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泓域咨询MACRO/ 新建微波综合测试仪项目立项申请报告新建微波综合测试仪项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx有限公司实现营业收入14931.46万元,同比增长20.82%(2572.76万元)。其中,主营业业务微波综合测试仪生产及销售收入为12879.15万元,占营业总收入的86.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2997.16万元,较去年同期相比增长360.81万元,增长率13.69%;实现净利润2247.87万元,较去年同期相比增长256.32万元,增长率12.87%。二、项目概况(一)项目名称新建微波综合测试仪项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积16935.13平方米(折合约25.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.27%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度190.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16935.13平方米,建筑物基底占地面积10376.15平方米,总建筑面积19475.40平方米,其中:规划建设主体工程11743.89平方米,项目规划绿化面积987.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费1653.36万元。(七)节能分析“新建微波综合测试仪项目建设项目”,年用电量589578.04千瓦时,年总用水量7752.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.12吨标准煤/年。达产年综合节能量20.62吨标准煤/年,项目总节能率23.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6971.26万元,其中:固定资产投资4847.46万元,占项目总投资的69.53%;流动资金2123.80万元,占项目总投资的30.47%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14326.00万元,总成本费用11407.53万元,税金及附加116.05万元,利润总额2918.47万元,利税总额3437.07万元,税后净利润2188.85万元,达产年纳税总额1248.22万元;达产年投资利润率41.86%,投资利税率49.30%,投资回报率31.40%,全部投资回收期4.68年,提供就业职位254个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区微波综合测试仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区微波综合测试仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建微波综合测试仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位254个,达产年纳税总额1248.22万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.86%,投资利税率49.30%,全部投资回报率31.40%,全部投资回收期4.68年,固定资产投资回收期4.68年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一条龙”示范应用。工业和信息化部发布了关于2017年工业强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划征集指南的通知,选择第三方机构作为“一条龙”应用计划推进单位,围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)确定的16条龙,组织龙头企业或行业协会梳理产业链,设定产业链各个环节的要求。征集遴选各环节承担企业(单位)和项目,经推进单位梳理形成“一条龙”,择优向工业和信息化部推荐,确定“一条龙”应用计划试点企业(单位)及示范项目。促进整机(系统)和基础技术互动发展,建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式,推进产业链协作,加快工业强基成果推广应用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16935.1325.39亩1.1容积率1.151.2建筑系数61.27%1.3投资强度万元/亩190.921.4基底面积平方米10376.151.5总建筑面积平方米19475.401.6绿化面积平方米987.52绿化率5.07%2总投资万元6971.262.1固定资产投资万元4847.462.1.1土建工程投资万元1691.802.1.1.1土建工程投资占比万元24.27%2.1.2设备投资万元1653.362.1.2.1设备投资占比23.72%2.1.3其它投资万元1502.302.1.3.1其它投资占比21.55%2.1.4固定资产投资占比69.53%2.2流动资金万元2123.802.2.1流动资金占比30.47%3收入万元14326.004总成本万元11407.535利润总额万元2918.476净利润万元2188.857所得税万元1.158增值税万元402.559税金及附加万元116.0510纳税总额万元1248.2211利税总额万元3437.0712投资利润率41.86%13投资利税率49.30%14投资回报率31.40%15回收期年4.6816设备数量台(套)8517年用电量千瓦时589578.0418年用水量立方米7752.4719总能耗吨标准煤73.1220节能率23.64%21节能量吨标准煤20.6222员工数量人254第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.27%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度190.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7335.947335.9411743.8911743.891122.191.1主要生产车间4401.564401.567046.337046.33695.761.2辅助生产车间2347.502347.503758.043758.04359.101.3其他生产车间586.88586.88681.15681.1567.332仓储工程1556.421556.425025.485025.48349.242.1成品贮存389.11389.111256.371256.3787.312.2原料仓储809.34809.342613.252613.25181.602.3辅助材料仓库357.98357.981155.861155.8680.333供配电工程83.0183.0183.0183.016.493.1供配电室83.0183.0183.0183.016.494给排水工程95.4695.4695.4695.465.804.1给排水95.4695.4695.4695.465.805服务性工程985.73985.73985.73985.7368.505.1办公用房465.09465.09465.09465.0938.335.2生活服务520.64520.64520.64520.6430.386消防及环保工程278.08278.08278.08278.0821.746.1消防环保工程278.08278.08278.08278.0821.747项目总图工程41.5041.5041.5041.5080.627.1场地及道路硬化2818.65443.89443.897.2场区围墙443.892818.652818.657.3安全保卫室41.5041.5041.5041.508绿化工程1063.5537.22合计10376.1519475.4019475.401691.80六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6508.38万元,占计划投资的93.36%。其中:完成固定资产投资4455.54万元,占总投资的68.46%;完成流动资金投资2052.84,占总投资的31.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6508.381.1完成比例93.36%2完成固定资产投资万元4455.542.1完成比例68.46%3完成流动资金投资万元2052.843.1完成比例31.54%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员254人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1731.2人均年工资万元4.201.3年工资额万元908.742工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元5.562.3年工资额万元236.043企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.713.3年工资额万元69.624品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元113.125其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.165.3年工资额万元86.886职工工资总额万元7212.26五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4847.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1691.801653.36190.924847.461.1工程费用万元1691.801653.369336.061.1.1建筑工程费用万元1691.801691.8024.27%1.1.2设备购置及安装费万元1653.361653.3623.72%1.2工程建设其他费用万元1502.301502.3021.55%1.2.1无形资产万元695.92695.921.3预备费万元806.38806.381.3.1基本预备费万元381.68381.681.3.2涨价预备费万元424.70424.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元4847.464847.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2123.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9336.064550.037696.739336.069336.069336.061.1应收账款万元2800.821120.331960.572800.822800.822800.821.2存货万元4201.231680.492940.864201.234201.234201.231.2.1原辅材料万元1260.37504.15882.261260.371260.371260.371.2.2燃料动力万元63.0225.2144.1163.0263.0263.021.2.3在产品万元1932.57773.031352.801932.571932.571932.571.2.4产成品万元945.28378.11661.69945.28945.28945.281.3现金万元2334.01933.611633.812334.012334.012334.012流动负债万元7212.262884.905048.587212.267212.267212.262.1应付账款万元7212.262884.905048.587212.267212.267212.263流动资金万元2123.80849.521486.662123.802123.802123.804铺底流动资金万元707.93283.17495.55707.93707.93707.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6971.26万元,其中:固定资产投资4847.46万元,占项目总投资的69.53%;流动资金2123.80万元,占项目总投资的30.47%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1691.80万元,占项目总投资的24.27%;设备购置费1653.36万元,占项目总投资的23.72%;其它投资1502.30万元,占项目总投资的21.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4847.46+2123.80=6971.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4847.4669.53%1.1项目建设投资万元4847.4669.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2123.8030.47%3总投资万元万元6971.26二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5730.40万元,总成本10957.95万元,利润总额-5227.55万元,净利润87.06万元,增值税161.02万元,税金及附加-3920.66万元,所得税-1306.89万元;第二年收入10028.20万元,总成本16770.86万元,利润总额-6742.66万元,净利润-5057.00万元,增值税281.78万元,税金及附加101.55万元,所得税-1685.66万元;第三年生产负荷100%,收入14326.00万元,总成本11407.53万元,利润总额2918.47万元,净利润2188.85万元,增值税402.55万元,税金及附加116.05万元,所得税729.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14326.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=402.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5730.4010028.2014326.0014326.0014326.001.1微波综合测试仪万元5730.4010028.2014326.0014326.0014326.002现价增加值万元1833.733209.024584.324584.324584.323增值税万元161.02281.

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