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文档简介

泓域咨询MACRO/ 运动鞋投资项目立项申请报告运动鞋投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限公司实现营业收入9477.27万元,同比增长30.35%(2206.90万元)。其中,主营业业务运动鞋生产及销售收入为8559.90万元,占营业总收入的90.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2219.81万元,较去年同期相比增长531.50万元,增长率31.48%;实现净利润1664.86万元,较去年同期相比增长172.21万元,增长率11.54%。二、项目概况(一)项目名称运动鞋投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积39379.68平方米(折合约59.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.12%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度187.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39379.68平方米,建筑物基底占地面积24856.45平方米,总建筑面积59857.11平方米,其中:规划建设主体工程38017.83平方米,项目规划绿化面积3626.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费5100.99万元。(七)节能分析“运动鞋投资项目建设项目”,年用电量712033.87千瓦时,年总用水量5881.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.01吨标准煤/年。达产年综合节能量35.95吨标准煤/年,项目总节能率22.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12631.50万元,其中:固定资产投资11069.41万元,占项目总投资的87.63%;流动资金1562.09万元,占项目总投资的12.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12498.00万元,总成本费用9455.47万元,税金及附加207.88万元,利润总额3042.53万元,利税总额3670.07万元,税后净利润2281.90万元,达产年纳税总额1388.17万元;达产年投资利润率24.09%,投资利税率29.05%,投资回报率18.07%,全部投资回收期7.04年,提供就业职位183个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区运动鞋行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区运动鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“运动鞋投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位183个,达产年纳税总额1388.17万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.09%,投资利税率29.05%,全部投资回报率18.07%,全部投资回收期7.04年,固定资产投资回收期7.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、智能制造工程。工业和信息化部联合相关部门发布了智能制造工程实施指南,确立了“十三五”期间,同步实施数字化制造普及、智能化制造示范的总思路,持续推动传统制造业智能转型,重点聚焦“五三五十”重点任务,攻克高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等五类关键技术装备,夯实智能制造标准、工业软件和工业互联网三大基础,推广离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等五种智能制造新模式,推进中国制造2025十大重点领域智能制造成套装备的集成应用。民营企业积极踊跃参与到智能制造综合标准化和新模式应用项目、智能制造试点示范项目中来,引导关键技术装备、核心工业软件等集成应用,促进企业智能化改造。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39379.6859.04亩1.1容积率1.521.2建筑系数63.12%1.3投资强度万元/亩187.491.4基底面积平方米24856.451.5总建筑面积平方米59857.111.6绿化面积平方米3626.67绿化率6.06%2总投资万元12631.502.1固定资产投资万元11069.412.1.1土建工程投资万元4214.742.1.1.1土建工程投资占比万元33.37%2.1.2设备投资万元5100.992.1.2.1设备投资占比40.38%2.1.3其它投资万元1753.682.1.3.1其它投资占比13.88%2.1.4固定资产投资占比87.63%2.2流动资金万元1562.092.2.1流动资金占比12.37%3收入万元12498.004总成本万元9455.475利润总额万元3042.536净利润万元2281.907所得税万元1.528增值税万元419.669税金及附加万元207.8810纳税总额万元1388.1711利税总额万元3670.0712投资利润率24.09%13投资利税率29.05%14投资回报率18.07%15回收期年7.0416设备数量台(套)12717年用电量千瓦时712033.8718年用水量立方米5881.4119总能耗吨标准煤88.0120节能率22.02%21节能量吨标准煤35.9522员工数量人183第二章 建设背景一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、“十二五”规划提出,我国要优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能,发展先进装备制造业,调整优化原材料工业,改造提升消费品工业,促进制造业由大变强。国家统计局数据显示,2011年至2014年,装备制造业和高技术产业增加值年均分别实际增长13.2%和11.7%,快于规模以上工业增加值2.7个百分点和1.2个百分点。2015年,我国高技术产业增加值比上年增长10.2%,比规模以上工业快4.1个百分点,占规模以上工业比重为11.8%,比上年提高1.2个百分点。从企业效益看,尽管2015年工业企业效益形势严峻,但工业结构调整显现成效,符合转型升级方向的行业利润保持较快增长。其中,高技术制造业利润比上年增长8.9%、消费品制造业增长7%。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.12%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度187.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17573.5117573.5138017.8338017.832944.661.1主要生产车间10544.1110544.1122810.7022810.701825.691.2辅助生产车间5623.525623.5212165.7112165.71942.291.3其他生产车间1405.881405.882205.032205.03176.682仓储工程3728.473728.4714195.5314195.53799.642.1成品贮存932.12932.123548.883548.88199.912.2原料仓储1938.801938.807381.687381.68415.812.3辅助材料仓库857.55857.553264.973264.97183.923供配电工程198.85198.85198.85198.8512.603.1供配电室198.85198.85198.85198.8512.604给排水工程228.68228.68228.68228.6811.274.1给排水228.68228.68228.68228.6811.275服务性工程2361.362361.362361.362361.36133.025.1办公用房1223.741223.741223.741223.7462.375.2生活服务1137.621137.621137.621137.6258.966消防及环保工程666.15666.15666.15666.1542.226.1消防环保工程666.15666.15666.15666.1542.227项目总图工程99.4399.4399.4399.43175.237.1场地及道路硬化6817.221474.111474.117.2场区围墙1474.116817.226817.227.3安全保卫室99.4399.4399.4399.438绿化工程2745.7296.10合计24856.4559857.1159857.114214.74六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8378.07万元,占计划投资的66.33%。其中:完成固定资产投资6699.14万元,占总投资的79.96%;完成流动资金投资1678.93,占总投资的20.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8378.071.1完成比例66.33%2完成固定资产投资万元6699.142.1完成比例79.96%3完成流动资金投资万元1678.933.1完成比例20.04%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员183人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1241.2人均年工资万元4.261.3年工资额万元686.732工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元6.942.3年工资额万元148.463企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.343.3年工资额万元48.224品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元82.265其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.695.3年工资额万元75.016职工工资总额万元7611.69五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11069.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4214.745100.99187.4911069.411.1工程费用万元4214.745100.999173.781.1.1建筑工程费用万元4214.744214.7433.37%1.1.2设备购置及安装费万元5100.995100.9940.38%1.2工程建设其他费用万元1753.681753.6813.88%1.2.1无形资产万元972.86972.861.3预备费万元780.82780.821.3.1基本预备费万元397.30397.301.3.2涨价预备费万元383.52383.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元11069.4111069.41(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1562.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9173.783487.177106.059173.789173.789173.781.1应收账款万元2752.131238.462201.712752.132752.132752.131.2存货万元4128.201857.693302.564128.204128.204128.201.2.1原辅材料万元1238.46557.31990.771238.461238.461238.461.2.2燃料动力万元61.9227.8749.5461.9261.9261.921.2.3在产品万元1898.97854.541519.181898.971898.971898.971.2.4产成品万元928.85417.98743.08928.85928.85928.851.3现金万元2293.451032.051834.762293.452293.452293.452流动负债万元7611.693425.266089.357611.697611.697611.692.1应付账款万元7611.693425.266089.357611.697611.697611.693流动资金万元1562.09702.941249.671562.091562.091562.094铺底流动资金万元520.69234.31416.56520.69520.69520.69(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12631.50万元,其中:固定资产投资11069.41万元,占项目总投资的87.63%;流动资金1562.09万元,占项目总投资的12.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4214.74万元,占项目总投资的33.37%;设备购置费5100.99万元,占项目总投资的40.38%;其它投资1753.68万元,占项目总投资的13.88%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11069.41+1562.09=12631.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11069.4187.63%1.1项目建设投资万元11069.4187.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1562.0912.37%3总投资万元万元12631.50二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5624.10万元,总成本20079.90万元,利润总额-14455.80万元,净利润180.18万元,增值税188.85万元,税金及附加-10841.85万元,所得税-3613.95万元;第二年收入9998.40万元,总成本31347.47万元,利润总额-21349.07万元,净利润-16011.80万元,增值税335.73万元,税金及附加197.81万元,所得税-5337.27万元;第三年生产负荷100%,收入12498.00万元,总成本9455.47万元,利润总额3042.53万元,净利润2281.90万元,增值税419.66万元,税金及附加207.88万元,所得税760.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12498.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=419.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5624.109998.4012498.0012498.0012498.001.1运动鞋万元5624.109998.4012498.0012498.0012498.002现

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