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XX 年财政监督工作总结 XX 年财政监督工作总结,以下是聘才网小编精心整理 的相关内容,希望对大家有所帮助! XX 年财政监督工作总结篇一 XX 年,我县财政监督 工作得到县委、县政府的高度重视和支持,加强财政资金 监管,规范会计基础工作和强化会计人员的培训、任免列 入县委、县政府常务会议题。按照县领导的批示,我局于 XX 年 3 月,5 月、9 月、11 月,先后两次对 68 个预算单位 负责人、会计人员进行了财政、财务会计知识和财政监督 知识培训,请分管财政的县领导到会讲话指导,请县纪委 领导到会讲财经纪律,请省财政厅监督检查局领导到会讲 财政监督知识,同时组织两次预算单位财务联查会审业务 培训。此外,7 月份开展的强农惠农专项资金检查和 XX 年 行政事业单位“小金库”回头看清理及社会团体和国有及 国有控股企业“小金库”专项治理检查均召开了全县性的 动员大会,对单位负责人、会计人员和检查人员进行了政 策法规宣传培训培训,重点检查前,还要对检查人员进行 集中检查培训,对强化单位财政监督意识,提高监督检查 水平起到了积极地促进作用。 我局财政监督工作,得到局领导的高度重视和支持。 自 XX 年 1 月起,局党组研究决定由财政监督股负责对全县 68 个预算单位的会计报表实行按月催收和审查制度,并对 存在的问题通过培训,现场指导和检查进行规范,向县委、 县政府汇报,将会计人员的任免、考核纳入财政监管,并 开展会计基础工作规范化考核和财务联查会审活动,要求 单位必须配备合格会计人员并保持稳定,及时做账、及时 报送财务报表,通过这些措施,会计基础工作得到进一步 规范,会计监督作用明显加强。 我县由于财政监督机构人员较少,实行财政监督机构 和各股室监督相结合的财政大监督的模式进行各项财政监 督和检查工作。各股均制定了严格的财政资金使用管理和 拨付程序制度,并实行重点资金调度、拨付集体审批、印 鉴分别保管、不得由一个人办理资金拨付全过程的内部牵 制制度、县级报账制的项目,实行由相关部门联签并报分 管县领导审批的制度。在已有的罗江县灾后重建项目资 金管理规范 、 罗江县财政资金管理办法 、 罗江县财政 综合预算管理办法(试行)等 17 项财政资金管理制度的基 础上,3 月份,又草拟了关于进一步加强财政资金管理的 通知 、以县委办、县政府办的名义下发县级各部门单位贯 彻执行,重点强调加强非税收入和政府投资项目管理、强 化预算约束、严格履行项目招投标程序、全面执行政府采 购制度、严肃纪律、规范操作、加强审计监管。此外,财 政监督股还要定期对各股室内部控制执行情况、会计核算 情况等进行内部审计的制度,对外检查,由相关股室牵头, 有关股室配合进行,确保监督的规范性和有效性。 XX 年财政监督工作总结篇二 全国财政系统纪检监 察工作会议精神及区财政厅贯彻意见下发后,我们制定了 传达贯彻会议提纲印发给全市财政系统,组织召开了全市 财政系统监督工作会议;重视建章立制,健全内部的审计制 度,加强财政内部管理;加大内审力度,圆满完成内审任务。 组织了人力,对局内各部门的各项资金进行了全面地、彻 底地清理。认真贯彻,全面落实全国财政系统纪检监察工 作会议精神及区财政厅贯彻意见。全国财政系统纪检监察 工作会议精神及区财政厅贯彻意见下发后,我们制定了传 达贯彻会议提纲印发给全市财政系统,组织召开了全市财 政系统监督工作会议,会议要求各级财政部门要重视财政 监察工作;重视建章立制,健全内部的审计制度,加强财政 内部管理;重视会计工作,加强会计规范化管理。 对财政的预算资金进行了全面、彻底的清理,加大内 审力度,圆满完成内审任务。从去年 9 月开始,我局组织 了人力,对局内各部门的各项资金进行了全面地、彻底地 清理,继续抓好内部审计工作,完成对国债服务部、国债 办、财政研究所、彩宏公司、彩华公司、局工会、局基建 等部门的帐务进行清理,处理遗留问题。通过清理摸清了 家底,掌握了财政资金的运行和分布情况,为财政今后工 作奠定基础。 完成上级财政部门对下级财政部门的监督检查工作。 今年五月开展对下级财政部门的财政预决算执行情况监督 工作。十月底已全部完成对两县、四城区、高新区、郊区 财政局的监督检查工作,在检查中发现县、区财政都存在 有违规资金、以拨代支、虚列支等现象。全面分析了城区 财政管理存在的问题及原因,同时,也感觉到加强城区的 财政管理势在必行,并对今后如何加强城区财政管理提出 建议性意见。今年 4 月份监督科与基建科的同志到城区财 政局,检查各个城区城市维护费的收支执行情况,是否专 款专用,避免违纪违规现象的发生。 完成对社会中介机构报表审计监督检查培训工作。组 织有关人员进行学习培训,观看财政部有关监督检查方面 的录象报告,为开展检查工作做好事前准备工作。认真贯 彻全区财政监督检查工作会议精神,开展对社会中介机构 报表审计督检查试点工作。如何对社会中介机构工作质量 进行再监督是我们今后的重点工作。为此,我们开始对社 会中介机构报表审计工作质量进行抽查,目前该项工作尚 未结束。 完成国债资金管理使用情况监督检查工作。为贯彻落 实监察部、国家计委、财政部关于联合开展国债资金管 理使用情况监督检查的意见 ,经市政府同意,市监察局、 计委、财政局三部门抽调人员建立了联合监督检查组,于 今年八月对我市使用国债资金的 5 个建设工程项目进行了 检查,对检查中发现的存在问题及原因进行了全面的分析, 并对今后进一步强化国债工程质量和资金管理提出意见及 建议。 完善财务总监制度,派驻到企业、事业单位的财务总 监,在工作中发挥了积极的作用,为派驻单位提供可操作 的意见建议,帮助企业用好用活各项政策,在做好服务的 同时达到监督的目的。 XX 年,财务总监参与企业改组改制方案的制定、指导 企业落实目标成本责任制、帮助企业建立健全财务管理制 度,为企业提出合理化建议 131 条,帮助企业减少不合理 税费 142 万元,协助企业查出小金库和帐外资金 3375 万元, 查出隐瞒税金 3608 万元,查出违规动用财政性资金 807 万 元,查出成本不实亿元,协助检查入库税费亿元,协助企 业收回各种资金 5 亿元,参与重大事项联签 1299 项。 开展清查小金库工作。通过单位自查查出 1995 年以来 的小金库收入 2084 万元、支出 1855 万元,重点抽查查出 小金库违纪收入 875 万元、支出 681 万元。 在全市进行了会计信息质量抽查,通过对十几个单

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