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文档简介

泓域咨询MACRO/ 成品油投资项目立项申请报告成品油投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入17019.63万元,同比增长23.40%(3227.52万元)。其中,主营业业务成品油生产及销售收入为15826.84万元,占营业总收入的92.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3693.14万元,较去年同期相比增长721.60万元,增长率24.28%;实现净利润2769.86万元,较去年同期相比增长587.52万元,增长率26.92%。二、项目概况(一)项目名称成品油投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积36164.74平方米(折合约54.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.67%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.97%,固定资产投资强度187.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36164.74平方米,建筑物基底占地面积28089.15平方米,总建筑面积41589.45平方米,其中:规划建设主体工程33071.10平方米,项目规划绿化面积3313.44平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费3550.83万元。(七)节能分析“成品油投资项目建设项目”,年用电量918784.87千瓦时,年总用水量13590.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.08吨标准煤/年。达产年综合节能量32.18吨标准煤/年,项目总节能率22.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13283.20万元,其中:固定资产投资10153.24万元,占项目总投资的76.44%;流动资金3129.96万元,占项目总投资的23.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21983.00万元,总成本费用16862.15万元,税金及附加229.42万元,利润总额5120.85万元,利税总额6056.59万元,税后净利润3840.64万元,达产年纳税总额2215.95万元;达产年投资利润率38.55%,投资利税率45.60%,投资回报率28.91%,全部投资回收期4.96年,提供就业职位331个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区成品油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区成品油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“成品油投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位331个,达产年纳税总额2215.95万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.55%,投资利税率45.60%,全部投资回报率28.91%,全部投资回收期4.96年,固定资产投资回收期4.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从消费看,“海淘”等现象的火热,凸显出我国质量发展中存在的“短板”和“痛点”。民营企业的质量水平和品牌形象直接关系到中国制造的质量品牌形象。总体来看,民营企业规模小,多数处于创业期、成长期。引导民营企业树立以质量品牌赢得市场的理念,是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手,也是改善供给结构、满足人民群众消费需求的一个战略举措。通过提升质量品牌,着力打造“中国制造”物美价廉的金字招牌,不仅能满足国内消费需求,而且也能得到更多国外消费者的青睐,更深、更广地融入全球供给体系,从而实现更高质量的供需平衡。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36164.7454.22亩1.1容积率1.151.2建筑系数77.67%1.3投资强度万元/亩187.261.4基底面积平方米28089.151.5总建筑面积平方米41589.451.6绿化面积平方米3313.44绿化率7.97%2总投资万元13283.202.1固定资产投资万元10153.242.1.1土建工程投资万元3159.812.1.1.1土建工程投资占比万元23.79%2.1.2设备投资万元3550.832.1.2.1设备投资占比26.73%2.1.3其它投资万元3442.602.1.3.1其它投资占比25.92%2.1.4固定资产投资占比76.44%2.2流动资金万元3129.962.2.1流动资金占比23.56%3收入万元21983.004总成本万元16862.155利润总额万元5120.856净利润万元3840.647所得税万元1.158增值税万元706.329税金及附加万元229.4210纳税总额万元2215.9511利税总额万元6056.5912投资利润率38.55%13投资利税率45.60%14投资回报率28.91%15回收期年4.9616设备数量台(套)8717年用电量千瓦时918784.8718年用水量立方米13590.3219总能耗吨标准煤114.0820节能率22.54%21节能量吨标准煤32.1822员工数量人331第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.67%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.97%,固定资产投资强度187.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19859.0319859.0333071.1033071.102763.881.1主要生产车间11915.4211915.4219842.6619842.661713.611.2辅助生产车间6354.896354.8910582.7510582.75884.441.3其他生产车间1588.721588.721918.121918.12165.832仓储工程4213.374213.375536.935536.93336.542.1成品贮存1053.341053.341384.231384.2384.142.2原料仓储2190.952190.952879.202879.20175.002.3辅助材料仓库969.08969.081273.491273.4977.403供配电工程224.71224.71224.71224.7115.373.1供配电室224.71224.71224.71224.7115.374给排水工程258.42258.42258.42258.4213.744.1给排水258.42258.42258.42258.4213.745服务性工程2668.472668.472668.472668.47162.195.1办公用房1437.901437.901437.901437.9087.955.2生活服务1230.571230.571230.571230.5777.786消防及环保工程752.79752.79752.79752.7951.476.1消防环保工程752.79752.79752.79752.7951.477项目总图工程112.36112.36112.36112.36-282.307.1场地及道路硬化7569.101579.941579.947.2场区围墙1579.947569.107569.107.3安全保卫室112.36112.36112.36112.368绿化工程2826.2298.92合计28089.1541589.4541589.453159.81六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8708.92万元,占计划投资的65.56%。其中:完成固定资产投资5730.45万元,占总投资的65.80%;完成流动资金投资2978.47,占总投资的34.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8708.921.1完成比例65.56%2完成固定资产投资万元5730.452.1完成比例65.80%3完成流动资金投资万元2978.473.1完成比例34.20%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员331人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2251.2人均年工资万元5.881.3年工资额万元1110.402工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元5.512.3年工资额万元254.033企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.933.3年工资额万元100.094品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元131.925其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.745.3年工资额万元129.096职工工资总额万元12374.53五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10153.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3159.813550.83187.2610153.241.1工程费用万元3159.813550.8315504.491.1.1建筑工程费用万元3159.813159.8123.79%1.1.2设备购置及安装费万元3550.833550.8326.73%1.2工程建设其他费用万元3442.603442.6025.92%1.2.1无形资产万元1418.821418.821.3预备费万元2023.782023.781.3.1基本预备费万元1134.801134.801.3.2涨价预备费万元888.98888.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元10153.2410153.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3129.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15504.499014.949746.6115504.4915504.4915504.491.1应收账款万元4651.352790.813255.944651.354651.354651.351.2存货万元6977.024186.214883.916977.026977.026977.021.2.1原辅材料万元2093.111255.861465.172093.112093.112093.111.2.2燃料动力万元104.6662.7973.26104.66104.66104.661.2.3在产品万元3209.431925.662246.603209.433209.433209.431.2.4产成品万元1569.83941.901098.881569.831569.831569.831.3现金万元3876.122325.672713.293876.123876.123876.122流动负债万元12374.537424.728662.1712374.5312374.5312374.532.1应付账款万元12374.537424.728662.1712374.5312374.5312374.533流动资金万元3129.961877.982190.973129.963129.963129.964铺底流动资金万元1043.31625.99730.321043.311043.311043.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13283.20万元,其中:固定资产投资10153.24万元,占项目总投资的76.44%;流动资金3129.96万元,占项目总投资的23.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3159.81万元,占项目总投资的23.79%;设备购置费3550.83万元,占项目总投资的26.73%;其它投资3442.60万元,占项目总投资的25.92%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10153.24+3129.96=13283.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10153.2476.44%1.1项目建设投资万元10153.2476.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3129.9623.56%3总投资万元万元13283.20二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13189.80万元,总成本3772.69万元,利润总额9417.11万元,净利润195.51万元,增值税423.79万元,税金及附加7062.83万元,所得税2354.28万元;第二年收入15388.10万元,总成本4277.01万元,利润总额11111.09万元,净利润8333.32万元,增值税494.42万元,税金及附加203.99万元,所得税2777.77万元;第三年生产负荷100%,收入21983.00万元,总成本16862.15万元,利润总额5120.85万元,净利润3840.64万元,增值税706.32万元,税金及附加229.42万元,所得税1280.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21983.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=706.32万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13189.8015388.1021983.0021983.0021983.001.1成品油万元13189.8015388.1021983.0021983.0021983.002现价增加值万元4220.744924.197034.567034

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