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泓域咨询MACRO/ 工业电炉设备投资项目立项申请报告工业电炉设备投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入11732.18万元,同比增长9.92%(1058.81万元)。其中,主营业业务工业电炉设备生产及销售收入为9702.01万元,占营业总收入的82.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2797.81万元,较去年同期相比增长500.03万元,增长率21.76%;实现净利润2098.36万元,较去年同期相比增长224.13万元,增长率11.96%。二、项目概况(一)项目名称工业电炉设备投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积51072.19平方米(折合约76.57亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.65%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度163.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51072.19平方米,建筑物基底占地面积29443.12平方米,总建筑面积52604.36平方米,其中:规划建设主体工程32330.39平方米,项目规划绿化面积3781.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费6253.52万元。(七)节能分析“工业电炉设备投资项目建设项目”,年用电量658820.50千瓦时,年总用水量11862.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.98吨标准煤/年。达产年综合节能量33.48吨标准煤/年,项目总节能率23.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14846.33万元,其中:固定资产投资12526.85万元,占项目总投资的84.38%;流动资金2319.48万元,占项目总投资的15.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21621.00万元,总成本费用17247.06万元,税金及附加276.68万元,利润总额4373.94万元,利税总额5253.92万元,税后净利润3280.45万元,达产年纳税总额1973.46万元;达产年投资利润率29.46%,投资利税率35.39%,投资回报率22.10%,全部投资回收期6.03年,提供就业职位351个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区工业电炉设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区工业电炉设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“工业电炉设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位351个,达产年纳税总额1973.46万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.46%,投资利税率35.39%,全部投资回报率22.10%,全部投资回收期6.03年,固定资产投资回收期6.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。培育发展股权投资基金、创业投资基金等各类民间资本,鼓励引导服务于制造业的金融创新,为制造业民营企业融资提供咨询辅导。(人民银行、证监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51072.1976.57亩1.1容积率1.031.2建筑系数57.65%1.3投资强度万元/亩163.601.4基底面积平方米29443.121.5总建筑面积平方米52604.361.6绿化面积平方米3781.33绿化率7.19%2总投资万元14846.332.1固定资产投资万元12526.852.1.1土建工程投资万元4076.762.1.1.1土建工程投资占比万元27.46%2.1.2设备投资万元6253.522.1.2.1设备投资占比42.12%2.1.3其它投资万元2196.572.1.3.1其它投资占比14.80%2.1.4固定资产投资占比84.38%2.2流动资金万元2319.482.2.1流动资金占比15.62%3收入万元21621.004总成本万元17247.065利润总额万元4373.946净利润万元3280.457所得税万元1.038增值税万元603.309税金及附加万元276.6810纳税总额万元1973.4611利税总额万元5253.9212投资利润率29.46%13投资利税率35.39%14投资回报率22.10%15回收期年6.0316设备数量台(套)10417年用电量千瓦时658820.5018年用水量立方米11862.1819总能耗吨标准煤81.9820节能率23.71%21节能量吨标准煤33.4822员工数量人351第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.65%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度163.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20816.2920816.2932330.3932330.392756.111.1主要生产车间12489.7712489.7719398.2319398.231708.791.2辅助生产车间6661.216661.2110345.7210345.72881.961.3其他生产车间1665.301665.301875.161875.16165.372仓储工程4416.474416.4713178.0813178.08817.032.1成品贮存1104.121104.123294.523294.52204.262.2原料仓储2296.562296.566852.606852.60424.862.3辅助材料仓库1015.791015.793030.963030.96187.923供配电工程235.54235.54235.54235.5416.433.1供配电室235.54235.54235.54235.5416.434给排水工程270.88270.88270.88270.8814.694.1给排水270.88270.88270.88270.8814.695服务性工程2797.102797.102797.102797.10173.425.1办公用房1264.451264.451264.451264.4574.335.2生活服务1532.651532.651532.651532.6594.766消防及环保工程789.08789.08789.08789.0855.046.1消防环保工程789.08789.08789.08789.0855.047项目总图工程117.77117.77117.77117.77143.637.1场地及道路硬化7386.221253.591253.597.2场区围墙1253.597386.227386.227.3安全保卫室117.77117.77117.77117.778绿化工程2868.92100.41合计29443.1252604.3652604.364076.76六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8633.20万元,占计划投资的58.15%。其中:完成固定资产投资6574.09万元,占总投资的76.15%;完成流动资金投资2059.11,占总投资的23.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8633.201.1完成比例58.15%2完成固定资产投资万元6574.092.1完成比例76.15%3完成流动资金投资万元2059.113.1完成比例23.85%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员351人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2391.2人均年工资万元4.441.3年工资额万元1193.002工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元6.742.3年工资额万元277.633企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.773.3年工资额万元87.974品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元165.335其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.635.3年工资额万元117.676职工工资总额万元13754.38五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12526.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4076.766253.52163.6012526.851.1工程费用万元4076.766253.5216073.861.1.1建筑工程费用万元4076.764076.7627.46%1.1.2设备购置及安装费万元6253.526253.5242.12%1.2工程建设其他费用万元2196.572196.5714.80%1.2.1无形资产万元968.53968.531.3预备费万元1228.041228.041.3.1基本预备费万元591.20591.201.3.2涨价预备费万元636.84636.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元12526.8512526.85(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2319.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16073.865728.6712894.6816073.8616073.8616073.861.1应收账款万元4822.161928.863857.734822.164822.164822.161.2存货万元7233.242893.295786.597233.247233.247233.241.2.1原辅材料万元2169.97867.991735.982169.972169.972169.971.2.2燃料动力万元108.5043.4086.80108.50108.50108.501.2.3在产品万元3327.291330.922661.833327.293327.293327.291.2.4产成品万元1627.48650.991301.981627.481627.481627.481.3现金万元4018.471607.393214.774018.474018.474018.472流动负债万元13754.385501.7511003.5013754.3813754.3813754.382.1应付账款万元13754.385501.7511003.5013754.3813754.3813754.383流动资金万元2319.48927.791855.582319.482319.482319.484铺底流动资金万元773.15309.26618.53773.15773.15773.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14846.33万元,其中:固定资产投资12526.85万元,占项目总投资的84.38%;流动资金2319.48万元,占项目总投资的15.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4076.76万元,占项目总投资的27.46%;设备购置费6253.52万元,占项目总投资的42.12%;其它投资2196.57万元,占项目总投资的14.80%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12526.85+2319.48=14846.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12526.8584.38%1.1项目建设投资万元12526.8584.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2319.4815.62%3总投资万元万元14846.33二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8648.40万元,总成本17009.85万元,利润总额-8361.45万元,净利润233.25万元,增值税241.32万元,税金及附加-6271.09万元,所得税-2090.36万元;第二年收入17296.80万元,总成本29788.46万元,利润总额-12491.66万元,净利润-9368.75万元,增值税482.64万元,税金及附加262.21万元,所得税-3122.91万元;第三年生产负荷100%,收入21621.00万元,总成本17247.06万元,利润总额4373.94万元,净利润3280.45万元,增值税603.30万元,税金及附加276.68万元,所得税1093.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21621.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=603.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8648.4017296.8021621.0021621.0021621.001.1工业电炉设备万元8648.4017296.8021621.0021621.0021621.002现价增加值万元2767.495534.986918.72691

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