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文档简介
销售档案管理制度篇一:销售部档案管理办法销售部档案管理办法 (试行) 一、目的 为规范部门档案管理,加强市场运作能力,提高工作效率,特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于部门所有管理文件、合同文件、技术文件和资料等管理,包括部门规划、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。 三、档案管理员的职责 1. 负责各类归档档案的收集、整理、编目、装盒、入库,负责档案的借阅和归还档案的整理入库。 2. 定期检查档案,做到档案无霉变、褪色、尘污、破损及虫蛀,无失、泄密事件。 3. 保证部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。 四、档案归档 1. 归档要求 归档的文件和资料必须是定稿后的正式印本及必要的文件原稿、装订好的原始记录。凡对部门有保存价值的各种文件、资料等,部门有责任及时归档,并对归档文件资料的真实性、完备性负责。 2. 合同整理原则及方法 (1) 合同代号的组成 ? 公司代码B/S部门代码/年度序号 注:公司代码: JS B以甲方身份签订的买入合同;S以乙方身份签订的卖出合同 部门代码:01 ?年度四位阿拉伯数字 ?序号四位阿拉伯数字,不足四位补零,指本部门买卖合同序号 (2) 合同整理与分类管理 合同目录放在第一页里,合同文本按合同目录顺序放入后面的插页 中,用不干胶打印合同的页码或合同签订方名称的信息等,贴在对应插页上。即,一个文件夹为一类合同,第一页是目录,后面的逐页就是对应目录的合同。有多类合同就用多个文件夹,可用不同颜色的文件夹来区别。3. 归档流程 五、档案的借阅 1. 因工作需要,需借阅档案时,由部门领导核批。 2. 档案借阅者必须做到: (1) 爱护档案,保持整洁,严禁涂改。 (2) 注意安全保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。 六、档案的销毁 1. 任何个人或部门非经允许不得销毁部门档案资料。2. 凡属于密级的档案资料必须由部门领导批准方可销毁。 3. 经批准销毁的档案,档案管理员须认真核对及登记,登记表永久保存。 销售部 二 O 一五年三月三日 - 3 - 篇二:销售合同档案管理办法销售部合同、合同章管理制度 公司为进一步规范销售合同文档和管理工作,提高管理水平,逐步实现销售合同管理工作的规范化、制度化、科学化,特制定本制度。 一、本制度所指的合同档案是公司在业务经营中形成的各种来往合同、协议、订单、确认书、价格变动函等(包括巨盛、中能、舒尔茨、内贸、外贸) 。 二、公司在业务经营过程中,收取相应客户的资质、往来的调查表等,也属本管理制度的归档文件。 三、合同档案管理原则 1、公司经营产品的采购、销售均须订立合同。 2、业务合同归档、保管、建立档案,由销售部管理,以确保档案的完整、完全和有效利用。 3、销售部指定专人负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有销售业务合同文档。 四、合同章管理原则 1、公司统一发放合同章,属销售业务使用的合同章发放到销售部。 2、业务合同章除因工作需要留一枚由驻马钢办事处保管外,其余均由指定人员保管。 3、各业务部门、业务人员用章时应填写用章登记表,并附上用章的文本原件或复印件,交由销售部经理签字后方可使用。若因工作需要带合同章外出时,须办借用手续,使用完毕后即行交回。 四、合同文档的管理要求 1、合同文档管理可以按“公司合同管理”中“合同编号”规定进行分类编 号。2、保存的合同文档每半年清理核对一次,如有遗失、损毁,要查明原因,及时处理并追究相关人员责任。 3、合同管理人员要加强对合同档案的登计、监督工作,要以原始记录为依据,编制合同统计清单。 4、合同档案管理人员应根据实际需要编制合同检索工具,以便有效地开展合同文档的查询、利用工作。 5、各业务员可查阅合同文档,确因工作需要须借出查阅,须经部门领导签字同意后方可办理借阅手续,合同原件无特殊情况不得外借。 五、附则 1、本制度自审批通过之日起实施。 2、本制度由销售部负责解释。 六、附件 合同档案登记表 篇三:公司档案管理制度山东万都房地产营销策划有限公司 档案管理制度 第一条 为了规范公司档案管理工作,保证档案的完整性及保密性,理顺工作程序,明确工作职责,杜绝资料流失,特制定本制度。 第二条 档案管理机构及其职责 1、公司档案工作实行二级管理,一级管理是指公司综合管理部的统筹管理;二级管理是指各部门的档案资料管理工作。 2、综合管理部档案管理员负责公司所有档案资料的统一收集管理,各部门的档案管理员负责本部门档案资料的使用管理。 3、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定,认真细致地做好档案保管以及利用工作,充分发挥档案资料的作用。 4、综合管理部档案管理员有责任对二级档案管理工作进行监督和指导,每年对二级档案管理进行一次检查验收。 第三条 归档制度 1、凡是反映公司战略发展、销售经营、企业管理等活动,具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。 2、凡属归档范围的文件资料,均由公司集中统一管理,任何个人不得擅自留存。 3、归档的文件资料,原则上必须是原件,原件用于报批不能归档或相关部门保留的,综合部保存复印件。 4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档;以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。 5、业务活动中涉及金融财税方面的资料,由财务部保存原件;属于人事方面的资料,由人力资源部保存原件;属于销售方面的,由销售部保存原件。以上部门应将涉外事务的复印件报综合管理部备案。6 一份,财务部及合同执行(或签订)部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时,由综合部保存原件。 7、在归档范围内的其他资料,由经办人整理后连同有关资料移交综合管理部档案室。部门需要使用的可复印或复制,归档范围外的由各部门自行保管。 第四条 档案保管制度 1、公司综合管理部设存放档案的专门库房,各部门应根据保存档案数量,设置存放档案的箱柜,并具备防火、防潮、防虫等安全条件。 2、归档资料要进行登记,编制归档目录。 3、档案管理员要科学地编制分类法,根据分类法,编制分类目录;根据需要编制专题目录,完善检索工具,以便于查找。 4、档案要分类、分卷装订成册,保管要有条理,主次分明,存放科学。 5、库存档案必须图物相符,帐物相符。 6、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料,了解利用者的需求,掌握利用规律。 7、根据有关规定及公司实际情况,确定档案保存期限,每年年终据此进行整理、剔除。8、经确定需销毁的档案,由档案管理员编造销毁清册,经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。 9、严格遵守档案安全保密制度,做好档案流失的防护工作。 10、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作,方可办理调动手续。 第五条 档案借阅制度 1、档案属于公司机密,未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。 2、借阅档案资料,须经档案保管部门负责人批准。阅档必须在办公室指定的地方,不得携带外出。需要借出档案的,须经档案保管部门负责人批准。 3、借阅档案,必须履行登记、签收手续。 4 由档案管理员催还。需要长期借出的,须经分管副总经理批准。 5、借出档案时,应在借出的档案位置上,放一代替卡,标明卷号、借阅时间、借阅单位或借阅人,以便查阅和催还。 6、借阅档案资料者必须妥善保管档案资料,不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件,归还时保
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