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泓域咨询MACRO/ 搓毛胶板投资项目立项申请报告搓毛胶板投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入5777.81万元,同比增长10.89%(567.38万元)。其中,主营业业务搓毛胶板生产及销售收入为5241.63万元,占营业总收入的90.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1605.36万元,较去年同期相比增长315.77万元,增长率24.49%;实现净利润1204.02万元,较去年同期相比增长251.76万元,增长率26.44%。二、项目概况(一)项目名称搓毛胶板投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积12299.48平方米(折合约18.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.46%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度186.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12299.48平方米,建筑物基底占地面积7805.25平方米,总建筑面积15005.37平方米,其中:规划建设主体工程11929.35平方米,项目规划绿化面积1193.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费1602.87万元。(七)节能分析“搓毛胶板投资项目建设项目”,年用电量709836.98千瓦时,年总用水量4601.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.63吨标准煤/年。达产年综合节能量23.29吨标准煤/年,项目总节能率26.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4084.11万元,其中:固定资产投资3440.17万元,占项目总投资的84.23%;流动资金643.94万元,占项目总投资的15.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6212.00万元,总成本费用4671.76万元,税金及附加74.69万元,利润总额1540.24万元,利税总额1827.38万元,税后净利润1155.18万元,达产年纳税总额672.20万元;达产年投资利润率37.71%,投资利税率44.74%,投资回报率28.28%,全部投资回收期5.04年,提供就业职位87个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区搓毛胶板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区搓毛胶板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“搓毛胶板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位87个,达产年纳税总额672.20万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.71%,投资利税率44.74%,全部投资回报率28.28%,全部投资回收期5.04年,固定资产投资回收期5.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、建立完善两化融合管理体系标准,加快形成两化融合管理体系评定结果的市场化采信机制,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标。引导民营企业和社会资本投入工业控制系统、工业软件、工业控制芯片、传感器、工业云与智能服务平台和工业网络等领域,围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12299.4818.44亩1.1容积率1.221.2建筑系数63.46%1.3投资强度万元/亩186.561.4基底面积平方米7805.251.5总建筑面积平方米15005.371.6绿化面积平方米1193.18绿化率7.95%2总投资万元4084.112.1固定资产投资万元3440.172.1.1土建工程投资万元1297.212.1.1.1土建工程投资占比万元31.76%2.1.2设备投资万元1602.872.1.2.1设备投资占比39.25%2.1.3其它投资万元540.092.1.3.1其它投资占比13.22%2.1.4固定资产投资占比84.23%2.2流动资金万元643.942.2.1流动资金占比15.77%3收入万元6212.004总成本万元4671.765利润总额万元1540.246净利润万元1155.187所得税万元1.228增值税万元212.459税金及附加万元74.6910纳税总额万元672.2011利税总额万元1827.3812投资利润率37.71%13投资利税率44.74%14投资回报率28.28%15回收期年5.0416设备数量台(套)8817年用电量千瓦时709836.9818年用水量立方米4601.3519总能耗吨标准煤87.6320节能率26.55%21节能量吨标准煤23.2922员工数量人87第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.46%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度186.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5518.315518.3111929.3511929.351134.421.1主要生产车间3310.993310.997157.617157.61703.341.2辅助生产车间1765.861765.863817.393817.39363.011.3其他生产车间441.46441.46691.90691.9068.072仓储工程1170.791170.791999.411999.41138.282.1成品贮存292.70292.70499.85499.8534.572.2原料仓储608.81608.811039.691039.6971.912.3辅助材料仓库269.28269.28459.86459.8631.803供配电工程62.4462.4462.4462.444.863.1供配电室62.4462.4462.4462.444.864给排水工程71.8171.8171.8171.814.354.1给排水71.8171.8171.8171.814.355服务性工程741.50741.50741.50741.5051.285.1办公用房426.67426.67426.67426.6722.125.2生活服务314.83314.83314.83314.8324.186消防及环保工程209.18209.18209.18209.1816.286.1消防环保工程209.18209.18209.18209.1816.287项目总图工程31.2231.2231.2231.22-81.957.1场地及道路硬化2063.91320.58320.587.2场区围墙320.582063.912063.917.3安全保卫室31.2231.2231.2231.228绿化工程848.3129.69合计7805.2515005.3715005.371297.21六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3869.80万元,占计划投资的94.75%。其中:完成固定资产投资2675.67万元,占总投资的69.14%;完成流动资金投资1194.13,占总投资的30.86%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3869.801.1完成比例94.75%2完成固定资产投资万元2675.672.1完成比例69.14%3完成流动资金投资万元1194.133.1完成比例30.86%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员87人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人591.2人均年工资万元5.121.3年工资额万元294.362工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元5.032.3年工资额万元79.293企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.843.3年工资额万元23.414品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元36.555其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.455.3年工资额万元29.626职工工资总额万元3232.59五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3440.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1297.211602.87186.563440.171.1工程费用万元1297.211602.873876.531.1.1建筑工程费用万元1297.211297.2131.76%1.1.2设备购置及安装费万元1602.871602.8739.25%1.2工程建设其他费用万元540.09540.0913.22%1.2.1无形资产万元227.97227.971.3预备费万元312.12312.121.3.1基本预备费万元172.03172.031.3.2涨价预备费万元140.09140.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元3440.173440.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金643.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3876.532476.903020.403876.533876.533876.531.1应收账款万元1162.96697.78814.071162.961162.961162.961.2存货万元1744.441046.661221.111744.441744.441744.441.2.1原辅材料万元523.33314.00366.33523.33523.33523.331.2.2燃料动力万元26.1715.7018.3226.1726.1726.171.2.3在产品万元802.44481.47561.71802.44802.44802.441.2.4产成品万元392.50235.50274.75392.50392.50392.501.3现金万元969.13581.48678.39969.13969.13969.132流动负债万元3232.591939.552262.813232.593232.593232.592.1应付账款万元3232.591939.552262.813232.593232.593232.593流动资金万元643.94386.36450.76643.94643.94643.944铺底流动资金万元214.64128.79150.25214.64214.64214.64(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4084.11万元,其中:固定资产投资3440.17万元,占项目总投资的84.23%;流动资金643.94万元,占项目总投资的15.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1297.21万元,占项目总投资的31.76%;设备购置费1602.87万元,占项目总投资的39.25%;其它投资540.09万元,占项目总投资的13.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3440.17+643.94=4084.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3440.1784.23%1.1项目建设投资万元3440.1784.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元643.9415.77%3总投资万元万元4084.11二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3727.20万元,总成本13175.95万元,利润总额-9448.75万元,净利润64.49万元,增值税127.47万元,税金及附加-7086.56万元,所得税-2362.19万元;第二年收入4348.40万元,总成本14928.03万元,利润总额-10579.63万元,净利润-7934.72万元,增值税148.71万元,税金及附加67.04万元,所得税-2644.91万元;第三年生产负荷100%,收入6212.00万元,总成本4671.76万元,利润总额1540.24万元,净利润1155.18万元,增值税212.45万元,税金及附加74.69万元,所得税385.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6212.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=212.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3727.204348.406212.006212.006212.001.1搓毛胶板万元3727.204348.406212.006212.006212.002现价增

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