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泓域咨询MACRO/ 盒投资项目立项申请报告盒投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx公司实现营业收入8231.79万元,同比增长18.83%(1304.49万元)。其中,主营业业务盒生产及销售收入为7789.66万元,占营业总收入的94.63%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1971.52万元,较去年同期相比增长395.42万元,增长率25.09%;实现净利润1478.64万元,较去年同期相比增长270.00万元,增长率22.34%。二、项目概况(一)项目名称盒投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积12419.54平方米(折合约18.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.85%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度193.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12419.54平方米,建筑物基底占地面积6439.53平方米,总建筑面积15027.64平方米,其中:规划建设主体工程10438.08平方米,项目规划绿化面积977.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费1457.30万元。(七)节能分析“盒投资项目建设项目”,年用电量805604.77千瓦时,年总用水量6845.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.59吨标准煤/年。达产年综合节能量28.09吨标准煤/年,项目总节能率20.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4523.93万元,其中:固定资产投资3598.87万元,占项目总投资的79.55%;流动资金925.06万元,占项目总投资的20.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8983.00万元,总成本费用6847.18万元,税金及附加85.03万元,利润总额2135.82万元,利税总额2515.45万元,税后净利润1601.87万元,达产年纳税总额913.59万元;达产年投资利润率47.21%,投资利税率55.60%,投资回报率35.41%,全部投资回收期4.32年,提供就业职位142个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地盒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地盒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“盒投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位142个,达产年纳税总额913.59万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.21%,投资利税率55.60%,全部投资回报率35.41%,全部投资回收期4.32年,固定资产投资回收期4.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型。发展服务型制造,就是要以市场需求为中心,以价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,打造竞争新优势。报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出重点发挥民营企业和民间投资的作用,政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设,为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12419.5418.62亩1.1容积率1.211.2建筑系数51.85%1.3投资强度万元/亩193.281.4基底面积平方米6439.531.5总建筑面积平方米15027.641.6绿化面积平方米977.97绿化率6.51%2总投资万元4523.932.1固定资产投资万元3598.872.1.1土建工程投资万元1224.422.1.1.1土建工程投资占比万元27.07%2.1.2设备投资万元1457.302.1.2.1设备投资占比32.21%2.1.3其它投资万元917.152.1.3.1其它投资占比20.27%2.1.4固定资产投资占比79.55%2.2流动资金万元925.062.2.1流动资金占比20.45%3收入万元8983.004总成本万元6847.185利润总额万元2135.826净利润万元1601.877所得税万元1.218增值税万元294.609税金及附加万元85.0310纳税总额万元913.5911利税总额万元2515.4512投资利润率47.21%13投资利税率55.60%14投资回报率35.41%15回收期年4.3216设备数量台(套)11217年用电量千瓦时805604.7718年用水量立方米6845.4319总能耗吨标准煤99.5920节能率20.51%21节能量吨标准煤28.0922员工数量人142第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、2015年,我国国内生产总值按可比价格计算比上年增长6.9%,增速较上年放缓0.4个百分点,保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。更重要的是,服务业在GDP中的比重首次超过50%,表明我国经济结构已迎来重要转折点。在“十二五”这个我国经济转型升级的关键时期,在稳增长的多重压力下,党中央、国务院把调结构、转方式放在更加突出的位置,在发展中促转型,在转型中谋发展,经济结构持续优化,产业发展奋力迈向中高端,为新时期的发展奠定了新起点。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.85%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度193.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4552.754552.7510438.0810438.08935.521.1主要生产车间2731.652731.656262.856262.85580.021.2辅助生产车间1456.881456.883340.193340.19299.371.3其他生产车间364.22364.22605.41605.4156.132仓储工程965.93965.932983.212983.21194.452.1成品贮存241.48241.48745.80745.8048.612.2原料仓储502.28502.281551.271551.27101.112.3辅助材料仓库222.16222.16686.14686.1444.723供配电工程51.5251.5251.5251.523.783.1供配电室51.5251.5251.5251.523.784给排水工程59.2459.2459.2459.243.384.1给排水59.2459.2459.2459.243.385服务性工程611.76611.76611.76611.7639.885.1办公用房355.52355.52355.52355.5223.445.2生活服务256.24256.24256.24256.2421.916消防及环保工程172.58172.58172.58172.5812.666.1消防环保工程172.58172.58172.58172.5812.667项目总图工程25.7625.7625.7625.7613.787.1场地及道路硬化1731.00263.95263.957.2场区围墙263.951731.001731.007.3安全保卫室25.7625.7625.7625.768绿化工程599.2820.97合计6439.5315027.6415027.641224.42六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3796.29万元,占计划投资的83.92%。其中:完成固定资产投资3035.70万元,占总投资的79.96%;完成流动资金投资760.59,占总投资的20.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3796.291.1完成比例83.92%2完成固定资产投资万元3035.702.1完成比例79.96%3完成流动资金投资万元760.593.1完成比例20.04%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员142人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人971.2人均年工资万元5.971.3年工资额万元422.022工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元6.292.3年工资额万元127.733企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.073.3年工资额万元47.324品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元62.525其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.345.3年工资额万元41.026职工工资总额万元4734.44五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3598.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1224.421457.30193.283598.871.1工程费用万元1224.421457.305659.501.1.1建筑工程费用万元1224.421224.4227.07%1.1.2设备购置及安装费万元1457.301457.3032.21%1.2工程建设其他费用万元917.15917.1520.27%1.2.1无形资产万元504.42504.421.3预备费万元412.73412.731.3.1基本预备费万元200.44200.441.3.2涨价预备费万元212.29212.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元3598.873598.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金925.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5659.502623.784127.255659.505659.505659.501.1应收账款万元1697.85679.141273.391697.851697.851697.851.2存货万元2546.781018.711910.082546.782546.782546.781.2.1原辅材料万元764.03305.61573.03764.03764.03764.031.2.2燃料动力万元38.2015.2828.6538.2038.2038.201.2.3在产品万元1171.52468.61878.641171.521171.521171.521.2.4产成品万元573.03229.21429.77573.03573.03573.031.3现金万元1414.88565.951061.161414.881414.881414.882流动负债万元4734.441893.783550.834734.444734.444734.442.1应付账款万元4734.441893.783550.834734.444734.444734.443流动资金万元925.06370.02693.79925.06925.06925.064铺底流动资金万元308.35123.34231.26308.35308.35308.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4523.93万元,其中:固定资产投资3598.87万元,占项目总投资的79.55%;流动资金925.06万元,占项目总投资的20.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1224.42万元,占项目总投资的27.07%;设备购置费1457.30万元,占项目总投资的32.21%;其它投资917.15万元,占项目总投资的20.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3598.87+925.06=4523.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3598.8779.55%1.1项目建设投资万元3598.8779.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元925.0620.45%3总投资万元万元4523.93二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3593.20万元,总成本9353.83万元,利润总额-5760.63万元,净利润63.82万元,增值税117.84万元,税金及附加-4320.47万元,所得税-1440.16万元;第二年收入6737.25万元,总成本15199.13万元,利润总额-8461.88万元,净利润-6346.41万元,增值税220.95万元,税金及附加76.19万元,所得税-2115.47万元;第三年生产负荷100%,收入8983.00万元,总成本6847.18万元,利润总额2135.82万元,净利润1601.87万元,增值税294.60万元,税金及附加85.03万元,所得税533.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8983.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=294.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3593.206737.258983.008983.008983.001.1盒万元3593.206737.258983.008983.008983.002现价增加值万元1149.822155.922874.56

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