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文档简介

1、学校财务整改报告例文.doc高关初级中学财务整改报告县纪委、监察局:根据积石山县财务检查组对我校财务检查情况中发现的问题,针对我校实际,现将整改情况汇报如下:一、认真学习,进步认识认真组织学习教育局财务文件,进步认识,结合我校实际,经校务会研究决定,成立了高关初级中学财务整改指导小组。组长:妥文华校长副组长:羊豪(副校长)组员: 齐学勇、马福财、妥文祥、宁得省、马启云会计。二、根据制度要求认真进展整改在整改中,要求财务人员,掌握财务制度,查问题,认真反思,找差距,寻原因。三、存在问题20_ 年 094 号记账凭证中,20_ 年 1-12 月工会经费应由个人承当支付,因我校对政策文件情况领会不够

2、,将工会经费从公务费中支出,违背了财经纪律,现将就此事与总工会协商后,由县总工会将 20_ 年 1-12 月份的工会经费退回,并及时入了账。附有缴费收据及银行进账单财务工作是学校工作的根底,财务工作直接影响着学校的开展,要办好学校,首先要用资金来作后遁。为此,在今后的工作中,严格按省上“双审”工作要求管理好学校财务。自觉承受上级指导、全校教职工的监视。做到“给群众一个明白,还指导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理,确保学校义务教育保障机制经费的平安,使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。高关初级中学20_ 年 10 月 14 日篇二:马街中心学校财务整改报告马街中心

3、校 2022 年财务业务整改报告凤庆县教育局计财股:我中心校根据云南省财政厅关于开展 2022 年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知和教育局关于进一步完善学校财务管理的通知精神,以及教育局计财科 2022 年 9月 22 号召开的财务培训会议的相关要求,对我校财务工作认真进展了检查整改,现将整改情况汇报如下一、认真学习,进步认识认真组织学习教育局财务文件,进步认识,结合我校实际,经校务会研究决定,成立了马街中心校财务整改指导小组。组长:李中卫校长副组长:茶争茂(副校长)组员:李红涛、罗亮、吴文海、王凤乔、茶正龙、 何成虎、茶会国、史家珍。二、根据制度要求认真进展整改在整改中,要求财务人员,

4、掌握财务制度,查问题,认真反思,找差距,寻原因。通过查看 2022 年 9 月至 2022 年 8 月会计凭证、会计报表、会计账簿,在会计报表中没有问题,在会计账簿中银行日记帐,出纳的现金日记账也没有问题,无需整改。存在问题:1、出纳员中还没有获得从业资格证,正在学习争取;2、在会计凭证中没有盖财务公章,财务主管章、报账员章、出纳章及附件章;3、固定资产报废手续不标准。对全校资产清查上报工作不够细致。整改指导组针对这种情况进展分工协作,分块整改,把所缺的内容整改完好。总之,财务工作是学校工作的根底,财务工作直接影响着学校的开展,要办好学校,首先要用资金来作后遁。为此,在今后的工作中,一定要以凤

5、财联发202297 号文件作标准,努力做好所需的支撑材料,按教育局的要求管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后,再进展报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布,自觉承受上级指导、全校教职工的监视。做到“给群众一个明白,还指导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理,确保学校义务教育保障机制经费的平安性,使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。特此报告凤庆县小湾镇马街中心学校二 0 一一年九月二十八日篇三:党固小学财务整改措施普定县马场镇党固小学“标准财务管理工作”整改措施普定县马场镇党固小学20_ 年 12 月 15 日20_ 年 10 月 30 日县教育

6、和科技局内部审计工作人员对我校财务管理工作进一步审查,存在较多的问题及不标准。认真阅读了普教科字20_293 号文件关于印发普定县教育系统账务管理审计工作方案的通知、普教科字20_356 号文件关于标准普定县教育系统账务管理审计工作的通知、根据审计结果结合我校实际情况,特作以下整改:一、进一步完善财务规章制度,从根本上保证财务工作的标准性。二、统一思想,高度重视。对存在的问题进展认真分析p ,查出根及时纠正。三、针对问题,逐条进展整改。四、加强指导及财务人员的学习和培训,努力进步财务人员的技术程度、业务才能和指导的管理程度。五、加强财务管理,增强财务力量,对学校财务管理人员严格管理。六、学校在

7、原有制度根底上,通过梳理,建立健全学校财务收支合理使用,针对大额支出的票据、合同、验收报告等相关的资料,今后学校必须复印一份装档待查。并将所有相关的资料进展公示,并将公示图片存档。七、认真清理和核对了 20_ 年以来的学校相关报账资料,对局部科目错误的全部进展了清理和纠正。由于将 20_ 年的食堂燃料款内转由生均公用经费支出,当时预算不够合理与周全,导致学校负债,学校确定在 20_ 年将所欠债务清还。并从节约、保证教学有序的开展,将作党固小学“标准财务管理工作”整改措施好 20_ 年的经费预算。八、对会计凭证内容不完善的进展完善,加强了档案管理,明确了专人进展保管。九、完善了审批手续,标准票据

8、开具,明确和统一发放单据的款式和签字要求,严格按照标准程序来操作。十、加强了收支管理。在收入管理上,严格实行了“收支两条线”,建立完善财务公开制度。要在制度中明确民主决策程序、民主理财小组的作用和任务、作用以及财务公开的内容、程序和方法。十一、学校决定在 20_ 年元月底对学校已经不能使用的财产进展报损报废。通过此次检查整改落实,保证学校财务工作及相关制度更加健全,财务管理工作更加标准,管理人员的思想觉悟和专业程度得到了进一步的进步。在今后工作中,学校将继续学习和践行科学开展观,把学校各项工作做得更实、更好、更标准。篇四:财务检查整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作

9、检查的要求,和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进展了认真的整改和完善。一、 及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完好的现象。我们及时做了清理核对,并补全了凭证。并对所有的原始凭证进展了检查,做了细致的分析p ,及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。二、 建立了严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题,我单位已经将两章分开保管,专人负责。还建立健全了单位内部控制制度,加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习会计法和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员互相制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。三、 今后财务工作通过此次财务检查指导,使我

10、单位受益匪浅,及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照会计法的要求,不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出过失。并及时自查,认真审核。明确责任抓好落实,从而保证今后单位财务工作的顺利进展。篇五:财务检查整改报告整改报告青岛总部检查组 20_ 年 1 月 28 日对我公司财务工作进展了检查,针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进展了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下:一、部门经理高度重视组织学习有关财务文件,进步认识。要求财务人员,掌握财务制度,查找问题,认真反思,找差距,寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。二、存在的问题及原因这次总部财务检查发现的错误,是因为 20_ 年 4 月至 5 月保监局检查报表太多,同时和各保险公司核对数据工作量大忽略大意导致报销单漏报。三、针对这次检查情况结合工作实际,特做如下整改措施:1、杜绝报销费用无审批无明细,正确进展会计核算,严格控制费用和三项期间费用,严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。严格报销手续,所有报销单必须经过总部审批前方可报销,防止指导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字前方可报销,四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部指导签字,四方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。2、

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