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文档简介

经费预算报告范文经费预算报告范文经费预算报告范文一:保密办:为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格检察认证管理办法》和公司《关于做好****年度全面预算工作的通知》的文件要求,编制****年保密办费用预算,现将费用预算说明如下:****年保密管理工作经费预算费用1、保密日常办公经费:5000元(含日常的办公耗材、资料费等)2、保密管理经费:(1)保密教育培训经费:涉密人员教育培训经费,每年定期不定期组织教育培训,合计费用10000元(含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所必需相关资料);(2)调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。(3)保密业务咨询费:20000元。(4)保密项目评审费:我公司保密要害部位场所环境必需上级相关单位进行检查测试,取得相关审批手续,上级机关进行保密检查、制作证件等其它内容必需经费4000元(5)保密工作奖励经费:与公司各部门签订保密责任书,与公司涉密人员签订保密协议书,通过部门考核、讲评、打分状况,对成绩特别的部门给予奖励,全年费用合计8000元(6)保密宣扬费:知识答题比赛及演讲等活动经费采纳形式多样的保密宣扬活动是强化保密工作管理的有效形式,必需经费3000元。保密办费用预算合计:55500元专项保密工作经费预算费用按实际支出(含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容)。经费预算报告范文二:财政局:基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推动医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照"****年剑阁县部门预算方案'进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不够、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加****年度财政经费预算,报告如下:一、基本状况全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积2000余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有B超工作站、全自动血球仪、20**光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位16张。****年我院财政预算拨付状况:全年预算拨付268988元,其中部门收入(任务)219918元,全年实际拨付49070元。****年我院费用预算支付状况:全年预算费用支付268988元,其中工资福利支出(含村卫生站7200元)****56元,商品和服务支出64663元,对个人和家庭补助2962元。二、实际运行状况1、收入状况:实施药品基本药物制度零差率后总收入44.5万元,其中:医疗收入10万元、药品收入30.4万元,其他收入4.1万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4.9万元,共计14.9万元。2、主要支出状况:经常性支出:全院人员工资(****年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助0.7万元;上缴养老、医疗保险3.3万元;水电费2.8万元;差旅接待生活费用3.8万元;网络、办公费用0.6万元;各类耗材印刷打印费1.3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费用4万元。临时性支出:规范化建设2.6万元,中医工作1.9万元,灾后重建项目实施费用3.8万元。医院全年实际支出47.4万元,存在缺口32.5万元。三、存在的问题随着国家基本药物制度、药品零差率制度、****年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不够,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表现在:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资执行大锅饭,工作积极性、热情不高,病人转院率高,增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的.特别性,没有预算医院展开医疗活动、新型乡村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本,不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约32.5万元;四是因医院收入减少,财政投入不够,医院没有承当全年各类支出的经济能力,医院债务增加幅度显然上升。如没有增加财政预算经费,我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。综上所述,由于医院收入减少,财政投入不够等现状,现我院已无经济能力承当医院的正常运营,致部分工作无法正常展开,为了稳定医院人才队伍,确保医疗活动的正常展开,促进医疗卫生事业的健康发展,特申请增加****年度财政经费预算32万元,望予批准!经费预算报告格式经费预算报告格式一、收入预算我校估计本年度接受上级款24万元,上年度结余0.8万元,实际可使用经费25.2万元。二、支出预算依据往年经费使用状况和今年学校实际,预算开支如下:〔一〕日常办公及就餐费70000元。〔二〕取暖费支出12000元.〔三〕办公设备购置支出30000元。〔四〕办公设备购置支出25000元.〔五〕水电费60000元。〔六〕校运会等活动1.5万元。〔七〕其他杂用10000元以上总预算支出约24万元。要实现以上的预算目标,就要在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论通过,并做好会议记录存档。校园建设及修理要严格执行先预算→核查后审批→签订合同→验收结算的步骤,坚决压缩不合理的开支,执行厉行节约的原则。各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人〔即会计〕、审批人,一切帐目都要有帐可查,有据可对,防止制度不严,手续不清,用款混乱的现象发生,按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。普安县普天学校2021年1月26日经费预算报告格式[篇2]镇政府:据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右,其工作量大,任务重,依据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的.通知》〔仙人普办[2021]3号〕和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的看法》〔仙人普办[2021]4号〕文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要求按政策拨付〔本行政区人口人均1.5元的预算〕人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下:一、普查前期准备工1、普查指导员、普查员的培训〔在市培训2天〕20000元6月—10月2、普查小区划分及地图的绘制〔430个小区〕5000元3、宣扬费用5000元4、购买培训资料费〔450份〕7000元5、普查登记草表的印制〔12万人〕15000元二、普查阶段1、普查的试点10000元10月—12月2、正式普查、集中审核、修正和编码上报10000元3、普查后的结果抽检5000元4、普查表的汇总10000元三、普查处公费用1、接待上级检查5000元2、报送普查表的差旅费5000元3、普查各阶段业务普查生活招待5000元4、打印费15000元四、普查处聘用人员

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