二级螺纹钢投资项目立项申请报告_第1页
二级螺纹钢投资项目立项申请报告_第2页
二级螺纹钢投资项目立项申请报告_第3页
二级螺纹钢投资项目立项申请报告_第4页
二级螺纹钢投资项目立项申请报告_第5页
已阅读5页,还剩22页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 二级螺纹钢投资项目立项申请报告二级螺纹钢投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx投资公司实现营业收入17031.51万元,同比增长10.82%(1662.80万元)。其中,主营业业务二级螺纹钢生产及销售收入为14638.30万元,占营业总收入的85.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4090.73万元,较去年同期相比增长911.34万元,增长率28.66%;实现净利润3068.05万元,较去年同期相比增长383.83万元,增长率14.30%。二、项目概况(一)项目名称二级螺纹钢投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积36258.12平方米(折合约54.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.82%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度186.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36258.12平方米,建筑物基底占地面积20601.86平方米,总建筑面积54749.76平方米,其中:规划建设主体工程34277.91平方米,项目规划绿化面积3528.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费2968.23万元。(七)节能分析“二级螺纹钢投资项目建设项目”,年用电量1079970.92千瓦时,年总用水量18025.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.27吨标准煤/年。达产年综合节能量49.66吨标准煤/年,项目总节能率28.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12439.97万元,其中:固定资产投资10112.59万元,占项目总投资的81.29%;流动资金2327.38万元,占项目总投资的18.71%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19413.00万元,总成本费用15087.13万元,税金及附加216.63万元,利润总额4325.87万元,利税总额5139.17万元,税后净利润3244.40万元,达产年纳税总额1894.77万元;达产年投资利润率34.77%,投资利税率41.31%,投资回报率26.08%,全部投资回收期5.33年,提供就业职位337个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地二级螺纹钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地二级螺纹钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“二级螺纹钢投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位337个,达产年纳税总额1894.77万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.77%,投资利税率41.31%,全部投资回报率26.08%,全部投资回收期5.33年,固定资产投资回收期5.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月发布的发展服务型制造专项行动指南,作为中国制造20251+X体系的一个重要组成部分,明确提出设计服务提升、制造效能提升、客户价值提升和服务模式创新等四大行动。制订了发展目标,即到2018年,培育50家服务能力强、行业影响大的示范企业;支持100项服务水平高、带动作用好的示范项目;建设50个功能完备、运转高效的公共服务平台。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36258.1254.36亩1.1容积率1.511.2建筑系数56.82%1.3投资强度万元/亩186.031.4基底面积平方米20601.861.5总建筑面积平方米54749.761.6绿化面积平方米3528.27绿化率6.44%2总投资万元12439.972.1固定资产投资万元10112.592.1.1土建工程投资万元3855.072.1.1.1土建工程投资占比万元30.99%2.1.2设备投资万元2968.232.1.2.1设备投资占比23.86%2.1.3其它投资万元3289.292.1.3.1其它投资占比26.44%2.1.4固定资产投资占比81.29%2.2流动资金万元2327.382.2.1流动资金占比18.71%3收入万元19413.004总成本万元15087.135利润总额万元4325.876净利润万元3244.407所得税万元1.518增值税万元596.679税金及附加万元216.6310纳税总额万元1894.7711利税总额万元5139.1712投资利润率34.77%13投资利税率41.31%14投资回报率26.08%15回收期年5.3316设备数量台(套)9917年用电量千瓦时1079970.9218年用水量立方米18025.8419总能耗吨标准煤134.2720节能率28.09%21节能量吨标准煤49.6622员工数量人337第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、支持优势传统产业大型骨干企业壮大规模增强实力,着力打造一批品牌价值高、规模大、实力强、拥有核心技术和自主知识产权的大型骨干企业。完善帮扶机制,重点培育一批优势传统产业民营企业的大型骨干企业。抓好后备骨干企业培育,完善省市两级后备企业名录。提升服务水平。落实好企业联系人制度,完善省市联动服务机制,提高企业诉求办理效率和质量。推动大型骨干企业直购电全覆盖,在网上办事大厅建设大型骨干企业绿色通道。支持有条件的大中型企业设立企业研究院和省级企业重点实验室,从制造环节向研发设计和品牌营销环节延伸,建设一体化的全产业链体系。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.82%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度186.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14565.5214565.5234277.9134277.912654.951.1主要生产车间8739.318739.3120566.7520566.751646.071.2辅助生产车间4660.974660.9710968.9310968.93849.581.3其他生产车间1165.241165.241988.121988.12159.302仓储工程3090.283090.2813306.7013306.70749.572.1成品贮存772.57772.573326.683326.68187.392.2原料仓储1606.951606.956919.486919.48389.782.3辅助材料仓库710.76710.763060.543060.54172.403供配电工程164.81164.81164.81164.8110.443.1供配电室164.81164.81164.81164.8110.444给排水工程189.54189.54189.54189.549.344.1给排水189.54189.54189.54189.549.345服务性工程1957.181957.181957.181957.18110.255.1办公用房895.16895.16895.16895.1656.255.2生活服务1062.021062.021062.021062.0264.226消防及环保工程552.13552.13552.13552.1334.996.1消防环保工程552.13552.13552.13552.1334.997项目总图工程82.4182.4182.4182.41227.847.1场地及道路硬化5159.97866.79866.797.2场区围墙866.795159.975159.977.3安全保卫室82.4182.4182.4182.418绿化工程1648.3857.69合计20601.8654749.7654749.763855.07六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10694.35万元,占计划投资的85.97%。其中:完成固定资产投资7771.45万元,占总投资的72.67%;完成流动资金投资2922.90,占总投资的27.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10694.351.1完成比例85.97%2完成固定资产投资万元7771.452.1完成比例72.67%3完成流动资金投资万元2922.903.1完成比例27.33%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员337人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2291.2人均年工资万元5.771.3年工资额万元1008.382工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元6.272.3年工资额万元329.733企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.693.3年工资额万元99.554品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元141.385其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.485.3年工资额万元115.406职工工资总额万元12067.52五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10112.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3855.072968.23186.0310112.591.1工程费用万元3855.072968.2314394.901.1.1建筑工程费用万元3855.073855.0730.99%1.1.2设备购置及安装费万元2968.232968.2323.86%1.2工程建设其他费用万元3289.293289.2926.44%1.2.1无形资产万元1432.901432.901.3预备费万元1856.391856.391.3.1基本预备费万元978.96978.961.3.2涨价预备费万元877.43877.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元10112.5910112.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2327.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14394.907213.339785.1414394.9014394.9014394.901.1应收账款万元4318.472375.163022.934318.474318.474318.471.2存货万元6477.703562.744534.396477.706477.706477.701.2.1原辅材料万元1943.311068.821360.321943.311943.311943.311.2.2燃料动力万元97.1753.4468.0297.1797.1797.171.2.3在产品万元2979.741638.862085.822979.742979.742979.741.2.4产成品万元1457.48801.621020.241457.481457.481457.481.3现金万元3598.721979.302519.113598.723598.723598.722流动负债万元12067.526637.148447.2612067.5212067.5212067.522.1应付账款万元12067.526637.148447.2612067.5212067.5212067.523流动资金万元2327.381280.061629.172327.382327.382327.384铺底流动资金万元775.79426.69543.05775.79775.79775.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12439.97万元,其中:固定资产投资10112.59万元,占项目总投资的81.29%;流动资金2327.38万元,占项目总投资的18.71%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3855.07万元,占项目总投资的30.99%;设备购置费2968.23万元,占项目总投资的23.86%;其它投资3289.29万元,占项目总投资的26.44%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10112.59+2327.38=12439.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10112.5981.29%1.1项目建设投资万元10112.5981.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2327.3818.71%3总投资万元万元12439.97二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10677.15万元,总成本7684.15万元,利润总额2993.00万元,净利润184.41万元,增值税328.17万元,税金及附加2244.75万元,所得税748.25万元;第二年收入13589.10万元,总成本9212.25万元,利润总额4376.85万元,净利润3282.64万元,增值税417.67万元,税金及附加195.15万元,所得税1094.21万元;第三年生产负荷100%,收入19413.00万元,总成本15087.13万元,利润总额4325.87万元,净利润3244.40万元,增值税596.67万元,税金及附加216.63万元,所得税1081.47万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19413.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=596.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10677.1513589.1019413.0019413.0019413.001.1二级螺纹钢万元10677.1513589.1019413.0019413.0019413.002现价增加值万元3416.694348.516212.166212.1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论