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泓域咨询MACRO/ 食品药品包装机投资项目立项申请报告食品药品包装机投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx公司实现营业收入2150.48万元,同比增长25.42%(435.88万元)。其中,主营业业务食品药品包装机生产及销售收入为1940.65万元,占营业总收入的90.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额572.22万元,较去年同期相比增长52.62万元,增长率10.13%;实现净利润429.17万元,较去年同期相比增长74.50万元,增长率21.01%。二、项目概况(一)项目名称食品药品包装机投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积8784.39平方米(折合约13.17亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.97%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度196.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8784.39平方米,建筑物基底占地面积6497.81平方米,总建筑面积10014.20平方米,其中:规划建设主体工程6298.95平方米,项目规划绿化面积729.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费732.22万元。(七)节能分析“食品药品包装机投资项目建设项目”,年用电量1093314.94千瓦时,年总用水量2803.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.61吨标准煤/年。达产年综合节能量40.21吨标准煤/年,项目总节能率21.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2937.19万元,其中:固定资产投资2589.35万元,占项目总投资的88.16%;流动资金347.84万元,占项目总投资的11.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3293.00万元,总成本费用2478.86万元,税金及附加48.61万元,利润总额814.14万元,利税总额975.05万元,税后净利润610.61万元,达产年纳税总额364.44万元;达产年投资利润率27.72%,投资利税率33.20%,投资回报率20.79%,全部投资回收期6.31年,提供就业职位63个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区食品药品包装机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区食品药品包装机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“食品药品包装机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位63个,达产年纳税总额364.44万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.72%,投资利税率33.20%,全部投资回报率20.79%,全部投资回收期6.31年,固定资产投资回收期6.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“十三五”以来,党中央、国务院就加快质量品牌建设提出一系列明确要求。2016年,国务院部署了“三品”专项行动,出台了关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见,把“增品种、提品质、创品牌”作为从供给侧和需求侧两端发力,提高有效供给质量,满足人民群众消费升级需要的战略抓手。2016年底中央经济工作会提出“要坚持以提高质量和核心竞争力为中心”“加强品牌建设,培育更多百年老店,增强产品竞争力”来振兴实体经济。2017年的政府工作报告将“全面提升质量水平”作为实体经济转型升级的五项任务之一,国务院将每年的5月10日设为“中国品牌日”。质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划消费品标准和质量提升规划(2016-2020年)相继发布实施。这些举措彰显了质量品牌建设在促进我国实体经济、建设制造强国中的作用,引导民间投资打造中国质量、中国品牌。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8784.3913.17亩1.1容积率1.141.2建筑系数73.97%1.3投资强度万元/亩196.611.4基底面积平方米6497.811.5总建筑面积平方米10014.201.6绿化面积平方米729.56绿化率7.29%2总投资万元2937.192.1固定资产投资万元2589.352.1.1土建工程投资万元752.352.1.1.1土建工程投资占比万元25.61%2.1.2设备投资万元732.222.1.2.1设备投资占比24.93%2.1.3其它投资万元1104.782.1.3.1其它投资占比37.61%2.1.4固定资产投资占比88.16%2.2流动资金万元347.842.2.1流动资金占比11.84%3收入万元3293.004总成本万元2478.865利润总额万元814.146净利润万元610.617所得税万元1.148增值税万元112.309税金及附加万元48.6110纳税总额万元364.4411利税总额万元975.0512投资利润率27.72%13投资利税率33.20%14投资回报率20.79%15回收期年6.3116设备数量台(套)10417年用电量千瓦时1093314.9418年用水量立方米2803.4719总能耗吨标准煤134.6120节能率21.28%21节能量吨标准煤40.2122员工数量人63第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.97%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度196.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4593.954593.956298.956298.95520.551.1主要生产车间2756.372756.373779.373779.37322.741.2辅助生产车间1470.061470.062015.662015.66166.581.3其他生产车间367.52367.52365.34365.3431.232仓储工程974.67974.672414.912414.91145.142.1成品贮存243.67243.67603.73603.7336.282.2原料仓储506.83506.831255.751255.7575.472.3辅助材料仓库224.17224.17555.43555.4333.383供配电工程51.9851.9851.9851.983.513.1供配电室51.9851.9851.9851.983.514给排水工程59.7859.7859.7859.783.144.1给排水59.7859.7859.7859.783.145服务性工程617.29617.29617.29617.2937.105.1办公用房346.69346.69346.69346.6921.405.2生活服务270.60270.60270.60270.6018.426消防及环保工程174.14174.14174.14174.1411.776.1消防环保工程174.14174.14174.14174.1411.777项目总图工程25.9925.9925.9925.9912.547.1场地及道路硬化1656.94274.23274.237.2场区围墙274.231656.941656.947.3安全保卫室25.9925.9925.9925.998绿化工程531.3518.60合计6497.8110014.2010014.20752.35六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1876.73万元,占计划投资的63.90%。其中:完成固定资产投资1314.28万元,占总投资的70.03%;完成流动资金投资562.45,占总投资的29.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1876.731.1完成比例63.90%2完成固定资产投资万元1314.282.1完成比例70.03%3完成流动资金投资万元562.453.1完成比例29.97%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员63人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人431.2人均年工资万元5.271.3年工资额万元238.092工程技术人员工资2.1平均人数人92.2人均年工资万元5.022.3年工资额万元45.093企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.263.3年工资额万元20.834品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元27.915其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元6.315.3年工资额万元14.786职工工资总额万元2225.07五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2589.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元752.35732.22196.612589.351.1工程费用万元752.35732.222572.911.1.1建筑工程费用万元752.35752.3525.61%1.1.2设备购置及安装费万元732.22732.2224.93%1.2工程建设其他费用万元1104.781104.7837.61%1.2.1无形资产万元480.61480.611.3预备费万元624.17624.171.3.1基本预备费万元359.34359.341.3.2涨价预备费万元264.83264.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元2589.352589.35(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金347.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2572.911238.611796.822572.912572.912572.911.1应收账款万元771.87424.53540.31771.87771.87771.871.2存货万元1157.81636.80810.471157.811157.811157.811.2.1原辅材料万元347.34191.04243.14347.34347.34347.341.2.2燃料动力万元17.379.5512.1617.3717.3717.371.2.3在产品万元532.59292.93372.81532.59532.59532.591.2.4产成品万元260.51143.28182.36260.51260.51260.511.3现金万元643.23353.78450.26643.23643.23643.232流动负债万元2225.071223.791557.552225.072225.072225.072.1应付账款万元2225.071223.791557.552225.072225.072225.073流动资金万元347.84191.31243.49347.84347.84347.844铺底流动资金万元115.9563.7781.16115.95115.95115.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2937.19万元,其中:固定资产投资2589.35万元,占项目总投资的88.16%;流动资金347.84万元,占项目总投资的11.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资752.35万元,占项目总投资的25.61%;设备购置费732.22万元,占项目总投资的24.93%;其它投资1104.78万元,占项目总投资的37.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2589.35+347.84=2937.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2589.3588.16%1.1项目建设投资万元2589.3588.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元347.8411.84%3总投资万元万元2937.19二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1811.15万元,总成本6357.04万元,利润总额-4545.89万元,净利润42.55万元,增值税61.77万元,税金及附加-3409.42万元,所得税-1136.47万元;第二年收入2305.10万元,总成本7748.98万元,利润总额-5443.88万元,净利润-4082.91万元,增值税78.61万元,税金及附加44.57万元,所得税-1360.97万元;第三年生产负荷100%,收入3293.00万元,总成本2478.86万元,利润总额814.14万元,净利润610.61万元,增值税112.30万元,税金及附加48.61万元,所得税203.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3293.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=112.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1811.152305.103293.003293.003293.001.1食品药品包装机万元1811.152305.103293.003293.00329

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