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文档简介

审计局半年审计工作总结 半年来,在区委区政府的领导下,区审计局紧紧围绕区委区政府“1234” 发展目标和区委区政府中心工作,着力推进改革、促进发展、维护民生、揭示风险、强化问责,推动中央、省、市、区各项政策措施的贯彻落实和政府机关治理的完善,自觉地把审计工作融入经济社会发展大局,依法履行审计职责,着力提高工作质量和水平,有效发挥了审计的监督职能、建设性作用和“免疫系统”功能,为服务全区经济发展、社会和谐稳定做出了积极贡献。截止6月10日,完成审计项目80个,查出管理不规范金额1525万元,违规资金1730万元,固定资产投资审计审减6413万元。对于审计查出的违纪违规问题,区审计局已依据相关法规进行了处理。区审计局还注重反映总体情况,揭示深层次问题,分析根本原因,从体制机制层面提出建议。结合审计中发现的问题,提出审计建议21条,对于促进被审计单位完善规章制度、规范财务管理、促进廉政建设起了积极的推动作用。 一、深化财政预决算审计,健全区级财政预算体系 财政预决算审计坚持把财政政策实施、预算执行与决算草案的审计融为一体,不断深化转移支付资金和地方财政收支审计,努力把握预决算的整体情况,反映政策执行、资金管理和行政绩效等情况,促进预算管理的科学化、法治化,促进财政体制改革不断深化。上半年,根据审计法及省审计厅委托,对区地税局2013年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。审计查出被抽查企业欠缴税款782万元。对机投桥、双楠街道办事处2013年度预(决)算进行了审计,重点审计了街道办事处2013年度贯彻执行预算法及相关财经法规规定和各项财政指标的完成情况。在机投桥街道办事处2013年度预(决)算审计中,审计发现,机投桥街道办事处2013年应上缴未上缴区财政收入154万元,应调账794万元。区本级财政2012年度预算执行情况审计、红牌楼2013年度预(决)算审计正在进行。 二、深化行政事业单位审计,促进经济安全健康运行 立足于维护财政资金的安全,不断改进和加强对行政机关和事业单位的审计。2014年,拟对XX区人民医院2013年度收益分配情况,对区司法局、区城管局、区委宣传部2013年财政财务收支情况,对区土地征后办2007年至2013年底财务收支情况,对府南河综合整治办公室1999年1月至2014年1月底财务收支情况进行审计。上半年,已完成区司法局2013年财政财务收支情况,区土地征后办进行2007年至2013年底财务收支情况,府南河综合整治办公室1999年1月至2014年1月底财务收支情况审计。在府南河综合整治办公室1999年1月至2014年1月底财务收支情况审计中,审计查出区府南河办催收回的房款、土地违约金、土地款等共计3057万元未及时缴入金库。 三、深化经济责任审计,努力规范权力运行 上半年,审计机关认真贯彻落实党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定(中办发201032号)文件精神,重点关注领导干部权力运行和责任履行情况,不断深化经济责任审计,推进任期内轮审制度,探索党政领导干部同步审计。着力监督检查部门单位及工作人员守法守规守纪尽责情况,促进依法行政、依法管理。规范重点内容,完善评价体系,进一步推进经济责任审计工作的制度化、规范化建设。2014年,计划完成领导干部经济责任审计22个。上半年,已完成6名主要领导任中和离任经济责任审计。 四、深化国有企业及国有资产审计,努力揭示国有企业和国有资产在经营中存在的风险隐患 2014年,我们计划对区工投公司、区中小担公司、区五花公司、区教投公司2013年度资产负债情况进行审计,对区城乡统筹公司2009年4月至2014年2月财务收支情况进行审计。通过审计,及时地揭示和反映国有企业在经营中存在风险隐患,并提出审计建议。上半年,区工投公司、区中小担公司、区五花公司、区教投公司2013年度资产负债情况审计,对区城乡统筹公司2009年4月至2014年2月财务收支情况审计,已全面展开。在区教育局划转所持有关民办学校股份和有关国有资产审计方面,计划完成龙江路小学(南区)、锦官新城小学、成都华益教育实业开发总公司、成都月亮湾体育活动中心、教育培训楼资产负债情况审计。上半年,已完成龙江路小学(南区)、锦官新城小学资产负债情况审计,有关情况已向区委区政府主要领导汇报。 五、深化政府投资项目审计监督,促进投资管理水平和资金使用效益的提高 固定资产投资审计坚持以规范重点建设项目管理,促进有效使用建设资金,规范决策和建设程序为目标,重点关注建设项目程序、重大设备采购、工程价款结算、工程质量管理、工程监理履职等重点环节,强化对建设项目决策、招投标、施工管理、建设资金使用等方面的监督。坚持纠正不实的工程造价与指出存在不必要的设计变更问题相结合,要求业主单位严把审批各类设计变更的关口,从建筑功能、造价控制等方面分析变更的必要性,避免不合理变更,提高政府建设资金使用效益。2014年,计划完成竣工结算审计项目80个,财务竣工决算审计项目2个。上半年,完成全过程跟踪审计项目20个,过控初审送审金额41423万元,审定金额36963万元,审减金额4460万元,审

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