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文档简介
泓域咨询MACRO/ 液压件阀体投资项目立项申请报告液压件阀体投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技公司实现营业收入2273.84万元,同比增长27.87%(495.63万元)。其中,主营业业务液压件阀体生产及销售收入为2059.28万元,占营业总收入的90.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额532.33万元,较去年同期相比增长45.66万元,增长率9.38%;实现净利润399.25万元,较去年同期相比增长79.25万元,增长率24.76%。二、项目概况(一)项目名称液压件阀体投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积8150.74平方米(折合约12.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.17%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度177.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8150.74平方米,建筑物基底占地面积4170.73平方米,总建筑面积11085.01平方米,其中:规划建设主体工程7526.15平方米,项目规划绿化面积720.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费1027.80万元。(七)节能分析“液压件阀体投资项目建设项目”,年用电量1364019.62千瓦时,年总用水量2919.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.89吨标准煤/年。达产年综合节能量62.10吨标准煤/年,项目总节能率26.84%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2524.48万元,其中:固定资产投资2163.43万元,占项目总投资的85.70%;流动资金361.05万元,占项目总投资的14.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入2699.00万元,总成本费用2101.63万元,税金及附加42.49万元,利润总额597.37万元,利税总额722.26万元,税后净利润448.03万元,达产年纳税总额274.23万元;达产年投资利润率23.66%,投资利税率28.61%,投资回报率17.75%,全部投资回收期7.13年,提供就业职位54个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区液压件阀体行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区液压件阀体产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“液压件阀体投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位54个,达产年纳税总额274.23万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.66%,投资利税率28.61%,全部投资回报率17.75%,全部投资回收期7.13年,固定资产投资回收期7.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、两化融合管理体系贯标。报告中提出,要鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标,引导民营企业开展制造业与互联网融合发展试点示范。工业和信息化部加强了贯标工作顶层设计,联合国资委、国家标准委发布关于深入推进信息化和工业化融合管理体系的指导意见,明确两化融合管理体系贯标的工作目标、主要任务和保障措施;启动了两化融合管理体系贯标试点和示范工作,遴选了700余家两化融合管理体系贯标试点企业,面向已通过贯标评定的企业,聚焦产品全生命周期创新与服务、供应链管控与服务等四个方向开展示范,遴选了50家两化融合管理体系贯标示范企业。同时,为加快两化融合管理体系标准建设,工业和信息化部会同国家标准委召开两化融合管理体系国家标准发布会,正式发布信息化和工业化融合管理体系基础和术语和信息化和工业化融合管理体系要求两项国家标准,有序推进了贯标评定工作。截至2017年8月,推动5000余家企业开展贯标,达标企业1035家,其中2017年新增437家,指导75000余家企业开展两化融合自评估、自诊断、自对标。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8150.7412.22亩1.1容积率1.361.2建筑系数51.17%1.3投资强度万元/亩177.041.4基底面积平方米4170.731.5总建筑面积平方米11085.011.6绿化面积平方米720.17绿化率6.50%2总投资万元2524.482.1固定资产投资万元2163.432.1.1土建工程投资万元989.572.1.1.1土建工程投资占比万元39.20%2.1.2设备投资万元1027.802.1.2.1设备投资占比40.71%2.1.3其它投资万元146.062.1.3.1其它投资占比5.79%2.1.4固定资产投资占比85.70%2.2流动资金万元361.052.2.1流动资金占比14.30%3收入万元2699.004总成本万元2101.635利润总额万元597.376净利润万元448.037所得税万元1.368增值税万元82.409税金及附加万元42.4910纳税总额万元274.2311利税总额万元722.2612投资利润率23.66%13投资利税率28.61%14投资回报率17.75%15回收期年7.1316设备数量台(套)5917年用电量千瓦时1364019.6218年用水量立方米2919.6219总能耗吨标准煤167.8920节能率26.84%21节能量吨标准煤62.1022员工数量人54第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、近日,国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布了工业和信息化蓝皮书:战略性新兴产业发展报告(20162017)。2016年,新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.17%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度177.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2948.712948.717526.157526.15739.051.1主要生产车间1769.231769.234515.694515.69458.211.2辅助生产车间943.59943.592408.372408.37236.501.3其他生产车间235.90235.90436.52436.5244.342仓储工程625.61625.612313.262313.26165.212.1成品贮存156.40156.40578.32578.3241.302.2原料仓储325.32325.321202.901202.9085.912.3辅助材料仓库143.89143.89532.05532.0538.003供配电工程33.3733.3733.3733.372.683.1供配电室33.3733.3733.3733.372.684给排水工程38.3738.3738.3738.372.404.1给排水38.3738.3738.3738.372.405服务性工程396.22396.22396.22396.2228.305.1办公用房208.66208.66208.66208.6611.545.2生活服务187.56187.56187.56187.5614.586消防及环保工程111.78111.78111.78111.788.986.1消防环保工程111.78111.78111.78111.788.987项目总图工程16.6816.6816.6816.6830.177.1场地及道路硬化1134.28222.42222.427.2场区围墙222.421134.281134.287.3安全保卫室16.6816.6816.6816.688绿化工程365.0912.78合计4170.7311085.0111085.01989.57六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2045.11万元,占计划投资的81.01%。其中:完成固定资产投资1454.60万元,占总投资的71.13%;完成流动资金投资590.51,占总投资的28.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2045.111.1完成比例81.01%2完成固定资产投资万元1454.602.1完成比例71.13%3完成流动资金投资万元590.513.1完成比例28.87%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员54人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人371.2人均年工资万元4.591.3年工资额万元154.832工程技术人员工资2.1平均人数人82.2人均年工资万元5.412.3年工资额万元48.933企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元7.073.3年工资额万元14.174品质管理人员工资4.1平均人数人44.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元22.205其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元6.835.3年工资额万元16.266职工工资总额万元1375.87五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2163.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元989.571027.80177.042163.431.1工程费用万元989.571027.801736.921.1.1建筑工程费用万元989.57989.5739.20%1.1.2设备购置及安装费万元1027.801027.8040.71%1.2工程建设其他费用万元146.06146.065.79%1.2.1无形资产万元62.5062.501.3预备费万元83.5683.561.3.1基本预备费万元47.4347.431.3.2涨价预备费万元36.1336.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元2163.432163.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金361.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1736.92917.381442.641736.921736.921736.921.1应收账款万元521.08286.59364.75521.08521.08521.081.2存货万元781.61429.89547.13781.61781.61781.611.2.1原辅材料万元234.48128.97164.14234.48234.48234.481.2.2燃料动力万元11.726.458.2111.7211.7211.721.2.3在产品万元359.54197.75251.68359.54359.54359.541.2.4产成品万元175.8696.72123.10175.86175.86175.861.3现金万元434.23238.83303.96434.23434.23434.232流动负债万元1375.87756.73963.111375.871375.871375.872.1应付账款万元1375.87756.73963.111375.871375.871375.873流动资金万元361.05198.58252.73361.05361.05361.054铺底流动资金万元120.3566.1984.24120.35120.35120.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2524.48万元,其中:固定资产投资2163.43万元,占项目总投资的85.70%;流动资金361.05万元,占项目总投资的14.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资989.57万元,占项目总投资的39.20%;设备购置费1027.80万元,占项目总投资的40.71%;其它投资146.06万元,占项目总投资的5.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2163.43+361.05=2524.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2163.4385.70%1.1项目建设投资万元2163.4385.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元361.0514.30%3总投资万元万元2524.48二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1484.45万元,总成本12494.74万元,利润总额-11010.29万元,净利润38.04万元,增值税45.32万元,税金及附加-8257.72万元,所得税-2752.57万元;第二年收入1889.30万元,总成本15036.25万元,利润总额-13146.95万元,净利润-9860.21万元,增值税57.68万元,税金及附加39.52万元,所得税-3286.74万元;第三年生产负荷100%,收入2699.00万元,总成本2101.63万元,利润总额597.37万元,净利润448.03万元,增值税82.40万元,税金及附加42.49万元,所得税149.34万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入2699.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=82.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1484.451889.302699.002699.002699.001.1液压件阀体万元1484.451889.
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