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文档简介
盐城市亭湖区劳动就业服务中心2017年度部门决算公开目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及决算单位构成情况三、2017年度主要工作完成情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分 2017年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1.综合管理全区城乡人力资源,负责就业登记,全面开展就业服务,落实再就业各项政策措施,组织推动城镇下岗失业人员多渠道、多形式实现就业和再就业;2.负责人力资源市场建设,组织实施市场信息网络建设工作;3.负责贯彻职业介绍服务标准和规范,采集发布求职、招聘信息,组织职业指导、招聘洽谈、推荐就业等中介服务工作;4.承担全区就业、再就业培训管理,指导各级各类就业培训机构开展就业和再就业培训工作,负责基层平台建设和管理;5.负责失业保险的登记、申报、扩面工作,承担全区失业人员失业保险待遇的核发工作;6.负责全区劳服企业工作,承担就业岗位开发和社区就业服务的综合管理;7.负责农村劳动力开发就业工作,组织劳务输出,管理全区驻外劳务机构;8.负责为单位和个人办理档案代管等劳动保障事务代理工作。9.完成局领导交办的其他事务。二、部门机构设置及决算单位构成情况根据部门职责分工,本部门内设机构包括根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、财务科、职业介绍所、培训科、失业保险科、社区工作科、市场科。本部门无下属单位。三、2017年度主要工作完成情况2017年,我中心在区人社局的正确领导下,紧盯“打造人社工作升级版”的工作取向,围绕精准服务实体经济、着力推进就业创业等重点任务,按照项目化管理要求,稳步推进各项工作。全年实现城镇新增就业1.65万人、城镇失业人员再就业8500人、就业困难人员再就业520人、新增转移农村劳动力6100人,分别完成全年目标任务的183%、304%、163%、203%,城镇登记失业率1.75%;扶持自主创业1900人、实名登记返乡创业1200人、新建创业示范载体10家,分别完成全年目标任务的173%、171%、100%;创业培训2600人、城乡劳动者就业技能培训7600人、城乡新成长劳动力培训3800人、新生代农民工技能提升培训5100人、企业职工岗位技能提升培训5200人,分别完成全年目标任务的371%、245%、253%、300%、104%;失业保险参保4.2万人、基金征收1850万元,分别完成全年目标任务的102%、123%。第二部分亭湖区劳动就业服务中心2017年度决算表公开01表收入支出决算总表金额单位:万元收入支出项目决算数按功能分类决算数按支出性质决算数一、财政拨款收入698.81一、一般公共服务支出0.00一、基本支出394.00其中:政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、项目支出304.81二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、上缴上级支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出0.00五、对附属单位补助支出0.00五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入0.00七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出696.93九、医疗卫生与计划生育支出1.88十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出0.00二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出0.00二十二、债务还本支出0.00二十三、债务付息支出0.00本年收入合计698.81本年支出合计698.81 用事业基金弥补收支差额0.00 结余分配0.00 年初结转和结余0.00 年末结转和结余0.00总计698.81总计698.81公开02表收入决算表金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称合计698.81698.810.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出696.93696.930.000.000.000.000.0020807就业补助696.93696.930.000.00 0.000.000.00就业创业服务补贴29.0029.000.000.000.000.000.00社会保险补贴304.81304.810.000.000.000.000.00公益性岗位补贴30.0030.000.000.000.000.000.00其他就业补助支出333.12333.120.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出1.881.880.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗1.881.880.000.000.000.000.00事业单位医疗1.881.880.000.000.000.000.00公开03表支出决算表金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称合计698.81394.00304.810.000.000.00208社会保障和就业支出696.93392.12304.810.000.000.0020807就业补助696.93392.12304.810.000.000.00就业创业服务补贴29.0029.000.000.000.000.00社会保险补贴304.810.00304.810.000.000.00公益性岗位补贴30.0030.000.000.000.000.00其他就业补助支出333.12333.120.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出1.881.880.000.000.000.0021011行政事业单位医疗1.881.880.000.000.000.00事业单位医疗1.881.880.000.000.000.00公开04表财政拨款收入支出决算总表金额单位:万元收 入支 出项 目决算数按功能分类决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款698.81一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出0.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出696.93696.930.00九、医疗卫生与计划生育支出1.881.880.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出0.000.000.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00二十二、债务还本支出0.000.000.00二十三、债务付息支出0.000.000.00本年收入合计698.81本年支出合计698.81698.810.00年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00一、一般公共预算财政拨款0.00基本支出结转0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00项目支出结转和结余0.000.000.00总计698.81总计698.81698.810.00公开05表财政拨款支出决算表(功能科目)金额单位:万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计698.81394.00304.81208社会保障和就业支出696.93392.12304.8120807就业补助696.93392.12304.81就业创业服务补贴29.0029.000.00社会保险补贴304.810.00304.81公益性岗位补贴30.0030.000.00其他就业补助支出333.12333.120.00210医疗卫生与计划生育支出1.881.880.0021011行政事业单位医疗1.881.880.00事业单位医疗1.881.880.00注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。公开06表财政拨款基本支出决算表(经济科目)金额单位:万元项 目本年支出合计人员经费日常公用经费经济分类科目编码科目名称合计394.00268.88125.12301工资福利支出223.08223.0830101 基本工资58.7158.7130101 津贴补贴48.3348.3330102 奖金0.160.1630103 其他社会保障缴费13.8113.8130104 伙食补助费8.398.3930106 绩效工资38.2338.2330107 机关事业单位基本养老保险缴费0.000.0030108 职业年金缴费0.000.0030109 其他工资福利支出55.4355.43302商品和服务支出125.12125.1230201 办公费6.566.5630202 印刷费26.7826.7830203 咨询费0.000.0030204 手续费0.080.0830205 水费0.140.1430206 电费5.765.7630207 邮电费3.523.5230208 取暖费0.000.0030209 物业管理费0.000.0030211 差旅费4.604.6030212 因公出国(境)费用0.000.0030213 维修(护)费2.532.5330214 租赁费0.000.0030215 会议费2.792.7930216 培训费1.871.8730217 公务接待费2.112.1130218 专用材料费0.000.0030224 被装购置费0.000.0030225 专用燃料费0.000.0030226 劳务费25.0025.0030227 委托业务费0.000.0030228 工会经费2.552.5530229 福利费1.461.4630231 公务用车运行维护费3.443.4430239 其他交通费用0.020.0230240 税金及附加费用0.000.0030299 其他商品和服务支出35.9035.90303对个人和家庭的补助45.8045.8030301 离休费0.000.0030302 退休费0.000.0030303 退职(役)费0.000.0030304 抚恤金0.000.0030305 生活补助0.270.2730306 救济费0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金0.000.0030309 奖励金0.000.0030310 生产补贴0.000.0030311 住房公积金18.8518.8530312 提租补贴26.4626.4630313 购房补贴0.000.0030314 采暖补贴0.000.0030315 物业服务补贴0.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.220.22310其他资本性支出0.000.0031001 房屋建筑物购建0.000.0031002 办公设备购置0.000.0031003 专用设备购置0.000.0031005 基础设施建设0.000.0031006 大型修缮0.000.0031007 信息网络及软件购置更新0.000.0031008 物资储备0.000.0031009 土地补偿0.000.0031010 安置补助0.000.0031011 地上附着物和青苗补偿0.000.0031012 拆迁补偿0.000.0031013 公务用车购置0.000.0031019 其他交通工具购置0.000.0031020 产权参股0.000.0031099 其他资本性支出0.000.00304对企事业单位的补贴0.000.0030401 企业政策性补贴0.000.0030402 事业单位补贴0.000.0030403 财政贴息0.000.0030499 其他对企事业单位的补贴0.000.00307债务利息支出0.000.0030701 国内债务付息0.000.0030707 国外债务付息0.000.00399其他支出0.000.0039906 赠与0.000.00注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。公开07表一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)金额单位:万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计698.81394.00304.81208社会保障和就业支出696.93392.12304.8120807就业补助696.93392.12304.81就业创业服务补贴29.0029.000.00社会保险补贴304.810.00304.81公益性岗位补贴30.0030.000.00其他就业补助支出333.12333.120.00210医疗卫生与计划生育支出1.881.880.0021011行政事业单位医疗1.881.880.00事业单位医疗1.881.880.00注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)金额单位:万元项 目本年支出合计人员经费日常公用经费经济分类科目编码科目名称合计394.00268.88125.12301工资福利支出223.08223.0830101 基本工资58.7158.7130101 津贴补贴48.3348.3330102 奖金0.160.1630103 其他社会保障缴费13.8113.8130104 伙食补助费8.398.3930106 绩效工资38.2338.2330107 机关事业单位基本养老保险缴费0.000.0030108 职业年金缴费0.000.0030109 其他工资福利支出55.4355.43302商品和服务支出125.12125.1230201 办公费6.566.5630202 印刷费26.7826.7830203 咨询费0.000.0030204 手续费0.080.0830205 水费0.140.1430206 电费5.765.7630207 邮电费3.523.5230208 取暖费0.000.0030209 物业管理费0.000.0030211 差旅费4.604.6030212 因公出国(境)费用0.000.0030213 维修(护)费2.532.5330214 租赁费0.000.0030215 会议费2.792.7930216 培训费1.871.8730217 公务接待费2.112.1130218 专用材料费0.000.0030224 被装购置费0.000.0030225 专用燃料费0.000.0030226 劳务费25.0025.0030227 委托业务费0.000.0030228 工会经费2.552.5530229 福利费1.461.4630231 公务用车运行维护费3.443.4430239 其他交通费用0.020.0230240 税金及附加费用0.000.0030299 其他商品和服务支出35.9035.90303对个人和家庭的补助45.8045.8030301 离休费0.000.0030302 退休费0.000.0030303 退职(役)费0.000.0030304 抚恤金0.000.0030305 生活补助0.270.2730306 救济费0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金0.000.0030309 奖励金0.000.0030310 生产补贴0.000.0030311 住房公积金18.8518.8530312 提租补贴26.4626.4630313 购房补贴0.000.0030314 采暖补贴0.000.0030315 物业服务补贴0.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.220.22310其他资本性支出0.000.0031001 房屋建筑物购建0.000.0031002 办公设备购置0.000.0031003 专用设备购置0.000.0031005 基础设施建设0.000.0031006 大型修缮0.000.0031007 信息网络及软件购置更新0.000.0031008 物资储备0.000.0031009 土地补偿0.000.0031010 安置补助0.000.0031011 地上附着物和青苗补偿0.000.0031012 拆迁补偿0.000.0031013 公务用车购置0.000.0031019 其他交通工具购置0.000.0031020 产权参股0.000.0031099 其他资本性支出0.000.00304对企事业单位的补贴0.000.0030401 企业政策性补贴0.000.0030402 事业单位补贴0.000.0030403 财政贴息0.000.0030499 其他对企事业单位的补贴0.000.00307债务利息支出0.000.0030701 国内债务付息0.000.0030707 国外债务付息0.000.00399其他支出0.000.0039906 赠与0.000.00注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。公开09表一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表金额单位:万元“三公”经费会议费培训费“三公”经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费5.550.003.440.003.442.112.791.87相关统计数:项目统计数项目统计数因公出国(境)团组数(个)0因公出国(境)人次数(人)0公务用车购置数(辆)0公务用车保有量(辆)1国内公务接待批次(个)21国内公务接待人次(人)240国(境)外公务接待批次(个)0国(境)外公务接待人次(人)0召开会议次数(个)2参加会议人次(人)100组织培训次数(个)1参加培训人次(人)50注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。公开10表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表金额单位:万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。另:本表为空表公开11表机关运行经费支出决算表金额单位:万元项 目机关运行经费支出决算科目编码科目名称合计302商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国(境)费用30213维修(护)费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出304对企事业单位的补贴307债务利息支出310其他资本性支出399其他支出注:“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。另:本表为空表公开12表政府采购支出决算表单位:万元采购品目大类采购决算总计财政性资金其他资金合计7.057.050.00一、货物7.057.050.00二、工程0.000.000.00三、服务0.000.000.00注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。第三部分 盐城市亭湖区劳动就业服务中心2017年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明就业中心2017年度收入、支出总计698.81万元,与上年相比收、支总计各增加238.81万元,增长51.91%。主要原因是社会保险缴费基数提高,使得就业困难人员社会保险补贴增加。其中:(一)收入总计698.81万元。包括:1财政拨款收入698.81万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加238.81万元,增长51.91%。主要原因是社会保险缴费基数提高,使得就业困难人员社会保险补贴增加。2上级补助收入0万元,为收到上级单位拨入的非财政补助资金,与上年相同。3事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,与上年相同。4经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年相同。5附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入,与上年相同。6其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年相同。7用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。8年初结转和结余0万元,主要为单位上年结转本年使用的资金。(二)支出总计698.81万元。包括:1社会保障和就业(类)支出696.93万元,主要用于人员工资、正常办公经费、项目经费支出等(如:就业困难人员社会保险补贴、职业培训补贴、职业介绍补贴、就业创业服务补助等)。与上年相比增加236.93万元,增长51.51%。主要原因是社会保险缴费基数提高,使得就业困难人员社会保险补贴增加。2医疗卫生与计划生育(类)支出1.88万元,主要用于人员医疗、工伤生育保险。与上年相比增加1.88万元。主要原因是支出安排口径变动,以前年度未在该类中安排。二、收入决算情况说明就业中心本年收入合计698.81万元,其中:财政拨款收入698.81万元,占100%。三、支出决算情况说明就业中心本年支出合计698.81万元,其中:基本支出394万元,占56.38%;项目支出304.81万元,占43.62%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明就业中心2017年度财政拨款收、支总决算698.81万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加238.81万元,增长51.91%。主要原因是社会保险缴费基数提高,使得就业困难人员社会保险补贴增加。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。就业中心2017年财政拨款支出698.81万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加238.81万元,增长51.91%。主要原因是社会保险缴费基数提高,使得就业困难人员社会保险补贴增加。就业中心2017年度财政拨款支出年初预算为562万元,支出决算为698.81万元,决算数大于年初预算136.81万元,主要原因是社会保险缴费基数提高,使得就业困难人员社会保险补贴增加。其中:(一) 社会保障和就业(类)1就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为29万元。决算数大于年初预算29万元,主要原因是决算指标科目调整,无法与年初预算进行比较。2就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为304.81万元。决算数大于年初预算304.81万元,主要原因是决算指标科目调整,无法与年初预算进行比较。3就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元。决算数大于年初预算30万元,主要原因是决算指标科目调整,无法与年初预算进行比较。4就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为333.12万元。决算数大于年初预算333.12万元,主要原因是决算指标科目调整,无法与年初预算进行比较。(二)医疗卫生与计划生育(类)1行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.88万元。决算数大于年初预算1.88万元,主要原因是该科目预算没有单列,包含在基本医疗科目下,无法与预算进行增减比较。六、财政拨款基本支出决算情况说明就业中心2017年度财政拨款基本支出394万元,其中:(一)人员经费268.88万元。主要包括:基本工资58.71万元、津贴补贴48.33万元、奖金0.16万元、社会保障缴费13.81万元、伙食补助费8.39万元、绩效工资38.23万元、其他工资福利支出55.43万元、生活补助0.27万元、住房公积金18.85万元、提租补贴26.46万元、其他对个人和家庭的补助支出0.22万元。(二)公用经费125.12万元。主要包括:办公费6.56万元、印刷费26.78万元、手续费0.08万元、水费0.14万元、电费5.76万元、邮电费3.52万元、差旅费4.6万元、维修(护)费2.53万元、会议费2.79万元、培训费1.87万元、公务接待费2.11万元、劳务费25万元、工会经费2.55万元、福利费1.46万元、公务用车运行维护费3.44万元、其他交通费用0.02万元、其他商品和服务支出35.9万元。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。就业中心2017年一般公共预算财政拨款支出698.81万元,与上年相比增加238.81万元,增长51.91%。主要原因是社会保险缴费基数提高,使得就业困难人员社会保险补贴增加。就业中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为562万元,支出决算为698.81万元,决算数大于年初预算136.81万元,主要原因是社会保险缴费基数提高,使得就业困难人员社会保险补贴增加。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明就业中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出394万元,其中:(一)人员经费268.88万元。主要包括:基本工资58.71万元、津贴补贴48.33万元、奖金0.16万元、社会保障缴费13.81万元、伙食补助费8.39万元、绩效工资38.23万元、其他工资福利支出55.43万元、生活补助0.27万元、住房公积金18.85万元、提租补贴26.46万元、其他对个人和家庭的补助支出0.22万元。(二)公用经费125.12万元。主要包括:办公费6.56万元、印刷费26.78万元、手续费0.08万元、水费0.14万元、电费5.76万元、邮电费3.52万元、差旅费4.6万元、维修(护)费2.53万元、会议费2.79万元、培训费1.87万元、公务接待费2.11万元、劳务费25万元、工会经费2.55万元、福利费1.46万元、公务用车运行维护费3.44万元、其他交通费用0.02万元、其他商品和服务支出35.9万元。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明就业中心2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出3.44万元,占“三公”经费的61.98%;公务接待费支出2.11万元,占“三公”经费的38.02%。具体情况如下:1因公出国(境)费决算支出0万元,年初预算0万元,上年决算0万元。2公务用车购置及运行费支出3.44万元。其中:(1)公务用车购置决算支出0万元,年初预算0万元,上年决算0万元。(2)公务用车运行维护费决算支出3.44万元,完成预算的98.29%,比上年决算减少0.01万元,与上年决算基本持平,决算数小于年初预算0.06万元,主要原因是厉行节约,缩减开支。公务用车运行维护费主要用于车辆保险费及燃料费。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。3公务接待费2.11万元。其中:(1)外事接待支出0万元,年初预算0万元,上年决算0万元。(2)国内公务接待支出2.11万元,完成预算的95.91%,比上年决算减少0.05万元,主要原因是厉行节约,缩减开支;决算数小于年初预算0.09万元,主要原因是厉行节约,缩减开支。2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待21批次,240人次。主要为接待工作餐。就业中心2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.79万元,完成预算的97.89%,比上年决算减少0.03万元,主要原因为厉行节约,缩减开支;决算数小于年初预算0.06万元,主要原因厉行节约,缩减开支。2017年度全年召开会议2个,参加会议100人次。主要为召开用工需求洽谈会,了解企业需求,以便有针对性的开展技能培训,提高失业人员技能,契合企业需求,帮助失业人员再就业。就业中心2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.87万元,完成预算的93.5%,比上年决算减少0.08万元,主要原因为厉行节约,缩减开支;决算数小于年初预算0.03万元,主要原因厉行节约,缩减开支。
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