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泓域咨询MACRO/ 车轮及其零件投资项目立项申请报告车轮及其零件投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入19621.68万元,同比增长20.65%(3357.80万元)。其中,主营业业务车轮及其零件生产及销售收入为17850.01万元,占营业总收入的90.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4401.73万元,较去年同期相比增长1089.15万元,增长率32.88%;实现净利润3301.30万元,较去年同期相比增长350.29万元,增长率11.87%。二、项目概况(一)项目名称车轮及其零件投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积32082.70平方米(折合约48.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.94%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度168.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32082.70平方米,建筑物基底占地面积17305.41平方米,总建筑面积51332.32平方米,其中:规划建设主体工程39050.51平方米,项目规划绿化面积3789.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费3214.25万元。(七)节能分析“车轮及其零件投资项目建设项目”,年用电量696655.69千瓦时,年总用水量20751.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.39吨标准煤/年。达产年综合节能量35.69吨标准煤/年,项目总节能率26.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12036.20万元,其中:固定资产投资8102.93万元,占项目总投资的67.32%;流动资金3933.27万元,占项目总投资的32.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26382.00万元,总成本费用20579.45万元,税金及附加224.37万元,利润总额5802.55万元,利税总额6827.27万元,税后净利润4351.91万元,达产年纳税总额2475.36万元;达产年投资利润率48.21%,投资利税率56.72%,投资回报率36.16%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位425个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区车轮及其零件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区车轮及其零件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“车轮及其零件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位425个,达产年纳税总额2475.36万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.21%,投资利税率56.72%,全部投资回报率36.16%,全部投资回收期4.27年,固定资产投资回收期4.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32082.7048.10亩1.1容积率1.601.2建筑系数53.94%1.3投资强度万元/亩168.461.4基底面积平方米17305.411.5总建筑面积平方米51332.321.6绿化面积平方米3789.56绿化率7.38%2总投资万元12036.202.1固定资产投资万元8102.932.1.1土建工程投资万元3910.112.1.1.1土建工程投资占比万元32.49%2.1.2设备投资万元3214.252.1.2.1设备投资占比26.70%2.1.3其它投资万元978.572.1.3.1其它投资占比8.13%2.1.4固定资产投资占比67.32%2.2流动资金万元3933.272.2.1流动资金占比32.68%3收入万元26382.004总成本万元20579.455利润总额万元5802.556净利润万元4351.917所得税万元1.608增值税万元800.359税金及附加万元224.3710纳税总额万元2475.3611利税总额万元6827.2712投资利润率48.21%13投资利税率56.72%14投资回报率36.16%15回收期年4.2716设备数量台(套)13017年用电量千瓦时696655.6918年用水量立方米20751.5219总能耗吨标准煤87.3920节能率26.53%21节能量吨标准煤35.6922员工数量人425第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.94%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度168.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12234.9212234.9239050.5139050.513272.031.1主要生产车间7340.957340.9523430.3123430.312028.661.2辅助生产车间3915.173915.1712496.1612496.161047.051.3其他生产车间978.79978.792264.932264.93196.322仓储工程2595.812595.817983.187983.18486.482.1成品贮存648.95648.951995.801995.80121.622.2原料仓储1349.821349.824151.254151.25252.972.3辅助材料仓库597.04597.041836.131836.13111.893供配电工程138.44138.44138.44138.449.493.1供配电室138.44138.44138.44138.449.494给排水工程159.21159.21159.21159.218.494.1给排水159.21159.21159.21159.218.495服务性工程1644.011644.011644.011644.01100.185.1办公用房878.79878.79878.79878.7952.365.2生活服务765.22765.22765.22765.2246.346消防及环保工程463.78463.78463.78463.7831.796.1消防环保工程463.78463.78463.78463.7831.797项目总图工程69.2269.2269.2269.22-69.347.1场地及道路硬化4377.12869.69869.697.2场区围墙869.694377.124377.127.3安全保卫室69.2269.2269.2269.228绿化工程2028.3070.99合计17305.4151332.3251332.323910.11六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8300.45万元,占计划投资的68.96%。其中:完成固定资产投资5393.59万元,占总投资的64.98%;完成流动资金投资2906.86,占总投资的35.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8300.451.1完成比例68.96%2完成固定资产投资万元5393.592.1完成比例64.98%3完成流动资金投资万元2906.863.1完成比例35.02%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员425人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2891.2人均年工资万元4.751.3年工资额万元1517.822工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元6.932.3年工资额万元380.293企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.803.3年工资额万元132.074品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元193.435其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元4.555.3年工资额万元157.206职工工资总额万元14234.44五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8102.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3910.113214.25168.468102.931.1工程费用万元3910.113214.2518167.711.1.1建筑工程费用万元3910.113910.1132.49%1.1.2设备购置及安装费万元3214.253214.2526.70%1.2工程建设其他费用万元978.57978.578.13%1.2.1无形资产万元553.81553.811.3预备费万元424.76424.761.3.1基本预备费万元195.29195.291.3.2涨价预备费万元229.47229.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元8102.938102.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3933.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18167.7112612.3812075.5718167.7118167.7118167.711.1应收账款万元5450.313270.194087.735450.315450.315450.311.2存货万元8175.474905.286131.608175.478175.478175.471.2.1原辅材料万元2452.641471.581839.482452.642452.642452.641.2.2燃料动力万元122.6373.5891.97122.63122.63122.631.2.3在产品万元3760.722256.432820.543760.723760.723760.721.2.4产成品万元1839.481103.691379.611839.481839.481839.481.3现金万元4541.932725.163406.454541.934541.934541.932流动负债万元14234.448540.6610675.8314234.4414234.4414234.442.1应付账款万元14234.448540.6610675.8314234.4414234.4414234.443流动资金万元3933.272359.962949.953933.273933.273933.274铺底流动资金万元1311.08786.65983.321311.081311.081311.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12036.20万元,其中:固定资产投资8102.93万元,占项目总投资的67.32%;流动资金3933.27万元,占项目总投资的32.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3910.11万元,占项目总投资的32.49%;设备购置费3214.25万元,占项目总投资的26.70%;其它投资978.57万元,占项目总投资的8.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8102.93+3933.27=12036.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8102.9367.32%1.1项目建设投资万元8102.9367.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3933.2732.68%3总投资万元万元12036.20二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15829.20万元,总成本3110.40万元,利润总额12718.80万元,净利润185.96万元,增值税480.21万元,税金及附加9539.10万元,所得税3179.70万元;第二年收入19786.50万元,总成本3758.41万元,利润总额16028.09万元,净利润12021.07万元,增值税600.26万元,税金及附加200.36万元,所得税4007.02万元;第三年生产负荷100%,收入26382.00万元,总成本20579.45万元,利润总额5802.55万元,净利润4351.91万元,增值税800.35万元,税金及附加224.37万元,所得税1450.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26382.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=800.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15829.2019786.5026382.0026382.0026382.001.1车轮及其零件万元15829.2019786.5026382.0026382.0026382.002现价增加值万元5065.346331.688442.248442.248442.243增值税万元4

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