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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电缆用聚乙烯项目投资计划书电缆用聚乙烯项目投资计划书摘要说明该电缆用聚乙烯项目计划总投资6879.12万元,其中:固定资产投资5011.01万元,占项目总投资的72.84%;流动资金1868.11万元,占项目总投资的27.16%。达产年营业收入15028.00万元,总成本费用11768.04万元,税金及附加123.86万元,利润总额3259.96万元,利税总额3833.47万元,税后净利润2444.97万元,达产年纳税总额1388.50万元;达产年投资利润率47.39%,投资利税率55.73%,投资回报率35.54%,全部投资回收期4.31年,提供就业职位264个。坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度,严格按国家建设项目经济评价方法与参数(第三版)的要求,在全面完成调查研究基础上,进行细致的论证和比较,做到技术先进、可靠、经济合理,为投资决策提供可靠的依据,同时,以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。.项目基本情况、项目建设及必要性、产业研究分析、项目投资建设方案、选址评价、项目建设设计方案、项目工艺可行性、项目环境影响情况说明、职业保护、项目风险概况、节能说明、实施安排、项目投资可行性分析、项目经济收益分析、总结及建议等。第一章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、改革开放前,我国工业产品生产能力十分有限。经过40年的发展,主要产品的生产能力发生了根本性变化,实现了由短缺到丰富充裕的巨大转变。很多产品产量从小到大。原煤、发电量等能源产品产量2017年比1978年分别增长4.7倍和24.3倍;乙烯、粗钢、水泥等原材料产品产量分别增长46.9倍、25.2倍和34.8倍;汽车产量已达2900多万辆,连续9年蝉联世界第一。很多产品生产从无到有到蓬勃发展。空调、冰箱、彩电、洗衣机、微型计算机、平板电脑、智能手机等一大批家电通信产品产量均居世界首位。2、当前,中国制造业企业同时面临着内部挑战和外部环境变化的双重压力。从企业内部看,生产成本上升、研发投入不足、生产组织方式较为传统都是目前亟待解决的具体问题。从外部环境看,消费者具有更大的主导权,大数据、云计算、移动、社交化、3D打印、机器人等技术发展将颠覆旧有的制造模式,跨界融合、制造业服务化的趋势也日益显著。3、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、能源资源和生态环境约束更趋强化对工业转型升级提出了紧迫要求。随着资源节约型、环境友好型社会加快推进,绿色发展的体制机制将进一步完善,为工业节能减排、淘汰落后产能等创造良好环境,也将促进节能环保、新能源等新兴产业加速发展。同时,由于长期粗放式发展,我国工业能源资源消耗强度大,能源消耗和二氧化硫排放量分别占全社会能源消耗、二氧化硫排放总量的70%以上,钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等单位产品能耗较国际先进水平高出10%-20%;矿产资源对外依存度不断提高,原油、铁矿石、铝土矿、铜矿等重要能源资源进口依存度超过50%。随着能源资源刚性需求持续上升,生态环境约束进一步加剧,对加快转变工业发展方式形成了“倒逼机制”。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第二章 项目基本情况一、项目概况(一)项目名称电缆用聚乙烯项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积17475.40平方米(折合约26.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.10%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.18%,固定资产投资强度191.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17475.40平方米,建筑物基底占地面积9279.44平方米,总建筑面积27086.87平方米,其中:规划建设主体工程20563.72平方米,项目规划绿化面积1945.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费1872.39万元。(七)节能分析1、项目年用电量1046204.03千瓦时,折合128.58吨标准煤。2、项目年总用水量11559.66立方米,折合0.99吨标准煤。3、“电缆用聚乙烯项目投资建设项目”,年用电量1046204.03千瓦时,年总用水量11559.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.57吨标准煤/年。达产年综合节能量36.55吨标准煤/年,项目总节能率23.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6879.12万元,其中:固定资产投资5011.01万元,占项目总投资的72.84%;流动资金1868.11万元,占项目总投资的27.16%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15028.00万元,总成本费用11768.04万元,税金及附加123.86万元,利润总额3259.96万元,利税总额3833.47万元,税后净利润2444.97万元,达产年纳税总额1388.50万元;达产年投资利润率47.39%,投资利税率55.73%,投资回报率35.54%,全部投资回收期4.31年,提供就业职位264个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。二、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区电缆用聚乙烯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区电缆用聚乙烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“电缆用聚乙烯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位264个,达产年纳税总额1388.50万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.39%,投资利税率55.73%,全部投资回报率35.54%,全部投资回收期4.31年,固定资产投资回收期4.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为落实发展服务型制造专项行动指南目标要求,工业和信息化部于2016年12月印发通知,组织开展了服务型制造示范遴选工作,将遴选出一批服务型制造示范企业(项目、平台),并通过总结、推广典型经验,发挥示范带动作用,推动服务型制造发展。第三章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入16371.82万元,同比增长11.37%(1671.47万元)。其中,主营业业务电缆用聚乙烯生产及销售收入为15539.13万元,占营业总收入的94.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3324.26万元,较去年同期相比增长420.97万元,增长率14.50%;实现净利润2493.20万元,较去年同期相比增长486.08万元,增长率24.22%。第四章 产业研究分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2984.17亿元,比上年增长6.87%。其中,第一产业增加值238.73亿元,增长6.79%;第二产业增加值1850.19亿元,增长5.23%第三产业增加值895.25亿元,增长7.19%。一般公共预算收入207.57亿元,同比增长6.57%,一般公共预算支出558.59亿元,同比增长10.45%。国税收入375.67亿元,同比增长10.45%;地税收入亿元71.77,同比增长10.74%。居民消费价格上涨1.01%。其中,食品烟酒上涨0.70%,衣着上涨0.83%,居住上涨0.76%,生活用品及服务上涨0.73%,教育文化和娱乐上涨0.73%,医疗保健上涨1.06%,其他用品和服务上涨1.09%,交通和通信上涨1.00%。全部工业完成增加值1766.83亿元。规模以上工业企业实现增加值1510.88亿元,比上年增长8.95%。规模以上AA、BB、CC、DD(含电缆用聚乙烯)等主导行业共完成工业增加值1232.68亿元,增长6.85%。AA完成增加值499.42亿元,增长10.69%;BB完成工业增加值388.68亿元,增长5.86%;CC完成工业增加值273.23亿元,增长9.72%;DD完成工业增加值138.60亿元,增长5.86%。规模以上工业企业实现主营业务收入6228.21亿元,比上年增长5.68%。实现利润总额387.16亿元,比上年增长9.55%。固定资产投资完成4071.70亿元,比上年增长10.82%。其中,建设项目投资完成3583.10亿元,增长10.69%;房地产开发投资完成488.60亿元,增长5.01%。在固定资产投资中,第一产业投资完成203.59亿元,同比增长11.16%;第二产业投资完成3094.49亿元,同比增长7.32%;第三产业投资完成773.62亿元,增长8.50%。高新技术产业投资713.71亿元,增长7.24%。民间投资3428.80亿元,增长6.61%。城市基础设施投资590.21亿元,增长11.29%。重点项目1261个,完成投资2242.42亿元,增长5.02%。全市实现社会消费品零售总额1583.39亿元,比上年增长9.43%。城镇实现零售额1012.88亿元,增长6.05%;乡村实现零售额320.77亿元,增长6.20%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元436.25,增长11.84%。实际利用外资52498.24万美元,同比增长57.44%。外贸进出口总值386.32亿元,同比增长50.17%。其中,出口总值251.11亿元,同比增长50.21%;进口总值135.21亿元,同比增长53.19%。二、电缆用聚乙烯行业市场分析目前,区域内拥有各类电缆用聚乙烯企业785家,规模以上企业19家,从业人员39250人。截至2017年底,区域内电缆用聚乙烯产值133868.30万元,较2016年120233.79万元增长11.34%。产值前十位企业合计收入55942.98万元,较去年46912.35万元同比增长19.25%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.06亿元,年均增长8.39%。预计区域内电缆用聚乙烯行业市场需求规模将达到203461.76万元,利润总额63524.59万元,净利润23465.31万元,纳税13295.38万元,工业增加值74761.07万元,产业贡献率13.84%。第五章 选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.10%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.18%,固定资产投资强度191.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17475.4026.20亩2基底面积平方米9279.443建筑面积平方米27086.872313.31万元4容积率1.555建筑系数53.10%6主体工程平方米20563.727绿化面积平方米1945.698绿化率7.18%9投资强度万元/亩191.26六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。(二)主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,同一时间发生火灾次数按一次考虑;室内消防栓用水量15.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,室内外的消防栓均按规范间距要求布置。3、投资项目供电负荷等级为级,场区降压站电源取自国家电网,电源符合国家标准供配电系统设计规范(GB50052)的规定。4、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,投资项目资源配置可满足场内运输的需求。5、厂房内部散发较大热量的生产设备区域,采用局部封闭进行机械送、排风;当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。八、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第六章 项目工艺可行性一、原辅材料采购及管理投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料的质量和连续供应。二、技术管理特点投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产,从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态,同时,项目承办单位推行精益生产(JIT、LEAN)、供应商库存管理(VMI)、全面质量管理(TQM)等先进的管理手段和管理技术。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求以生产项目产品为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上,优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。(二)项目技术优势分析投资项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。四、设备选型方案项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验的需要。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计55台(套),设备购置费1872.39万元。第七章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5011.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元5011.0172.84%1.1土建工程万元2313.3133.63%1.2设备购置万元1872.3927.22%1.3其它投资万元825.3112.00%2建设期利息万元-3固定资产投资万元5011.0172.84%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1868.11万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6879.12万元,其中:固定资产投资5011.01万元,占项目总投资的72.84%;流动资金1868.11万元,占项目总投资的27.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2313.31万元,占项目总投资的33.63%;设备购置费1872.39万元,占项目总投资的27.22%;其它投资825.31万元,占项目总投资的12.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5011.01+1868.11=6879.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5011.0172.84%1.1项目建设投资万元5011.0172.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1868.1127.16%3总投资万元万元6879.12二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6762.60万元,总成本8908.01万元,利润总额-2145.41万元,净利润94.18万元,增值税202.34万元,税金及附加-1609.06万元,所得税-536.35万元;第二年收入11271.00万元,总成本13326.76万元,利润总额-2055.76万元,净利润-1541.82万元,增值税337.24万元,税金及附加110.37万元,所得税-513.94万元;第三年生产负荷100%,收入15028.00万元,总成本11768.04万元,利润总额3259.96万元,净利润2444.97万元,增值税449.65万元,税金及附加123.86万元,所得税814.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15028.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=449.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元15028.001.1主营业务收入万元15028.001.2其它收入万元-2增值税万元449.653税金及附加万元123.86(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用11768.04万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加123.86万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3259.96(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3259.9625.00%=814.99(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3259.96(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3259.9625.00%=814.99(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3259.96万元,缴纳企业所得税814.99万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3259.96-814.99=2444.97(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=47.39%。(2)达产年投资利税率=55.73%。(3)达产年投资回报率=35.54%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入15028.00万元,总成本费用11768.04万元,税金及附加123.86万元,利润总额3259.96万元,企业所得税814.99万元,税后净利润2444.97万元,年纳税总额1388.50万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元15028.002增值税万元449.653税金及附加万元123.864总成本费用万元11768.045利润总额万元3259.966企业所得税万元814.997净利润万元2444.978纳税总额万元1388.509利税总额万元3833.4710投资利润率47.39%11投资利税率55.73%12投资回报率35.54%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.31年。本期工程项目全部投资回收期4.31年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元2444.972投资利润率47.39%3投资利税率55.73%4投资回报率35.54%5回收期年4.31第九章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评

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