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泓域咨询MACRO/ 热压机投资项目立项申请报告热压机投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx公司实现营业收入4884.97万元,同比增长20.36%(826.24万元)。其中,主营业业务热压机生产及销售收入为4024.46万元,占营业总收入的82.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1164.27万元,较去年同期相比增长259.24万元,增长率28.64%;实现净利润873.20万元,较去年同期相比增长90.65万元,增长率11.58%。二、项目概况(一)项目名称热压机投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积26513.25平方米(折合约39.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.71%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度170.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26513.25平方米,建筑物基底占地面积14240.27平方米,总建筑面积37118.55平方米,其中:规划建设主体工程28894.38平方米,项目规划绿化面积2740.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费2783.76万元。(七)节能分析“热压机投资项目建设项目”,年用电量1257186.07千瓦时,年总用水量7908.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.19吨标准煤/年。达产年综合节能量63.39吨标准煤/年,项目总节能率24.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7847.38万元,其中:固定资产投资6780.16万元,占项目总投资的86.40%;流动资金1067.22万元,占项目总投资的13.60%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8520.00万元,总成本费用6782.68万元,税金及附加134.81万元,利润总额1737.32万元,利税总额2111.76万元,税后净利润1302.99万元,达产年纳税总额808.77万元;达产年投资利润率22.14%,投资利税率26.91%,投资回报率16.60%,全部投资回收期7.52年,提供就业职位151个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地热压机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地热压机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“热压机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位151个,达产年纳税总额808.77万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.14%,投资利税率26.91%,全部投资回报率16.60%,全部投资回收期7.52年,固定资产投资回收期7.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定,是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程,促进知识产权与产业发展深度融合,为大众创业、万众创新搭建专业化服务平台,支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要,同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是各国工业发展的重要技术基础,已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑,加快建立满足产业发展需求的标准体系,提高民营企业标准管理水平,建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制,已成为十分紧迫的任务之一。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26513.2539.75亩1.1容积率1.401.2建筑系数53.71%1.3投资强度万元/亩170.571.4基底面积平方米14240.271.5总建筑面积平方米37118.551.6绿化面积平方米2740.25绿化率7.38%2总投资万元7847.382.1固定资产投资万元6780.162.1.1土建工程投资万元3014.202.1.1.1土建工程投资占比万元38.41%2.1.2设备投资万元2783.762.1.2.1设备投资占比35.47%2.1.3其它投资万元982.202.1.3.1其它投资占比12.52%2.1.4固定资产投资占比86.40%2.2流动资金万元1067.222.2.1流动资金占比13.60%3收入万元8520.004总成本万元6782.685利润总额万元1737.326净利润万元1302.997所得税万元1.408增值税万元239.639税金及附加万元134.8110纳税总额万元808.7711利税总额万元2111.7612投资利润率22.14%13投资利税率26.91%14投资回报率16.60%15回收期年7.5216设备数量台(套)10817年用电量千瓦时1257186.0718年用水量立方米7908.4519总能耗吨标准煤155.1920节能率24.86%21节能量吨标准煤63.3922员工数量人151第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案评估一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.71%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度170.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10067.8710067.8728894.3828894.382580.991.1主要生产车间6040.726040.7217336.6317336.631600.211.2辅助生产车间3221.723221.729246.209246.20825.921.3其他生产车间805.43805.431675.871675.87154.862仓储工程2136.042136.045345.715345.71347.282.1成品贮存534.01534.011336.431336.4386.822.2原料仓储1110.741110.742779.772779.77180.592.3辅助材料仓库491.29491.291229.511229.5179.873供配电工程113.92113.92113.92113.928.333.1供配电室113.92113.92113.92113.928.334给排水工程131.01131.01131.01131.017.454.1给排水131.01131.01131.01131.017.455服务性工程1352.831352.831352.831352.8387.885.1办公用房768.19768.19768.19768.1949.245.2生活服务584.64584.64584.64584.6452.486消防及环保工程381.64381.64381.64381.6427.896.1消防环保工程381.64381.64381.64381.6427.897项目总图工程56.9656.9656.9656.96-99.357.1场地及道路硬化3865.87683.87683.877.2场区围墙683.873865.873865.877.3安全保卫室56.9656.9656.9656.968绿化工程1535.0953.73合计14240.2737118.5537118.553014.20六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4780.87万元,占计划投资的60.92%。其中:完成固定资产投资3156.81万元,占总投资的66.03%;完成流动资金投资1624.06,占总投资的33.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4780.871.1完成比例60.92%2完成固定资产投资万元3156.812.1完成比例66.03%3完成流动资金投资万元1624.063.1完成比例33.97%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员151人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1031.2人均年工资万元5.861.3年工资额万元441.092工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.652.3年工资额万元119.133企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.193.3年工资额万元39.734品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元62.765其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.005.3年工资额万元43.886职工工资总额万元5613.50五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6780.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3014.202783.76170.576780.161.1工程费用万元3014.202783.766680.721.1.1建筑工程费用万元3014.203014.2038.41%1.1.2设备购置及安装费万元2783.762783.7635.47%1.2工程建设其他费用万元982.20982.2012.52%1.2.1无形资产万元442.32442.321.3预备费万元539.88539.881.3.1基本预备费万元298.34298.341.3.2涨价预备费万元241.54241.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元6780.166780.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1067.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6680.723355.894990.406680.726680.726680.721.1应收账款万元2004.221102.321603.372004.222004.222004.221.2存货万元3006.321653.482405.063006.323006.323006.321.2.1原辅材料万元901.90496.04721.52901.90901.90901.901.2.2燃料动力万元45.0924.8036.0845.0945.0945.091.2.3在产品万元1382.91760.601106.331382.911382.911382.911.2.4产成品万元676.42372.03541.14676.42676.42676.421.3现金万元1670.18918.601336.141670.181670.181670.182流动负债万元5613.503087.434490.805613.505613.505613.502.1应付账款万元5613.503087.434490.805613.505613.505613.503流动资金万元1067.22586.97853.781067.221067.221067.224铺底流动资金万元355.74195.66284.59355.74355.74355.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7847.38万元,其中:固定资产投资6780.16万元,占项目总投资的86.40%;流动资金1067.22万元,占项目总投资的13.60%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3014.20万元,占项目总投资的38.41%;设备购置费2783.76万元,占项目总投资的35.47%;其它投资982.20万元,占项目总投资的12.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6780.16+1067.22=7847.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6780.1686.40%1.1项目建设投资万元6780.1686.40%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1067.2213.60%3总投资万元万元7847.38二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4686.00万元,总成本8730.21万元,利润总额-4044.21万元,净利润121.87万元,增值税131.80万元,税金及附加-3033.16万元,所得税-1011.05万元;第二年收入6816.00万元,总成本11916.62万元,利润总额-5100.62万元,净利润-3825.47万元,增值税191.70万元,税金及附加129.06万元,所得税-1275.15万元;第三年生产负荷100%,收入8520.00万元,总成本6782.68万元,利润总额1737.32万元,净利润1302.99万元,增值税239.63万元,税金及附加134.81万元,所得税434.33万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8520.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=239.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4686.006816.008520.008520.008520.001.1热压机万元4686.006816.008520.008520.008520.002现价增加值万元1499.522181.122726.402726.402726.40

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