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泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维原料球投资项目立项申请报告玻璃纤维原料球投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入8951.31万元,同比增长13.77%(1083.45万元)。其中,主营业业务玻璃纤维原料球生产及销售收入为7334.10万元,占营业总收入的81.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2153.28万元,较去年同期相比增长256.78万元,增长率13.54%;实现净利润1614.96万元,较去年同期相比增长319.42万元,增长率24.66%。二、项目概况(一)项目名称玻璃纤维原料球投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积22331.16平方米(折合约33.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.48%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度193.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22331.16平方米,建筑物基底占地面积15739.00平方米,总建筑面积25234.21平方米,其中:规划建设主体工程18159.78平方米,项目规划绿化面积1406.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费2464.02万元。(七)节能分析“玻璃纤维原料球投资项目建设项目”,年用电量502760.51千瓦时,年总用水量6264.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.32吨标准煤/年。达产年综合节能量19.68吨标准煤/年,项目总节能率23.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8789.47万元,其中:固定资产投资6482.40万元,占项目总投资的73.75%;流动资金2307.07万元,占项目总投资的26.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16402.00万元,总成本费用12986.17万元,税金及附加145.86万元,利润总额3415.83万元,利税总额4032.84万元,税后净利润2561.87万元,达产年纳税总额1470.97万元;达产年投资利润率38.86%,投资利税率45.88%,投资回报率29.15%,全部投资回收期4.93年,提供就业职位244个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地玻璃纤维原料球行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地玻璃纤维原料球产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃纤维原料球投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位244个,达产年纳税总额1470.97万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.86%,投资利税率45.88%,全部投资回报率29.15%,全部投资回收期4.93年,固定资产投资回收期4.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快行业信息平台建设。充分运用新一代信息技术,可视化展示产业布局、发展动态、制约瓶颈,引导平台及时向民营企业发布宏观经济信息、政策信息、行业信息和项目信息。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22331.1633.48亩1.1容积率1.131.2建筑系数70.48%1.3投资强度万元/亩193.621.4基底面积平方米15739.001.5总建筑面积平方米25234.211.6绿化面积平方米1406.73绿化率5.57%2总投资万元8789.472.1固定资产投资万元6482.402.1.1土建工程投资万元2065.372.1.1.1土建工程投资占比万元23.50%2.1.2设备投资万元2464.022.1.2.1设备投资占比28.03%2.1.3其它投资万元1953.012.1.3.1其它投资占比22.22%2.1.4固定资产投资占比73.75%2.2流动资金万元2307.072.2.1流动资金占比26.25%3收入万元16402.004总成本万元12986.175利润总额万元3415.836净利润万元2561.877所得税万元1.138增值税万元471.159税金及附加万元145.8610纳税总额万元1470.9711利税总额万元4032.8412投资利润率38.86%13投资利税率45.88%14投资回报率29.15%15回收期年4.9316设备数量台(套)6017年用电量千瓦时502760.5118年用水量立方米6264.1219总能耗吨标准煤62.3220节能率23.52%21节能量吨标准煤19.6822员工数量人244第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、发达国家纷纷实施“再工业化”战略,制造业重新成为各国竞争的主战场。进入21世纪,发达国家相继出台扶持制造业发展的政策。如美国发布先进制造业国家战略计划,提出重点发展航空航天、医疗设备、卫星通信、科技咨询等50个能够维持美国当前发展和持久繁荣的关键产业。德国提出工业4.0,日本启动再兴战略,法国颁布新工业法,韩国发布未来增长动力计划等。同时,新兴国家纷纷把发展制造业上升为国家战略。各国都力图抢占高端制造市场并不断扩大竞争优势。全球贸易和投资规则深刻改变,制造业发展的国际环境更趋复杂。发达国家正在制定制造业国际投资、贸易和服务新规则,如美国积极主导的跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判达成协议,意图通过贸易和服务自由、货币自由兑换、税制公平、国企私有化、保护劳工权益、保护知识产权、保护环境资源、信息自由等,促进亚太地区的贸易自由。这在一定程度上弱化了我国加入世界贸易组织后的贸易优势,对我国制造业拓展国际市场,提高在全球价值链分工中的地位形成新挑战。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.48%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度193.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11127.4711127.4718159.7818159.781634.981.1主要生产车间6676.486676.4810895.8710895.871013.691.2辅助生产车间3560.793560.795811.135811.13523.191.3其他生产车间890.20890.201053.271053.2798.102仓储工程2360.852360.854598.384598.38301.092.1成品贮存590.21590.211149.601149.6075.272.2原料仓储1227.641227.642391.162391.16156.572.3辅助材料仓库543.00543.001057.631057.6369.253供配电工程125.91125.91125.91125.919.273.1供配电室125.91125.91125.91125.919.274给排水工程144.80144.80144.80144.808.304.1给排水144.80144.80144.80144.808.305服务性工程1495.201495.201495.201495.2097.905.1办公用房713.40713.40713.40713.4051.085.2生活服务781.80781.80781.80781.8057.966消防及环保工程421.81421.81421.81421.8131.076.1消防环保工程421.81421.81421.81421.8131.077项目总图工程62.9662.9662.9662.96-79.527.1场地及道路硬化3948.51882.52882.527.2场区围墙882.523948.513948.517.3安全保卫室62.9662.9662.9662.968绿化工程1779.3062.28合计15739.0025234.2125234.212065.37六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5037.02万元,占计划投资的57.31%。其中:完成固定资产投资3354.57万元,占总投资的66.60%;完成流动资金投资1682.45,占总投资的33.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5037.021.1完成比例57.31%2完成固定资产投资万元3354.572.1完成比例66.60%3完成流动资金投资万元1682.453.1完成比例33.40%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员244人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1661.2人均年工资万元5.631.3年工资额万元826.162工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.702.3年工资额万元247.603企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.853.3年工资额万元75.944品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.024.3年工资额万元108.625其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.995.3年工资额万元84.886职工工资总额万元9869.80五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6482.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2065.372464.02193.626482.401.1工程费用万元2065.372464.0212176.871.1.1建筑工程费用万元2065.372065.3723.50%1.1.2设备购置及安装费万元2464.022464.0228.03%1.2工程建设其他费用万元1953.011953.0122.22%1.2.1无形资产万元880.32880.321.3预备费万元1072.691072.691.3.1基本预备费万元435.95435.951.3.2涨价预备费万元636.74636.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元6482.406482.40(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2307.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12176.876037.758392.4012176.8712176.8712176.871.1应收账款万元3653.062191.842557.143653.063653.063653.061.2存货万元5479.593287.753835.715479.595479.595479.591.2.1原辅材料万元1643.88986.331150.711643.881643.881643.881.2.2燃料动力万元82.1949.3257.5482.1982.1982.191.2.3在产品万元2520.611512.371764.432520.612520.612520.611.2.4产成品万元1232.91739.74863.041232.911232.911232.911.3现金万元3044.221826.532130.953044.223044.223044.222流动负债万元9869.805921.886908.869869.809869.809869.802.1应付账款万元9869.805921.886908.869869.809869.809869.803流动资金万元2307.071384.241614.952307.072307.072307.074铺底流动资金万元769.02461.41538.32769.02769.02769.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8789.47万元,其中:固定资产投资6482.40万元,占项目总投资的73.75%;流动资金2307.07万元,占项目总投资的26.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2065.37万元,占项目总投资的23.50%;设备购置费2464.02万元,占项目总投资的28.03%;其它投资1953.01万元,占项目总投资的22.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6482.40+2307.07=8789.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6482.4073.75%1.1项目建设投资万元6482.4073.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2307.0726.25%3总投资万元万元8789.47二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9841.20万元,总成本12384.51万元,利润总额-2543.31万元,净利润123.25万元,增值税282.69万元,税金及附加-1907.48万元,所得税-635.83万元;第二年收入11481.40万元,总成本14100.78万元,利润总额-2619.38万元,净利润-1964.53万元,增值税329.80万元,税金及附加128.90万元,所得税-654.85万元;第三年生产负荷100%,收入16402.00万元,总成本12986.17万元,利润总额3415.83万元,净利润2561.87万元,增值税471.15万元,税金及附加145.86万元,所得税853.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16402.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=471.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9841.2011481.4016402.0016402.0016402.001.1玻璃纤维原料球万元9841.2011481.4016402.0016402.0016402.00

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