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泓域咨询MACRO/ 电机用轴承项目立项申请报告电机用轴承项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx投资公司实现营业收入4330.42万元,同比增长14.10%(535.19万元)。其中,主营业业务电机用轴承生产及销售收入为3817.95万元,占营业总收入的88.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1176.02万元,较去年同期相比增长127.03万元,增长率12.11%;实现净利润882.01万元,较去年同期相比增长157.38万元,增长率21.72%。二、项目概况(一)项目名称电机用轴承项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积12032.68平方米(折合约18.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.31%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度182.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12032.68平方米,建筑物基底占地面积6173.97平方米,总建筑面积14679.87平方米,其中:规划建设主体工程11391.65平方米,项目规划绿化面积817.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费1475.13万元。(七)节能分析“电机用轴承项目建设项目”,年用电量968580.86千瓦时,年总用水量7850.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.71吨标准煤/年。达产年综合节能量37.80吨标准煤/年,项目总节能率29.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4310.55万元,其中:固定资产投资3291.04万元,占项目总投资的76.35%;流动资金1019.51万元,占项目总投资的23.65%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8543.00万元,总成本费用6562.47万元,税金及附加80.91万元,利润总额1980.53万元,利税总额2334.62万元,税后净利润1485.40万元,达产年纳税总额849.22万元;达产年投资利润率45.95%,投资利税率54.16%,投资回报率34.46%,全部投资回收期4.40年,提供就业职位148个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城电机用轴承行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城电机用轴承产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“电机用轴承项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位148个,达产年纳税总额849.22万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.95%,投资利税率54.16%,全部投资回报率34.46%,全部投资回收期4.40年,固定资产投资回收期4.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业积极履行社会责任。2016年12月,国务院印发生产者责任延伸制度推行方案,要求生产者开展生态设计、使用再生原料、规范回收利用并加强信息公开。国家发展和改革委员会正在研究制定饮料纸基复合包装和铅酸蓄电池生产者责任延伸制度落实方案。工业和信息化部联合财政部、商务部和科技部等选择17家单位开展第一批电器电子产品生产者责任延伸试点,为生产者责任延伸制度的完善提供了有力支撑。下一步,发展改革委、工业和信息化部将会同有关部门进一步扩大推行生产者责任延伸制度的试点范围,选择有条件的地区和有一定规模的企业开展自愿性和强制性相结合的试点工作,推进建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12032.6818.04亩1.1容积率1.221.2建筑系数51.31%1.3投资强度万元/亩182.431.4基底面积平方米6173.971.5总建筑面积平方米14679.871.6绿化面积平方米817.93绿化率5.57%2总投资万元4310.552.1固定资产投资万元3291.042.1.1土建工程投资万元1064.992.1.1.1土建工程投资占比万元24.71%2.1.2设备投资万元1475.132.1.2.1设备投资占比34.22%2.1.3其它投资万元750.922.1.3.1其它投资占比17.42%2.1.4固定资产投资占比76.35%2.2流动资金万元1019.512.2.1流动资金占比23.65%3收入万元8543.004总成本万元6562.475利润总额万元1980.536净利润万元1485.407所得税万元1.228增值税万元273.189税金及附加万元80.9110纳税总额万元849.2211利税总额万元2334.6212投资利润率45.95%13投资利税率54.16%14投资回报率34.46%15回收期年4.4016设备数量台(套)9217年用电量千瓦时968580.8618年用水量立方米7850.9619总能耗吨标准煤119.7120节能率29.00%21节能量吨标准煤37.8022员工数量人148第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约,最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础,部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长,核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市,我市近年来两化融合实践颇为抢眼,不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评,其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低,工业应用指数偏差。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.31%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度182.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4365.004365.0011391.6511391.65909.081.1主要生产车间2619.002619.006834.996834.99563.631.2辅助生产车间1396.801396.803645.333645.33290.911.3其他生产车间349.20349.20660.72660.7254.542仓储工程926.10926.102137.342137.34124.052.1成品贮存231.53231.53534.34534.3431.012.2原料仓储481.57481.571111.421111.4264.512.3辅助材料仓库213.00213.00491.59491.5928.533供配电工程49.3949.3949.3949.393.223.1供配电室49.3949.3949.3949.393.224给排水工程56.8056.8056.8056.802.884.1给排水56.8056.8056.8056.802.885服务性工程586.53586.53586.53586.5334.045.1办公用房303.73303.73303.73303.7318.045.2生活服务282.80282.80282.80282.8016.026消防及环保工程165.46165.46165.46165.4610.806.1消防环保工程165.46165.46165.46165.4610.807项目总图工程24.7024.7024.7024.70-36.657.1场地及道路硬化1716.73310.38310.387.2场区围墙310.381716.731716.737.3安全保卫室24.7024.7024.7024.708绿化工程502.0917.57合计6173.9714679.8714679.871064.99六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2326.88万元,占计划投资的53.98%。其中:完成固定资产投资1793.98万元,占总投资的77.10%;完成流动资金投资532.90,占总投资的22.90%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2326.881.1完成比例53.98%2完成固定资产投资万元1793.982.1完成比例77.10%3完成流动资金投资万元532.903.1完成比例22.90%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员148人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1011.2人均年工资万元4.151.3年工资额万元510.732工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元6.882.3年工资额万元151.553企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.573.3年工资额万元41.374品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元61.955其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.725.3年工资额万元36.006职工工资总额万元4303.80五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3291.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1064.991475.13182.433291.041.1工程费用万元1064.991475.135323.311.1.1建筑工程费用万元1064.991064.9924.71%1.1.2设备购置及安装费万元1475.131475.1334.22%1.2工程建设其他费用万元750.92750.9217.42%1.2.1无形资产万元388.95388.951.3预备费万元361.97361.971.3.1基本预备费万元168.62168.621.3.2涨价预备费万元193.35193.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元3291.043291.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1019.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5323.312415.864651.105323.315323.315323.311.1应收账款万元1596.99638.801197.741596.991596.991596.991.2存货万元2395.49958.201796.622395.492395.492395.491.2.1原辅材料万元718.65287.46538.99718.65718.65718.651.2.2燃料动力万元35.9314.3726.9535.9335.9335.931.2.3在产品万元1101.93440.77826.441101.931101.931101.931.2.4产成品万元538.99215.59404.24538.99538.99538.991.3现金万元1330.83532.33998.121330.831330.831330.832流动负债万元4303.801721.523227.854303.804303.804303.802.1应付账款万元4303.801721.523227.854303.804303.804303.803流动资金万元1019.51407.80764.631019.511019.511019.514铺底流动资金万元339.83135.93254.88339.83339.83339.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4310.55万元,其中:固定资产投资3291.04万元,占项目总投资的76.35%;流动资金1019.51万元,占项目总投资的23.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1064.99万元,占项目总投资的24.71%;设备购置费1475.13万元,占项目总投资的34.22%;其它投资750.92万元,占项目总投资的17.42%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3291.04+1019.51=4310.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3291.0476.35%1.1项目建设投资万元3291.0476.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1019.5123.65%3总投资万元万元4310.55二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3417.20万元,总成本14003.74万元,利润总额-10586.54万元,净利润61.24万元,增值税109.27万元,税金及附加-7939.91万元,所得税-2646.64万元;第二年收入6407.25万元,总成本22357.72万元,利润总额-15950.47万元,净利润-11962.85万元,增值税204.88万元,税金及附加72.72万元,所得税-3987.62万元;第三年生产负荷100%,收入8543.00万元,总成本6562.47万元,利润总额1980.53万元,净利润1485.40万元,增值税273.18万元,税金及附加80.91万元,所得税495.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8543.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=273.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3417.206407.258543.008543.008543.001.1电机用轴承万元3417.206407.258543.008543.008543.002现价增加值万元1093.502050.32

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