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文档简介

程序文序号123456789 ,, 文件和回收都要有登记表、领用人(交回作废文件人)要签字 版修/改状态: 是质量记录主管部门,负责指导质量记录的管理与控制工作 、各单位负责本单位和本专业系统质量记录的管理和控制。5.1.2形质量记录应以质量管理体系的整体出发,在规范的基础上进行总体设计。由规定 x版修/改状态: 为使质量管理体系运行具有适宜性、充分性和有效性,以满足GB/T19001-;x 5.5.3对评审内容作出结论,提出改进措施,形成 x1目的确保承担质量管理体系职责的具有满足要求的能力,对安排及培训、意识和能力 5.1安x x5《QR.C-7.2.2-04人签定合同时使用,如果顾客用或传真联系进行订货,供销部需将顾客的或传真内容填写《QR.C-7.2.2-04销售合同单》中并注明是口头或定货合同以前表述不一致的合同或订单要求(如投标或报价单)已予以解决。x合同书务员确认不了的事宜,由供销部负责按特殊合同评审方式解决。特殊合同评审一般采用会议方式进行。评审会议应由供销部主持,有关部门参加,填写评审会议记录。如果涉及 x服务控制程序x服务控制程序 x 。c)对新供方提供的产品采用试验或试用的方式进行评价与选择;x采购产品验证:x目的本程序规定了审核的方法和要求,以确保质量管理体系运行的符合性和有效性,为质量管理体系的持续改进提供依据。适用范围本程序适用于审核工作。术语本程序采用GB/T19000—ISO9000和GB/T19021—ISO19011有关术语。职责管理者代表审核审核计划,报请总经理批准,组织开展审核工作协调解决内审中纠正和预防措施实施过出现的重大问题向总经理报告质量体系审核情况 质量体系审核报告。 指导审核组长编写质量体系审核计划,报请管理者代表批准协助管理者代表确定内审员人选。组织内审员对纠正与预防措施实行、验证。审核组长。受审核部门和单位x审核计划应明确审核目的、范围、内容、审核方法、审核时间等,计划中应明确内审员不允许审核本部门的工作。xxx生技部、供销部、供销部等是统计技术应用的分管部门。当对统计技术应用效果明显时,要撰写统计技术应用总结报告。GB/T19000ISO9000质量管理体系——基础和术语GB/T19001ISO9001质量管理体系——要求 QR.C-8.4-01统计技术应用总结报告x纠正措施控制程序本程序采用GB/T19000—ISO9000的有关术语。职责质检部是已发生不合格的纠正措施的主管部门,负责填写出现问题陈述,负责组织对纠正措施的原因、分析及纠正措施的制定、评价、实施,并负责实施结果的验证与评审工作。质检部主要负责对不合格的识别并填写发现不合格品问题的陈述,协助责任部门对不合格产品进行原因分析及制定纠正措施。其他负责对本部门不合格品及不合格项进行原因分析,制定纠正措施并进行有效实施工作。评审不合格(包括顾客抱怨技部及车间共同协商采取纠正措施。 x纠正措施控制程序 xQP/TS.B(8.5.3)01版本/修改状态:责任部门制定的预防措施要考虑与潜在的问题影响程度相适应;xQP/TS.B(8.5.3)01版本/修改状态:b)评审中认为需要修改或纳入文件

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