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泓域咨询MACRO/ 牦牛绒毛背心投资项目立项申请报告牦牛绒毛背心投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入6743.32万元,同比增长32.74%(1663.09万元)。其中,主营业业务牦牛绒毛背心生产及销售收入为5840.65万元,占营业总收入的86.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1662.16万元,较去年同期相比增长412.39万元,增长率33.00%;实现净利润1246.62万元,较去年同期相比增长169.34万元,增长率15.72%。二、项目概况(一)项目名称牦牛绒毛背心投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积29034.51平方米(折合约43.53亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.64%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.08%,固定资产投资强度181.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29034.51平方米,建筑物基底占地面积16445.15平方米,总建筑面积31937.96平方米,其中:规划建设主体工程23686.98平方米,项目规划绿化面积1622.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费3050.13万元。(七)节能分析“牦牛绒毛背心投资项目建设项目”,年用电量961827.49千瓦时,年总用水量5742.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.70吨标准煤/年。达产年综合节能量29.68吨标准煤/年,项目总节能率22.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9520.53万元,其中:固定资产投资7916.80万元,占项目总投资的83.16%;流动资金1603.73万元,占项目总投资的16.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11727.00万元,总成本费用9183.15万元,税金及附加158.24万元,利润总额2543.85万元,利税总额3052.97万元,税后净利润1907.89万元,达产年纳税总额1145.08万元;达产年投资利润率26.72%,投资利税率32.07%,投资回报率20.04%,全部投资回收期6.49年,提供就业职位178个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地牦牛绒毛背心行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地牦牛绒毛背心产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“牦牛绒毛背心投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位178个,达产年纳税总额1145.08万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.72%,投资利税率32.07%,全部投资回报率20.04%,全部投资回收期6.49年,固定资产投资回收期6.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29034.5143.53亩1.1容积率1.101.2建筑系数56.64%1.3投资强度万元/亩181.871.4基底面积平方米16445.151.5总建筑面积平方米31937.961.6绿化面积平方米1622.24绿化率5.08%2总投资万元9520.532.1固定资产投资万元7916.802.1.1土建工程投资万元2264.292.1.1.1土建工程投资占比万元23.78%2.1.2设备投资万元3050.132.1.2.1设备投资占比32.04%2.1.3其它投资万元2602.382.1.3.1其它投资占比27.33%2.1.4固定资产投资占比83.16%2.2流动资金万元1603.732.2.1流动资金占比16.84%3收入万元11727.004总成本万元9183.155利润总额万元2543.856净利润万元1907.897所得税万元1.108增值税万元350.889税金及附加万元158.2410纳税总额万元1145.0811利税总额万元3052.9712投资利润率26.72%13投资利税率32.07%14投资回报率20.04%15回收期年6.4916设备数量台(套)11517年用电量千瓦时961827.4918年用水量立方米5742.6319总能耗吨标准煤118.7020节能率22.38%21节能量吨标准煤29.6822员工数量人178第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.64%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.08%,固定资产投资强度181.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11626.7211626.7223686.9823686.981847.261.1主要生产车间6976.036976.0314212.1914212.191145.301.2辅助生产车间3720.553720.557579.837579.83591.121.3其他生产车间930.14930.141373.841373.84110.842仓储工程2466.772466.775363.145363.14304.182.1成品贮存616.69616.691340.791340.7976.052.2原料仓储1282.721282.722788.832788.83158.172.3辅助材料仓库567.36567.361233.521233.5269.963供配电工程131.56131.56131.56131.568.393.1供配电室131.56131.56131.56131.568.394给排水工程151.30151.30151.30151.307.514.1给排水151.30151.30151.30151.307.515服务性工程1562.291562.291562.291562.2988.615.1办公用房772.93772.93772.93772.9339.965.2生活服务789.36789.36789.36789.3648.456消防及环保工程440.73440.73440.73440.7328.126.1消防环保工程440.73440.73440.73440.7328.127项目总图工程65.7865.7865.7865.78-84.857.1场地及道路硬化4564.52900.30900.307.2场区围墙900.304564.524564.527.3安全保卫室65.7865.7865.7865.788绿化工程1859.2265.07合计16445.1531937.9631937.962264.29六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5655.23万元,占计划投资的59.40%。其中:完成固定资产投资3944.25万元,占总投资的69.75%;完成流动资金投资1710.98,占总投资的30.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5655.231.1完成比例59.40%2完成固定资产投资万元3944.252.1完成比例69.75%3完成流动资金投资万元1710.983.1完成比例30.25%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员178人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1211.2人均年工资万元4.291.3年工资额万元546.852工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元5.742.3年工资额万元169.043企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元42.634品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元72.925其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.245.3年工资额万元46.536职工工资总额万元6765.49五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7916.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2264.293050.13181.877916.801.1工程费用万元2264.293050.138369.221.1.1建筑工程费用万元2264.292264.2923.78%1.1.2设备购置及安装费万元3050.133050.1332.04%1.2工程建设其他费用万元2602.382602.3827.33%1.2.1无形资产万元1079.721079.721.3预备费万元1522.661522.661.3.1基本预备费万元798.48798.481.3.2涨价预备费万元724.18724.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元7916.807916.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1603.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8369.224886.346232.678369.228369.228369.221.1应收账款万元2510.771632.001883.072510.772510.772510.771.2存货万元3766.152448.002824.613766.153766.153766.151.2.1原辅材料万元1129.85734.40847.381129.851129.851129.851.2.2燃料动力万元56.4936.7242.3756.4956.4956.491.2.3在产品万元1732.431126.081299.321732.431732.431732.431.2.4产成品万元847.38550.80635.54847.38847.38847.381.3现金万元2092.301360.001569.232092.302092.302092.302流动负债万元6765.494397.575074.126765.496765.496765.492.1应付账款万元6765.494397.575074.126765.496765.496765.493流动资金万元1603.731042.421202.801603.731603.731603.734铺底流动资金万元534.57347.47400.93534.57534.57534.57(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9520.53万元,其中:固定资产投资7916.80万元,占项目总投资的83.16%;流动资金1603.73万元,占项目总投资的16.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2264.29万元,占项目总投资的23.78%;设备购置费3050.13万元,占项目总投资的32.04%;其它投资2602.38万元,占项目总投资的27.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7916.80+1603.73=9520.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7916.8083.16%1.1项目建设投资万元7916.8083.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1603.7316.84%3总投资万元万元9520.53二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7622.55万元,总成本4037.09万元,利润总额3585.46万元,净利润143.51万元,增值税228.07万元,税金及附加2689.10万元,所得税896.37万元;第二年收入8795.25万元,总成本4547.65万元,利润总额4247.60万元,净利润3185.70万元,增值税263.16万元,税金及附加147.72万元,所得税1061.90万元;第三年生产负荷100%,收入11727.00万元,总成本9183.15万元,利润总额2543.85万元,净利润1907.89万元,增值税350.88万元,税金及附加158.24万元,所得税635.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11727.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=350.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7622.558795.2511727.0011727.0011727.001.1牦牛绒毛背心万元7622.558795.2511727.0011727.0011727.002现价增加值万元2439.

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