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文档简介

1 / 3 资金管理使用情况及违规出借情况的自查报告 资金管理使用情况及违规出借情况的自查报告 根据 纪委关于开展资金违规出借问题专项自查自纠的指示精神,结合本单位的实际情况,为了健全本单位内部会计制度,加强单位内部资金使用情况,促进单位内部资金规范管理,确保各项资金的合理使用,提高单位内部资金的使用效益,我局认真开展了资金管理使用情况及违规出借情况的自查自纠工作,现将自查情况汇报如下: 一、内部执行资金管理使用制度的建立执行情况 为了严肃财经纪律及有关政策,加强单位内部资金管理,整合不同资金来源渠道,充分发挥 好农业资金的有效性,提高资金使用效益,按照会计法及行政事业单位会计制度的相关规定,我局制定了 畜牧兽医局支农专项资金管理制度,日常各项经费开支都严格按照制度规定的办法执行,自觉遵守财经纪律,勤俭节约,规范资金使用,争取用好钱、少花钱、多办事、办好事。 认真贯彻落实各项财务制度的同时,搞好财经法规、财务制度与支农专项资金管理方法的交叉与对接,切实落实资金管理办法,做到严格按规定办事,在按规章制度办事的同时,根据畜牧业项目的实际,在制定项目实施方案的前2 / 3 提下, 补充完善具体的资金管理细则,做到管理制度日臻完善。 二、单位内部执行资金管理使用情况 根据会计制度规定,科学设置各种会计账册 ,按规定进行会计核算,区分资金渠道,认真做好各类资金以及各类资产的记账、算账、对账、报账等日常会计核算工作,按照会计电算化的要求,坚持做到及时记账、按时结账、如期报账。每一笔资金支付都严格按照规定的程序、岗位职责和审批权办理审签手续,重大支出事项都严格按照局的 “ 三重一大 ”事项民主决策制度实施细则程序办理,确保资金使用安全,做到专款专用。 三、资金违规出借问题情况自查 (一)违反议事规则 、违反出借公有资金情况:我局每一笔资金的进出都严格按照审批流程支付,确保了资金的安全。重大支出事项都严格按照局的 “ 三重一大 ” 事项民主决策制度实施细则程序办理,没有出现违反议事规则、违反出借公有资金的情况。 (二)没有发现个人违法套取挪用公款的情况。 (三)部分党员干部违规出借公有资金、挪用公款和私自截留群众补助款 “ 送人情 ” 情况:我局各支农专项资金的拨付依据文件规定的资金使用单位拨付,并严格拨付程序,兑现到各个乡畜牧兽医站的经费,以及属于各个乡镇辖区范3 / 3 围内规模养殖场的资金,都由各乡财政所进行转拨。无违规出借公 有资金、挪用公款和私自截留群众补助款 “ 送人情 ”的情况。 (四)我局暂无单位发现问题后未及时处理进一步导致国有资产或集体资产流失的情况发生。 四、下一步努力方向 为规范管理,我局将切实做好相关工作:实行自查自纠工作常态化,进一步完善廉政制度和措施,加强对全局执行情况的严格监督与

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