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泓域咨询MACRO/ 对射报警器项目立项申请报告对射报警器项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入5066.80万元,同比增长19.12%(813.35万元)。其中,主营业业务对射报警器生产及销售收入为4701.16万元,占营业总收入的92.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1218.91万元,较去年同期相比增长207.23万元,增长率20.48%;实现净利润914.18万元,较去年同期相比增长188.44万元,增长率25.96%。二、项目概况(一)项目名称对射报警器项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积15421.04平方米(折合约23.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.33%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度177.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15421.04平方米,建筑物基底占地面积11308.25平方米,总建筑面积21589.46平方米,其中:规划建设主体工程14963.10平方米,项目规划绿化面积1129.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费1641.84万元。(七)节能分析“对射报警器项目建设项目”,年用电量535551.01千瓦时,年总用水量6252.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.35吨标准煤/年。达产年综合节能量27.10吨标准煤/年,项目总节能率23.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5197.81万元,其中:固定资产投资4092.93万元,占项目总投资的78.74%;流动资金1104.88万元,占项目总投资的21.26%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9007.00万元,总成本费用7079.02万元,税金及附加93.60万元,利润总额1927.98万元,利税总额2287.51万元,税后净利润1445.99万元,达产年纳税总额841.53万元;达产年投资利润率37.09%,投资利税率44.01%,投资回报率27.82%,全部投资回收期5.09年,提供就业职位153个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区对射报警器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区对射报警器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“对射报警器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位153个,达产年纳税总额841.53万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.09%,投资利税率44.01%,全部投资回报率27.82%,全部投资回收期5.09年,固定资产投资回收期5.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发展服务型制造,推动企业立足制造、融入服务,优化供应链管理,深化信息技术服务和相关金融服务等应用,升级产品制造水平提升制造效能,拓展产品服务能力提升客户价值,能够在转变发展方式、优化经济结构中实现制造业可持续发展,打造产业竞争新优势,对民营企业提质增效、形成产业竞争新优势、更好地满足市场需求具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15421.0423.12亩1.1容积率1.401.2建筑系数73.33%1.3投资强度万元/亩177.031.4基底面积平方米11308.251.5总建筑面积平方米21589.461.6绿化面积平方米1129.30绿化率5.23%2总投资万元5197.812.1固定资产投资万元4092.932.1.1土建工程投资万元1612.152.1.1.1土建工程投资占比万元31.02%2.1.2设备投资万元1641.842.1.2.1设备投资占比31.59%2.1.3其它投资万元838.942.1.3.1其它投资占比16.14%2.1.4固定资产投资占比78.74%2.2流动资金万元1104.882.2.1流动资金占比21.26%3收入万元9007.004总成本万元7079.025利润总额万元1927.986净利润万元1445.997所得税万元1.408增值税万元265.939税金及附加万元93.6010纳税总额万元841.5311利税总额万元2287.5112投资利润率37.09%13投资利税率44.01%14投资回报率27.82%15回收期年5.0916设备数量台(套)12017年用电量千瓦时535551.0118年用水量立方米6252.6219总能耗吨标准煤66.3520节能率23.87%21节能量吨标准煤27.1022员工数量人153第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、强化绿色发展,实现清洁生产目标。支持国家级或自治区级绿色园区、绿色制造体系建设示范创建,培育一批绿色工厂;加入国家资源综合利用配套补贴,对企业实施清洁循环项目、获得节水称号的给予奖励。以“两园三区”建设为载体,将打破现有机制,引进专业化管理团队进行园区规划、招商引资、项目管理等,根据园区主导产业特色和类型,研究制定工业类园区和服务业类产业园区具有差异化、个性化考核的评价体系,量化主导产业比重、土地投资强度、闲置土地处置率、园区企业技改投资额、科技型企业占比、固废处理设施等体现园区发展质量的考核指标,在任务下达上根据园区发展阶段,实行一个园区一套目标任务指标,并根据考核结果建立具有实际作用的奖惩措施,被考核结果与干部任用挂钩,打造多干多得、能上能下的奖罚机制。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.33%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度177.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7994.937994.9314963.1014963.101229.071.1主要生产车间4796.964796.968977.868977.86762.021.2辅助生产车间2558.382558.384788.194788.19393.301.3其他生产车间639.59639.59867.86867.8673.742仓储工程1696.241696.244307.134307.13257.302.1成品贮存424.06424.061076.781076.7864.332.2原料仓储882.04882.042239.712239.71133.802.3辅助材料仓库390.14390.14990.64990.6459.183供配电工程90.4790.4790.4790.476.083.1供配电室90.4790.4790.4790.476.084给排水工程104.04104.04104.04104.045.444.1给排水104.04104.04104.04104.045.445服务性工程1074.281074.281074.281074.2864.185.1办公用房566.39566.39566.39566.3934.235.2生活服务507.89507.89507.89507.8929.806消防及环保工程303.06303.06303.06303.0620.376.1消防环保工程303.06303.06303.06303.0620.377项目总图工程45.2345.2345.2345.23-12.517.1场地及道路硬化2890.66510.35510.357.2场区围墙510.352890.662890.667.3安全保卫室45.2345.2345.2345.238绿化工程1206.2142.22合计11308.2521589.4621589.461612.15六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2987.43万元,占计划投资的57.47%。其中:完成固定资产投资2301.70万元,占总投资的77.05%;完成流动资金投资685.73,占总投资的22.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2987.431.1完成比例57.47%2完成固定资产投资万元2301.702.1完成比例77.05%3完成流动资金投资万元685.733.1完成比例22.95%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员153人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1041.2人均年工资万元4.351.3年工资额万元607.262工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元5.312.3年工资额万元132.263企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.933.3年工资额万元46.154品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元70.265其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.225.3年工资额万元35.616职工工资总额万元4325.03五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4092.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1612.151641.84177.034092.931.1工程费用万元1612.151641.845429.911.1.1建筑工程费用万元1612.151612.1531.02%1.1.2设备购置及安装费万元1641.841641.8431.59%1.2工程建设其他费用万元838.94838.9416.14%1.2.1无形资产万元399.48399.481.3预备费万元439.46439.461.3.1基本预备费万元251.45251.451.3.2涨价预备费万元188.01188.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元4092.934092.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1104.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5429.913051.044209.655429.915429.915429.911.1应收账款万元1628.97895.941221.731628.971628.971628.971.2存货万元2443.461343.901832.592443.462443.462443.461.2.1原辅材料万元733.04403.17549.78733.04733.04733.041.2.2燃料动力万元36.6520.1627.4936.6536.6536.651.2.3在产品万元1123.99618.20842.991123.991123.991123.991.2.4产成品万元549.78302.38412.33549.78549.78549.781.3现金万元1357.48746.611018.111357.481357.481357.482流动负债万元4325.032378.773243.774325.034325.034325.032.1应付账款万元4325.032378.773243.774325.034325.034325.033流动资金万元1104.88607.68828.661104.881104.881104.884铺底流动资金万元368.29202.56276.22368.29368.29368.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5197.81万元,其中:固定资产投资4092.93万元,占项目总投资的78.74%;流动资金1104.88万元,占项目总投资的21.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1612.15万元,占项目总投资的31.02%;设备购置费1641.84万元,占项目总投资的31.59%;其它投资838.94万元,占项目总投资的16.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4092.93+1104.88=5197.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4092.9378.74%1.1项目建设投资万元4092.9378.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1104.8821.26%3总投资万元万元5197.81二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4953.85万元,总成本5805.72万元,利润总额-851.87万元,净利润79.24万元,增值税146.26万元,税金及附加-638.90万元,所得税-212.97万元;第二年收入6755.25万元,总成本7503.04万元,利润总额-747.79万元,净利润-560.84万元,增值税199.45万元,税金及附加85.62万元,所得税-186.95万元;第三年生产负荷100%,收入9007.00万元,总成本7079.02万元,利润总额1927.98万元,净利润1445.99万元,增值税265.93万元,税金及附加93.60万元,所得税482.00万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9007.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=265.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4953.856755.259007.009007.009007.001.1对射报警器万元4953.856755.259007.009007.009007.002现价增加值万元1585.232161.682882.2

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