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文档简介

1、常州新建缆车项目行业调研市场分析报告规划设计/投资方案/产业运营常州新建缆车项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析缆车是由驱动机带动钢丝绳,牵引车厢沿着铺设在地表并有一定坡度的轨道上缆车运行,用以提升或下放人员和货物的运输机械。它多用作工矿区、城市或风景游览区的交通工具。其利用钢绳牵引,实现人员或货物输送目的之设备的统称或一般称谓。索道缆车有多种分类,本文所指索道缆车以客运索道为主,又可以分为客运架空索道、客运地面缆车和客运拖牵索道。中国客运索道起步于改

2、革开放的20世纪70年代末期。1982年,我国第一条大型单承载单牵引往复式客运索道在重庆嘉陵江顺利建成,这是我国第一条自主设计的索道,标志着我国索道行业的起步。从此以后,随着改革开发的不断深化和扩大,旅游业的迅速发展,我国索道业逐渐发展建设起来,索道数量不断增长,接待乘客数量直线上升,国外先进技术亦不断引进,索道缆车已初步形成一个新兴行业。数据显示,到2017年我国索道缆车数量已增至到813条,近十年来索道缆车数量年均增长超过40条。除此之外,随着我国雪上运动事业的快速发展,我国雪场数量年年攀升,拖牵索道数量早已超过千条。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025工业,是一个城市经济社会发展

3、的重要支撑。近年来,我市坚持把产业做强做大、推动工业高质量发展放在首位,全面落实工业稳增长各项政策措施,大力实施“大产业”发展战略,深入开展工业发展大会战,坚持传统产业转型升级和新兴产业培育。(二)工业绿色发展规划随着对发展规律认识的不断深化,越来越多的人意识到,绿水青山就是金山银山,保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力。绿色循环低碳发展,是当今时代科技革命和产业变革的方向,是最有前途的发展领域,我国在这方面的潜力相当大,可以形成很多新的经济增长点,为经济转型升级添加强劲的“绿色动力”。抓住绿色转型机遇,推进能源革命,加快能源技术创新,推进传统制造业绿色改造,不断提高我国经济

4、发展绿色水平,我们完全可以实现经济发展与生态改善的双赢。工业生产是物质财富的主要来源,工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。必须认识到,人类的工业化进程对生态环境造成了损害,但历史和辩证地看,工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾,正是工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制。(三)xxx十三五发展规划“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极

5、推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥

6、了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质

7、量,为经济发展方式转变提供强大动力。(四)xx高质量发展规划发展实体经济,重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱,中央财政近年来在支持实施中国制造2025战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式,聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节,加大资金扶持力度,有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案

8、,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。三、鼓励中小企业发展在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服

9、务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。四、项目必要性分析随着我国经济社会的快速发展,客运索道得到较好发展。自1982年客

10、运索道开始起步,2014年,我国客运索道(不含拖牵索道)为620条,投入使用的有577条,2018年达到694条。我国客运索道行业已经初具规模并走上平稳健康发展的道路。与此同时,客运索道型式和种类不断增多,呈现了更加安全、环保、舒适的良好发展态势,客运索道在旅游风景区、滑雪场以及城市交通中的作用登上新台阶。2014年,我国架空索道数量为550条;截至2018年底,我国架空索道数量约为662条,年均增长28条。相较于架空索道,我国地面缆车发展较为缓慢,2014年我国地面缆车数量为27条,2018年约为34条。在现代滑雪运动中,各种型式的客运索道是不可缺少的基础设施,其中拖牵索道更是滑雪场标配,中

11、国索道协会数据显示,截至2018年底,正常运行的滑雪索道202条。十三五时期,在北京2022年举办冬奥会和冬残奥会的带动下,参与冰雪运动的人将成倍增长,群众性滑雪运动的需求将较快增长,各地雪场索道将越来越多,将促进各地雪场索道的较快增长。冬奥会赛场索道不仅数量要增加,而且质量要提高,以满足国际顶级雪上比赛项目对索道的要求,从科学规划到索道设计、制造、安装、调试、验收、运营,许多方面都需要提升水平,这将促进我国雪地索道整体水平的跨越式提升,拖牵索道数量也将迎来一波增长。第二章 行业发展形势分析十九世纪后期,钢结构电动桥式起重机在德国问世,英国采矿工业开始采用带式输送机、架空索道,起重运输机械逐步

12、引起各行各业的注意和应用,但发展缓慢,直到二次世界大战中才真正得到广泛重视和迅速发展。由于起重运输机械在二战时生产上和运输上显示出的重要作用,使其被认为是现代生产中最重要的决定性因素之一。战后经济复兴,现代化工业生产蓬勃发展,竞争激烈。首先在美国,随后在英国、日本、西德等国家有了雄厚的科研技术力量,起重运输机械专业生产厂、品种、产量急剧增多,产品在工业生产部门得到越来越广泛应用。学术团体应运而生,80个会员国的起重运输机械学术团体相互建立关系,1953年创建了起重运输和装卸领域的国际组织国际货物装卸协会,协会中心设在英国伦敦。1957年,为了促进索道技术和经济的进步,在罗马举行了第一次国际索道

13、会议,决定成立国际索道协会。从此,索道行业建立起国际性组织,国际索道协会总部设在意大利米兰,每6年召开一次国际索道大会。我国起重运输机械(包括索道)在新中国成立前基本上处于空白,没有独立自主的科研设计生产能力。新中国成立初期,我国工业生产部门使用的起重运输机械产品主要是依靠成套设备进口,也开始测绘、仿制一部分外国产品。随着社会主义建设事业的发展、科学技术进步、机械工业生产水平的提高以及矿山运输等各行各业的要求,促进了国内起重运输机械发展。尤其是1966年5月,国家四委、一部召开会议明确索道行业技术归口单位,建立索道行业专业生产厂,组织全国七个部所属25个索道科研设计生产单位研究编制索道行业发展

14、规划、制定标准、实施索道系列化标准化生产,索道经过长期发展和广泛应用,初步形成索道行业。第三章 重点企业调研分析从我国索道缆车的区域分布来看,全国7大地区均有建设索道缆车。其中,华北地位索道缆车数量最多,约有201条,占比24.72%;其次为华东地区,约有169条,占比20.79%;西北地区最少,约为65条,仅占全国数量的8%左右。索道缆车除了实现了自身的蓬勃发展之外,还带动了旅游业、滑雪业等其他产业的发展,产生了巨大的经济、社会、环境效益。以旅游业为例,在风景名胜区建设客运索道可以改善景区旅游条件和接待水平,改变了以往上山一身汗的徒步旅游登山方式,适应人们现代化的生活节奏和休闲旅游观念,特别

15、是解决了老弱病残游客登山难的问题,提高了景区的知名度和吸引力,拉动了内需的增长和社会经济发展。数据显示,2017年我国索道缆车接待乘客数量已达到约3亿人次。除此之外,在生态文明建设及特殊地区交通需求方面,索道缆车的未来发展空间也相当巨大。到2025年我国将成为世界上最大的旅游目的地、第二大客源地,索道发展的现状与旅游大国的身份还极不相称,预计2024年我国索道数量将达到1068条。我国索道缆车行业正处于成长期,恰逢旅游业快速发展时期,相较于国外成熟市场与先进技术,我国索道缆车行业发展空间巨大,在规划及运营等方面有两大发展趋势。在索道缆车布局方面,将更加注重科学规划,依托景区景点资源满足社会需求

16、,服务经济发展,促进绿色环保,推进生态文明建设。在索道缆车运营方面,将进一步巩固索道安全运营基础,索道安全管理、服务水平、技术保障、风险防控和人才培养等方面有较大提高,实现持续稳定安全运营。随着我国索道缆车行业进一步发展,未来我国索道缆车企业将在服务能力、建设速度、建设技术等方面进一步提高竞争力。一、xxx实业发展公司成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不

17、断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。2018年,xxx实业发展公司实现营业收入11564.07万元,同比增长30.84%(2725.45万元)。其中,主营业业务缆车生产及销售收入为9926.91万元,占营业总收入的85.84%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2428.453237.943006.662891.0211564.072主营业务收入2084.652779.532581.002481.739926.912.1缆车(A)687.93917.25851.73818.973275.882.2缆车(B

18、)479.47639.29593.63570.802283.192.3缆车(C)354.39472.52438.77421.891687.572.4缆车(D)250.16333.54309.72297.811191.232.5缆车(E)166.77222.36206.48198.54794.152.6缆车(F)104.23138.98129.05124.09496.352.7缆车(.)41.6955.5951.6249.63198.543其他业务收入343.80458.40425.66409.291637.16根据初步统计测算,公司2018年实现利润总额2369.92万元,较去年同期相比增长5

19、00.63万元,增长率26.78%;实现净利润1777.44万元,较去年同期相比增长315.21万元,增长率21.56%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11564.07完成主营业务收入万元9926.91主营业务收入占比85.84%营业收入增长率(同比)30.84%营业收入增长量(同比)万元2725.45利润总额万元2369.92利润总额增长率26.78%利润总额增长量万元500.63净利润万元1777.44净利润增长率21.56%净利润增长量万元315.21投资利润率31.09%投资回报率23.31%财务内部收益率29.91%企业总资产万元19773.58流动资产总额占比万

20、元33.72%流动资产总额万元6668.49资产负债率40.67%二、xxx实业发展公司公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。xxx实业发展公司2018年产值17787.54万

21、元,较上年度15575.78万元增长14.20%,其中主营业务收入16658.36万元。2018年实现利润总额5546.91万元,同比增长21.39%;实现净利润1626.10万元,同比增长23.72%;纳税总额120.35万元,同比增长13.67%。2018年底,xxx实业发展公司资产总额46936.51万元,资产负债率41.76%。第四章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“常州新建缆车项目”主要从事缆车项目开发投资,符合产业政策要求。(二)项目选址与用地规划相容性常州新建缆车项目选址于xx新区,项目

22、所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:常州新建缆车项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能

23、、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。三、项目概况(一)项目名称常州新建缆车项目从我国索道缆车的区域分布来看,全国7大地区均有建设索道缆车。其中,华北地位索道缆车数量最多,约有201条,占比24.72%;其次为华东地区,约有169条,占比20.79%;西北地区最少,约为65条,仅占全国数量的8%左右。十九世纪后期,钢结构电动桥式起重机在德国问世,英国采矿工业开始采用带式输送机、架空索道,起重运输机械逐步引起各行各业的

24、注意和应用,但发展缓慢,直到二次世界大战中才真正得到广泛重视和迅速发展。由于起重运输机械在二战时生产上和运输上显示出的重要作用,使其被认为是现代生产中最重要的决定性因素之一。(二)项目选址xx新区常州,简称常,别称龙城,是江苏省地级市,国务院批复确定的中国长江三角洲地区中心城市之一、先进制造业基地和文化旅游名城。截至2018年,全市下辖5个区、代管1个县级市,总面积4375平方千米,建成区面积261平方千米,常住人口472.9万人,城镇人口342.8万人,城镇化率72.5%。常州地处中国华东地区、江苏南部,是扬子江城市群重要组成部分,北濒长江、东临太湖、西倚茅山、南扼天目山麓;与上海、南京两大

25、城市等距相望。常州市属长江下游平原,兼有高沙平原和山丘湖圩,属于北亚热带季风气候。有圩墩新石器遗址、春秋淹城、天宁寺、红梅阁、文笔塔、藤花旧馆、舣舟亭、太平天国护王府、瞿秋白纪念馆、中华恐龙园、天目湖、金坛茅山风景区、嬉戏谷、东方盐湖城、华夏宝盛园等景点。常州是一座有着3200多年历史的文化古城;春秋末期(前547年),吴王寿梦第四子季札封邑延陵,开始了长达2500多年有准确纪年和确切地名的历史。西汉高祖五年(前202年)改称毗陵。西晋武帝太康二年(281年),改置毗陵郡。自此,常州历朝均为郡、州、路、府治所,曾有过延陵、毗陵、毗坛、晋陵、长春、尝州、武进等名称,隋文帝开皇九年(589年)始有

26、常州之称。2019年,常州市实现地区生产总值(GD)7400.9亿元,按可比价计算增长6.8%,增速高出全省平均水平0.7个百分点。(三)项目用地规模项目总用地面积28087.37平方米(折合约42.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.57%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.28%,固定资产投资强度182.31万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28087.37平方米,建筑物基底占地面积20663.88平方米,总建筑面积38198.82平方米,其中:规划建设主体工程30542.37平方米,项目规划绿化面积2781.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设

27、备共计91台(套),设备购置费2606.32万元。(七)节能分析1、项目年用电量846043.67千瓦时,折合103.98吨标准煤。2、项目年总用水量6821.25立方米,折合0.58吨标准煤。3、“常州新建缆车项目投资建设项目”,年用电量846043.67千瓦时,年总用水量6821.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.56吨标准煤/年。达产年综合节能量31.23吨标准煤/年,项目总节能率20.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准

28、内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9061.69万元,其中:固定资产投资7677.07万元,占项目总投资的84.72%;流动资金1384.62万元,占项目总投资的15.28%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12802.00万元,总成本费用10241.16万元,税金及附加154.74万元,利润总额2560.84万元,利税总额3068.80万元,税后净利润1920.63万元,达产年纳税总额1148.17万元;达产年投资利润率28.26%,投资利税率33.87%,投资回报率21.20%

29、,全部投资回收期6.22年,提供就业职位232个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。四、报告说明项目报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预

30、测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx新区及xx新区缆车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx新区缆车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“常州新建缆车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx新区经济发展,为社会提供就业职位232个,达产年纳税总额1148.17万元,可以促进xx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.26%,投资利税率33.87%,全部投资回报率21

31、.20%,全部投资回收期6.22年,固定资产投资回收期6.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能

32、制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。综上所述,项目的建设和实施无论是经

33、济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28087.3742.11亩1.1容积率1.361.2建筑系数73.57%1.3投资强度万元/亩182.311.4基底面积平方米20663.881.5总建筑面积平方米38198.821.6绿化面积平方米2781.92绿化率7.28%2总投资万元9061.692.1固定资产投资万元7677.072.1.1土建工程投资万元2745.852.1.1.1土建工程投资占比万元30.30%2.1.2设备投资万元2606.322.1.2.1设备投资占比28.76%2.1.3其它投资万元

34、2324.902.1.3.1其它投资占比25.66%2.1.4固定资产投资占比84.72%2.2流动资金万元1384.622.2.1流动资金占比15.28%3收入万元12802.004总成本万元10241.165利润总额万元2560.846净利润万元1920.637所得税万元1.368增值税万元353.229税金及附加万元154.7410纳税总额万元1148.1711利税总额万元3068.8012投资利润率28.26%13投资利税率33.87%14投资回报率21.20%15回收期年6.2216设备数量台(套)9117年用电量千瓦时846043.6718年用水量立方米6821.2519总能耗吨标

35、准煤104.5620节能率20.25%21节能量吨标准煤31.2322员工数量人232第五章 总结及展望1、随着我国经济社会的快速发展,客运索道得到较好发展。自1982年客运索道开始起步,2014年,我国客运索道(不含拖牵索道)为620条,投入使用的有577条,2018年达到694条。我国客运索道行业已经初具规模并走上平稳健康发展的道路。与此同时,客运索道型式和种类不断增多,呈现了更加安全、环保、舒适的良好发展态势,客运索道在旅游风景区、滑雪场以及城市交通中的作用登上新台阶。2、项目承办单位该项目建设条件成熟,通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析,投资项目具有经济效益和社会效益的双

36、重收益,不仅项目的盈利范围大,而且抗风险能力强,同时,对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施,在取得较高经济效益的同时,也保护了自然环境;目前,项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备,因此,项目建设是完全可行的。该项目属于产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程,推动产品产业调整和行业振兴;有助于提高项目承办单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,投资项目的实施是必要的。3、信息、医疗、养老、家政、旅游等服务型消费空间刚刚打开。2017年,我国信息消费规模达4.5万亿元。今年春节期间,全

37、国接待游客同比增长12.1%,旅游收入增长12.6%,春节档电影票房收入增长超过60%。4、缆车是由驱动机带动钢丝绳,牵引车厢沿着铺设在地表并有一定坡度的轨道上缆车运行,用以提升或下放人员和货物的运输机械。它多用作工矿区、城市或风景游览区的交通工具。其利用钢绳牵引,实现人员或货物输送目的之设备的统称或一般称谓。附表:附表1:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28087.3742.11亩1.1容积率1.361.2建筑系数73.57%1.3投资强度万元/亩182.311.4基底面积平方米20663.881.5总建筑面积平方米38198.821.6绿化面积平方米2781.92绿化

38、率7.28%2总投资万元9061.692.1固定资产投资万元7677.072.1.1土建工程投资万元2745.852.1.1.1土建工程投资占比万元30.30%2.1.2设备投资万元2606.322.1.2.1设备投资占比28.76%2.1.3其它投资万元2324.902.1.3.1其它投资占比25.66%2.1.4固定资产投资占比84.72%2.2流动资金万元1384.622.2.1流动资金占比15.28%3收入万元12802.004总成本万元10241.165利润总额万元2560.846净利润万元1920.637所得税万元1.368增值税万元353.229税金及附加万元154.7410纳税

39、总额万元1148.1711利税总额万元3068.8012投资利润率28.26%13投资利税率33.87%14投资回报率21.20%15回收期年6.2216设备数量台(套)9117年用电量千瓦时846043.6718年用水量立方米6821.2519总能耗吨标准煤104.5620节能率20.25%21节能量吨标准煤31.2322员工数量人232附表2:土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14609.3614609.3630542.3730542.372415.031.1主要生产车间8765.628765.6218325.4218325

40、.421497.321.2辅助生产车间4675.004675.009773.569773.56772.811.3其他生产车间1168.751168.751771.461771.46144.902仓储工程3099.583099.584976.694976.69286.192.1成品贮存774.89774.891244.171244.1771.552.2原料仓储1611.781611.782587.882587.88148.822.3辅助材料仓库712.90712.901144.641144.6465.823供配电工程165.31165.31165.31165.3110.693.1供配电室165.

41、31165.31165.31165.3110.694给排水工程190.11190.11190.11190.119.574.1给排水190.11190.11190.11190.119.575服务性工程1963.071963.071963.071963.07112.895.1办公用房902.09902.09902.09902.0954.395.2生活服务1060.981060.981060.981060.9864.416消防及环保工程553.79553.79553.79553.7935.836.1消防环保工程553.79553.79553.79553.7935.837项目总图工程82.6682.6

42、682.6682.66-188.417.1场地及道路硬化5551.88907.41907.417.2场区围墙907.415551.885551.887.3安全保卫室82.6682.6682.6682.668绿化工程1830.2564.06合计20663.8838198.8238198.822745.85附表3:节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤104.561.1年用电量千瓦时846043.671.2年用电量吨标准煤103.981.3年用水量立方米6821.251.4年用水量吨标准煤0.582年节能量吨标准煤31.233节能率20.25%附表4:项目建设进度一览表序号项目单位指标

43、1完成投资万元7623.751.1完成比例84.13%2完成固定资产投资万元4733.622.1完成比例62.09%3完成流动资金投资万元2890.133.1完成比例37.91%附表5:人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1581.2人均年工资万元5.871.3年工资额万元940.872工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元213.063企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.233.3年工资额万元64.164品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元105.1

44、95其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.365.3年工资额万元48.776职工工资总额万元1372.05附表6:固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2745.852606.32182.317677.071.1工程费用万元2745.852606.329956.041.1.1建筑工程费用万元2745.852745.8530.30%1.1.2设备购置及安装费万元2606.322606.3228.76%1.2工程建设其他费用万元2324.902324.9025.66%1.2.1无形资产万元1205.421205.421.

45、3预备费万元1119.481119.481.3.1基本预备费万元490.67490.671.3.2涨价预备费万元628.81628.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元7677.077677.07附表7:流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9956.045539.037257.639956.049956.049956.041.1应收账款万元2986.811941.432389.452986.812986.812986.811.2存货万元4480.222912.143584.174480.224480.224480.221.2.1原辅材料万元

46、1344.07873.641075.251344.071344.071344.071.2.2燃料动力万元67.2043.6853.7667.2067.2067.201.2.3在产品万元2060.901339.591648.722060.902060.902060.901.2.4产成品万元1008.05655.23806.441008.051008.051008.051.3现金万元2489.011617.861991.212489.012489.012489.012流动负债万元8571.425571.426857.148571.428571.428571.422.1应付账款万元8571.4255

47、71.426857.148571.428571.428571.423流动资金万元1384.62900.001107.701384.621384.621384.624铺底流动资金万元461.54300.00369.23461.54461.54461.54附表8:总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9061.69118.04%118.04%100.00%2项目建设投资万元7677.07100.00%100.00%84.72%2.1工程费用万元5352.1769.72%69.72%59.06%2.1.1建筑工程费万元2745.8535.77%35.

48、77%30.30%2.1.2设备购置及安装费万元2606.3233.95%33.95%28.76%2.2工程建设其他费用万元1205.4215.70%15.70%13.30%2.2.1无形资产万元1205.4215.70%15.70%13.30%2.3预备费万元1119.4814.58%14.58%12.35%2.3.1基本预备费万元490.676.39%6.39%5.41%2.3.2涨价预备费万元628.818.19%8.19%6.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7677.07100.00%100.00%84.72%5建设期间费用万元6流动资金万元1384.6218.04%18.

49、04%15.28%7铺底流动资金万元461.546.01%6.01%5.09%附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8321.3010241.6012802.0012802.0012802.001.1万元8321.3010241.6012802.0012802.0012802.002现价增加值万元2662.823277.314096.644096.644096.643增值税万元229.59282.58353.22353.22353.223.1销项税额万元2048.322048.322048.322048.322048.323.2进项税额万元1101.821356.081695.

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