电容器具项目立项申请报告(17亩,投资4200万元).docx_第1页
电容器具项目立项申请报告(17亩,投资4200万元).docx_第2页
电容器具项目立项申请报告(17亩,投资4200万元).docx_第3页
电容器具项目立项申请报告(17亩,投资4200万元).docx_第4页
电容器具项目立项申请报告(17亩,投资4200万元).docx_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 电容器具项目立项申请报告电容器具项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入4384.74万元,同比增长25.70%(896.49万元)。其中,主营业业务电容器具生产及销售收入为3811.95万元,占营业总收入的86.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1202.25万元,较去年同期相比增长260.77万元,增长率27.70%;实现净利润901.69万元,较去年同期相比增长173.88万元,增长率23.89%。二、项目概况(一)项目名称电容器具项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积11385.69平方米(折合约17.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.05%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度186.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11385.69平方米,建筑物基底占地面积6837.11平方米,总建筑面积14915.25平方米,其中:规划建设主体工程10158.74平方米,项目规划绿化面积828.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费1385.99万元。(七)节能分析“电容器具项目建设项目”,年用电量749706.32千瓦时,年总用水量8390.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.86吨标准煤/年。达产年综合节能量34.35吨标准煤/年,项目总节能率20.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4168.53万元,其中:固定资产投资3178.26万元,占项目总投资的76.24%;流动资金990.27万元,占项目总投资的23.76%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8742.00万元,总成本费用6731.87万元,税金及附加78.81万元,利润总额2010.13万元,利税总额2366.20万元,税后净利润1507.60万元,达产年纳税总额858.60万元;达产年投资利润率48.22%,投资利税率56.76%,投资回报率36.17%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位190个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区电容器具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区电容器具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电容器具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位190个,达产年纳税总额858.60万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.22%,投资利税率56.76%,全部投资回报率36.17%,全部投资回收期4.27年,固定资产投资回收期4.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是实施创新驱动发展战略的重要路径。制造业是技术创新最活跃的领域,也是国家竞争力和综合实力的集中体现。互联网突破地域、组织、技术的界限,推动制造业创新主体高效互动、产品快速迭代、模式深刻变革、用户深度参与,制造业创客空间、创新工场等新载体、新模式不断涌现,激发全社会创新活力、提高创新资源配置效率、缩短技术商业化周期,加快构建国家制造业创新体系,推动制造业智能化、绿色化、服务化,助推中国经济从要素驱动向创新驱动转变。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11385.6917.07亩1.1容积率1.311.2建筑系数60.05%1.3投资强度万元/亩186.191.4基底面积平方米6837.111.5总建筑面积平方米14915.251.6绿化面积平方米828.55绿化率5.56%2总投资万元4168.532.1固定资产投资万元3178.262.1.1土建工程投资万元1209.012.1.1.1土建工程投资占比万元29.00%2.1.2设备投资万元1385.992.1.2.1设备投资占比33.25%2.1.3其它投资万元583.262.1.3.1其它投资占比13.99%2.1.4固定资产投资占比76.24%2.2流动资金万元990.272.2.1流动资金占比23.76%3收入万元8742.004总成本万元6731.875利润总额万元2010.136净利润万元1507.607所得税万元1.318增值税万元277.269税金及附加万元78.8110纳税总额万元858.6011利税总额万元2366.2012投资利润率48.22%13投资利税率56.76%14投资回报率36.17%15回收期年4.2716设备数量台(套)6117年用电量千瓦时749706.3218年用水量立方米8390.6519总能耗吨标准煤92.8620节能率20.22%21节能量吨标准煤34.3522员工数量人190第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.05%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度186.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4833.844833.8410158.7410158.74905.801.1主要生产车间2900.302900.306095.246095.24561.601.2辅助生产车间1546.831546.833250.803250.80289.861.3其他生产车间386.71386.71589.21589.2154.352仓储工程1025.571025.573091.733091.73200.492.1成品贮存256.39256.39772.93772.9350.122.2原料仓储533.30533.301607.701607.70104.252.3辅助材料仓库235.88235.88711.10711.1046.113供配电工程54.7054.7054.7054.703.993.1供配电室54.7054.7054.7054.703.994给排水工程62.9062.9062.9062.903.574.1给排水62.9062.9062.9062.903.575服务性工程649.53649.53649.53649.5342.125.1办公用房348.16348.16348.16348.1620.085.2生活服务301.37301.37301.37301.3723.906消防及环保工程183.23183.23183.23183.2313.376.1消防环保工程183.23183.23183.23183.2313.377项目总图工程27.3527.3527.3527.3519.447.1场地及道路硬化1805.09349.62349.627.2场区围墙349.621805.091805.097.3安全保卫室27.3527.3527.3527.358绿化工程578.0020.23合计6837.1114915.2514915.251209.01六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2266.53万元,占计划投资的54.37%。其中:完成固定资产投资1677.64万元,占总投资的74.02%;完成流动资金投资588.89,占总投资的25.98%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2266.531.1完成比例54.37%2完成固定资产投资万元1677.642.1完成比例74.02%3完成流动资金投资万元588.893.1完成比例25.98%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员190人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1291.2人均年工资万元4.621.3年工资额万元544.462工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元5.272.3年工资额万元200.363企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.423.3年工资额万元48.884品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元88.435其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.865.3年工资额万元38.176职工工资总额万元5497.10五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3178.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1209.011385.99186.193178.261.1工程费用万元1209.011385.996487.371.1.1建筑工程费用万元1209.011209.0129.00%1.1.2设备购置及安装费万元1385.991385.9933.25%1.2工程建设其他费用万元583.26583.2613.99%1.2.1无形资产万元333.91333.911.3预备费万元249.35249.351.3.1基本预备费万元112.69112.691.3.2涨价预备费万元136.66136.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元3178.263178.26(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金990.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6487.374420.285213.046487.376487.376487.371.1应收账款万元1946.211265.041556.971946.211946.211946.211.2存货万元2919.321897.562335.452919.322919.322919.321.2.1原辅材料万元875.80569.27700.64875.80875.80875.801.2.2燃料动力万元43.7928.4635.0343.7943.7943.791.2.3在产品万元1342.89872.881074.311342.891342.891342.891.2.4产成品万元656.85426.95525.48656.85656.85656.851.3现金万元1621.841054.201297.471621.841621.841621.842流动负债万元5497.103573.114397.685497.105497.105497.102.1应付账款万元5497.103573.114397.685497.105497.105497.103流动资金万元990.27643.68792.22990.27990.27990.274铺底流动资金万元330.09214.56264.07330.09330.09330.09(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4168.53万元,其中:固定资产投资3178.26万元,占项目总投资的76.24%;流动资金990.27万元,占项目总投资的23.76%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1209.01万元,占项目总投资的29.00%;设备购置费1385.99万元,占项目总投资的33.25%;其它投资583.26万元,占项目总投资的13.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3178.26+990.27=4168.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3178.2676.24%1.1项目建设投资万元3178.2676.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元990.2723.76%3总投资万元万元4168.53二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5682.30万元,总成本13341.96万元,利润总额-7659.66万元,净利润67.17万元,增值税180.22万元,税金及附加-5744.74万元,所得税-1914.91万元;第二年收入6993.60万元,总成本15738.22万元,利润总额-8744.62万元,净利润-6558.46万元,增值税221.81万元,税金及附加72.16万元,所得税-2186.16万元;第三年生产负荷100%,收入8742.00万元,总成本6731.87万元,利润总额2010.13万元,净利润1507.60万元,增值税277.26万元,税金及附加78.81万元,所得税502.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8742.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=277.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5682.306993.608742.008742.008742.001.1电容器具万元5682.306993.608742.008742.008742.002现价增加值万元1818.342237.952797

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论