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泓域咨询MACRO/ 保险箱项目立项申请报告保险箱项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入19626.49万元,同比增长12.45%(2173.47万元)。其中,主营业业务保险箱生产及销售收入为18387.41万元,占营业总收入的93.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4247.86万元,较去年同期相比增长477.30万元,增长率12.66%;实现净利润3185.89万元,较去年同期相比增长640.06万元,增长率25.14%。二、项目概况(一)项目名称保险箱项目(二)项目选址xx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积50645.31平方米(折合约75.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.68%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度180.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50645.31平方米,建筑物基底占地面积34276.75平方米,总建筑面积78500.23平方米,其中:规划建设主体工程53420.68平方米,项目规划绿化面积4300.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费4881.11万元。(七)节能分析“保险箱项目建设项目”,年用电量861665.94千瓦时,年总用水量27216.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.22吨标准煤/年。达产年综合节能量38.02吨标准煤/年,项目总节能率26.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业示范基地发展规划,符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17747.38万元,其中:固定资产投资13734.22万元,占项目总投资的77.39%;流动资金4013.16万元,占项目总投资的22.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31541.00万元,总成本费用24685.14万元,税金及附加316.06万元,利润总额6855.86万元,利税总额8117.56万元,税后净利润5141.89万元,达产年纳税总额2975.66万元;达产年投资利润率38.63%,投资利税率45.74%,投资回报率28.97%,全部投资回收期4.95年,提供就业职位577个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业示范基地及xx产业示范基地保险箱行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业示范基地保险箱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“保险箱项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位577个,达产年纳税总额2975.66万元,可以促进xx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.63%,投资利税率45.74%,全部投资回报率28.97%,全部投资回收期4.95年,固定资产投资回收期4.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励国际化发展。“国际化”是制造强国必参与备的核心特征。中国制造只有以自身之强为支撑,走出国门、走向世界、影响全球,才能成为世界之强。要支持有条件的企业加快走出去步伐,学会利用两种资源、两个市场,特别是在我国经济进入新常态的大背景下,要积极参与国际产能和装备制造合作,在国际竞争中扩大市场、提升竞争力。报告提出了民营企业在品牌国际竞争、优势产业合参与作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50645.3175.93亩1.1容积率1.551.2建筑系数67.68%1.3投资强度万元/亩180.881.4基底面积平方米34276.751.5总建筑面积平方米78500.231.6绿化面积平方米4300.88绿化率5.48%2总投资万元17747.382.1固定资产投资万元13734.222.1.1土建工程投资万元6811.762.1.1.1土建工程投资占比万元38.38%2.1.2设备投资万元4881.112.1.2.1设备投资占比27.50%2.1.3其它投资万元2041.352.1.3.1其它投资占比11.50%2.1.4固定资产投资占比77.39%2.2流动资金万元4013.162.2.1流动资金占比22.61%3收入万元31541.004总成本万元24685.145利润总额万元6855.866净利润万元5141.897所得税万元1.558增值税万元945.649税金及附加万元316.0610纳税总额万元2975.6611利税总额万元8117.5612投资利润率38.63%13投资利税率45.74%14投资回报率28.97%15回收期年4.9516设备数量台(套)11817年用电量千瓦时861665.9418年用水量立方米27216.7219总能耗吨标准煤108.2220节能率26.00%21节能量吨标准煤38.0222员工数量人577第二章 建设背景一、项目建设背景1、未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析, 2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xx产业示范基地。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.68%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度180.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24233.6624233.6653420.6853420.685099.061.1主要生产车间14540.2014540.2032052.4132052.413161.421.2辅助生产车间7754.777754.7717094.6217094.621631.701.3其他生产车间1938.691938.693098.403098.40305.942仓储工程5141.515141.5116301.7116301.711131.652.1成品贮存1285.381285.384075.434075.43282.912.2原料仓储2673.592673.598476.898476.89588.462.3辅助材料仓库1182.551182.553749.393749.39260.283供配电工程274.21274.21274.21274.2121.413.1供配电室274.21274.21274.21274.2121.414给排水工程315.35315.35315.35315.3519.154.1给排水315.35315.35315.35315.3519.155服务性工程3256.293256.293256.293256.29226.055.1办公用房1720.821720.821720.821720.82101.805.2生活服务1535.471535.471535.471535.4793.656消防及环保工程918.62918.62918.62918.6271.746.1消防环保工程918.62918.62918.62918.6271.747项目总图工程137.11137.11137.11137.11138.997.1场地及道路硬化8950.391445.571445.577.2场区围墙1445.578950.398950.397.3安全保卫室137.11137.11137.11137.118绿化工程2963.22103.71合计34276.7578500.2378500.236811.76六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9996.55万元,占计划投资的56.33%。其中:完成固定资产投资6820.47万元,占总投资的68.23%;完成流动资金投资3176.08,占总投资的31.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9996.551.1完成比例56.33%2完成固定资产投资万元6820.472.1完成比例68.23%3完成流动资金投资万元3176.083.1完成比例31.77%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员577人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3921.2人均年工资万元4.191.3年工资额万元1664.042工程技术人员工资2.1平均人数人872.2人均年工资万元5.472.3年工资额万元547.283企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元7.403.3年工资额万元163.014品质管理人员工资4.1平均人数人464.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元272.015其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元7.495.3年工资额万元222.416职工工资总额万元21197.90五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13734.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6811.764881.11180.8813734.221.1工程费用万元6811.764881.1125211.061.1.1建筑工程费用万元6811.766811.7638.38%1.1.2设备购置及安装费万元4881.114881.1127.50%1.2工程建设其他费用万元2041.352041.3511.50%1.2.1无形资产万元1020.761020.761.3预备费万元1020.591020.591.3.1基本预备费万元519.21519.211.3.2涨价预备费万元501.38501.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元13734.2213734.22(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4013.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25211.0614357.4517607.5625211.0625211.0625211.061.1应收账款万元7563.324916.165672.497563.327563.327563.321.2存货万元11344.987374.248508.7311344.9811344.9811344.981.2.1原辅材料万元3403.492212.272552.623403.493403.493403.491.2.2燃料动力万元170.17110.61127.63170.17170.17170.171.2.3在产品万元5218.693392.153914.025218.695218.695218.691.2.4产成品万元2552.621659.201914.472552.622552.622552.621.3现金万元6302.774096.804727.076302.776302.776302.772流动负债万元21197.9013778.6415898.4321197.9021197.9021197.902.1应付账款万元21197.9013778.6415898.4321197.9021197.9021197.903流动资金万元4013.162608.553009.874013.164013.164013.164铺底流动资金万元1337.71869.521003.291337.711337.711337.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17747.38万元,其中:固定资产投资13734.22万元,占项目总投资的77.39%;流动资金4013.16万元,占项目总投资的22.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6811.76万元,占项目总投资的38.38%;设备购置费4881.11万元,占项目总投资的27.50%;其它投资2041.35万元,占项目总投资的11.50%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13734.22+4013.16=17747.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13734.2277.39%1.1项目建设投资万元13734.2277.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4013.1622.61%3总投资万元万元17747.38二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20501.65万元,总成本23614.51万元,利润总额-3112.86万元,净利润276.34万元,增值税614.67万元,税金及附加-2334.64万元,所得税-778.22万元;第二年收入23655.75万元,总成本26372.69万元,利润总额-2716.94万元,净利润-2037.70万元,增值税709.23万元,税金及附加287.69万元,所得税-679.24万元;第三年生产负荷100%,收入31541.00万元,总成本24685.14万元,利润总额6855.86万元,净利润5141.89万元,增值税945.64万元,税金及附加316.06万元,所得税1713.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31541.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=945.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20501.6523655.7531541.0031541.0031541.001.1保险箱万元20501.6523655.7531541.0031541.0031541.002现价增加值万元6560.537569.8410093.1210093.1210093.123增值税

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