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区财政局半年工作总结今年上半年,在面对宏观经济形势趋紧、实体经济效益下滑、政策性减收增多等诸多不利因素影响下,全区财政系统变压力为动力,化挑战为机遇,狠抓财政增收节支,切实加强财政管理,财政收入总量和质量实现了持续增长,财政支持项目建设和融资平台成效明显,向上争取取得突破性进展,民生改善得到有效保障,财政监督管理提质增效,财政创新目标稳步推进,圆满完成了各项财政目标任务,为全区经济社会发展做出了突出的贡献。一、上半年工作总结(一)圆满完成上半年财税征收任务想方设法做大做强财政收入“蛋糕” ,切实加大增收节支力度,研究增收补欠措施,加强财政经济运行监控分析,倒排收入任务,落实工作责任,增强推进合力。深入推行综合治税、依法治税管费,确保应收尽收。把信息比对平台建设、社会零散税源代征点建设、财政资金支付工程款实行“以票控税”作为综合治税三大重点,设立国税零散税源代征点,确保把该收的财政收入都收上来。上半年完成公共财政预算收入亿元,占年度区政府确定奋斗目标的%,同比增长%,税收占比%。收入任务超额完成区人代会批准预算、区政府奋斗目标和市财政下达任务,税收占比达到市考核要求。此外,全区非税收入任务完成 4479 万元,完成任务的%,比去年同期增长 926 万元,增长 26%。(二)科学合理安排支出在抓好财税收入组织工作的同时,我们坚持“节支也是增收”的财政支出安排原则,突出预算编审、预算执行、决算分析等管理环节,按照“有保有压,有促有控” ,不断优化支出结构,财政资金继续向民生倾斜,加强资金调度,合理安排各项重点支出,同时,坚持勤俭办事,厉行节约,大力压缩一般性支出,保障全区重点支出的资金需要,全区财政运行良好。今年上半年,全区实现公共财政预算支出亿元,同比增长 11%。其中,城乡公共服务支出亿元,占到公共财政预算支出的%。其中区本级支出亿元。(三)科学编制部门预算为做好 XX 年区本级部门预算编制工作,我局召开各预算单位专题布置会议,学习领会区委关于进一步加强财政预算执行管理工作的通知精神,根据区领导要求,对各预算单位编报的部门预算搜集相关文件依据,逐项核定,经过细致审核、汇总,20*年区本级支出预算亿元,其中:基本支出亿元、预算单位项目支出亿元(比上年减少万元,下降%) ,财政保留亿元(公共财政资金部分,包括城建重点工程和为民办实事项目等) ,各预算单位非税资金安排支出预算 16377 万元,安排政府性基金支出预算亿元。通过调整预算编审项目,严格财政预算追加,加强财政支出管理,规范结余结转资金使用,后来,根据区领导要求和各单位实际,我局又对预算编制工作进行调整完善,既压缩了规模、节约了财政资金,也保障了机关部门的正常运行。(四)切实加强融资管理积极发挥财政资金的引导作用,帮助城投公司、旅投公司等发展壮大,先后筹集 40 余亿元完成融资贷款抵押物土地出让金缴纳,安排专项补助亿元用于棚户区改造和潘安湖生态环境修复。帮助水投公司、交投公司办结注册资金等资金注入手续,帮助土地储备中心完成省级报备手续等。同时,制定全区融资任务和考核办法,适当控制融资成本,重点跟踪国开行 16 亿元贷款的落实工作。目前,省国开行首批 8 亿元短融资金已到位,解决棚户区改造项目的资金问题,制定国开行棚户区项目贷款资金使用监督管理办法 ,实行建设单位、城投公司、财政部门三方联控,确保贷款资金管理好、使用好、不出问题。同时,积极协调相关部门,做好土地抵押相关手续,争取尽快完成 16 亿元贷款协议签订工作。(五)积极开展向上争取积极配合部门单位开展对上争取工作。上半年,全区申报项目 78 个,申报资金亿元。重点争取工业园区税收增量返还政策的延续,争取省财政对我区的财力补助;积极跟进财政部、省财政厅、市财政局争取地方政府债券;争取今年中央资源枯竭城市补助亿元,比上年增加 600 万元;争取省财政厅1000 万元潘安湖项目贷款贴息和省财政厅小微企业有偿扶持资金 1000 万元以及省财政厅下达环境保护红线区域补助 1429 万元。与此同时,区财政局已完成的对上争取项目 3 个,争取资金万元,另有部分项目正在争取中。(六)加强政府投资工程财政评审按照区政府的安排,重点办财评职能移交我局管理,将所有政府投资工程项目纳入财评,在人员少、评审量的情况下,委托具备资质的专业评审机构进行评审,并建立复审制度抽查制度,对大额评审项目、有争议项目复审和抽查,及时公示项目评审结论,提高评审工作透明度。今年上半年完成评审项目 83 个,自行评审 60 个,委托 23 个,送审金额万元,核减万元,审减率为%。审减率超 40%的有 17 个项目,最高的达 74%。节减了财政建设资金,推进了政府投资项目的保廉体系建设,取得了良好的经济效益和社会效益。(七)积极推进绩效财政建设重点加速推进预算绩效管理工作,深化绩效目标管理,扩宽绩效管理覆盖面。对 20 万元以上的专项资金要求预算部门编报绩效目标,全部纳入绩效管理项目库;注重绩效跟踪管理,保证项目实施进度。对编报的绩效目标全部纳入绩效跟踪管理,每月一调度,每季度一反馈;扩大绩效评价范围,引入第三方绩效评价。围绕“重大项目中介评,重点项目科室评,一般项目单位自评”的方式开展,继续扩大绩效评价范围,评价项目不少于 30 个。同时,组织开展绩效评价演示,总结预算绩效管理的经验,提高绩效评价的水平。(八)加强要款报告的办理通过建立网上审批制度,所有要款报告通过办公自动化周转,解决因出差、外出无法办理要款的问题,实现了要款报告即时传递即时批办。制定XX 区财政局承办单位申请资金事项建议规则 ,从制度上明确了单位要款报告建议办理的工作流程、质量要求、办理时限和责任追究。对一般的要款报告建议,要求科室在 5 个工作日内办结。建立了周督查制度和月统计制度。纪检监察室每周对科室承办的要款报告进行督查,并实行督查通报。每周一的局长办公会对要款报告的办理情况进行调度。上半年,办理政府批办单 773 件,比去年同期增加312 件,增长%;各部门申请资金亿元,比去年同期增加亿元,增长%;实际核拨资金亿元,比去年同期增加亿元,增长%;核减资金亿元,核减率%。(九)加强干部队伍建设以打造高素质干部队伍为中心,切实加强队伍建设,统筹安排全局政治业务学习和干部教育培训工作,年初举办为期三天的财政干部培训班,坚持每月一次集中学习活动,建立政治业务学习常态化制度。认真贯彻落实中央和省市区有关廉政规定和党风廉政建设责任制,组织开展了“看贾汪、增信心、强责任”庆七一活动,组织党员干部参观全区具有代表性的重点工程建设,亲身感受贾汪日新月异的城市变化,进一步增强服务发展的信心,勇挑推进贾汪转型的重任。开展了系列警示教育活动,让党员干部通过以案说法受到深刻教育,从而做到警钟长鸣,引以为戒。二、下半年工作计划下半年,我们将按照年初确定的目标任务,进一步加大工作力度,强化工作责任,严控时间节点,确保完成全年各项目标任务。(一)全力组织财政收入,确保完成全年财政收入任务。积极加强与国税、地税部门的工作协调,着力控制收入结构和质量,继续实行收入月分析、月调度制度,加强收入考核通报。(二)科学合理安排支出。按照区委、区政府增收节支工作要求,集中财力保证工资发放、正常运转、民生改善、公共服务等重点支出,提高资金使用效益。重点保证民生、运转、稳定等方面资金的需要,确保重点支出需要。(三)积极做好向上争取、融资管理等工作。最大限度争取上级政策资金支持,保障全区重点项目资金需要。(四)严格预算执行管理。按下达的预算、支出的经重缓急和收入的进度安排支出,加强资金调度,保证支出进度,按规定管好、用好财政资金,把有限资金用到最需要的地方去。做到“有预算不超支,无预算不开支” ,加快预算执行公开。(五)按照区绩效考核目标,全面完成科学发展各项指标任务。把区委、区政府下达我局的科学发展观目标任务,明确分工、明确责任,把绩效目标逐项落实到分管领导,细化到相关科室和人员,定期检查,及时了解工作进度,确保样样工作争先进,样样考核争第一。(六)加快推进预算公开。探索财政年度预算和执行公开机制。积极落实上级财政预决算公开要求,年初政府总预算全部通过政府门户网站向社会公开。同时,创新财政预算公开机制,针对年中财政预算调整事项,建立实时动态公开机制,分别对每月项目支出、工程款支出等在政府门户网站公开,研发预算执行公开程序,已在国库集中支付专网公开,初步实现各类财政资金全部接受社会监督,实现财政资金的公开透明。(七)提升内部管理水平,激发财政干部活力。扎实开展党的群众路线教育实践活动,继续加强财政干部队伍建设。严格执行“八项规定” ,梳理、完善内部管理制度,规范财务管理,倡导厉行节约,切实提高行政效能。注重加强廉政建设,完善财政部门惩防体系,落实党风廉政建设责任制,推进廉政风险防控管理工作,树立财政部门和财政干部务实清廉的良好形象。今年上半年,在面对宏观经济形势趋紧、实体经济效益下滑、政策性减收增多等诸多不利因素影响下,全区财政系统变压力为动力,化挑战为机遇,狠抓财政增收节支,切实加强财政管理,财政收入总量和质量实现了持续增长,财政支持项目建设和融资平台成效明显,向上争取取得突破性进展,民生改善得到有效保障,财政监督管理提质增效,财政创新目标稳步推进,圆满完成了各项财政目标任务,为全区经济社会发展做出了突出的贡献。一、上半年工作总结(一)圆满完成上半年财税征收任务想方设法做大做强财政收入“蛋糕” ,切实加大增收节支力度,研究增收补欠措施,加强财政经济运行监控分析,倒排收入任务,落实工作责任,增强推进合力。深入推行综合治税、依法治税管费,确保应收尽收。把信息比对平台建设、社会零散税源代征点建设、财政资金支付工程款实行“以票控税”作为综合治税三大重点,设立国税零散税源代征点,确保把该收的财政收入都收上来。上半年完成公共财政预算收入亿元,占年度区政府确定奋斗目标的%,同比增长%,税收占比%。收入任务超额完成区人代会批准预算、区政府奋斗目标和市财政下达任务,税收占比达到市考核要求。此外,全区非税收入任务完成 4479 万元,完成任务的%,比去年同期增长 926 万元,增长 26%。(二)科学合理安排支出在抓好财税收入组织工作的同时,我们坚持“节支也是增收”的财政支出安排原则,突出预算编审、预算执行、决算分析等管理环节,按照“有保有压,有促有控” ,不断优化支出结构,财政资金继续向民生倾斜,加强资金调度,合理安排各项重点支出,同时,坚持勤俭办事,厉行节约,大力压缩一般性支出,保障全区重点支出的资金需要,全区财政运行良好。今年上半年,全区实现公共财政预算支出亿元,同比增长 11%。其中,城乡公共服务支出亿元,占到公共财政预算支出的%。其中区本级支出亿元。(三)科学编制部门预算为做好 XX 年区本级部门预算编制工作,我局召开各预算单位专题布置会议,学习领会区委关于进一步加强财政预算执行管理工作的通知精神,根据区领导要求,对各预算单位编报的部门预算搜集相关文件依据,逐项核定,经过细致审核、汇总,20*年区本级支出预算亿元,其中:基本支出亿元、预算单位项目支出亿元(比上年减少万元,下降%) ,财政保留亿元(公共财政资金部分,包括城建重点工程和为民办实事项目等) ,各预算单位非税资金安排支出预算 16377 万元,安排政府性基金支出预算亿元。通过调整预算编审项目,严格财政预算追加,加强财政支出管理,规范结余结转资金使用,后来,根据区领导要求和各单位实际,我局又对预算编制工作进行调整完善,既压缩了规模、节约了财政资金,也保障了机关部门的正常运行。(四)切实加强融资管理积极发挥财政资金的引导作用,帮助城投公司、旅投公司等发展壮大,先后筹集 40 余亿元完成融资贷款抵押物土地出让金缴纳,安排专项补助亿元用于棚户区改造和潘安湖生态环境修复。帮助水投公司、交投公司办结注册资金等资金注入手续,帮助土地储备中心完成省级报备手续等。同时,制定全区融资任务和考核办法,适当控制融资成本,重点跟踪国开行 16 亿元贷款的落实工作。目前,省国开行首批 8 亿元短融资金已到位,解决棚户区改造项目的资金问题,制定国开行棚户区项目贷款资金使用监督管理办法 ,实行建设单位、城投公司、财政部门三方联控,确保贷款资金管理好、使用好、不出问题。同时,积极协调相关部门,做好土地抵押相关手续,争取尽快完成 16 亿元贷款协议签订工作。(五)积极开展向上争取积极配合部门单位开展对上争取工作。上半年,全区申报项目 78 个,申报资金亿元。重点争取工业园区税收增量返还政策的延续,争取省财政对我区的财力补助;积极跟进财政部、省财政厅、市财政局争取地方政府债券;争取今年中央资源枯竭城市补助亿元,比上年增加 600 万元;争取省财政厅1000 万元潘安湖项目贷款贴息和省财政厅小微企业有偿扶持资金 1000 万元以及省财政厅下达环境保护红线区域补助 1429 万元。与此同时,区财政局已完成的对上争取项目 3 个,争取资金万元,另有部分项目正在争取中。(六)加强政府投资工程财政评审按照区政府的安排,重点办财评职能移交我局管理,将所有政府投资工程项目纳入财评,在人员少、评审量的情况下,委托具备资质的专业评审机构进行评审,并建立复审制度抽查制度,对大额评审项目、有争议项目复审和抽查,及时公示项目评审结论,提高评审工作透明度。今年上半年完成评审项目 83 个,自行评审 60 个,委托 23 个,送审金额万元,核减万元,审减率为%。审减率超 40%的有 17 个项目,最高的达 74%。节减了财政建设资金,推进了政府投资项目的保廉体系建设,取得了良好的经济效益和社会效益。(七)积极推进绩效财政建设重点加速推进预算绩效管理工作,深化绩效目标管理,扩宽绩效管理覆盖面。对 20 万元以上的专项资金要求预算部门编报绩效目标,全部纳入绩效管理项目库;注重绩效跟踪管理,保证项目实施进度。对编报的绩效目标全部纳入绩效跟踪管理,每月一调度,每季度一反馈;扩大绩效评价范围,引入第三方绩效评价。围绕“重大项目中介评,重点项目科室评,一般项目单位自评”的方式开展,继续扩大绩效评价范围,评价项目不少于 30 个。同时,组织开展绩效评价演示,总结预算绩效管理的经验,提高绩效评价的水平。(八)加强要款报告的办理通过建立网上审批制度,所有要款报告通过办公自动化周转,解决因出差、外出无法办理要款的问题,实现了要款报告即时传递即时批办。制定XX 区财政局承办单位申请资金事项建议规则 ,从制度上明确了单位要款报告建议办理的工作流程、质量要求、办理时限和责任追究。对一般的要款报告建议,要求科室在 5 个工作日内办结。建立了周督查制度和月统计制度。纪检监察室每周对科室承办的要款报告进行督查,并实行督查通报。每周一的局长办公会对要款报告的办理情况进行调度。上半年,办理政府批办单 773 件,比去年同期增加312 件,增长%;各部门申请资金亿元,比去年同期增加亿元,增长%;实际核拨资金亿元,比去年同期增加亿元,增长%;核减资金亿元,核减率%。(九)加强干部队伍建设以打造高素质干部队伍为中心,切实加强队伍建设,统筹安排全局政治业务学习和干部教育培训工作,年初举办为期三天的财政干部培训班,坚持每月一次集中学习活动,建立政治业务学习常态化制度。认真贯彻落实中央和省市区有关廉政规定和党风廉政建设责任制,组织开展了“看贾汪、增信心、强责任”庆七一活动,组织党员干部参观全区具有代表性的重点工程建设,亲身感受贾汪日新月异的城市变化,进一步增强服务发展的信心,勇挑推进贾汪转型的重任。开展了系列警示教育活动,让党员干部通过以案说法受到深刻教育,从而做到警钟长鸣,引以为戒。二、下半年工作计划下半年,我们将按照年初确定的目标任务,进一步加大工作力度,强化工作责任,严控时间节点,确保完成全年各项目标任务。(一)全力组织财政收入,确保完成全年财政收入任务。积极加强与国税、地税部门的工作协调,着力控制收入结构和质量,继续实行收入月分析、月调度制度,加强收入考核通报。(二)科学合理安排支出。按照区委、区政府增收节支工作要求,集中财力保证工资发放、正常运转、民生改善、公共服务等重点支出,提高资金使用效益。重点保证民生、运转、稳定等方面资金的需要,确保重点支出需要。(三)积极做好向上争取、融资管理等工作。最大限度争取上级政策资金支持,保障全区重点项目资金需要。(四)严格预算执行管理。按下达的预算、支出的经重缓急和收入的进度安排支出,加强资金调度,保证支出进度,按规定管好、用好财政资金,把有限资金用到最需要的地方去。做到“有预算不超支,无预算不开支” ,加快预算执行公开。(五)按照区绩效考核目标,全面完成科学发展各项指标任务。把区委、区政府下达我局的科学发展观目标任务,明确分工、明确责任,把绩效目标逐项落实到分管领导,细化到相关科室和人员,定期检查,及时了解工作进度,确保样样工作争先进,样样考核争第一。(六)加快推进预算公开。探索财政年度预算和执行公开机制。积极落实上级财政预决算公开要求,年初政府总预算全部通过政府门户网站向社会公开。同时,创新财政预算公开机制,针对年中财政预算调整事项,建立实时动态公开机制,分别对每月项目支出、工程款支出等在政府门户网站公开,研发预算执行公开程序,已在国库集中支付专网公开,初步实现各类财政资金全部接受社会监督,实现财政资金的公开透明。(七)提升内部管理水平,激发财政干部活力。扎实开展党的群众路线教育实践活动,继续加强财政干部队伍建设。严格执行“八项规定” ,梳理、完善内部管理制度,规范财务管理,倡导厉行节约,切实提高行政效能。注重加强廉政建设,完善财政部门惩防体系,落实党风廉政建设责任制,推进廉政风险防控管理工作,树立财政部门和财政干部务实清廉的良好形象。今年上半年,在面对宏观经济形势趋紧、实体经济效益下滑、政策性减收增多等诸多不利因素影响下,全区财政系统变压力为动力,化挑战为机遇,狠抓财政增收节支,切实加强财政管理,财政收入总量和质量实现了持续增长,财政支持项目建设和融资平台成效明显,向上争取取得突破性进展,民生改善得到有效保障,财政监督管理提质增效,财政创新目标稳步推进,圆满完成了各项财政目标任务,为全区经济社会发展做出了突出的贡献。一、上半年工作总结(一)圆满完成上半年财税征收任务想方设法做大做强财政收入“蛋糕” ,切实加大增收节支力度,研究增收补欠措施,加强财政经济运行监控分析,倒排收入任务,落实工作责任,增强推进合力。深入推行综合治税、依法治税管费,确保应收尽收。把信息比对平台建设、社会零散税源代征点建设、财政资金支付工程款实行“以票控税”作为综合治税三大重点,设立国税零散税源代征点,确保把该收的财政收入都收上来。上半年完成公共财政预算收入亿元,占年度区政府确定奋斗目标的%,同比增长%,税收占比%。收入任务超额完成区人代会批准预算、区政府奋斗目标和市财政下达任务,税收占比达到市考核要求。此外,全区非税收入任务完成 4479 万元,完成任务的%,比去年同期增长 926 万元,增长 26%。(二)科学合理安排支出在抓好财税收入组织工作的同时,我们坚持“节支也是增收”的财政支出安排原则,突出预算编审、预算执行、决算分析等管理环节,按照“有保有压,有促有控” ,不断优化支出结构,财政资金继续向民生倾斜,加强资金调度,合理安排各项重点支出,同时,坚持勤俭办事,厉行节约,大力压缩一般性支出,保障全区重点支出的资金需要,全区财政运行良好。今年上半年,全区实现公共财政预算支出亿元,同比增长 11%。其中,城乡公共服务支出亿元,占到公共财政预算支出的%。其中区本级支出亿元。(三)科学编制部门预算为做好 XX 年区本级部门预算编制工作,我局召开各预算单位专题布置会议,学习领会区委关于进一步加强财政预算执行管理工作的通知精神,根据区领导要求,对各预算单位编报的部门预算搜集相关文件依据,逐项核定,经过细致审核、汇总,20*年区本级支出预算亿元,其中:基本支出亿元、预算单位项目支出亿元(比上年减少万元,下降%) ,财政保留亿元(公共财政资金部分,包括城建重点工程和为民办实事项目等) ,各预算单位非税资金安排支出预算 16377 万元,安排政府性基金支出预算亿元。通过调整预算编审项目,严格财政预算追加,加强财政支出管理,规范结余结转资金使用,后来,根据区领导要求和各单位实际,我局又对预算编制工作进行调整完善,既压缩了规模、节约了财政资金,也保障了机关部门的正常运行。(四)切实加强融资管理积极发挥财政资金的引导作用,帮助城投公司、旅投公司等发展壮大,先后筹集 40 余亿元完成融资贷款抵押物土地出让金缴纳,安排专项补助亿元用于棚户区改造和潘安湖生态环境修复。帮助水投公司、交投公司办结注册资金等资金注入手续,帮助土地储备中心完成省级报备手续等。同时,制定全区融资任务和考核办法,适当控制融资成本,重点跟踪国开行 16 亿元贷款的落实工作。目前,省国开行首批 8 亿元短融资金已到位,解决棚户区改造项目的资金问题,制定国开行棚户区项目贷款资金使用监督管理办法 ,实行建设单位、城投公司、财政部门三方联控,确保贷款资金管理好、使用好、不出问题。同时,积极协调相关部门,做好土地抵押相关手续,争取尽快完成 16 亿元贷款协议签订工作。(五)积极开展向上争取积极配合部门单位开展对上争取工作。上半年,全区申报项目 78 个,申报资金亿元。重点争取工业园区税收增量返还政策的延续,争取省财政对我区的财力补助;积极跟进财政部、省财政厅、市财政局争取地方政府债券;争取今年中央资源枯竭城市补助亿元,比上年增加 600 万元;争取省财政厅1000 万元潘安湖项目贷款贴息和省财政厅小微企业有偿扶持资金 1000 万元以及省财政厅下达环境保护红线区域补助 1429 万元。与此同时,区财政局已完成的对上争取项目 3 个,争取资金万元,另有部分项目正在争取中。(六)加强政府投资工程财政评审按照区政府的安排,重点办财评职能移交我局管理,将所有政府投资工程项目纳入财评,在人员少、评审量的情况下,委托具备资质的专业评审机构进行评审,并建立复审制度抽查制度,对大额评审项目、有争议项目复审和抽查,及时公示项目评审结论,提高评审工作透明度。今年上半年完成评审项目 83 个,自行评审 60 个,委托 23 个,送审金额万元,核减万元,审减率为%。审减率超 40%的有 17 个项目,最高的达 74%。节减了财政建设资金,推进了政府投资项目的保廉体系建设,取得了良好的经济效益和社会效益。(七)积极推进绩效财政建设重点加速推进预算绩效管理工作,深化绩效目标管理,扩宽绩效管理覆盖面。对 20 万元以上的专项资金要求预算部门编报绩效目标,全部纳入绩效管理项目库;注重绩效跟踪管理,保证项目实施进度。对编报的绩效目标全部纳入绩效跟踪管理,每月一调度,每季度一反馈;扩大绩效评价范围,引入第三方绩效评价。围绕“重大项目中介评,重点项目科室评,一般项目单位自评”的方式开展,继续扩大绩效评价范围,评价项目不少于 30 个。同时,组织开展绩效评价演示,总结预算绩效管理的经验,提高绩效评价的水平。(八)加强要款报告的办理通过建立网上审批制度,所有要款报告通过办公自动化周转,解决因出差、外出无法办理要款的问题,实现了要款报告即时传递即时批办。制定XX 区财政局承办单位申请资金事项建议规则 ,从制度上明确了单位要款报告建议办理的工作流程、质量要求、办理时限和责任追究。对一般的要款报告建议,要求科室在 5 个工作日内办结。建立了周督查制度和月统计制度。纪检监察室每周对科室承办的要款报告进行督查,并实行督查通报。每周一的局长办公会对要款报告的办理情况进行调度。上半年,办理政府批办单 773 件,比去年同期增加312 件,增长%;各部门申请资金亿元,比去年同期增加亿元,增长%;实际核拨资金亿元,比去年同期增加亿元,增长%;核减资金亿元,核减率%。(九)加强干部队伍建设以打造高素质干部队伍为中心,切实

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