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泓域咨询MACRO/ 发电机励磁装置项目立项申请报告发电机励磁装置项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入13916.66万元,同比增长8.73%(1117.04万元)。其中,主营业业务发电机励磁装置生产及销售收入为12960.48万元,占营业总收入的93.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3253.56万元,较去年同期相比增长296.97万元,增长率10.04%;实现净利润2440.17万元,较去年同期相比增长366.65万元,增长率17.68%。二、项目概况(一)项目名称发电机励磁装置项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积23118.22平方米(折合约34.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.21%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度195.01万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23118.22平方米,建筑物基底占地面积17618.40平方米,总建筑面积30978.41平方米,其中:规划建设主体工程19191.54平方米,项目规划绿化面积2185.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费2875.34万元。(七)节能分析“发电机励磁装置项目建设项目”,年用电量1272401.51千瓦时,年总用水量13713.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.55吨标准煤/年。达产年综合节能量52.52吨标准煤/年,项目总节能率22.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8310.45万元,其中:固定资产投资6759.05万元,占项目总投资的81.33%;流动资金1551.40万元,占项目总投资的18.67%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14736.00万元,总成本费用11427.11万元,税金及附加147.24万元,利润总额3308.89万元,利税总额3912.53万元,税后净利润2481.67万元,达产年纳税总额1430.86万元;达产年投资利润率39.82%,投资利税率47.08%,投资回报率29.86%,全部投资回收期4.85年,提供就业职位277个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区发电机励磁装置行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区发电机励磁装置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“发电机励磁装置项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位277个,达产年纳税总额1430.86万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.82%,投资利税率47.08%,全部投资回报率29.86%,全部投资回收期4.85年,固定资产投资回收期4.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。培育发展股权投资基金、创业投资基金等各类民间资本,鼓励引导服务于制造业的金融创新,为制造业民营企业融资提供咨询辅导。(人民银行、证监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23118.2234.66亩1.1容积率1.341.2建筑系数76.21%1.3投资强度万元/亩195.011.4基底面积平方米17618.401.5总建筑面积平方米30978.411.6绿化面积平方米2185.04绿化率7.05%2总投资万元8310.452.1固定资产投资万元6759.052.1.1土建工程投资万元2452.702.1.1.1土建工程投资占比万元29.51%2.1.2设备投资万元2875.342.1.2.1设备投资占比34.60%2.1.3其它投资万元1431.012.1.3.1其它投资占比17.22%2.1.4固定资产投资占比81.33%2.2流动资金万元1551.402.2.1流动资金占比18.67%3收入万元14736.004总成本万元11427.115利润总额万元3308.896净利润万元2481.677所得税万元1.348增值税万元456.409税金及附加万元147.2410纳税总额万元1430.8611利税总额万元3912.5312投资利润率39.82%13投资利税率47.08%14投资回报率29.86%15回收期年4.8516设备数量台(套)5617年用电量千瓦时1272401.5118年用水量立方米13713.5619总能耗吨标准煤157.5520节能率22.14%21节能量吨标准煤52.5222员工数量人277第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势,综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素,因地制宜确定优先发展的主导产业,明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势,全面提升创新能力,产业定位突出高端化、集群化、数字化,加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展,率先实现转型升级。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.21%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度195.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12456.2112456.2119191.5419191.541671.431.1主要生产车间7473.737473.7311514.9211514.921036.291.2辅助生产车间3985.993985.996141.296141.29534.861.3其他生产车间996.50996.501113.111113.11100.292仓储工程2642.762642.767661.477661.47485.272.1成品贮存660.69660.691915.371915.37121.322.2原料仓储1374.241374.243983.963983.96252.342.3辅助材料仓库607.83607.831762.141762.14111.613供配电工程140.95140.95140.95140.9510.043.1供配电室140.95140.95140.95140.9510.044给排水工程162.09162.09162.09162.098.984.1给排水162.09162.09162.09162.098.985服务性工程1673.751673.751673.751673.75106.015.1办公用房817.14817.14817.14817.1446.835.2生活服务856.61856.61856.61856.6150.866消防及环保工程472.17472.17472.17472.1733.656.1消防环保工程472.17472.17472.17472.1733.657项目总图工程70.4770.4770.4770.4769.277.1场地及道路硬化4805.55781.54781.547.2场区围墙781.544805.554805.557.3安全保卫室70.4770.4770.4770.478绿化工程1944.2468.05合计17618.4030978.4130978.412452.70六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7428.63万元,占计划投资的89.39%。其中:完成固定资产投资4850.05万元,占总投资的65.29%;完成流动资金投资2578.58,占总投资的34.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7428.631.1完成比例89.39%2完成固定资产投资万元4850.052.1完成比例65.29%3完成流动资金投资万元2578.583.1完成比例34.71%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员277人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1881.2人均年工资万元4.791.3年工资额万元792.232工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元6.592.3年工资额万元254.293企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.103.3年工资额万元70.964品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元116.775其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.845.3年工资额万元78.036职工工资总额万元9347.76五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6759.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2452.702875.34195.016759.051.1工程费用万元2452.702875.3410899.161.1.1建筑工程费用万元2452.702452.7029.51%1.1.2设备购置及安装费万元2875.342875.3434.60%1.2工程建设其他费用万元1431.011431.0117.22%1.2.1无形资产万元595.93595.931.3预备费万元835.08835.081.3.1基本预备费万元478.36478.361.3.2涨价预备费万元356.72356.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元6759.056759.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1551.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10899.164035.337489.9610899.1610899.1610899.161.1应收账款万元3269.751307.902288.823269.753269.753269.751.2存货万元4904.621961.853433.244904.624904.624904.621.2.1原辅材料万元1471.39588.551029.971471.391471.391471.391.2.2燃料动力万元73.5729.4351.5073.5773.5773.571.2.3在产品万元2256.13902.451579.292256.132256.132256.131.2.4产成品万元1103.54441.42772.481103.541103.541103.541.3现金万元2724.791089.921907.352724.792724.792724.792流动负债万元9347.763739.106543.439347.769347.769347.762.1应付账款万元9347.763739.106543.439347.769347.769347.763流动资金万元1551.40620.561085.981551.401551.401551.404铺底流动资金万元517.13206.85361.99517.13517.13517.13(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8310.45万元,其中:固定资产投资6759.05万元,占项目总投资的81.33%;流动资金1551.40万元,占项目总投资的18.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2452.70万元,占项目总投资的29.51%;设备购置费2875.34万元,占项目总投资的34.60%;其它投资1431.01万元,占项目总投资的17.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6759.05+1551.40=8310.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6759.0581.33%1.1项目建设投资万元6759.0581.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1551.4018.67%3总投资万元万元8310.45二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5894.40万元,总成本11906.43万元,利润总额-6012.03万元,净利润114.38万元,增值税182.56万元,税金及附加-4509.02万元,所得税-1503.01万元;第二年收入10315.20万元,总成本18302.38万元,利润总额-7987.18万元,净利润-5990.38万元,增值税319.48万元,税金及附加130.81万元,所得税-1996.80万元;第三年生产负荷100%,收入14736.00万元,总成本11427.11万元,利润总额3308.89万元,净利润2481.67万元,增值税456.40万元,税金及附加147.24万元,所得税827.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14736.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=456.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5894.4010315.2014736.0014736.0014736.001.1发电机励磁装置万元5894.4010315.2014736.0014736.0014736.002现价增加值万元1886.213300.864715.5247

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