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索引号: (审计机关名称) 长长期期投投资资审审定定表表 截止日_ 被审计企业:金额单位: 项 目金额调整借(贷)交叉索引号审定数 股票投资 债券投资: 其他投资 合计: 调整分录: 结论: 审计人员:审计日期: 复核意见: 复核人员:复核日期: (审计机关名称) 长长期期投投资资检检查查情情况况表表 会计期间 被审计企业: 投资项目 投资 比例 投资 期限 投资 日期 投资 方式 原始投 资金额 年末余额 累计收益 收益额 收益 率 实际收 到金额 检查结果说明: 审计人员:审计日期:复核人员:复核日期: 索引号: 页次: 本年收益备注 收益额 收益 率 实际收 到金额 (审计机关名称) 长长期期投投资资检检查查情情况况表表 会计期间 被审计企业: 检查结果说明: 审计人员:审计日期:复核人员:复核日期: (审计机关名称) 长期投资(有价证券)盘点表 被审计企业: 项目 购买日 期 到期日 金额 年12 月31日账 面结存: 盘点时实 存 加:资产 负债表日 至盘点日 收回数 减:资产 负债表日 至盘点日 购入数 面值买价 被审计单位财务人员:审计人员:盘点日期:复核人员:复核日期: 索引号: 推算结果差额备注 (审计机关名称) 长期投资(有价证券)盘点表 被审计单位财务人员:审计人员:盘点日期:复核人员:复核日期: 索引号: (审计机关名称) 固固定定资资产产及及累累计计折折旧旧分分类类汇汇总总表表 截止日_ 被审计企业: 金额单位: 固定资产名称购入时间 使用时间原值累计折旧净值折旧期限折旧方法 一、期初数 1. 2. 二、当年减少数 其中: 1.销售 2.处置 期末数 1 2 其中:当年增加数 审计人员:审计日期:复核人员:复核日期: 索引号: (审计机关名称) 固固定定资资产产及及累累计计折折旧旧审审定定表表 截止日_ 被审计企业:金额单位: 项 目金额调整借(贷)交叉索引号审定数 固定资产原值 报表期初数 1机器设备 2(略) (二)报表期末数 1机器设备 2(略) 其中:本年增加 1机器设备 2(略) 本年减少 1机器设备 2(略) 累计折旧 (一)报表期初数 1机器设备 2(略) (二)报表期末数 1机器设备 2(略) 其中:本年增加 1机器设备 2(略) 本年减少 1机器设备 2(略) 固定资产净值 (一)报表期初数 1机器设备 2(略) (二)报表期末数 1机器设备 2(略) 其中:本年增加 1机器设备 2(略) 本年减少 1机器设备 2(略) 调整分录: 结论: 复核意见: 复核人员: 复核日期: 索引号: (审计机关名称) 固固定定资资产产清清理理审审定定表表 截止日_ 被审计企业:金额单位: 项 目金额调整借(贷)交叉索引号审定数 报表期初数: 其中: 报表期末数: 其中: 调整分录: 结论: 审计人员:审计日期: 复核意见: 复核人员:复核日期: 索引号: (审计机关名称) 固固定定资资产产及及折折旧旧检检查查情情况况表表 会计期间_ 被审计企业:金额单位: 项目账面数盘点/审计核实数 数量原值已提折旧净值数量原值已提折旧净值 审计人员:审计日期:复核人员:复核日期: 索引号: (审计机关名称) 在在建建工工程程审审定定表表 截止日_ 被审计企业:金额单位: 项 目金额调整借(贷)交叉索引号审定数 报表期初数 报表期末数 其中: 调整分录: 结论: 审计人员:审计日期: 复核意见: 复核人员:复核日期: 索引号: (审计机关名称) 在在建建工工程程检检查查情情况况表表 会计期间_ 被审计企业:金额单位: 项目名称 批准概(预)算 审批文件 工程进度本期增减期末余额核对内容 核对内容说明: 若未发现问题,在“核对内容”栏内打;若发现问题,予以说明并根据需要标明工 作底稿索引号。 审计人员:审计日期:复核人员:复核日期: 索引号: (审计机关名称) 待待处处理理财财产产损损溢溢审审定定表表 截止日_ 被审计企业:金额单位: 项 目金额调整借(贷)交叉索引号审定数 报表期初数 其中: 待处理流动资产损溢 待处理固定资产损溢 报表期末数: 其中: 待处理流动资产损溢 待处理固定资产损溢 调整分录: 结论: 审计人员:审计日期: 复核意见: 复核人员:复核日期: 索引号: (审计机关名称) 待待处处理理财财产产损损溢溢检检查查情情况况表表 会计期间_ 被审计企业:金额单位: 序号日期凭证号摘要对应科目金额核对内容 核对内容说明: 若未发现问题,在“核对内容”栏内打;若发现问题,予以说明并根据需要标明工 作底稿索引号。 审计人员:审计日期:复核人员:复核日期: 索引号: (审计机关名称) 无无形形资资产产审审定定表表 截止日_ 被审计企业:金额单位: 项 目金额调整借(贷)交叉索引号审定数 报表期初数 报表期末数 其中: 专利权 非专利技术 商标权 著作权 土地使用权 商誉 调整分录: 结论: 审计人员:审计日期: 复核意见: 复核人员:复核日期: (审计机关名称) 无无形形资资产产检检查查情情况况表表 会计期间_ 被审计企业: 项目凭证号摘要原值期初余额本期增减摊销期本期摊销 核对内容说明: 若未发现问题,在“核对内容”栏内打;若发现问题,予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。 审计人员:审计日期:复核人员:复核日期: 索引号: 金额单位: 累计摊销期末余额 核对内容 (审计机关名称) 无无形形资资产产检检查查情情况况表表 会计期间_ 核对内容说明: 若未发现问题,在“核对内容”栏内打;若发现问题,予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。 审计人员:审计日期:复核人员:复核日期: 索引号: (审计机关名称) 递递延延资资产产审审定定表表 截止日_ 被审计企业:金额单位: 项 目金额调整借(贷)交叉索引号审定数 报表期初数 报表期末数 其中: 开办费 租入固定资产改良支出 固定资产大修理支出 其他递延资产 调整分录: 结论: 审计人员:审计日期: 复核意见: 复核人员:复核日期: (审计机关名称) 递递延延资资产产检检查查情情况况表表 会计期间_ 被审计企业: 项目凭证号摘要原值期初余额本期增减摊销期本期摊销 核对内容说明: 若未发现问题,在“核对内容”栏内打;若发现问题,予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。 审计人员:审计日期:复核人员
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