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泓域咨询MACRO/ 及全球塑料项目立项申请报告及全球塑料项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4474.51万元,同比增长13.44%(530.24万元)。其中,主营业业务及全球塑料生产及销售收入为3622.79万元,占营业总收入的80.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额985.03万元,较去年同期相比增长217.73万元,增长率28.38%;实现净利润738.77万元,较去年同期相比增长151.67万元,增长率25.83%。二、项目概况(一)项目名称及全球塑料项目(二)项目选址某临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积22424.54平方米(折合约33.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.91%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度190.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22424.54平方米,建筑物基底占地面积16573.98平方米,总建筑面积32515.58平方米,其中:规划建设主体工程24968.94平方米,项目规划绿化面积2343.40平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费2274.85万元。(七)节能分析“及全球塑料项目建设项目”,年用电量1276876.64千瓦时,年总用水量6257.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.46吨标准煤/年。达产年综合节能量55.32吨标准煤/年,项目总节能率22.84%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某临港经济技术开发区发展规划,符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7287.21万元,其中:固定资产投资6390.83万元,占项目总投资的87.70%;流动资金896.38万元,占项目总投资的12.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7565.00万元,总成本费用5990.80万元,税金及附加115.75万元,利润总额1574.20万元,利税总额1907.08万元,税后净利润1180.65万元,达产年纳税总额726.43万元;达产年投资利润率21.60%,投资利税率26.17%,投资回报率16.20%,全部投资回收期7.67年,提供就业职位123个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某临港经济技术开发区及某临港经济技术开发区及全球塑料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某临港经济技术开发区及全球塑料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“及全球塑料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位123个,达产年纳税总额726.43万元,可以促进某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.60%,投资利税率26.17%,全部投资回报率16.20%,全部投资回收期7.67年,固定资产投资回收期7.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、各相关部委积极规范产融合作,促进银企信息对接,开展产融合作城市试点,推进中小企业信用担保代偿补偿,推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,扩大民营企业财产质押范围,加快债券市场化产品创新。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22424.5433.62亩1.1容积率1.451.2建筑系数73.91%1.3投资强度万元/亩190.091.4基底面积平方米16573.981.5总建筑面积平方米32515.581.6绿化面积平方米2343.40绿化率7.21%2总投资万元7287.212.1固定资产投资万元6390.832.1.1土建工程投资万元2606.282.1.1.1土建工程投资占比万元35.77%2.1.2设备投资万元2274.852.1.2.1设备投资占比31.22%2.1.3其它投资万元1509.702.1.3.1其它投资占比20.72%2.1.4固定资产投资占比87.70%2.2流动资金万元896.382.2.1流动资金占比12.30%3收入万元7565.004总成本万元5990.805利润总额万元1574.206净利润万元1180.657所得税万元1.458增值税万元217.139税金及附加万元115.7510纳税总额万元726.4311利税总额万元1907.0812投资利润率21.60%13投资利税率26.17%14投资回报率16.20%15回收期年7.6716设备数量台(套)6217年用电量千瓦时1276876.6418年用水量立方米6257.2219总能耗吨标准煤157.4620节能率22.84%21节能量吨标准煤55.3222员工数量人123第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.91%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度190.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11717.8011717.8024968.9424968.942201.521.1主要生产车间7030.687030.6814981.3614981.361364.941.2辅助生产车间3749.703749.707990.067990.06704.491.3其他生产车间937.42937.421448.201448.20132.092仓储工程2486.102486.104905.324905.32314.552.1成品贮存621.52621.521226.331226.3378.642.2原料仓储1292.771292.772550.772550.77163.572.3辅助材料仓库571.80571.801128.221128.2272.353供配电工程132.59132.59132.59132.599.563.1供配电室132.59132.59132.59132.599.564给排水工程152.48152.48152.48152.488.564.1给排水152.48152.48152.48152.488.565服务性工程1574.531574.531574.531574.53100.965.1办公用房834.83834.83834.83834.8346.335.2生活服务739.70739.70739.70739.7047.426消防及环保工程444.18444.18444.18444.1832.046.1消防环保工程444.18444.18444.18444.1832.047项目总图工程66.3066.3066.3066.30-112.797.1场地及道路硬化4262.40847.28847.287.2场区围墙847.284262.404262.407.3安全保卫室66.3066.3066.3066.308绿化工程1482.2451.88合计16573.9832515.5832515.582606.28六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4145.34万元,占计划投资的56.89%。其中:完成固定资产投资2875.72万元,占总投资的69.37%;完成流动资金投资1269.62,占总投资的30.63%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4145.341.1完成比例56.89%2完成固定资产投资万元2875.722.1完成比例69.37%3完成流动资金投资万元1269.623.1完成比例30.63%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员123人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人841.2人均年工资万元4.551.3年工资额万元381.802工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.012.3年工资额万元106.033企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.433.3年工资额万元39.754品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元59.385其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.875.3年工资额万元39.266职工工资总额万元4535.07五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6390.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2606.282274.85190.096390.831.1工程费用万元2606.282274.855431.451.1.1建筑工程费用万元2606.282606.2835.77%1.1.2设备购置及安装费万元2274.852274.8531.22%1.2工程建设其他费用万元1509.701509.7020.72%1.2.1无形资产万元703.01703.011.3预备费万元806.69806.691.3.1基本预备费万元416.79416.791.3.2涨价预备费万元389.90389.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元6390.836390.83(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金896.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5431.452577.974029.145431.455431.455431.451.1应收账款万元1629.43733.251140.601629.431629.431629.431.2存货万元2444.151099.871710.912444.152444.152444.151.2.1原辅材料万元733.25329.96513.27733.25733.25733.251.2.2燃料动力万元36.6616.5025.6636.6636.6636.661.2.3在产品万元1124.31505.94787.021124.311124.311124.311.2.4产成品万元549.93247.47384.95549.93549.93549.931.3现金万元1357.86611.04950.501357.861357.861357.862流动负债万元4535.072040.783174.554535.074535.074535.072.1应付账款万元4535.072040.783174.554535.074535.074535.073流动资金万元896.38403.37627.47896.38896.38896.384铺底流动资金万元298.79134.46209.16298.79298.79298.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7287.21万元,其中:固定资产投资6390.83万元,占项目总投资的87.70%;流动资金896.38万元,占项目总投资的12.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2606.28万元,占项目总投资的35.77%;设备购置费2274.85万元,占项目总投资的31.22%;其它投资1509.70万元,占项目总投资的20.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6390.83+896.38=7287.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6390.8387.70%1.1项目建设投资万元6390.8387.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元896.3812.30%3总投资万元万元7287.21二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3404.25万元,总成本9344.38万元,利润总额-5940.13万元,净利润101.42万元,增值税97.71万元,税金及附加-4455.10万元,所得税-1485.03万元;第二年收入5295.50万元,总成本13065.38万元,利润总额-7769.88万元,净利润-5827.41万元,增值税151.99万元,税金及附加107.94万元,所得税-1942.47万元;第三年生产负荷100%,收入7565.00万元,总成本5990.80万元,利润总额1574.20万元,净利润1180.65万元,增值税217.13万元,税金及附加115.75万元,所得税393.55万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7565.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=217.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3404.255295.507565.007565.007565.001.1及全球塑料万元3404.255295.507565.007565.007565.002现价增加值万元1089.361694.562420.8024

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