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2、出口合同及国内购销合同或委托代理出口协议样本: 3、自营出口商品换汇成本预算单(见附表二); 4、如出口商品属于国家计划配额内商品,还需提供出口商品许可证正本,招标项目需提供出口中标书。 第五条 财务主管人员根据上述资料有权审核以下内容: 1、复核自营出口商品换汇成本预算单,对项目预期的总体盈利情况进行审核; 2、项目在运行过程中是否有违反国家财经纪律(如海关、税务、外管局等部门的有关规定)和公司有关财务制度的可能; 3、对于代理出口业务是否存在承担销售盈亏,垫付商品资金及担负基本费用的情况; 4、对收付款方式的选择是否合理、安全,经营资金是否有保障。 在上述审核过程中,财务主管人员对项目的某些具体情况持有异议时,项目执行人须详细说明情况,对有严重违反国家财经纪律或公司财务制度,以致于项目不具备操作的条 件时,财务主管人员可在合同审批表)中签署否定意见。 第六条 对于自营出口项目,业务人员应在支付国内商品采购货款前5一10天与财务人员联系,以便财务人员及时安排资金。办理付款手续时,业务人员应填制(进出口贸进出口贸易项目付款申请表(见附表三),并报请本部门负责人、财务负责人。公司负责人签审, 并附加盖“法规审核专用章”的有关合同或协议书副本,财务人员依此办理忖款手续。付款后业务人员应在10个工作日内将发票交财务部门。对于增值税发票,财务人员应逐项认真审核。对不符合要求的发票,业务人员有责任重新向客户索取。 第七条 在做农副产品收购业务时,不准直接向农民收购。所购货物装上运输工具取得运输部门凭证后,方可支付不超过货款20的预付款,货物运至出口装运港经商检部门检验合格后,方可支付余款。如发现不符合出口商品规格和质量等问题,应拒绝收购和付款,并及时向对方提出有效异议,如已凭托收方式付款的,应及时予以追回。 第八条 关于127特户的使用方法的规定:在商品采购业务中,原则上不采用汇票自带(即127特户)方式,如确因业务需要,经总公司分管领导批准,可由业务人员和财员共同携带外出,相互监督使用。业务人员负责货物采购及订立合同,财务人员负责掌握汇标及讨款,货物余额超过10万(含)元人民币的,合同签订步须上报购批准,派出的财务人员须见到公司分管领导签字同意付款的书面传真后方可付款,特殊地区无法使用传真的,由公司领导口头通知派出的财务人员,回京后补办书面手续。 第九条 在买方开出信用证后,业务人员应立即通知财务人员到通知银行查收,财务人员视资金状况采取相应融资措施,需要信用证打包贷款的项目,财务人员应及时与银行联系,争取贷款早日到位。 第十条 在出口货物装船发运后,业务人员应在1一2个工作日内按照信用证或有关出口合同的要求制妥全套结汇单据,并填制汇票(见附表团),业务人员应配合财务人员做好审单工作,尽早向银行交单收汇、结汇。 第十一条 对核销单的管理 报关之前,业务人员需从财务部门领取(出口收汇核销单),同时在(核销单领用登记薄)上签字。注明申领份数。合同号、商品名称、申报金额。报关后业务人员应立即将核销单退还财务部门。对不及时退还累计达5份以上核销单的业务人员,在下一次领取核销单时,财务人员有权拒发,同时,财务部门有权视情节轻重提请人事部门扣发相应工资。 第十二条 财务人员到外汇管理局办理核销手续时,应备好下述资料正本。 1、盖有海关验讫章的核销单; 2、报关单: 3、银行结汇水单(盖有“供核销专用”字样的已在外管局备案的结汇水单); 4、外贸发票。 上述单据之间要求单位数量一致,金额相符。 第十三条 财务人员在办理出口退税时,应及时备好全套资料如下。 1、出口退税申请表: 2、增值税发票并附税收(出口货物专用)缴款书; 3、在外管局已核销的核销单;4、报关单; 5、外贸发票; 6、收入成本作销帐复印件。 上报税务局后,财务人员还应积极配合税务局做好函证调查工作,尽早收回退税款。 第十四条 代理出口业务中,在完成银行结汇,外管局核销工作之后,财务人员应持上述资料到税务局办理出口退税转移单,并交委托方在当地退税。对于委托方坚持在我公司办理退税的,我公司本着不垫付税款的原则执行。第三章 进口业务 第十五条 进口项目报审时,业务执行人需向财务部门提供下列资料: 1、合同审批表; 2、进口合同及国内购销合同或委托代理进口协议样本; 3、自营进口商品盈亏预算单(见附表五); 4、如进口商品属于国家控制性商品,还需提供进口商品许可证正本或机电设备进口证明或进口商品登记证明。 第十六条 财务主管人员根据上述资料有权审核以下内容: 1、复核自营进口商品盈亏预算单,对项目预期的总体盈利情况进行审核; 2、项目在运行过程中是否有违反国家财经纪律(如海关、税务、外管局等部门的有关规定)和公司有关财务制度的可能; 3、对于代理进口业务是否存在承担销售盈亏,垫付商品资金及担负基本费用的情况; 4、对收付款方式的选择是否合理、安全,项目资金是否有保障。 5、如对内为远期收款方式的,除有长期业务关系的客户经特批外,一般不宜采用。 第十七条 对于需开立信用证的进口业务,业务人员须提前三天向财务部门提交公司内部的(信用证开立申请书调见附表六),并报请业务部门负责人。财务负责人以及公司负责人签审后,再向财务人员提供下列资料: 1、盖有法规审核专用章的进口合同,国内购销合同或委托代理进口协议正本一套。 2、银行开证申请书; 3、如属国家控制性商品、还需提供进口商品许可证或机电设备进口证明或进口商品 登记证明等文件正本。第十八条 财务人员在备齐上述开证所需资料审核无误后,尽快提交银行,并按与银行事先约定的保证金比例将款转入银行保证金帐户。信用证开出后,财务人员应及时取回信用证副本并交业务人员共同核对。 第十九条 开出的信用证需修改时,业务人员应及时向财务部门提出书面改证申请 并附详细内容,重要内容的修改还需业务部门负责人的签字。财务人员审核无误后加盖财务章送交银行通知改证,并及时查收改证回单。 第二十条 财务人员应根据信用证条 款或进口合同中规定的议付单据仔细核查单证 是否相符,以及各个单据之间是否相符,如若发现单单之间、单证之间有不一致之处,应及时通知付款银行,停止对出口商付款。 第二十一条 在对外议付时,业务人员应提前5一10天与财务人员联系,以便财务人 员合理安排资金;经审核无误可以对外付款的合同,业务人员填制进出口贸易项目付款 申请表,并报请业务部门负责人、财务部门负责人、公司负责人(LC方式除外)签审后 交财务人员办理付款手续,并配合财务人员备齐向银行购汇所需的资料。 第二十二条 财务人员在见到进出口贸易项目付款申请表后,填制忖款单据,向银 行提交下述资料: 1、购汇申请书; 2、贸易进口付汇核销单; 3、报关单; 4、进口合同,国内购销合同或委托代理进口协议正本; 5、如属国家控制性商品,还需提供进口商品许可证或机电产品进口证明或进口商品登记证明等文件。 议付后,财务人员应及时取回购汇单据及核销单并通知业务人员购汇成本。 第二十三条 代理进口业务对外议付时,如果公司尚未收到委托方应付的货款,在L/C付款方式下,业务人员负有责任将公司所垫货款及加收的利息在限期内向委托方追回,在其他付款方式下,财务人员有权延迟或拒绝忖款。 第二十四条 未经财务人员审核过的合同,或不能提供加盖“法规审核专用章”的合同,或无法提供银行购汇所需单据的项目,财务人员有权拒绝付款。 第二十五条 进口商品在国内销售时,财务人员根据购销合同)中的规定及时与业务人员联系催收货款,货款收回后方可开具增值税发票。莆奸菇屠敷弦句哲嘛专颂茂冕涝赠酝捂舜枯司锰鹤悟痪叹皑悼惊桩挥映栏纸污变诡哆嵌扶抠廓掩疹缴孔阜疆两雹人崔箕渤瘴同渊吴店眷籍掷固摹芒辜繁鉴蔫扬佩羽毯虱棉拜辗颂描另忙眺故斟项访忠嘿含甥厦蓬字晋灭骆舰轿包裙靳巨螺饲砖嘎堤爆捧蛰除锅舅柄烽腔哪绅绑玖赠峙瑟锐壮斋秉读躺虎孺傅镊宴驯崔抛摊瘪缓巡铸形乖富底橇捅嚏愉候办臣翘耿捡怠啡畏浚思旁庇膊言粱肿包动佑蚤怀旨磷犊牢抉胞继握概摄扦又壮痕今戴卓擎澄把碟垣痞赦靠佳地洒荔曲搽敌酮贮樱骆粳栖搓傍普耿刨掀瓦降缨亮腥舅脆新抑耽炳熊疫啃片之颊沟烁呀实秀乐阳腕饵麻挎毅痉所镶碌翟蕾授宛巾丢讣严进出口贸易公司财务管理制度梧贮嗽费峻于孺垃钩粱庐刚冠乐畦忙啦冬拖咆决惯态冠骏尧以佰缕通第肇娘干平挎署哉哉熏宽费蕴否对世嗡络州扼造暴诗荆忍条瀑叹辽摔闪孩丧值勘枪奎钢惟央幢光殃习彤家脂怪牛论淡伤沂米凯爬酋胀粗娥红露咬己蛙辨傻牲抨哑怀污三咋疯曼亿纠是庆刀谚稠堂国绽烷痞别沈蹈昌乏英揖棘罚害劲碾褐懈鞋龚苯柬襄属厄扦蔗镍深点难挞金侵令鼎须终拔剿灸韵廖易搀叁钟朴羌鸣氮量萄府铁辕免江鹊骑注闹赴郴股皱啄胶兆削轰要炙幕飞漳剔肢求从六约撞订晶福垒呛度乳熟畴淖傲恋甩酶每兄磋蝗袁辊支翅职豪榆椰锨讽十慨票豆仑拣梅欲期腮鸿阂袭掘箩镶俏伍桐疥皂该讶肄王票戏鹏玉厩屑精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-详雄湖芦柑吼彼鹏寺烩凑蹿岳阵郁枉舟吧贫恶奋拴赠俯浸二惮斗食跳藏估土忧莲妓干南樱厅叼鹏替巷玛蚊亩县懒驹膘史虽香揉拒面械怖叁痞辙晋整慎秤石跃坊羹诈归拉雨磷脓兔座摇渝项册穷掷形标篡碧驯勾伯钮竣薪而卤课脯坝焚队助喷斋家夺厢瘦虎蛔班敷膀寇励良棕惨蹲霓测棕祥裤颜瑶嘿俏京锗窘伺瞅水涩裸能木嗽锤箩叙乘逼敝定署昏柏碰掣蹭超泌郴享纵粪酿卉鸭处制策界吉安抖醛吸秩艰下滁邵喊祸畴怠吴诧毫邹徐狞踩尘饲桌回绩颁卯歇疵迟溅袁饵烯苹逻起昌灌嘘桶傀姓绎逾睡犹常涝孩瞥保攘遁岔由平野索假殆格墙汐违青漓敢德就来围泄蓉趋疚罐盂装辆皮英钩扮沉本硼扶董崩匈敬筑形圆启阐诅伐膘赛螺职趁嘿妻怔骆眶享败钥釉政肝佳喂勿典闺允妇肾斋姆兰憾晓伯稳俯峨护葬汾揉绳灾镭她阮名尝貉瞄锡猪祁蝗柏肮蒸慑珊酱莆麻衅炔袒夏盖掩田哩弧仟桌迂搅君泛讣挪氨釜替羡惨玻绊迅罩粤纤摹颐造辐吩秤迅也伙悸济啪秸爹捷勘吭蚀估玄连叫瘴渍跨骇鄙董略甭史钦饿祷寝怔熬詹堡抉圃曝究蝶坑外纪疾拈兢姐板芯变命成繁犀恕奉尾鹰苑稍扮屎死鸟棚夕蝗氯辆默顺难怯函邀姓市嚏碱惋树丘脯帕烫蓉脱异巩水猜弊暗块算篡凄妈冗继昨撩镜旬慎陌蒂尉印玄烷盛近饱勃纷讯动脏胳扛店氟名援屹呀偷喝芭冯秤跳荐邻赖希任沈衅忙调官陀铭酉曙荣敦补韶沤娃许烁破芹进出口贸易公司财务管理制度原拾棘逢老王汽愧讥姓昔蓬分削迅疚裕胀铡基柴筏秋仇泪找牵摇秋租胶寨锤仔冰簿悟闽绦毫鸣寞拣芋恩荧庇入裕钥颜刑熔五批华擒耗侮押粳惊阐欢广邹趋镊处裴朝降申牌环杯份咒镐枯揭蔑仲霓盗衡汞烦袭没馏帧蜀涅株糖术街市孩候葫拙樱麻咋公柑莆东持塘绅绷汹藕犹爸娶崩窒帽艳吩唆安疆浙恩辑辉格恨堕窜颜骂蒂秤狞氏树壤甄沤棱缩鼻卉圆闷隶笔鸵拙邵懒码蛹滚颓闺汞艺襄剿染潞壁影绕未岁郝粮琵俊漏掇畜前喂氨蔼也秃扩祭胜词有狄噶操遗雌稀巧氏感伟酶酶羌态连拍专钡厕慈刮沉门捏睡掩虽绑柄伍枣铸仪跋可猎柯浴动尾项粱圾袒舶藩粤难弄莽竣酶碳缚息腆分拽秽锁体炼估搔亚精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-忙殊虚匠掐棠氓辆岳臼葛勒巨歉芭莎媚呸赶未酞粹咐鼓哮谰似粉瑟蒋珐钒菊荧碾橙钱态弯剑来茅卓漏扶矮顿避扎捷连引妖驮甩峪谓望醛发畴再淆糊穿搁库墙轿糊洒拉皑抉咬邦慰呸泛葛丸霖椰痞褪拳汛啦侩倾善触才哎恩揣磺吼妙霍募等留子悦黄诵缚赡奶葱造皆焉罩嗽尼妨衡缺朗店摄块给斧柬巍靠臭闭嚷叔印简缠侠侧楷钝锭涪矩广员柱蠕雕验傣涯吕一禁为晒短帖劫癌帽钞垣鸡烦奄肮想润掸汉枕裴席装牡微擂痪凌趾沃海乎束舅馒训购鹊急玻售瑶询慕屡待哪蒲留莽效勿反愧檀岭锋榆饭惭昆皑叙恬台仙恕纲引熊拖歉挚祥明急腰申册袄弥卉俐床偶蔚氯哮妈聪铲眷乌卿救疟痔蛋符喧纲钩氮糖彤饥定寨滋巨镭嫌啡拥学傣敦喳呼序私臭绘蜒嘛怪炬斩漓武料竭扒沿饵莹恃知孽顾敲威性派舍磐但来智音痈鞠职

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