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泓域咨询MACRO/ 聚乳酸可降解薄膜袋投资建设项目立项申请聚乳酸可降解薄膜袋投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人邵xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26866.76平方米(折合约40.28亩),其中:净用地面积26866.76平方米(红线范围折合约40.28亩)。项目规划总建筑面积30359.44平方米,其中:规划建设主体工程19882.97平方米,计容建筑面积30359.44平方米;预计建筑工程投资2511.07万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为聚乳酸可降解薄膜袋,根据市场情况,预计年产值21217.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6518.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2511.072584.83161.846518.921.1工程费用万元2511.072584.8315719.321.1.1建筑工程费用万元2511.072511.0726.70%1.1.2设备购置及安装费万元2584.832584.8327.48%1.2工程建设其他费用万元1423.021423.0215.13%1.2.1无形资产万元762.69762.691.3预备费万元660.33660.331.3.1基本预备费万元316.49316.491.3.2涨价预备费万元343.84343.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元6518.926518.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2886.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15719.328624.5711586.4615719.3215719.3215719.321.1应收账款万元4715.802829.483772.644715.804715.804715.801.2存货万元7073.694244.225658.967073.697073.697073.691.2.1原辅材料万元2122.111273.261697.692122.112122.112122.111.2.2燃料动力万元106.1163.6684.88106.11106.11106.111.2.3在产品万元3253.901952.342603.123253.903253.903253.901.2.4产成品万元1591.58954.951273.261591.581591.581591.581.3现金万元3929.832357.903143.863929.833929.833929.832流动负债万元12833.057699.8310266.4412833.0512833.0512833.052.1应付账款万元12833.057699.8310266.4412833.0512833.0512833.053流动资金万元2886.271731.762309.022886.272886.272886.274铺底流动资金万元962.08577.25769.67962.08962.08962.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9405.19万元,其中:固定资产投资6518.92万元,占项目总投资的69.31%;流动资金2886.27万元,占项目总投资的30.69%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2511.07万元,占项目总投资的26.70%;设备购置费2584.83万元,占项目总投资的27.48%;其它投资1423.02万元,占项目总投资的15.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6518.92+2886.27=9405.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9405.19144.28%144.28%100.00%2项目建设投资万元6518.92100.00%100.00%69.31%2.1工程费用万元5095.9078.17%78.17%54.18%2.1.1建筑工程费万元2511.0738.52%38.52%26.70%2.1.2设备购置及安装费万元2584.8339.65%39.65%27.48%2.2工程建设其他费用万元762.6911.70%11.70%8.11%2.2.1无形资产万元762.6911.70%11.70%8.11%2.3预备费万元660.3310.13%10.13%7.02%2.3.1基本预备费万元316.494.85%4.85%3.37%2.3.2涨价预备费万元343.845.27%5.27%3.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6518.92100.00%100.00%69.31%5建设期间费用万元6流动资金万元2886.2744.28%44.28%30.69%7铺底流动资金万元962.0914.76%14.76%10.23%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.10%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.22%,固定资产投资强度161.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13695.2513695.2519882.9719882.971809.001.1主要生产车间8217.158217.1511929.7811929.781121.581.2辅助生产车间4382.484382.486362.556362.55578.881.3其他生产车间1095.621095.621153.211153.21108.542仓储工程2905.642905.646809.716809.71450.592.1成品贮存726.41726.411702.431702.43112.652.2原料仓储1510.931510.933541.053541.05234.312.3辅助材料仓库668.30668.301566.231566.23103.643供配电工程154.97154.97154.97154.9711.543.1供配电室154.97154.97154.97154.9711.544给排水工程178.21178.21178.21178.2110.324.1给排水178.21178.21178.21178.2110.325服务性工程1840.241840.241840.241840.24121.775.1办公用房805.21805.21805.21805.2163.595.2生活服务1035.031035.031035.031035.0358.636消防及环保工程519.14519.14519.14519.1438.646.1消防环保工程519.14519.14519.14519.1438.647项目总图工程77.4877.4877.4877.48-8.507.1场地及道路硬化5307.08872.54872.547.2场区围墙872.545307.085307.087.3安全保卫室77.4877.4877.4877.488绿化工程2220.2977.71合计19370.9330359.4430359.442511.07(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费2584.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量1007717.91千瓦时,折合123.85吨标准煤。2、项目年总用水量11730.96立方米,折合1.00吨标准煤。3、“聚乳酸可降解薄膜袋投资建设项目投资建设项目”,年用电量1007717.91千瓦时,年总用水量11730.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.85吨标准煤/年。达产年综合节能量33.19吨标准煤/年,项目总节能率20.64%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“聚乳酸可降解薄膜袋投资建设项目”主要从事聚乳酸可降解薄膜袋项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性聚乳酸可降解薄膜袋投资建设项目选址于xx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业基地环境保护规划

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