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泓域咨询MACRO/ 录像编辑设备投资项目立项申请报告录像编辑设备投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技公司实现营业收入9220.93万元,同比增长16.64%(1315.60万元)。其中,主营业业务录像编辑设备生产及销售收入为7951.69万元,占营业总收入的86.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2613.43万元,较去年同期相比增长606.86万元,增长率30.24%;实现净利润1960.07万元,较去年同期相比增长356.88万元,增长率22.26%。二、项目概况(一)项目名称录像编辑设备投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积57201.92平方米(折合约85.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.12%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度195.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57201.92平方米,建筑物基底占地面积32101.72平方米,总建筑面积76078.55平方米,其中:规划建设主体工程54628.35平方米,项目规划绿化面积5419.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费5826.06万元。(七)节能分析“录像编辑设备投资项目建设项目”,年用电量670862.67千瓦时,年总用水量15678.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.79吨标准煤/年。达产年综合节能量35.91吨标准煤/年,项目总节能率27.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19494.14万元,其中:固定资产投资16748.93万元,占项目总投资的85.92%;流动资金2745.21万元,占项目总投资的14.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18430.00万元,总成本费用13983.65万元,税金及附加302.40万元,利润总额4446.35万元,利税总额5362.04万元,税后净利润3334.76万元,达产年纳税总额2027.28万元;达产年投资利润率22.81%,投资利税率27.51%,投资回报率17.11%,全部投资回收期7.35年,提供就业职位296个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地录像编辑设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地录像编辑设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“录像编辑设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位296个,达产年纳税总额2027.28万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.81%,投资利税率27.51%,全部投资回报率17.11%,全部投资回收期7.35年,固定资产投资回收期7.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57201.9285.76亩1.1容积率1.331.2建筑系数56.12%1.3投资强度万元/亩195.301.4基底面积平方米32101.721.5总建筑面积平方米76078.551.6绿化面积平方米5419.66绿化率7.12%2总投资万元19494.142.1固定资产投资万元16748.932.1.1土建工程投资万元6258.792.1.1.1土建工程投资占比万元32.11%2.1.2设备投资万元5826.062.1.2.1设备投资占比29.89%2.1.3其它投资万元4664.082.1.3.1其它投资占比23.93%2.1.4固定资产投资占比85.92%2.2流动资金万元2745.212.2.1流动资金占比14.08%3收入万元18430.004总成本万元13983.655利润总额万元4446.356净利润万元3334.767所得税万元1.338增值税万元613.299税金及附加万元302.4010纳税总额万元2027.2811利税总额万元5362.0412投资利润率22.81%13投资利税率27.51%14投资回报率17.11%15回收期年7.3516设备数量台(套)11717年用电量千瓦时670862.6718年用水量立方米15678.7719总能耗吨标准煤83.7920节能率27.20%21节能量吨标准煤35.9122员工数量人296第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。通过2016年以来近两年的供给侧结构性改革,过剩产能逐步被淘汰出清、僵尸企业逐步被清理、非金融企业高杠杆逐步企稳回落、房地产长效机制正在建立、资金“脱实向虚”向“脱虚向实”转变、新旧动能加快转换,2018年中国经济有望迎来一个难得的战略机遇期。2018年更是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,十九大报告为中国经济未来发展描绘了清晰宏伟的蓝图。一大批省、市、县党政一把手在十九大前后完成换届,在十九大精神指引下,这些经过各级组织部门深入考察的有能力、有实干精神的干部,没有太多思想包袱和负担,可以轻装上阵、撸袖大干,他们的上岗有望推动新一轮招商引资、新一轮地方经济发展的热潮。在此背景下,当前复苏乏力的民间投资及与之密切相关的制造业投资增速有望企稳回升,这将在很大程度上对冲房地产和基建投资增速的下滑。受益于居民可支配收入持续 “跑赢”GDP增速、消费升级等因素,2018年消费有望保持平稳较快增长,继续发挥经济增长“稳定器”和“压舱石”的重要作用。2018年主要经济体经济和贸易回暖趋势有望延续,但考虑到部分国家贸易保护政策及2017年较高对比基数的变化,2018年的出口增速面临小幅下行压力。综合判断,尽管2018年的经济增速与2017年基本持平或略有下滑,但2018年经济增长的质量会更高,这主要体现在消费占比持续提升、三产结构更加优化、内生动力发力更多、动能转换更加凸显等方面。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.12%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度195.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22695.9222695.9254628.3554628.354943.551.1主要生产车间13617.5513617.5532777.0132777.013065.001.2辅助生产车间7262.697262.6917481.0717481.071581.941.3其他生产车间1815.671815.673168.443168.44296.612仓储工程4815.264815.2613942.6313942.63917.622.1成品贮存1203.821203.823485.663485.66229.412.2原料仓储2503.942503.947250.177250.17477.162.3辅助材料仓库1107.511107.513206.803206.80211.053供配电工程256.81256.81256.81256.8119.013.1供配电室256.81256.81256.81256.8119.014给排水工程295.34295.34295.34295.3417.014.1给排水295.34295.34295.34295.3417.015服务性工程3049.663049.663049.663049.66200.715.1办公用房1339.241339.241339.241339.2498.575.2生活服务1710.421710.421710.421710.42115.806消防及环保工程860.33860.33860.33860.3363.706.1消防环保工程860.33860.33860.33860.3363.707项目总图工程128.41128.41128.41128.41-7.257.1场地及道路硬化8219.891608.441608.447.2场区围墙1608.448219.898219.897.3安全保卫室128.41128.41128.41128.418绿化工程2983.92104.44合计32101.7276078.5576078.556258.79六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10416.41万元,占计划投资的53.43%。其中:完成固定资产投资7291.20万元,占总投资的70.00%;完成流动资金投资3125.21,占总投资的30.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10416.411.1完成比例53.43%2完成固定资产投资万元7291.202.1完成比例70.00%3完成流动资金投资万元3125.213.1完成比例30.00%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员296人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2011.2人均年工资万元4.211.3年工资额万元1163.132工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元5.202.3年工资额万元236.793企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.853.3年工资额万元81.614品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元140.305其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.995.3年工资额万元111.966职工工资总额万元11729.74五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16748.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6258.795826.06195.3016748.931.1工程费用万元6258.795826.0614474.951.1.1建筑工程费用万元6258.796258.7932.11%1.1.2设备购置及安装费万元5826.065826.0629.89%1.2工程建设其他费用万元4664.084664.0823.93%1.2.1无形资产万元2102.772102.771.3预备费万元2561.312561.311.3.1基本预备费万元1396.091396.091.3.2涨价预备费万元1165.221165.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元16748.9316748.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2745.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14474.955441.4811492.0514474.9514474.9514474.951.1应收账款万元4342.481736.993473.994342.484342.484342.481.2存货万元6513.732605.495210.986513.736513.736513.731.2.1原辅材料万元1954.12781.651563.301954.121954.121954.121.2.2燃料动力万元97.7139.0878.1697.7197.7197.711.2.3在产品万元2996.321198.532397.052996.322996.322996.321.2.4产成品万元1465.59586.241172.471465.591465.591465.591.3现金万元3618.741447.502894.993618.743618.743618.742流动负债万元11729.744691.909383.7911729.7411729.7411729.742.1应付账款万元11729.744691.909383.7911729.7411729.7411729.743流动资金万元2745.211098.082196.172745.212745.212745.214铺底流动资金万元915.06366.03732.06915.06915.06915.06(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19494.14万元,其中:固定资产投资16748.93万元,占项目总投资的85.92%;流动资金2745.21万元,占项目总投资的14.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6258.79万元,占项目总投资的32.11%;设备购置费5826.06万元,占项目总投资的29.89%;其它投资4664.08万元,占项目总投资的23.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16748.93+2745.21=19494.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16748.9385.92%1.1项目建设投资万元16748.9385.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2745.2114.08%3总投资万元万元19494.14二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7372.00万元,总成本1663.79万元,利润总额5708.21万元,净利润258.25万元,增值税245.32万元,税金及附加4281.16万元,所得税1427.05万元;第二年收入14744.00万元,总成本2830.58万元,利润总额11913.42万元,净利润8935.06万元,增值税490.63万元,税金及附加287.68万元,所得税2978.36万元;第三年生产负荷100%,收入18430.00万元,总成本13983.65万元,利润总额4446.35万元,净利润3334.76万元,增值税613.29万元,税金及附加302.40万元,所得税1111.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18430.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=613.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7372.0014744.0018430.0018430.0018430.001.1录像编辑设备万元7372.0014744.0018430.0018430.0018430.002现价增加值万元2359.044718.085897.605897.6

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