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文档简介

泓域咨询MACRO/ 供应链金融项目立项申请报告供应链金融项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技公司实现营业收入12989.06万元,同比增长15.66%(1758.23万元)。其中,主营业业务供应链金融生产及销售收入为11745.23万元,占营业总收入的90.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3059.18万元,较去年同期相比增长755.77万元,增长率32.81%;实现净利润2294.38万元,较去年同期相比增长447.82万元,增长率24.25%。二、项目概况(一)项目名称供应链金融项目(二)项目选址xx经开区(三)项目用地规模项目总用地面积15874.60平方米(折合约23.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.24%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度167.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15874.60平方米,建筑物基底占地面积12420.29平方米,总建筑面积24605.63平方米,其中:规划建设主体工程18762.25平方米,项目规划绿化面积1543.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费1561.76万元。(七)节能分析“供应链金融项目建设项目”,年用电量1355394.83千瓦时,年总用水量14372.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.81吨标准煤/年。达产年综合节能量44.61吨标准煤/年,项目总节能率21.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经开区发展规划,符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6022.99万元,其中:固定资产投资3995.31万元,占项目总投资的66.33%;流动资金2027.68万元,占项目总投资的33.67%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14175.00万元,总成本费用11096.33万元,税金及附加114.46万元,利润总额3078.67万元,利税总额3617.77万元,税后净利润2309.00万元,达产年纳税总额1308.77万元;达产年投资利润率51.12%,投资利税率60.07%,投资回报率38.34%,全部投资回收期4.11年,提供就业职位310个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经开区及xx经开区供应链金融行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经开区供应链金融产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“供应链金融项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经开区经济发展,为社会提供就业职位310个,达产年纳税总额1308.77万元,可以促进xx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.12%,投资利税率60.07%,全部投资回报率38.34%,全部投资回收期4.11年,固定资产投资回收期4.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制造业创新中心建设。报告强调要鼓励民营企业积极参与制造业创新中心建设。目前,新能源汽车动力电池和增材制造国家制造业创新中心已挂牌成立,其他领域的创新中心也在积极筹备中。同时,各地区也选择重点产业优势领域,创建制造业创新中心,鼓励由具有业界影响力的民营企业牵头,以资本为纽带,联合具有较强研发能力的高校、具有行业领先地位的科研院所或能够整合区域服务的产业园区平台,探索多种产学研协同组建模式,建设省级制造业创新中心,重点围绕区域性重大技术需求,探索实现多元化投资、多样化模式和市场化运作,形成新型研发机构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15874.6023.80亩1.1容积率1.551.2建筑系数78.24%1.3投资强度万元/亩167.871.4基底面积平方米12420.291.5总建筑面积平方米24605.631.6绿化面积平方米1543.09绿化率6.27%2总投资万元6022.992.1固定资产投资万元3995.312.1.1土建工程投资万元1837.172.1.1.1土建工程投资占比万元30.50%2.1.2设备投资万元1561.762.1.2.1设备投资占比25.93%2.1.3其它投资万元596.382.1.3.1其它投资占比9.90%2.1.4固定资产投资占比66.33%2.2流动资金万元2027.682.2.1流动资金占比33.67%3收入万元14175.004总成本万元11096.335利润总额万元3078.676净利润万元2309.007所得税万元1.558增值税万元424.649税金及附加万元114.4610纳税总额万元1308.7711利税总额万元3617.7712投资利润率51.12%13投资利税率60.07%14投资回报率38.34%15回收期年4.1116设备数量台(套)10417年用电量千瓦时1355394.8318年用水量立方米14372.2919总能耗吨标准煤167.8120节能率21.08%21节能量吨标准煤44.6122员工数量人310第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xx经开区。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.24%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度167.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8781.158781.1518762.2518762.251540.961.1主要生产车间5268.695268.6911257.3511257.35955.401.2辅助生产车间2809.972809.976003.926003.92493.111.3其他生产车间702.49702.491088.211088.2192.462仓储工程1863.041863.043798.203798.20226.872.1成品贮存465.76465.76949.55949.5556.722.2原料仓储968.78968.781975.061975.06117.972.3辅助材料仓库428.50428.50873.59873.5952.183供配电工程99.3699.3699.3699.366.683.1供配电室99.3699.3699.3699.366.684给排水工程114.27114.27114.27114.275.974.1给排水114.27114.27114.27114.275.975服务性工程1179.931179.931179.931179.9370.485.1办公用房502.50502.50502.50502.5042.095.2生活服务677.43677.43677.43677.4335.786消防及环保工程332.86332.86332.86332.8622.376.1消防环保工程332.86332.86332.86332.8622.377项目总图工程49.6849.6849.6849.68-80.977.1场地及道路硬化3137.84562.44562.447.2场区围墙562.443137.843137.847.3安全保卫室49.6849.6849.6849.688绿化工程1280.2844.81合计12420.2924605.6324605.631837.17六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5440.78万元,占计划投资的90.33%。其中:完成固定资产投资3956.86万元,占总投资的72.73%;完成流动资金投资1483.92,占总投资的27.27%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5440.781.1完成比例90.33%2完成固定资产投资万元3956.862.1完成比例72.73%3完成流动资金投资万元1483.923.1完成比例27.27%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员310人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2111.2人均年工资万元5.051.3年工资额万元1189.922工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元6.002.3年工资额万元268.843企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.273.3年工资额万元93.484品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元141.175其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元4.155.3年工资额万元79.986职工工资总额万元8172.95五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3995.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1837.171561.76167.873995.311.1工程费用万元1837.171561.7610200.631.1.1建筑工程费用万元1837.171837.1730.50%1.1.2设备购置及安装费万元1561.761561.7625.93%1.2工程建设其他费用万元596.38596.389.90%1.2.1无形资产万元304.16304.161.3预备费万元292.22292.221.3.1基本预备费万元121.99121.991.3.2涨价预备费万元170.23170.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元3995.313995.31(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2027.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10200.636267.037436.3210200.6310200.6310200.631.1应收账款万元3060.191836.112142.133060.193060.193060.191.2存货万元4590.282754.173213.204590.284590.284590.281.2.1原辅材料万元1377.08826.25963.961377.081377.081377.081.2.2燃料动力万元68.8541.3148.2068.8568.8568.851.2.3在产品万元2111.531266.921478.072111.532111.532111.531.2.4产成品万元1032.81619.69722.971032.811032.811032.811.3现金万元2550.161530.091785.112550.162550.162550.162流动负债万元8172.954903.775721.068172.958172.958172.952.1应付账款万元8172.954903.775721.068172.958172.958172.953流动资金万元2027.681216.611419.382027.682027.682027.684铺底流动资金万元675.89405.54473.12675.89675.89675.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6022.99万元,其中:固定资产投资3995.31万元,占项目总投资的66.33%;流动资金2027.68万元,占项目总投资的33.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1837.17万元,占项目总投资的30.50%;设备购置费1561.76万元,占项目总投资的25.93%;其它投资596.38万元,占项目总投资的9.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3995.31+2027.68=6022.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3995.3166.33%1.1项目建设投资万元3995.3166.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2027.6833.67%3总投资万元万元6022.99二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8505.00万元,总成本6543.23万元,利润总额1961.77万元,净利润94.07万元,增值税254.78万元,税金及附加1471.33万元,所得税490.44万元;第二年收入9922.50万元,总成本7365.95万元,利润总额2556.55万元,净利润1917.41万元,增值税297.25万元,税金及附加99.17万元,所得税639.14万元;第三年生产负荷100%,收入14175.00万元,总成本11096.33万元,利润总额3078.67万元,净利润2309.00万元,增值税424.64万元,税金及附加114.46万元,所得税769.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14175.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=424.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8505.009922.5014175.0014175.0014175.001.1供应链金融万元8505.009922.5014175.0014175.0014175.002现价增加值万元2721.603175.204536

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