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文档简介

1、烘干玉米项目立项申请报告一、基本信息(一)项目名称烘干玉米项目(二)项目建设单位xxx公司(三)项目咨询机构泓域咨询(四)法定代表人冯xx(五)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验

2、积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司具备完整的

3、产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资

4、源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。上一年度,xxx有限责任公司实现营业

5、收入15833.03万元,同比增长21.01%(2749.48万元)。其中,主营业业务烘干玉米生产及销售收入为13086.11万元,占营业总收入的82.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3648.90万元,较去年同期相比增长422.96万元,增长率13.11%;实现净利润2736.68万元,较去年同期相比增长591.60万元,增长率27.58%。(六)项目选址xx工业园(七)项目用地规模项目总用地面积29454.72平方米(折合约44.16亩)。(八)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.84%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度178.71万元/亩。

6、项目净用地面积29454.72平方米,建筑物基底占地面积21160.27平方米,总建筑面积39763.87平方米,其中:规划建设主体工程28234.56平方米,项目规划绿化面积2800.25平方米。(九)设备选型方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费3101.62万元。(十)节能分析1、项目年用电量429775.21千瓦时,折合52.82吨标准煤。2、项目年总用水量6631.73立方米,折合0.57吨标准煤。3、“烘干玉米项目投资建设项目”,年用电量429775.21千瓦时,年总用水量6631.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.39吨标准煤/年。达产年综合节能量13.35

7、吨标准煤/年,项目总节能率23.47%,能源利用效果良好。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资9621.47万元,其中:固定资产投资7891.83万元,占项目总投资的82.02%;流动资金1729.64万元,占项目总投资的17.98%。(十二)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16821.00万元,总成本费用12842.79万元,税金及附加183.67万元,利润总额3978.21万元,利税总额4710.60万元,税后净利润2983.66万元,达产年纳税总额1726.94万元;达产年投资利润率41.35%,投资利税率48.96%,投资回报率31.01%,全部投资回收期4.72年,提

8、供就业职位253个。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十四)项目评价1、项目达产年投资利润率41.35%,投资利税率48.96%,全部投资回报率31.01%,全部投资回收期4.72年,固定资产投资回收期4.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。二、项目背景研究分

9、析全球经济处于曲折复苏的深度调整期。“十三五”时期,和平与发展仍是时代主题,曲折复苏和分化调整是世界经济的主要特征,新型竞合将成为发展大趋势。美国、欧盟等发达地区“制造业回归”持续推进,日本经济复苏的稳定性预期不强,新兴经济体增长动力相对较弱。以互联网、工业4.0等为标识的新一轮科技革命和产业变革步伐加快,将为我市参与国际分工合作、促进产业转型升级等带来新的机遇。国内经济进入转型提质的发展新常态。“十三五”时期,我国经济将在新常态下发生深刻变化:发展速度由高速增长转向中高速,更加注重有质量、有效益和可持续发展;发展水平由中低端迈向中高端,更加注重新型工业化、新型城镇化、信息化、农业现代化和绿色

10、化协同发展;发展动力由要素驱动转向创新驱动,全面创新加快催生新的增长点,深化改革持续释放巨大红利,将有力推动我国跨越“中等收入陷阱”。全市经济迈向实现基本现代化新阶段。一是承载发展的框架加快形成,将持续放大我市发展新优势。长沙作为“一带一路”重要节点城市、“一带一部”首位城市和长江中游城市群中心城市,承东启西、连南接北、通江达海的区位优势和战略地位将更加突出,区域经济辐射带动能力将持续增强。二是先行先试的平台全面筑牢,将有效提升我市核心竞争力。我市拥有全国两型社会建设综合配套改革试验区、国家自主创新示范区、国家级湘江新区三大战略平台,依托国家支持政策与自身探索实践的叠加优势,培育形成有利于转型

11、创新发展的制度环境,将推动我市在更大范围内加速产业、人口及要素集聚,构筑新的竞争优势。三是产业升级的潜力逐步释放,将有力推动我市转型创新发展。我市在新材料、生物产业、节能环保等一批新兴产业领域,有技术、有优势、有潜力、有前景,有望成为“十三五”时期率先突破的关键点,进而加速形成新的经济增长点,为全市转型创新发展提供有力支撑。三、投资方案(一)产品规划项目主要产品为烘干玉米,根据市场情况,预计年产值16821.00万元。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业,对国民经济发

12、展起到很大的推动作用。(二)用地规模该项目总征地面积29454.72平方米(折合约44.16亩),其中:净用地面积29454.72平方米(红线范围折合约44.16亩)。项目规划总建筑面积39763.87平方米,其中:规划建设主体工程28234.56平方米,计容建筑面积39763.87平方米;预计建筑工程投资3181.67万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.84%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度178.71万元/亩。项目预计总建筑面积39763.87平方米,其中:计容建筑面积39763.87平方米,计划建筑工程投资3181.67万元,占项

13、目总投资的33.07%。(四)选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、建设及运营风险分析投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投

14、资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。

15、投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。五、投资规划(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7891.83(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1729.64万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9621.47

16、万元,其中:固定资产投资7891.83万元,占项目总投资的82.02%;流动资金1729.64万元,占项目总投资的17.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3181.67万元,占项目总投资的33.07%;设备购置费3101.62万元,占项目总投资的32.24%;其它投资1608.54万元,占项目总投资的16.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7891.83+1729.64=9621.47(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、经济效益分析(一)营业收入估算该“烘干玉米项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑烘干

17、玉米行业设备相对价格变化,假设当年烘干玉米设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入16821.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=548.72万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用12842.79万元,其中:可变成本11257.79万元,固定成本1585.00万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3978.21(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3978.2

18、125.00%=994.55(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3978.21(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3978.2125.00%=994.55(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3978.21万元,缴纳企业所得税994.55万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3978.21-994.55=2983.66(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=41.35%。(2)达产年投资利税率=

19、48.96%。(3)达产年投资回报率=31.01%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入16821.00万元,总成本费用12842.79万元,税金及附加183.67万元,利润总额3978.21万元,企业所得税994.55万元,税后净利润2983.66万元,年纳税总额1726.94万元。七、综合评价1、近年来,产业集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载体,对于提高专业化分工与协作配套、促进生产要素有效集聚和优化配置、降低创业创新成本以及节约社会资源等方面具有重要作用,是工业化和信息化发展到一定阶段的必然趋势。目前,产业集群已覆盖了纺织、服装、皮革、五金制品、工艺美术等

20、大部分传统行业,在信息技术、生物工程、新能源、新材料以及文化创意产业等新技术领域发展加速,涌现出一批龙头骨干企业和区域品牌,在县域经济发展中作用显著。当前我国对外开放进入新阶段,必须加快构建开放型经济新体制,实施新一轮高水平对外开放,以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动。从中小企业情况看,要以建设“一带一路”为契机,积极支持中小企业稳定和开拓国际市场。鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作,推动中国装备走向世界,促进冶金、建材等产业对外投资。加大出口信用保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度。鼓励中小企业到境外收购技术和品牌,带动产品和服务出口。指导和帮助中小企业运用世界贸

21、易组织规则维护企业合法权益,为中小企业提供应对反补贴、反倾销等方面的法律援助。发挥行业协会作用,加强行业自律,规范中小企业进出口经营秩序,从源头上避免恶性竞争和贸易纠纷。2、投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析,选用的设备均具有当今国内外先进水平,具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施,实施地周边道路四通八达,原料及产品运输方便,项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。该项目建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合项目建设地“十三五”产业发展规划,切合

22、项目建设地经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施,对于增加国家财政收入,加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率41.35%,投资利税率48.96%,全部投资回报率31.01%,全部投资回收期4.72年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29454.7244.16亩1.1容积率1.351.2建筑系数71.84%1.3投资强度万元/亩178.711.4基底面积平方米211

23、60.271.5总建筑面积平方米39763.871.6绿化面积平方米2800.25绿化率7.04%2总投资万元9621.472.1固定资产投资万元7891.832.1.1土建工程投资万元3181.672.1.1.1土建工程投资占比万元33.07%2.1.2设备投资万元3101.622.1.2.1设备投资占比32.24%2.1.3其它投资万元1608.542.1.3.1其它投资占比16.72%2.1.4固定资产投资占比82.02%2.2流动资金万元1729.642.2.1流动资金占比17.98%3收入万元16821.004总成本万元12842.795利润总额万元3978.216净利润万元2983

24、.667所得税万元1.358增值税万元548.729税金及附加万元183.6710纳税总额万元1726.9411利税总额万元4710.6012投资利润率41.35%13投资利税率48.96%14投资回报率31.01%15回收期年4.7216设备数量台(套)6817年用电量千瓦时429775.2118年用水量立方米6631.7319总能耗吨标准煤53.3920节能率23.47%21节能量吨标准煤13.3522员工数量人253土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14960.3114960.3128234.5628234.562485.

25、081.1主要生产车间8976.198976.1916940.7416940.741540.751.2辅助生产车间4787.304787.309035.069035.06795.231.3其他生产车间1196.821196.821637.601637.60149.102仓储工程3174.043174.047494.057494.05479.702.1成品贮存793.51793.511873.511873.51119.922.2原料仓储1650.501650.503896.913896.91249.442.3辅助材料仓库730.03730.031723.631723.63110.333供配电工程

26、169.28169.28169.28169.2812.193.1供配电室169.28169.28169.28169.2812.194给排水工程194.67194.67194.67194.6710.904.1给排水194.67194.67194.67194.6710.905服务性工程2010.232010.232010.232010.23128.685.1办公用房1073.321073.321073.321073.3269.675.2生活服务936.91936.91936.91936.9164.496消防及环保工程567.10567.10567.10567.1040.846.1消防环保工程567

27、.10567.10567.10567.1040.847项目总图工程84.6484.6484.6484.64-42.927.1场地及道路硬化5564.15981.29981.297.2场区围墙981.295564.155564.157.3安全保卫室84.6484.6484.6484.648绿化工程1919.9967.20合计21160.2739763.8739763.873181.67节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤53.391.1年用电量千瓦时429775.211.2年用电量吨标准煤52.821.3年用水量立方米6631.731.4年用水量吨标准煤0.572年节能量吨标准煤1

28、3.353节能率23.47%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8022.741.1完成比例83.38%2完成固定资产投资万元5698.472.1完成比例71.03%3完成流动资金投资万元2324.273.1完成比例28.97%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1721.2人均年工资万元5.621.3年工资额万元828.722工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.482.3年工资额万元199.703企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.713.3年工资额万元76.534品质管理人员工资4.1平均人数人2

29、04.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元107.235其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.075.3年工资额万元59.866职工工资总额万元1272.04固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3181.673101.62178.717891.831.1工程费用万元3181.673101.6211223.091.1.1建筑工程费用万元3181.673181.6733.07%1.1.2设备购置及安装费万元3101.623101.6232.24%1.2工程建设其他费用万元1608.541608.5416.72%1

30、.2.1无形资产万元810.79810.791.3预备费万元797.75797.751.3.1基本预备费万元420.71420.711.3.2涨价预备费万元377.04377.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元7891.837891.83流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11223.094088.2010632.9311223.0911223.0911223.091.1应收账款万元3366.931346.772693.543366.933366.933366.931.2存货万元5050.392020.164040.315050.3950

31、50.395050.391.2.1原辅材料万元1515.12606.051212.091515.121515.121515.121.2.2燃料动力万元75.7630.3060.6075.7675.7675.761.2.3在产品万元2323.18929.271858.542323.182323.182323.181.2.4产成品万元1136.34454.54909.071136.341136.341136.341.3现金万元2805.771122.312244.622805.772805.772805.772流动负债万元9493.453797.387594.769493.459493.45949

32、3.452.1应付账款万元9493.453797.387594.769493.459493.459493.453流动资金万元1729.64691.861383.711729.641729.641729.644铺底流动资金万元576.54230.62461.24576.54576.54576.54总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9621.47121.92%121.92%100.00%2项目建设投资万元7891.83100.00%100.00%82.02%2.1工程费用万元6283.2979.62%79.62%65.30%2.1.1建筑工程费

33、万元3181.6740.32%40.32%33.07%2.1.2设备购置及安装费万元3101.6239.30%39.30%32.24%2.2工程建设其他费用万元810.7910.27%10.27%8.43%2.2.1无形资产万元810.7910.27%10.27%8.43%2.3预备费万元797.7510.11%10.11%8.29%2.3.1基本预备费万元420.715.33%5.33%4.37%2.3.2涨价预备费万元377.044.78%4.78%3.92%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7891.83100.00%100.00%82.02%5建设期间费用万元6流动资金万元1729

34、.6421.92%21.92%17.98%7铺底流动资金万元576.557.31%7.31%5.99%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6728.4013456.8016821.0016821.0016821.001.1万元6728.4013456.8016821.0016821.0016821.002现价增加值万元2153.094306.185382.725382.725382.723增值税万元219.49438.98548.72548.72548.723.1销项税额万元2691.362691.362691.362691.362691.3

35、63.2进项税额万元857.061714.112142.642142.642142.644城市维护建设税万元15.3630.7338.4138.4138.415教育费附加万元6.5813.1716.4616.4616.466地方教育费附加万元4.398.7810.9710.9710.979土地使用税万元117.82117.82117.82117.82117.8210税金及附加万元144.16170.50183.67183.67183.67折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3181.673181.67当期折旧额2545.34127.27127.27

36、127.27127.27127.27净值636.333054.402927.142799.872672.602545.342机器设备原值3101.623101.62当期折旧额2481.30165.42165.42165.42165.42165.42净值2936.202770.782605.362439.942274.523建筑物及设备原值6283.29当期折旧额5026.63292.69292.69292.69292.69292.69建筑物及设备净值1256.665990.605697.915405.225112.534819.844无形资产原值810.79810.79当期摊销额810.792

37、0.2720.2720.2720.2720.27净值790.52770.25749.98729.71709.445合计:折旧及摊销5837.42312.96312.96312.96312.96312.96总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元8467.183386.876773.748467.188467.188467.182外购燃料动力费万元567.90227.16454.32567.90567.90567.903工资及福利费万元1272.041272.041272.041272.041272.041272.044修理费万元35.1214.

38、0528.1035.1235.1235.125其它成本费用万元2187.59875.041750.072187.592187.592187.595.1其他制造费用万元540.10216.04432.08540.10540.10540.105.2其他管理费用万元517.36206.94413.89517.36517.36517.365.3其他销售费用万元938.67375.47750.94938.67938.67938.676经营成本万元12529.835011.9310023.8612529.8312529.8312529.837折旧费万元292.69292.69292.69292.69292.69292.698摊销费万元20.2720.2720.2720.2720.2720.279利息支出万元-10总成本费用万元12842.796088.1210591.2312842.7912842.7912842.7910.1可变成本万元11257.794503.129006.23

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