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文档简介

1、共享充电宝项目立项报告一、建设背景当前时期,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。在战略机遇与矛盾凸显并存的关键时期,必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。共享充电宝是指运营商在特定的场景中提供的租赁充电设备,消费者通过缴纳一定的押金或凭借芝麻信用分免押金成为注册用户,再扫描设备屏幕上的二维码后,即可租借一个充电宝获得充电服务,多以小时计费,充电宝成功归还后,押金可随时提现并退回账户。目前共享充电宝有桌面固定

2、式、小机柜移动式和大机柜移动式三大产品形态,分别应用于不同的场景,以满足用户应急充电和移动充电的需求。国内共享充电宝产业投放产能主要集中在四大企业,怪兽充电、小电科技、街电、来电科技。2019年四家企业共享充电宝共投放共享充电宝1350万台。其中,怪兽充电500万台,小电科技400万台,街电300万台,来电科技150万台。共享充电宝正在占领商场。用户扫码,就可以租借一个充电宝,或者实现付费快速充电。2017年我国共享充电宝用户数量0.8亿人,到2019年增长到了2.5亿人。从行业市场价格来看,随着行业的市场竞争逐渐放缓,部分中小规模企业退出市场,头部企业建立了较为明显的优势,且用户的使用习惯逐

3、渐形成,行业也逐步进入提价周期,单次租赁价格显著上升。同时行业内企业对各点位的共享充电宝租赁价格也设置了不同的价格区间,以覆盖更多差异化的需求。2017年我国共享充电宝行业交易规模9.9亿元,到2019年增长到了78.8亿元。商场、餐厅、机场、火车站等场景的充电宝渗透率已经超过50%,酒店、景区等低频场景渗透率也超过20%。目前国内共享充电宝市场发展迅猛,市场集中度较高,经历三年多的探索,共享充电宝的商业模式也逐渐清晰起来。随着行业内竞争格局趋于固定,一二线城市的投放量已经趋于饱和,共享充电宝企业开始积极开拓三线城市以及四、五线城市市场。2019年,共享充电宝的使用用户中多集中于二线城市。在市

4、场初期发展阶段,共享充电宝平台有效利用餐饮、娱乐等场景需求,实现对餐饮、KTV、影院等场所的覆盖。未来随着平台运营能力的进一步提升,包括在景区、交通枢纽、公共服务场所等场景将成为市场后续布局开拓的重要渠道。同时随着一二线城市的人口红利转弱,下沉市场的仍然面临较大的市场空白,三四线城市也将成为平台服务覆盖拓展的重要市场。二、项目名称及性质项目名称:共享充电宝项目项目性质:新建项目联系人:邵xx三、项目承办单位公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服

5、务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。四、原则1、因地制宜,示范引领。着眼区域实际,充分考虑经济社会发展水平,逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线,采用适宜技术、产品和体系,总结经验,开展多种示范。2、坚持创新发展。围绕战略性新型产业,通过技术创新、管理创新和产业创新,加快产业现代化进程,不断提高产品档次,提升企业效益。 3、区域协同,部门联动。深入推进区域产业发展协同发展,在更大区域范围内打造产业发展链条,形成错位发展、共同发展格局;加强部门间的统筹协调,建立联动机制,形成合力。五、选址、建设规

6、模和方案本期项目建筑面积68024.31,其中:生产工程41163.12,仓储工程12050.16,行政办公及生活服务设施6829.51,公共工程7981.52。六、项目定位贯彻落实科学发展观,转变发展方式,立足国内市场需求,以服务于产业发展需要为中心,加大结构调整力度。七、建设周期本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。八、总投资规划(一)建设投资估算本期项目建设投资18943.21万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款8890.89万元,贷款利率

7、按4.9%进行测算,建设期利息435.65万元。(三)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为4752.34万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资24131.20万元,其中:建设投资18943.21万元,占项目总投资的78.50%;建

8、设期利息435.65万元,占项目总投资的1.81%;流动资金4752.34万元,占项目总投资的19.69%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资24131.20万元,其中申请银行长期贷款8890.89万元,其余部分由企业自筹。九、财务指标分析(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):54600.00万元。2、综合总成本费用(TC):41711.68万元。3、净利润(NP):9451.50万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.17年。2、财务内部收益率:30.08%。3、财务净现值:18995.25万元。十、保障措施(一)加强统筹协同推进遵循市场经济规律,

9、充分发挥市场需求导向作用和资源配置的决定性作用,突出企业开展集成创新、工程应用、产业化与试点示范的主体地位,调动企业推进产业的积极性和内生动力,制定适合企业实际情况的产业整体方案,大力实施智能化改造升级,大幅提高产业发展质量和水平。加快转变部门职能,强化对产业发展的引导推动,针对制约产业发展的瓶颈和薄弱环节,加强战略性谋划和前瞻性部署,统筹协调各部门、大专院校、科研院所、中介机构和广大企业等各方优势资源,协同推进产业发展。(二)强化知识产权保护建立知识产权创造、运用、保护和管理新机制,营造激励发明创造的政策法制环境。完善知识产权公共信息、专题数据库、商用化等服务平台,实施知识产权服务品牌机构培

10、育计划。鼓励领军企业、专利池与国内外相关机构合作,积极参与国际标准研究、制定,申请国际专利。(三)发挥社会组织作用引导行业协会自主运行、有序竞争、优化发展。鼓励行业协会商会参与制定相关规划、公共政策、行业标准和行业数据统计等事务。健全综合监管体系,建立准入和退出机制,依法依规对行业协会加强培育发展、监督管理和执法检查。(四)厚植人才队伍推动重点企业与高等院校、专业院所的合作。推动重点产业集群与高等职业学校合作,建立一批实训基地,定向培养专业技术工人。从行业龙头骨干、单项冠军、隐形冠军和专精特新企业中遴选企业主要负责人,组建创新型企业家培育库,培养一批具有国际视野与创新能力的企业家。建设投资估算

11、表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用8796.357379.12423.1216598.5987.62%1.1建筑工程费8796.358796.3546.44%1.2设备购置费7379.127379.1238.95%1.3安装工程费423.12423.122.23%2工程建设其他费用1761.631761.639.30%2.1土地出让金608.56608.563.21%2.2其他前期费用1153.071153.076.09%3预备费582.99582.993.08%3.1基本预备费301.77301.771.59%3.2涨价预备费281.22

12、281.221.48%4建设投资合计18943.21100.00%固定资产投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用8796.357379.12423.1216598.5988.43%1.1建筑工程费8796.358796.3546.86%1.2设备购置费7379.127379.1239.31%1.3安装工程费423.12423.122.25%2固定资产其他费用1153.071153.076.14%3预备费582.99582.993.11%3.1基本预备费301.77301.771.61%3.2涨价预备费281.22281.221.50%4

13、建设期利息435.65435.652.32%5固定资产投资18770.30100.00%6固定资产投资合计18770.30100.00%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0038220.0043680.0054600.0054600.0054600.0054600.0054600.0054600.002增值税0.001855.052120.052386.032386.032386.032386.032386.032386.032.1销项税0.004968.605678.407098.007098.00

14、7098.007098.007098.007098.002.2进项税0.003113.553558.354711.974711.974711.974711.974711.974711.973税金及附加0.00222.60254.40286.32286.32286.32286.32286.32286.323.1城市维护建设税0.00129.85148.40167.02167.02167.02167.02167.02167.023.2教育费附加0.0055.6563.6071.5871.5871.5871.5871.5871.583.3地方教育附加0.0037.1042.4047.7247.724

15、7.7247.7247.7247.72利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0038220.0043680.0054600.0054600.0054600.0054600.0054600.0054600.002税金及附加0.00222.60254.40286.32286.32286.32286.32286.32286.323总成本费用0.0031447.2234868.7041711.6841711.6841711.6841711.6841711.6841711.684补贴收入5利润总额0.006550.188556.90

16、12602.0012602.0012602.0012602.0012602.0012602.006弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.006550.188556.9012602.0012602.0012602.0012602.0012602.0012602.008所得税0.001637.552139.223150.503150.503150.503150.503150.503150.509净利润0.004912.636417.689451.509451.509451.509451.509451.509451.5010期初未分配利润0.000.004421.379755.1417285.9824063.7330163.7135653.6940594.6711可供分配的利润0.004912.6310839.0519206.6426737.4833515.2339615.2145105.1950046.1712提取法定盈余公积金0.00491.261083.901920.662673.753351.523961.524510.525004.6213可供投资者分配的利润0.004421.379755.1417285.9824063.7330163.7135653.6940594.6745041.

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