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泓域咨询MACRO/ 年产xx混凝土车项目立项申请报告年产xx混凝土车项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入10024.73万元,同比增长31.98%(2429.22万元)。其中,主营业业务混凝土车生产及销售收入为9427.80万元,占营业总收入的94.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1978.90万元,较去年同期相比增长213.94万元,增长率12.12%;实现净利润1484.18万元,较去年同期相比增长252.76万元,增长率20.53%。二、项目概况(一)项目名称年产xx混凝土车项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积24485.57平方米(折合约36.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.61%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度181.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24485.57平方米,建筑物基底占地面积13126.71平方米,总建筑面积25220.14平方米,其中:规划建设主体工程17217.29平方米,项目规划绿化面积1501.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费3131.45万元。(七)节能分析“年产xx混凝土车项目建设项目”,年用电量599911.52千瓦时,年总用水量9081.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.51吨标准煤/年。达产年综合节能量23.53吨标准煤/年,项目总节能率20.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7912.87万元,其中:固定资产投资6674.98万元,占项目总投资的84.36%;流动资金1237.89万元,占项目总投资的15.64%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10390.00万元,总成本费用8248.72万元,税金及附加133.38万元,利润总额2141.28万元,利税总额2570.01万元,税后净利润1605.96万元,达产年纳税总额964.05万元;达产年投资利润率27.06%,投资利税率32.48%,投资回报率20.30%,全部投资回收期6.43年,提供就业职位219个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区混凝土车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区混凝土车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx混凝土车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位219个,达产年纳税总额964.05万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.06%,投资利税率32.48%,全部投资回报率20.30%,全部投资回收期6.43年,固定资产投资回收期6.43年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前,我国已形成门类齐全的产业体系,200多种产品的产量世界第一,但其中许多产业发展方式粗放,在世界价值链中还处于中低端。要推动产业的转型升级,从规模速度型转向质量效益型、从中低端迈向中高端,就必须从质量着手。特别是在去低端产能、压缩过剩产能的过程中,质量标准就是一个重要的门槛。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24485.5736.71亩1.1容积率1.031.2建筑系数53.61%1.3投资强度万元/亩181.831.4基底面积平方米13126.711.5总建筑面积平方米25220.141.6绿化面积平方米1501.25绿化率5.95%2总投资万元7912.872.1固定资产投资万元6674.982.1.1土建工程投资万元2026.032.1.1.1土建工程投资占比万元25.60%2.1.2设备投资万元3131.452.1.2.1设备投资占比39.57%2.1.3其它投资万元1517.502.1.3.1其它投资占比19.18%2.1.4固定资产投资占比84.36%2.2流动资金万元1237.892.2.1流动资金占比15.64%3收入万元10390.004总成本万元8248.725利润总额万元2141.286净利润万元1605.967所得税万元1.038增值税万元295.359税金及附加万元133.3810纳税总额万元964.0511利税总额万元2570.0112投资利润率27.06%13投资利税率32.48%14投资回报率20.30%15回收期年6.4316设备数量台(套)8417年用电量千瓦时599911.5218年用水量立方米9081.3219总能耗吨标准煤74.5120节能率20.90%21节能量吨标准煤23.5322员工数量人219第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、改革开放以来,我县工业经济得到了长足的发展,总量快速扩张,综合实力显著增强,形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系,为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。当前,土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现,我县传统产业以劳动密集型企业为主,自主创新能力薄弱,产品附加值普遍较低,土地资源占用较大,受资源和环境约束的问题日益突出,加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.61%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度181.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9280.589280.5817217.2917217.291521.441.1主要生产车间5568.355568.3510330.3710330.37943.291.2辅助生产车间2969.792969.795509.535509.53486.861.3其他生产车间742.45742.45998.60998.6091.292仓储工程1969.011969.015201.855201.85334.312.1成品贮存492.25492.251300.461300.4683.582.2原料仓储1023.891023.892704.962704.96173.842.3辅助材料仓库452.87452.871196.431196.4376.893供配电工程105.01105.01105.01105.017.593.1供配电室105.01105.01105.01105.017.594给排水工程120.77120.77120.77120.776.794.1给排水120.77120.77120.77120.776.795服务性工程1247.041247.041247.041247.0480.145.1办公用房718.59718.59718.59718.5942.875.2生活服务528.45528.45528.45528.4544.146消防及环保工程351.80351.80351.80351.8025.446.1消防环保工程351.80351.80351.80351.8025.447项目总图工程52.5152.5152.5152.5111.297.1场地及道路硬化3353.80745.25745.257.2场区围墙745.253353.803353.807.3安全保卫室52.5152.5152.5152.518绿化工程1115.2039.03合计13126.7125220.1425220.142026.03六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6648.02万元,占计划投资的84.02%。其中:完成固定资产投资5011.00万元,占总投资的75.38%;完成流动资金投资1637.02,占总投资的24.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6648.021.1完成比例84.02%2完成固定资产投资万元5011.002.1完成比例75.38%3完成流动资金投资万元1637.023.1完成比例24.62%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员219人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1491.2人均年工资万元4.911.3年工资额万元860.982工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元6.252.3年工资额万元197.323企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.803.3年工资额万元60.474品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元94.905其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.945.3年工资额万元52.196职工工资总额万元5651.45五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6674.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2026.033131.45181.836674.981.1工程费用万元2026.033131.456889.341.1.1建筑工程费用万元2026.032026.0325.60%1.1.2设备购置及安装费万元3131.453131.4539.57%1.2工程建设其他费用万元1517.501517.5019.18%1.2.1无形资产万元867.03867.031.3预备费万元650.47650.471.3.1基本预备费万元338.49338.491.3.2涨价预备费万元311.98311.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元6674.986674.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1237.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6889.343124.364725.796889.346889.346889.341.1应收账款万元2066.80930.061550.102066.802066.802066.801.2存货万元3100.201395.092325.153100.203100.203100.201.2.1原辅材料万元930.06418.53697.54930.06930.06930.061.2.2燃料动力万元46.5020.9334.8846.5046.5046.501.2.3在产品万元1426.09641.741069.571426.091426.091426.091.2.4产成品万元697.54313.90523.16697.54697.54697.541.3现金万元1722.34775.051291.751722.341722.341722.342流动负债万元5651.452543.154238.595651.455651.455651.452.1应付账款万元5651.452543.154238.595651.455651.455651.453流动资金万元1237.89557.05928.421237.891237.891237.894铺底流动资金万元412.63185.68309.47412.63412.63412.63(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7912.87万元,其中:固定资产投资6674.98万元,占项目总投资的84.36%;流动资金1237.89万元,占项目总投资的15.64%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2026.03万元,占项目总投资的25.60%;设备购置费3131.45万元,占项目总投资的39.57%;其它投资1517.50万元,占项目总投资的19.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6674.98+1237.89=7912.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6674.9884.36%1.1项目建设投资万元6674.9884.36%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1237.8915.64%3总投资万元万元7912.87二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4675.50万元,总成本2274.48万元,利润总额2401.02万元,净利润113.89万元,增值税132.91万元,税金及附加1800.76万元,所得税600.25万元;第二年收入7792.50万元,总成本3396.42万元,利润总额4396.08万元,净利润3297.06万元,增值税221.51万元,税金及附加124.52万元,所得税1099.02万元;第三年生产负荷100%,收入10390.00万元,总成本8248.72万元,利润总额2141.28万元,净利润1605.96万元,增值税295.35万元,税金及附加133.38万元,所得税535.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10390.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=295.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4675.507792.5010390.0010390.0010390.001.1混凝土车万元4675.507792.5010390.0010390.0010390.002现价增加值万元1496.16249

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