医院医疗器械采购制度_第1页
医院医疗器械采购制度_第2页
医院医疗器械采购制度_第3页
医院医疗器械采购制度_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

医院医疗器械采购制度医院医疗器械采购制度范文为规范医院采购人员的行为,提高医疗设备采购效率,应制定规范的医院医疗器械采购制度。下面店铺为大家整理了有关医院医疗器械采购制度的范文,希望对大家有帮助。医院医疗器械采购制度篇1医院医疗器械采购制度篇1购制一、采购员必须按标准的计划积极进行采购,不接受无计划的采购,及未经批准的采购任务,购置合同内容需完备,不出差错。二、对某些设备经过努力,暂时确定无法计划购置的及时向领导报告,并向申请部门解释和说明原因。三、 采购员不得擅自更改采购项目和规格型号,特殊原因需要更改计划,必须通知设备科,价款超过原计划用款指标时,须领导批准。四、 购置贵重仪器设备和进口设备应及时备齐各项资料,分别上报有关部门审批,并填写各种表格,要求及时、准确。五、 所购仪器设备在托收承付期内办理验收手续后才能承付,如在承付期内未到货或新产品质量低劣不符合要求时,由医疗设备科提出延期承付或拒付书材料交财务科办理。六、采购人员必须遵纪守法,不准以权谋私受贿、回扣全部交公。医院医疗器械采购制度篇2医院医疗器械采购制度篇2购制1、采购人员要根据各专业科室业务性质和医疗、教学、科研的需要,按批准计划项目内容进行采购。2、严格把好质量关。在购置前对各类设备必须要求具备《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》,并检验各种证件的真实性与有效性。不得购置无证和伪劣产品。3、医疗设备采购方式,应以招标采购方式为主,做到公开、公平、公正。属于政府采购范围的医疗设备应按《政府采购法》采购程序执行。对于国家规定应公开招标的设备品目,应按规定委托有资质的招标机构公开招标。4、对于急需和特殊性质不适合招标采购的’设备,可采用询价或定向单一采购,但应报分管院领导批准。属政府采购范围的应报当地政府采购部门批准。5、 采购人员应及时掌握采购计划的进度,对临床急需的设备应积极组织优先采购,保障临床需要。6、 使用科室不得私自采购,或以先试用后付款方式采购医疗设备。违反规定造成的后果,将追查有关人员的责任。购制医院医疗器械采购制度篇3购制一、目的制度齐全,贮存合理、充足,搞好供应服务工作,保证医院医疗、科研、教学、预防工作的正常运作。二、适用范围医疗器材仓库采购、贮存过程控制。三、 职责设备科主任负责领导医疗器材采购、贮存、供应和管理工作。采购员负责医疗器材采购工作。仓库管理员负责医疗器材验收、入库、保管、出库、登记工作。4物资财产会计医疗器材入账、开出库单、出账和金额统计工作。四、 工作程序科主任工作内容按《医院管理工作管理规范》的库区设施要求策划及配置库房所需设施,提高库房工作质量及管理水平。组织有关人员根据医疗器材供应消耗数据,制订采购计划;⑶搜集医疗器材信息,向临床推荐质优价廉的产品;(4)报主管领导审批采购计划,督促检查各岗位工作人员执行《医疗器械监督管理条例》。医疗器材采购根据临床使用、消耗情况及库存量,适时执行采购计划;随时掌握市场价格和供货信息,实行招标采购。采购专业性强的医疗器械应与有关人员外出考察选购。对不合格器械、数量短缺或破损品种,应及时与经营单位联系退货或协商处理解决。熟悉了解临床医疗器械使用情况,做好向临床科室推荐新医疗器械的工作,把市场供应与临床使用有机地结合起来。医疗器材入库验收。验收项目:品名、规格、数量、批号、效期、质量包装、价格等。验收时做到物、凭证、规格、数量、质量五对口;签名并开具验收单一式三份:一份仓库登记入卡、一份交采购员会同发票报销、一份交物资财产会计入账。⑶器材验收后及时放入固定库位。医疗器材保管按医疗器械保管要求分类整齐存放,同时建立随货卡;定期盘点,务必账、卡、物相符。有有效期的器材,将有效期公布于醒目处;经常巡回检查器材质量,过期失效、淘汰、霉烂、变质的器材分开存放并做好标记,及时办理报废手续。易燃、易爆物品分开贮存,注意防火、防爆、防盗;下班前进行安全检查,关好电源及门窗;保持库房清洁、整齐,不存放私人物品。医疗器材发放医疗器材发放应本着“发陈储新”的原则。库管人员根据物资会计开具的调拨单发放器材,调拨单一式三份,仓库、会计和领用部门各一份。发出的器材应当面详细清点并双方签名。⑶器材出库后及时登记减数,登记统计数字一律用阿拉伯字码、蓝黑墨水,书写字迹清晰,修改时填写人要签名。库内一切账目、表册和单据按规定保存2年。调拨单内容:品名、规格、数量、价格、发放日期、发放人、经领人。医疗器材入账、出账及金额统计⑴根据管物不管账的原则,库房设物资会计,用账本或计算机管理器材账目,每月统计出库、入库、库存总金额以及各科室的器材领用金额。(2)根据保管员签收的验收

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论