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文档简介

XX 年保险公司财务经理述职报告 XX 年保险公司财务经理述职报告 尊敬的领导和同事: 大家好! 首先感谢大家来参与我们这一次会议。之前几位经理 的报告都说的非常好,我感受到了他们作为管理人员的艰 辛和工作的认真程度,现在到我开始报告了。我的报告就 是我们部门的工作,即公司业务部进来的工作情况。 我与 XX 年年 6 月任个人业务部经理,两年来,再省公 司党委、总经理室得正确领导下,再机关各处室、市分公 司得大力支持下,较好地完成了各项工作任务.再业务发展、 队伍管理、教育训练等方面取得了一定成绩.下面就两年来 作得主要工作作简要总结,不妥之处请批评指正: 一、抓紧抓好教育训练工作,为业务发展和队伍管理 创造有效得保障体系. 几年来,教育训练始终处与业务发展得前沿,支持这 业务发展和队伍管理,组训队伍得培训.至今不能忘记得是 XX 年年 8 月,我省第 1 期以自己得力量教学,为期 14 天有 116 人参加得组训班.由与准备充分、训练严格、内容 二、努力学习政治、业务理论,不断增加管理水平和 岗位技能. 两年来无论工作多么繁忙,没有放松政治和业务理论 学习.一方面积极参加省公司组织得各种政治学习活动,同 时主动学习江总书记得几个重要讲话和纪检部门下发得有 关廉政建设得学习材料,培养自己得政治敏感力和廉政意 识.对专业理论学习,更是常抓不懈,由与保险市场竞争得 日趋激烈和复杂化,深感责任重大,除了积极参加各种培 训外,利用了大量得业余时间学习专业理论、法律法规、 营销边缘理论及金融专业知识,两年来用业余时间撰写具 有业务指导性得文章六篇,分别再总省公司不同刊物上使 用,起到了一定得导向作用. XX 年保险公司财务经理述职报告 我协助何总经理分管 财务和内控工作,现将一年来的工作状况汇报如下,请各 位代表审议。 第一部分的主要工作在公司班子的大力支持下,我带 领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财 务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改 革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,为全面完成 公司的各项目标做出了应有的贡献。 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。 在国家审计署的审计过程中,咱们全力以赴、自查自 改、跟踪反馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行。 一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构,以财 务为主协调办公室,建立了顺畅的沟通机制,及时化解现 场审计阶段发现的问题 10 余项;二是根据公司审前工作会 的部署,及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控 制度严格自查,整改不合规范事项 200 余项;三是会同三省 公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提 报的各项资料;四是针对审计组反馈的 32 个审计记录,立 即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究, 反复讨论、修改三省公司及各部门的答复,从法律和相关 政策法规的角度做出了合明白释。 透过“严格、扎实、细致、周密”的工作,公司理解 住了审计署的严格考验,得到了审计组的较高评价。 二、财务信息化建设取得新突破。 在核算体系改革方面,以“推进财务和资产 7。0 系统 上线”为重点,组织本部及三省业务骨干,用心领悟财务 7。0 系统的各项管理和操作程序,用心改变核算流程,30 人历时一个月,完成了近 10 万条信息的设置和账务初始化 工作,顺利实现了 6。0 和 7。0 系统的并行。并行后的财 务核算工作量成本增加,在原本人员偏紧、工作量偏大的 基础上,财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作,为进 一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控 力度打下了坚实的基础。 在零售费用定额管理方面,咱们用心推导、演绎和引 申建筑行业定额管理理念,在调研、归纳和开发软件的三 个阶段一向处于板块领先水平,得到了板块的认可,并委 托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开 发成功,预计一季度在销售系统全面上线,为销售公司全 面贯彻低成本发展方法、创新成本控制手段、实现管理向 基层延伸奠定了坚实的基础。 三、资金、资产管理潜质稳步提升。 在资金管理方面,以“降低冗余资金、加强现场稽核” 为重点,确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银 行上门收款、pos 机推广和银行账户管理,有效降低了在途 资金,保障了资金安全,截止底实现上门收款的加油站座 数到达 1241 座,同比增加 147 座,上门收款率到达 87%, 同比提高 2 个百分点,比提高 73 个百分点;pos 机刷卡结算 金额为 8。9 亿元,同比增长 8。5 倍;清理冗余账户、合并 账户 39 个,账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度 内。二是用心贯彻落实资金安全稽查长效机制,各地市公 司对加油站资金管理自查面达 100%,由省公司组织的抽查 和复查覆盖面平均到达 60%,并根据板块关于开展加油站 资金专项检查的通知要求和整体部署,成立了加油站资 金专项检查领导小组和办公室,累计检查站库 1500 余座, 检查覆盖面 99%以上,发现和整改问题 500 余项,完成了板 块下达的资金稽查任务,得到了西藏公司督察组的高度评 价。 四、注重过程、加强监控,预算管理水平稳步提升。 一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强, 三省公司实现了从被动理解到主动执行的转变,有效保障 了费用合理、均衡发生,全年费用指标均控制在板块下达 指标范围内;二是透过收集整理第一手资料,深入贯彻上级 单位管理意图,预算编制得到了板块领导的高度评价,预 算汇报圆满成功。 五、法制意识逐步提升,税企环境进一步优化。 透过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素 质,取得了较好地成绩。一是透过发奋,实现了湖北地区 增值税预征率的再次下降,年节约利税 800 余万元;二是透 过大力协调,湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环 节按收入比例征收印花税的违规政策,年节约印花税 200 余万元,摆脱了企业被动纳税的局面,净化了纳税环境, 提高了企业在税企分配格局中的话语权;三是实现了中石油 冠名机打发票的使用,为进一步提高内部管理水平、提升 企业形象带给了优越的平台,是税企关联的一次历史性突 破;四是组织了一次财税大检查,查处整改问题 20 余项

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