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泓域咨询MACRO/ 年产xxx粗纤维仪项目立项申请报告年产xxx粗纤维仪项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4009.36万元,同比增长8.60%(317.62万元)。其中,主营业业务粗纤维仪生产及销售收入为3765.67万元,占营业总收入的93.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1091.00万元,较去年同期相比增长81.09万元,增长率8.03%;实现净利润818.25万元,较去年同期相比增长89.69万元,增长率12.31%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx粗纤维仪项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积8671.00平方米(折合约13.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.62%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度160.23万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8671.00平方米,建筑物基底占地面积6817.14平方米,总建筑面积9191.26平方米,其中:规划建设主体工程7058.96平方米,项目规划绿化面积478.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费932.26万元。(七)节能分析“年产xxx粗纤维仪项目建设项目”,年用电量1196080.20千瓦时,年总用水量4250.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.36吨标准煤/年。达产年综合节能量57.31吨标准煤/年,项目总节能率24.37%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2798.44万元,其中:固定资产投资2082.99万元,占项目总投资的74.43%;流动资金715.45万元,占项目总投资的25.57%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5093.00万元,总成本费用3911.42万元,税金及附加54.24万元,利润总额1181.58万元,利税总额1398.80万元,税后净利润886.18万元,达产年纳税总额512.61万元;达产年投资利润率42.22%,投资利税率49.98%,投资回报率31.67%,全部投资回收期4.66年,提供就业职位99个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园粗纤维仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园粗纤维仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx粗纤维仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位99个,达产年纳税总额512.61万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.22%,投资利税率49.98%,全部投资回报率31.67%,全部投资回收期4.66年,固定资产投资回收期4.66年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为落实发展服务型制造专项行动指南目标要求,工业和信息化部于2016年12月印发通知,组织开展了服务型制造示范遴选工作,将遴选出一批服务型制造示范企业(项目、平台),并通过总结、推广典型经验,发挥示范带动作用,推动服务型制造发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8671.0013.00亩1.1容积率1.061.2建筑系数78.62%1.3投资强度万元/亩160.231.4基底面积平方米6817.141.5总建筑面积平方米9191.261.6绿化面积平方米478.96绿化率5.21%2总投资万元2798.442.1固定资产投资万元2082.992.1.1土建工程投资万元809.312.1.1.1土建工程投资占比万元28.92%2.1.2设备投资万元932.262.1.2.1设备投资占比33.31%2.1.3其它投资万元341.422.1.3.1其它投资占比12.20%2.1.4固定资产投资占比74.43%2.2流动资金万元715.452.2.1流动资金占比25.57%3收入万元5093.004总成本万元3911.425利润总额万元1181.586净利润万元886.187所得税万元1.068增值税万元162.989税金及附加万元54.2410纳税总额万元512.6111利税总额万元1398.8012投资利润率42.22%13投资利税率49.98%14投资回报率31.67%15回收期年4.6616设备数量台(套)6917年用电量千瓦时1196080.2018年用水量立方米4250.3419总能耗吨标准煤147.3620节能率24.37%21节能量吨标准煤57.3122员工数量人99第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、创新发展,引进社会资本。为支撑大健康产业发展壮大,高新区积极引进社会资本,采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。推动产业结构转型升级,构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路:加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。着力智能发展,推动企业转型升级。支持制造业与互联网融合发展,对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。加入在大数据、云计算、物联网领域,获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持,重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.62%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度160.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4819.724819.727058.967058.96683.711.1主要生产车间2891.832891.834235.384235.38423.901.2辅助生产车间1542.311542.312258.872258.87218.791.3其他生产车间385.58385.58409.42409.4241.022仓储工程1022.571022.571386.001386.0097.632.1成品贮存255.64255.64346.50346.5024.412.2原料仓储531.74531.74720.72720.7250.772.3辅助材料仓库235.19235.19318.78318.7822.453供配电工程54.5454.5454.5454.544.323.1供配电室54.5454.5454.5454.544.324给排水工程62.7262.7262.7262.723.874.1给排水62.7262.7262.7262.723.875服务性工程647.63647.63647.63647.6345.625.1办公用房344.57344.57344.57344.5722.115.2生活服务303.06303.06303.06303.0626.926消防及环保工程182.70182.70182.70182.7014.486.1消防环保工程182.70182.70182.70182.7014.487项目总图工程27.2727.2727.2727.27-64.157.1场地及道路硬化1832.42408.56408.567.2场区围墙408.561832.421832.427.3安全保卫室27.2727.2727.2727.278绿化工程680.8623.83合计6817.149191.269191.26809.31六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2349.01万元,占计划投资的83.94%。其中:完成固定资产投资1697.99万元,占总投资的72.29%;完成流动资金投资651.02,占总投资的27.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2349.011.1完成比例83.94%2完成固定资产投资万元1697.992.1完成比例72.29%3完成流动资金投资万元651.023.1完成比例27.71%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员99人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人671.2人均年工资万元5.231.3年工资额万元314.462工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元6.362.3年工资额万元80.403企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.683.3年工资额万元25.944品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元47.315其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.395.3年工资额万元28.006职工工资总额万元2752.75五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2082.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元809.31932.26160.232082.991.1工程费用万元809.31932.263468.201.1.1建筑工程费用万元809.31809.3128.92%1.1.2设备购置及安装费万元932.26932.2633.31%1.2工程建设其他费用万元341.42341.4212.20%1.2.1无形资产万元187.25187.251.3预备费万元154.17154.171.3.1基本预备费万元76.3376.331.3.2涨价预备费万元77.8477.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元2082.992082.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金715.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3468.201671.482458.183468.203468.203468.201.1应收账款万元1040.46468.21728.321040.461040.461040.461.2存货万元1560.69702.311092.481560.691560.691560.691.2.1原辅材料万元468.21210.69327.74468.21468.21468.211.2.2燃料动力万元23.4110.5316.3923.4123.4123.411.2.3在产品万元717.92323.06502.54717.92717.92717.921.2.4产成品万元351.16158.02245.81351.16351.16351.161.3现金万元867.05390.17606.93867.05867.05867.052流动负债万元2752.751238.741926.922752.752752.752752.752.1应付账款万元2752.751238.741926.922752.752752.752752.753流动资金万元715.45321.95500.81715.45715.45715.454铺底流动资金万元238.48107.32166.94238.48238.48238.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2798.44万元,其中:固定资产投资2082.99万元,占项目总投资的74.43%;流动资金715.45万元,占项目总投资的25.57%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资809.31万元,占项目总投资的28.92%;设备购置费932.26万元,占项目总投资的33.31%;其它投资341.42万元,占项目总投资的12.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2082.99+715.45=2798.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2082.9974.43%1.1项目建设投资万元2082.9974.43%1.2建设期利息万元-2流动资金万元715.4525.57%3总投资万元万元2798.44二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2291.85万元,总成本5939.30万元,利润总额-3647.45万元,净利润43.48万元,增值税73.34万元,税金及附加-2735.59万元,所得税-911.86万元;第二年收入3565.10万元,总成本8229.07万元,利润总额-4663.97万元,净利润-3497.98万元,增值税114.09万元,税金及附加48.37万元,所得税-1165.99万元;第三年生产负荷100%,收入5093.00万元,总成本3911.42万元,利润总额1181.58万元,净利润886.18万元,增值税162.98万元,税金及附加54.24万元,所得税295.39万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5093.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=162.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2291.853565.105093.005093.005093.001.1粗纤维仪万元2291.853565.105093.005093.005093.002现价增加值万元733.3

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