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文档简介
1、v56增量培训增量培训计划预算计划预算 用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司 产品管理与应用规划部产品管理与应用规划部 韩雪冰韩雪冰 2009年年12月月31日日 1.基础设置 2.预算编制 3.预算调整 4.日常执行 5.版本管理 6.分析查询 提纲提纲 1.1 系统维护节点 1.2 将uap权限参数拆成两个:基础数据默认权限和计划数 据默认权限 1.3 时间维度 1.4 新增从iufo取数函数:cell_iufo 1.5 权限管理 1.6 应用模型 1. 1. 基础设置基础设置 1)增加了补丁信息查询功能,可以查询补丁更新情况及配 置文件的使用情况。 1.1 1.1 系统维护系统维护
2、2)增加同步方案设置功能, 如果预算维度和uap档案有对 应,通过同步功能将uap新增加的维度成员同步到预算维 度成员中。 1.1 1.1 系统维护系统维护 3)增加业务对象清理功能,用于清除内存中没有释放的计 划。 1.1 1.1 系统维护系统维护 4)增加合并过程解锁功能。 1.1 1.1 系统维护系统维护 将uap权限参数拆成两个:基础数据默认权限和业务数据 默认权限,支持分开设置和使用。基础数据默认权限只对 指标维度及其成员和业务系统起作用;业务数据默认权限 只对应用模型和表单的操作权限起作用。 1.2 uap1.2 uap权限参数权限参数 1)新增滚动时间维:用于实现用户进行滚动编制
3、的需求, 滚动时间维成员包含了季度和月。 滚动时间维只能做普通维度不能做参数维。 滚动时间维必须要和月维度或季维度一起使用。 如果是做月滚动,需要把月维度维作为参数维,然后 把滚动时间维作为普通维度,相应的月滚动只能使用 滚动时间维中的n月相关的成员,如果滚动后在样表上 将显示下一个年度的月或季,需要在年维度成员中先 增加相应的年度成员。 1.3 1.3 时间维度时间维度 2)新增半年、周和日时间维,但是目前不能按照这几个时 间维来进行预算控制。 1.3 1.3 时间维度时间维度 使用说明: )预算主体节点,选择主体,进行预算主体属性定义 设置,属性名称为:iufo单位编码;属性类型为:字符型
4、; )预算主体成员管理,对要从iufo报表取数的主体设置属 性值,比如a1天津天士力集团有限公司的属性值设置为 (天津天士力集团有限公司在iufo系统内的单位编码); )在应用模型节点,选择表单,设置公式,其中新增的函数 为ufo坐标函数,即cell_iufo,通过该公式可以从iufo报表 中取到相应的数据; )预算编制节点和日常执行节点,切换到卡片界面执行公式 预算,会取到相应的数据; )预算合并节点下公式运算执行公式预算,会取到相应的数 据。 1.4 1.4 新增从新增从iufoiufo取数函数:取数函数:cell_iufocell_iufo a)增加预算表单的查看权限,对预算表单设置权限
5、时增加了查 看的动作选项。 b)权限设置参照角色的时候, 能够参照到集团分配给各下级主 体的角色。 c)权限管理对维度成员设置权限,能够支持对“对方主体”维 度设置权限。 d)用户拥有维度成员的权限时,自动带上维度定义的权限。 e)优化查询权限的信息显示,合并同一业务对象的不同业务操作 ,比如同一维度的查看,增加,修改合为一条记录。 f)新增计划的查看权限,用户拥有计划的其他业务权限时默认 包含查看权限。 g)在权限设置树上添加用户编码和名称的过滤条件,方便查找 用户。 h)计划上参照维度成员的地方都进行维度成员权限的校验。 1.5 1.5 权限管理权限管理 a)增加预算表单的查看权限,对预算
6、表单设置权限时增加了查 看的动作选项。 1.5 1.5 权限管理权限管理 b)权限设置参照角色的时候, 能够参照到集团分配给各下级主 体的角色。 1.5 1.5 权限管理权限管理 c) 权限管理对维度成员设置权限,能够支持对“对方主体”维 度设置权限。 1.5 1.5 权限管理权限管理 d)用户拥有维度成员的权限时,自动带上维度定义的权限。 1.5 1.5 权限管理权限管理 e) 优化查询权限的信息显示,合并同一业务对象的不同业务操作 ,比如同一维度的查看,增加,修改合为一条记录。 1.5 1.5 权限管理权限管理 f) 新增计划的查看权限,用户拥有计划的其他业务权限时默认 包含查看权限。 1
7、.5 1.5 权限管理权限管理 g) 在权限设置树上添加用户编码和名称的过滤条件,方便查找 用户。 1.5 1.5 权限管理权限管理 h)计划上参照维度成员的地方都进行维度成员权限的校验。 1.5 1.5 权限管理权限管理 a)应用模型新增“浮动取数配置”功能,可以在前台配置 浮动取浮动的配置文件。 b)零预算规则设置时,如果只选择基本档案不选择成员, 则和该档案对应的所有单据都将受预算控制。 c)新增加维度公式复制功能。 d)计划操作的相关节点参照维度成员时,过滤维度成员时 除了根据维度成员权限来过滤计划外还增加了根据维度 成员应用范围来过滤计划功能。 e)支持维度公式取特定预算版本数据,在
8、设置维度公式时 ,版本维度可参照到全局版本成员,并可根据指定的版 本取数。 f)组控制方案只在设置有组方案的单元格会有颜色显示, 原先版本是所有包含在组里的单元格都会有颜色显示。 1.6 1.6 应用模型应用模型 a)应用模型新增“浮动取数配置”功能,可以在前台配置 浮动取浮动的配置文件。 1.6 1.6 应用模型应用模型 b)零预算规则设置时,如果只选择基本档案不选择成员, 则和该档案对应的所有单据都将受预算控制。 1.6 1.6 应用模型应用模型 c)新增加维度公式复制功能。 1.6 1.6 应用模型应用模型 d)计划操作的相关节点参照维度成员时,过滤维度成员时 除了根据维度成员权限来过滤
9、计划外还增加了根据维度 成员应用范围来过滤计划功能。 1.6 1.6 应用模型应用模型 e) 支持维度公式取特定预算版本数据,在设置维度公式时 ,版本维度可参照到全局版本成员,并可根据指定的版 本取数。 1.6 1.6 应用模型应用模型 2.1 预算桌面的菜单不受按钮权限控制 2.2 快速计算 2.3 浮动表 2.4 编报管理 2.5 预算查阅节点增加催报功能 2.6 新增excel离线功能 2.7 预置了国资委预算样表 2.8 审批上报节点增加弃审功能 2.9 预算批复节点增加直接批复功能 2. 2. 预算编制预算编制 2.10 汇率计划在删除时,校验是否被引用。 2.11 对账结果查询界面
10、增加按抵消模板和按对账结果筛选 的选项。 2.12 工作底稿查询支持固定查询指标组合。 2. 2. 预算编制预算编制 2.1 2.1 预算桌面的菜单不受按钮权限控制预算桌面的菜单不受按钮权限控制 预算编制节点-公式运算增加下级菜单“快速计算”,快 速计算只计算当前表单的公式,快捷键为“f5”。 预算编制保存提示公式运算,改为执行“快速计算”。 日常执行和预算调整节点相应的增加快速计算菜单。 2.2 2.2 快速计算快速计算 2.3 2.3 浮动表浮动表 a)浮动行增行界面支持维护可变维成员。 b)计划列表界面提供批量浮动取数功能(在计划列表界面 浮动取数功能可用)。 c)浮动行支持隐藏行,将不
11、需要的行隐藏掉。 编报管理节点,用于设置计划相应的编制、审批人等信息 ,在进行设置后通过平台的消息功能给相应的计划编制、 审批等人员发送消息,各个人员在uap的待办事项上就能 看到自己需要做的操作。 2.4 2.4 编报管理编报管理 a)编报内容 b)编报过程 c)编报情况 2.4 2.4 编报管理编报管理- -查询统计查询统计 预算查阅节点增加催报功能,用户可以给各计划操作人员 发送催报消息,通过点击待办事项上的通知消息打开相应 的计划操作界面 2.5 2.5 预算查阅节点新增催报功能预算查阅节点新增催报功能 新增加excel离线功能,离线工具让用户离线编制预算数 据,通过离线工具可以下载预
12、算表单及数据,并通过离线 工具将用户数据提交到预算系统。 2.6 2.6 新增新增excelexcel离线功能离线功能 预置了国资委的13张标准预算表(13个模型),对于要给 国资委上报预算的企业实施时可以直接使用(在数据交换 节点下有个国资委预算样表,选中后安装方案即可,最好 是在没有初始化前安装)。 2.7 2.7 预置了国资委预算样表预置了国资委预算样表 弃审:在定义了审批流时弃审按钮可用,弃审后计划直接 变为未审批的状态。 2.8 2.8 审批上报节点增加弃审功能审批上报节点增加弃审功能 直接批复时上级可以直接修改下级数据,在点批复通过后 将上级修改的数据记录到计划中,直接批复时可以支
13、持公 式计算,直接批复数据的excel导出。 2.9 2.9 预算批复节点增加直接批复功能预算批复节点增加直接批复功能 2.10 汇率计划在删除时,校验是否被引用。 2.11 对账结果查询界面增加按抵消模板和按对账结果筛选 的选项。 2.12 工作底稿查询支持固定查询指标组合。 2. 2. 预算编制预算编制 对账结果查询界面增加按抵消模板筛选和按对账结果(对 符、未符、全部)筛选的选项。 2.11 2.11 对账结果查询界面增加按抵消模板和按对账结果筛选的选项对账结果查询界面增加按抵消模板和按对账结果筛选的选项 工作底稿的查询需要固定查询指标(类似于可以自定义一 些查询条件组成条件组,每次可以
14、选条件组查询出想要的 结果)。 2.12 2.12 工作底稿查询支持固定查询指标组合工作底稿查询支持固定查询指标组合 3.1 增加“全算调整”按钮 3.2 将“调整”菜单改为“调整”和“明细调整” 3.3 增加“汇总生效数据”按钮 3.4 预算调整时,预算调整数据如果审批/批复未通过,数 据将回退到预算调整前的数据状态 3. 3. 预算调整预算调整 3.1 在预算调整的调整菜单下增加“全算调整”按钮,调整 了一个计划并审批生效后可以选择该主体的所有审批生效 或批复生效的计划进行“全算调整”,同步计划数据,但 不改变计划的状态。 3.2 预算调整菜单改为调整和明细调整,调整按钮用于直接 在计划上
15、修改数据来调整,调整功能不能录入调整意见, 明细调整需要选择数据来进行数据调整,可以录入调整意 见。 3.1&3.2 3.1&3.2 增加增加“全算调整全算调整”按钮,将按钮,将“调整调整”菜单改为菜单改为“调整调整”和和“明细调明细调 整整” 在预算调整的汇总菜单下增加“汇总生效数据”,可以选 择多个“审批生效”或“批复生效”的计划按照编制时的 汇总关系汇总下级计划,并且不改变计划的状态。 3.3 3.3 增加增加“汇总生效数据汇总生效数据”按钮按钮 增加excel导入功能。 计划列表状态下的字段改为:“计划名称+取数时间+编制 人” 。 4. 4. 日常执行日常执行 版本管理节点增加“全局版本化”按钮,将所选择的计划 生成一个统一的全局版本。
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