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文档简介

2021年医院公卫科工作职责.负责医院公共卫生工作方案的制定与落实;.负责医院疫情报告、传染病监测报告工作;.负责医院门诊、住院患者疾病谱与死因的监测分析工作;.负责职工的预防保健工作,建立职工健康档案,开展职业危害的防护工作;.协助卫生疾控部门开展相关流行病学调查与突发公共卫生事件应急工作;.开展健康教育、健康咨询、妇幼保健、免疫预防工作;.进行消毒质量监测、病区空气细菌监测、抗菌素使用监测,做好医院感染管理工作;.负责医护人员相关知识的培训工作。职责二:医院公卫科工作职责.按《—■传染病防治法》的要求执行传染病疫情报告。.即时执行突发公共卫生事件报告工作,参与突发公共卫生事件的协调与处理。.每月一次完成发热呼吸道门诊、肠道门诊督查工作。.按要求执行医院放射卫生、职业防护及职业暴露管理。.完成哨点医院监测网络直报及不明原因肺炎早期预警症状的监测。.督导新生儿乙肝疫苗、卡介苗工作的完成。.做好卫生监测工作:死亡、慢性病、肿瘤病例报告,围产儿、儿童死亡、出生缺陷及各种妇幼报表。.健康教育工作:出刊全院健康教育专栏。.计划生育工作。.做好麻醉(范本)卡办理工作。.做好《医学出生证明》办理工作。职责三:医院公卫科工作职责1、负责本乡镇卫生监督、免疫规划、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治、健康教育、卫生应急等基本公共卫生服务项目工作的规划、实施、总结、经验介绍等材料的制定、起草,有关表、册、卡、单等信息数据资料的收集、汇总、分析、上报。2、负责开展本乡镇的卫生法律法规、卫生科普知识宣传和各种健康教育活动。3、负责辖区村级卫生—的整顿、建设、管理和乡村医生的日常监督、管理、培训、考核、奖惩。4、根据县卫生局和卫生监督所的授权,负责开展辖区卫生机构、从业人员、卫生技术应用、公共卫生许可等方面的现场—和监管,农村食品药品、职业卫生、公共场所卫生、学校卫生、健康相关产品、医疗服务市场等卫生综合协调、督查工作。5、具体负责本乡镇疫苗管理使用,—实施免疫、消毒、控制病媒生物危害,病原微生物和常见污染物的取样送检,疫情和公共卫生健康危害因素监测报告,突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,控制措施的落实等疾病控制工作任务。6、具体负责辖区孕产妇、儿童系统管理、降消项目实施、儿童生长发育监测、出生缺陷干预等妇—童保健工作任务。7、负责实施本乡镇地方病防治规划、计划,—开展地方病监测、病情调查、疫情上报等地方病防治工作任务。8、负责―开展农村环境卫生整治,创建卫生乡(镇)、村、户,指导开展改水、改厕等爱国卫生运动,不断改善本乡镇的人居环境、提高卫生水平。2021年医院内部审计人员职责1、审计人员在审计组组长的领导下进行工作,接受上级部门指导,依据国家法律、法规和政策的规定,对本单位的会计资料和经济活动的过程和结果进行审计。2、内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职责道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。3、负责本单位内部审计工作,对本单位的财务收支、经济活动的真实性、合法性进行监督审核。4、审计本单位内部对国家有关政策法规和财经制度的执行情况,(范本)评价医疗服务的效益,提出改进措施。5、对严重违反财经法纪和严重失职,造成重大经济损失的行为,及时向领导汇报,必要时提出建议。6、定期向领导报告工作,对审计工作中的重大事项,向上级内部审计机构反映。7、按照审计组组长的安排,搞好审计项目资料的整理、归档、保存工作。8、完成科内安排的其他各项工作。第二篇:医院内部审计职责医院审计科内部审计职责一、审计科在开展内部审计工作中应履行下列职责:1、拟定本单位内部审计规章制度;2、审计预算的执行和决算;3、审计财务收支及有关经济活动;4、审计基本建设投资、修缮工程项目;5、审计各类专项经费的管理和使用;6、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对投资、工资分配等审计监督;7、审计经济管理和效益情况;8、办理院领导和上级审计机构交办的其它审计事项。二、审计科长职责1、在院长直接领导下,负责科室全面工作,履行科室职责,实行目标管理和岗位责任制;2、贯彻有关审计的法令、制度和指示,遵守国家法规,廉洁奉公;3、根据上级的部署和本单位经济活动的具体情况拟订审计工作计划,报经本单位领导批准后,_实施,依法审计,做好审计的督促、检查,总结和报告工作;4、负责做好本科室人员的思想政治教育和抓好劳动纪律,考勤,定期政治学习和业务训练,提—部职工的素质及工作效率,改进工作作风。三、审计人员职责1、熟悉内部审计制度和审计流程;2、负责医疗收费价格的审核监督;3、参与医院基建维修监督和验收工作;4、负责做好审计底稿和查证等工作;5、负责审计原始资料的积累、整理;6、科长外出或者有特殊任务时参与院内询价工作。第三篇:内部审计人员职责内部审计人员职责根据公司各阶段工作重点和公司董事会审计委员会的部署,_安排审计工作。主要负责对公司财务管理、内控制度的建立和执行情况等进行监督,具体职责如下:1.财务审计。对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。2.内控审计。对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。3.工程审计。公司范围内各项工程建设项目,由公司审计部审计。4.合同审计。对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行___制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。5.离任审计。对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。6.专项审计。对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。7.公司董事会审计委员会和公司其他相关领导交办的其他审计工作,如募集资金的使用情况,内部控制制度的建立和执行情况等进行检查等第四篇:内部审计人员职责昭通市第二人民医院内部审计人员岗位职责1、具体负责完成医院的内部审计日常工作。2、熟悉和掌握财经审计法规,严格按《内部审计工作条例》、《卫生事业内部审计条例》和有关规定办事。3、经常检查、了解和分析、掌握各部门执行财经制度和有关规定的情况,监督各有关部门严格执行财经纪律。4、按照有关规定负责拟定编制年度和阶段审计工作计划、实施方案和意见,并具体贯彻实施。5、对医院资金、财产安全、完整,财务收支情况以及各项内部控制制度的健全,进行有效的监督检查。6、重点开展对物质购买及其经济合同的事前审计监督和对基建工程的事前、事中、事后的审计监督。7、负责对审计资料的收集、归纳、整理,并写出审计报告,建立审计档案,案结后及时移交综合档案室。8、在审计项目实施过程中,不得滥用职权,营私舞弊,损公肥私,损人利己。9、认真学习政策、法规和审计、财会知识,忠于职守,坚持原则,客观公正,廉洁奉公,严守纪律,严守—。10、对科长及分管院领导负责并报告工作。第五篇:医院审计人员岗位职责审计人员岗位职责1、审计人员在院领导的领导下进行工作,接受上级部门指导,依据国家法律、法规和政策的规定,对本单位的会计资料和经济活动的过程和结果进行审计。2、内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职责道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。3、负责本单位内部审计工作,对本单位的财务收支、经济活动的真实性、合法性进行监督审核。4、审计本单位内部对国家有

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