年终审计工作总结_第1页
年终审计工作总结_第2页
年终审计工作总结_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第页共页年终审计工作总结一、背景与目标本年度的年末审计工作是在公司的经营环境继续复杂化和全球经济增长放缓的背景下展开的。在这样一个瞬息万变的环境中,我们的目标是保证审计工作的高质量,为公司的管理层和股东提供准确可靠的财务信息,帮助他们做出正确的决策。二、工作内容与方式在本次年末审计工作中,我们按照公司制定的审计计划,对公司的财务报表和内部控制进行了全面检查。具体的工作内容包括:查阅会计凭证、抽查原始账簿、核对会计记录、复核账务处理、核对年末调整记录、与会计人员讨论处理方法、比对披露信息与实际情况等。在工作方式上,我们采取了多种方式,包括现场核查、文件查阅、问询、数据分析等。我们与公司的财务人员保持良好的沟通,并及时对发现的问题进行反馈和解决。三、工作中的困难与挑战在年末审计工作中,我们面临了如下困难与挑战:1.时间紧迫:由于年底是公司的核算之时,各部门都在高密度运转,给我们的审计工作带来了时间上的压力。2.公司规模扩大:公司近期扩大了业务规模,新增了很多分支机构和项目,对于我们的审计范围带来了一定的扩大,工作的复杂性增加。3.公司内部控制不健全:公司的内部控制存在一定的漏洞和领域,管理层对于内部控制的重要性认识不足,给我们的内部控制审计带来了一定的困难。四、工作中的成绩与亮点在本次审计工作中,我们克服了上述的困难和挑战,取得了以下的成绩和亮点:1.严谨的工作态度:我们始终保持了严谨的工作态度,对每一项审计工作都进行了认真细致的检查,保证了审计结果的准确性和可靠性。2.优秀的团队合作:我们的团队成员相互协作,相互配合,各尽其责,发挥了团队的力量,在时间紧迫的情况下完成了审计计划。3.发现问题与提出建议:我们在审计工作中发现了一些问题,并及时向公司的管理层提出了相应的建议,帮助他们改善内部控制,提高运营效率。4.准确的审计报告:经过我们的审计工作,得出的审计意见准确无误,为公司的管理层和股东提供了准确的财务信息,帮助他们做出正确的决策。五、需要改进的地方在本次审计工作中,我们也发现了一些需要改进的地方:1.时间管理:由于时间紧迫,我们在工作计划的合理性和时间的安排上需要进一步改进,以提高工作效率。2.与公司管理层的沟通:我们在与公司管理层沟通时,需要更加主动,提前了解他们的需求,以更好地履行我们的审计职责。3.内部控制提升:虽然我们发现了一些内部控制问题,并提出了建议,但是我们也需要加强自身对于内部控制的理解和专业知识的学习。六、总结与展望通过本次年末审计工作,我们保证了审计质量,为公司的管理层和股东提供了准确可靠的财务信息,帮助他们做出正确的决策。同时,我们也发现了一些需要改进的地方,这将为我们提供一个更好的改进和成长的机会。在未来的工作中,我们将继续加强团队的专业能力和业务水平,提升我们的工作效率和效果。我们还将加强与公司管理层的沟通

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论