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文档简介
1、公司清算审计报告第 1 篇 :xxx 有限公司清算报告一、清算工作基本情况:1、注销企业概况:企业名称: xxx 有限公司公司类型:有限责任公司成立时间: 201x年 1月 21日注册资本:叁拾万元整股东构成及各股东投资比例如下:股东名称出资额出资方式出资比例田秀芳 18 万元货币 60%王培 生 12 万元货币 40%2、企业注销的原因 : 由于市场竞争激烈,企业经营不善亏损严重,难以维持。3、清算组的成立情况:清算组成立时间: 201x年 12月 2日 清算组成员的组成及清算组成员的身份、职务如下:组长:王培 生成员:王培生、田秀芳、沈成香 4、清算公告的情况: 清算公告的时间: 201x
2、年 9月 17日 清算公告报纸:山西市场导报二、截止 201x年 12月 31日,公司资产总额为 312,215.02 元, 其中,净资产为 295,811.51 元,负债总额为 16,403.51 元。附资 产负债表。三、清算企业财产状况附财产清单。四、清算企业债权、债务及财产分配情况:截止 201x年12月 15日,所有资产首先支付所欠员工的工资, 其次补交了税金,剩余的资产按比例偿还所欠的债务。实收资本为 零。五、清算其它情况:1、企业帐本及营业、清算的重要文件,由 xxx 有限公司保存十 年。2、投资人保证企业债务已清偿完毕,所报清算备案材料真实、 完整,并承担由此产生的一切责任。第
3、2 篇: 公司清算审计报告根据公司法及公司章程的有关规定,我×××公司已经 ×年×月×日召开的股东会决议解散 , 并成立公司清算组于×年×月 ×日开始对公司进行清算。现将公司清算情况报告如下。一、公司登记情况,包括公司名称:××× ; 公司类型:××× 法定代表人:××× ; 住所:×××成立时间:×年×月×日 ; 注册 资本:××
4、15; ;股东姓名 (名称) :××× ;股东出资额:××× ;出资 比例×××。二、公司清算组已于×年×月×日向公司登记机关备案,并取得 备案通知书 ( 文号 X)。清算组成员由股东×××、×××、 ×××等人组成,由×××担任清算组负责人。三、通知和公告债权人情况。公司清算组于×年×月×日通知公 司债权人申报债权,并于
5、15;××在×××报公告公司债权人申报债 权。四、截止×年×月×日,公司资产总额为×××元,其中,净资 产为×××元,负债总额为×××元。附资产负债表。五、公司财产状况。附财产清单。财产清单内容包括财 产的名称、数量、价值等。六、公司债权债务状况。×××七、公司资产总额为×××元,并按以下顺序进行清偿:1、清算费用 ; ×××2、所欠职工
6、工资、社会保险费用和法定补偿金 ; ×××3、税款; ×××4、债务; ×××5、剩余财产按股东出资比例分配。××××××截止×年×月×日,公司债权债务已清算完毕,剩余财产已分配 完毕,实收资本为零。清算组成员签字盖章:×××公司清算组经全体股东审查确认,一致通过该清算报告。一、基本情况2. 关于清算组3. 关于清算范围4. 关于债权申报5. 清算财产分配方案的确定本清算组于 20xx年
7、 9月 15日提出了清算财产分配方案,于20xx年 9月 22日交股东会决议通过。二、清算的主要会计政策1、清算依据主要依据财政部发布的企业会计准则和企业国有产权无偿划转 管理暂行规定以及国有产权无偿划转和国有企业改制的相关法律、 法规的规定进行。2、清算期间为便于工作的开展,清算组确定,以 20xx年8月 31日为清算基 准日,以清算财产分配后 20xx年 6月 25日为清算终止日。因此, 清算期间为 20xx年9月1日至 20xx 年6月25日。三、清算的主要程序及清算过程的合法性(一)清算的主要程序1. 受理债权申报,确认债权金额。3. 制定职工安置方案,经股东会决议通过后予以实施。4.
8、 对向本清算组提出财产取回权的权利人,鉴别无误后返还其财 产。5. 制定剩余财产分配方案,报股东会决议通过后,予以实施。6. 进行清算会计事项处理,编制清算会计报表和清算报告。8. 股东会决议清算程序终结。(二)清算过程的合法性1. 本清算组的清算工作严格按照了中华人民共和国公司法、 中华人民共和国民法通则及有关规定进行。四、清算财产的确定(一) 清算财产的确定范围1. 本清算组依法将以下财产纳入了清算财产:2. 清算财产不包括有关当事人依法要求行使取回权的财产。(二) 清算财产的计算1. 期初货币资金余额货币资金期初余额为 498,604.62 元。2. 清算期间取得或入账的财产清算期间共取
9、得和入账的财产合计 99,841.15 元,具体构成如下: (1) 取得 1,533.02 元的银行存款利息收入 ;(2) 收取 98,308.13 元房 屋租赁费;3. 非货币资产的处置经审计确认的非货币资产总额 5,349,227.47 元,处置变现收入 1,159,542.84 元,列入了清算损益 112,752.62 元。具体包括以下 几项:(1) 应收款应收款期初余额 3,792,498.11 元,清算期间收回变现 1,107,866.24 元,其他应付款调账转入 306,600.00 元,账务处理 差错或无法收回转入清算损益 3,853.56 元,期初余额减去调账、变 现额和转入清
10、算损益后的差额 2,375,212.55 元系应收按善后股东款 项,经股东会决议直接移交善后股东。(2) 固定资产 期初余额 1,556,729.36 元 ; 出售变现。有固定资产车辆和设备账面余额 160,575.66 元( 评 估值 52,399.80 元) ,出售变现 52,399.80 元,支付设备出售增值税 723.20 元,差额 108,899.06 元转入清算损益 ; 余下房屋土地账面余额 1,396,153.70 元,由股东省实业公司 在清算注销后收回。4. 清算财产的计算清算财产 =498,604.62 元+99,841.15 元 +1,159,542.84 元 =1,757
11、,988.61 元五、清算债权该公司在清算基准日的负债总额为 1,019,728.10 元; 经债权人申 报并经清算组确认,以及清算期间的清理,实际确认的负债为 350,346.67 元( 不含应付职工薪酬 791,960.55 元) 。详细情况如下:(一) 有财产担保债权的数额根据债权人申报和清算组确认的结果,有财产担保的债权总额为0 元。(二) 应付权利人行使取回权的债权清算基准日账列应付权利人行使取回权的债权 350,346.67 元, 按清算期间的清理结果,实际应付 43,746.67 元( 扣除 306,600.00 元应付款对冲应收款 ) 。清算期间实际清偿债权 43,746.67 元,其中: 以现金返还北京惠东塑料厂线卡钉款 960.00 元; 退还维修保证金 3,000
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