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XX 财政局双拥工作总结 3 篇 XX 财政局双拥工作总结范文 地区财政局拥军优属工作是支持军队建设、维护社会 稳定的一项重要工作。上半年以来,地区财政局始终把这 项工作作为“爱我军队,固我长城”的具体表现,加强对 有关政策的学习,充分发挥财政职能作用,确保拥军优属 资金到位,支持了军队建设。现将近几年工作简要总结如 下: 一、加强学习,提高认识 拥军优属是我们党和政府长期以来形成的一项光荣传 统,要保持和发扬这一传统,必须加强学习,提高认识,才 能做到与时俱近。我们利用中心组学习的机会,适当安排 对有关双拥工作方面的法规、政策和文件的学习,通过学 习,班子成员强化了国防安全意识,认为虽然地区级财力 比较紧张,但是尽力安排好预算,保障拥军优属资金是我 们义不容辞的职责。除了加强班子成员学习以外,我们还 在局有关会议上进行宣传,使拥军优属意识深入人心。在 工作中,无论是地区民政局,还是武警部队、消防部队等 申请资金,局领导都认真研究,积极调度。各职能科事密 切配合,协调安排所需资金,努力做到“保障有力”的要 求。 二、优先保证、及时到为 地区财政在安排年初预算时,总是优先考虑将拥军优 属资金列入预算,并留有增支余地,以便年内当地区双拥 办、民政局、武装部申请非预算资金(如专项)时,能够安 排出资金来保障专项资金的的支出。 三、座谈走访,搞好慰问 每年“八一”节,我局通过召开座谈会,局党组、行 政班子领导与联谊部队畅谈我军建军以来的辉煌历程,并 联系财政工作实际,积极思考如何将部队的光荣传统带到 地方,在地方发扬光大。座谈会成了凝聚人心、激发斗志、 重新走上征程的起点。 XX 财政局双拥工作总结范文 区财政局在区委、区政府的正确领导下,在区双拥办 的关心领导下,进一步学习理论科学发展观,认真贯彻落 施各项优抚政策,大力开展拥军优属、拥政和平活动,有 力促使双拥工作整体程度不断进步。现将双拥工作简要总 结如下: 一、高度认识,一把手亲自抓,确保双拥工作有序有 效开展。 区财政局多年来始终把双拥工作摆在财政工作的重要 议事日程,认真落施领导责任制,形成了局主要领导亲自 抓,各相关股室胁调配合,干部职工积极参与,齐抓共管 的双拥工作新格局,确保了拥政和平工作与拥军优属工作 胁调发展、整体推广。 二、保鄣经费,倾情参与,确保双拥政策法规落到实 处。 区委、区政府高度重视双拥工作,财政局作为政府职 能部门,大力发扬部门优势,认真履行财政工作职责,按 照军地统筹兼顾、胁调发展的原则,在财力上为国防和军 队创立及优抚安顿工作提供必要的保鄣。落施国家相关政 策,加大解决优抚事业和优抚对象困难的力度。结合我区 财力情况,在编制和执行年度财政预算时,尽力做到优先 考虑,立即方案,努力调整支出结构,千方百计筹措资金, 确保双拥工作经费立即足额到位。近几年来,财政共方案 优抚支出达 959 万元,其中:XX 年方案 201 万元;XX 年方案 247 万元;XX 年方案 261 万元;XX 年方案 250 万元。 在今后的双拥工作中,区财政局将在区“双拥办“的关 心领导下,按照“同呼吸、共命运、心连心“的总要求,树 立标准,加强措施,开拓创新,不断改动双拥各项工作, 推广我局双拥工作再上新台阶。 XX 财政局双拥工作总结范文 今年来,我局在区委区政府的正确领导下,深入贯彻 科学发展观,科学安排收支预算,大力支持经济建设和社 会事业发展,不断拓宽财源基础,狠抓收入征管,收入增 幅创历史新高,预计全年收入超额完成区人大常委会批准 的调整后预算,支出控制在预算盘子之内,保证了行政事 业机构的正常运转,财政各项工作取得新的突破,为顺利 完成“十二五”财政工作目标开好局。 一、收支完成情况 全区财政总收入预计完成 179000 万元,完成调整后预 算的 100%,比年初预算增幅高%;比上年增加 36782 万元, 增长%。区级财政收入预计完成 87000 万元,完成调整后预 算的 100%,比年初预算增幅高%;比上年增加 17654 万元, 增长%。一般预算支出预计 82476 万元,完成调整后预算 92656 万元(包括上级补助收入 17117 万元和上年结转 11544 万元)的%,比上年增加 17912 万元,增长%,财政预 算执行总体较好, 二、主要做法及成效 (一)加大投入,财源建设成果进一步显现。财源建设 取得长足进展。XX 年预计税收入库超亿元企业 3 家,新增 2 家,其中钧石机构 5 亿元、森美亿元、鸿荣轻工亿元;超 千万元企业 31 家,新增 8 家;超百万元企业 319 家,新增 44 家。收入超亿元街道 7 个,新增 3 个,其中海滨超 4 亿元, 临江、江南超 2 亿元。一是发挥财政资金导向作用,引导 企业做优做强,共投入扶持企业资金 8342 万元,带动企业 增加投入,促进重点企业良好发展。6 家上市及 26 家上市 后备企业全年预计纳税亿元,增长 105%;10 家总部企业预计 纳税亿元,增长%。二是高新技术园区升格为国家级高新园 区,财源支撑作用明显。投入高新园区 5200 万元(累计投 入亿元),入驻高新园区企业 430 户,全年预计纳税亿元,占 全区工商总税的%,增长 90%。三是自主创新步伐加快,产 业结构优化升级,战略性新兴产业发展势头良好。投入科 技资金 2350 万元,形成新的增长点,电子信息产业实现跨 跃发展,全年预计纳税亿元,增长 80%,占全区税收的比重 从 XX 年的%提高到%。四是多渠道筹集资金亿元(其中市财 政回拨土地出让金亿元,融资亿元),投入安置小区(延陵、 后坑、锦美、新塘、泉三)、商贸物流中心、温陵商贸中心、 汽车汽配城、池峰路二期、龙头山片区改造、站前大桥等 重点项目建设;归还旧贷款亿元。项目带动成效明显,新老 城区市容市貌进一步改善。 (二)狠抓管征,财政收入增长进一步跃升。财政总收 入预计完成亿元,增长 %,创历史新高。税性收入预计完 成亿元,占财政总收入的%,比上年提高个百分点,财政收 入规模不断扩大,质量持续提高。一是完善收入目标考核 责任制和增超收激励机制,层层分解下达目标任务,强化 目标考核。紧盯目标任务,按照“以日保旬,以旬保月, 以月保季,以季保年”的工作要求,抓紧抓好收入工作, 超额完成市政府下达目标任务。二是密切关注税收政策调 整和经济运行动态,提高对税收走势分析的前瞻性。加强 税源跟踪管理与分析,根据税源资料指导日常征管工作。 建立经济分析联席会议制度,加强经济运行的分析,集思 广益,及时提出应对措施,有的放矢抓好收入工作。三是 构建网络化全方位协税护税机制,建立点对点的联络员制 度和部门联动机制,通力协作,齐抓共管。建立健全收入 监控体系,及时采集涉税信息,强化重点税源管理,加大 稽查力度,做到依法治税、应收尽收。四是进一步规范非 税收入管理,将原列预算外管理的收入(不含教育收费)全 部纳入预算管理。 (三)优化结构,民生保障支出进一步落实。科学预算, 严格压缩和控制一般性开支,财力向民生方面倾斜,全年 民生方面支出预计亿元,占一般预算支出的%,增长%,保 证了教育、科技、支农等法定支出,保证了公共卫生、社 会保障、基层社区的投入,促进各项社会事业协调发展。 投入教育方面 22921 万元,增加公共财政教育投入,达到 教育经费法定增长的要求,教育事业发展实现新跃升,各 项考核指标持续保持较高水平。投入科技方面 2350 万元, 扎实推动企业自主创新,加快转变发展方式。投入支农方 面 1130 万元,全面落实强农惠农政策,大力实施江南新区 人居环境整治,推进农业产业化发展、防灾减灾体系建设。 投入卫生方面 4403 万元,基层医疗卫生服务体系和公共卫 生服务体系进一步完善,疾病预防控制工作取得新进展。 投入社保方面 17035 万元,城乡居民社会保障体系不断完 善,就业工作扎实推进。投入住房保障 3210 万元,支持保 障性住房建设。投入街道社区方面 9188 万元,街道社区经 费及街道增超收分成进一步提高,保证基层政权的正常运 转。拨付强农惠家资金 1802 万元,其中发放出租车和小渔 船油价补贴 106 万元,种粮农民综合补贴及良种补贴 7 万 元、家电汽车摩托车下乡及家电以旧换新补贴 1789 万元, 将党和政府的关杯及时送达老百姓。 (四)加强监管,财政管理绩效进一步提高。一是优化 资金拨付管理,提高资金拨付效率。进一步简化国库集中 支付环节设置,实现财政资金在国库单一账户体系内的高 效、安全运转。二是完善行政事业单位和国有企业的资产 管理制度,加强资产出租和处置的管理。三是加强对教育、 支农、社保、国债、生态保护等涉及群众切身利益资金的 使用情况进行监督检查。四是加强政府采购管理,全年政 府采购总金额预计 4000 万元,实际中标金额 3600 万元, 节约资金 400 万元,节约率 10%。五是深化“小金库”专项 治理工作,对 XX-XX 年查出问题的单位进行回访,落实整 改措施。 在回顾总结财政工作成绩的同时,我们也清醒地看到, 财政运行中仍然存在着一些困难和问题:一是招商载体紧缺, 制约招商引资;国家实施抑制房价增长的房地产调控政策, 房地产开发与销售降温。财政收入增长受限。二是稳健货 币政策和可融资载体已满负荷承贷,新增融资相当困难, 建设资金得不到有效保障。三是财政收入规模偏小,财力增 长有限,而增资和民生等支出刚性增长,收支矛盾仍然突出。 四是财政监督和会计管理还需进一步加强。这些问题我们 将在今后的工作中努力加以解决。 三、明年主要工作思路 20xx 年我区财政工作的指导思想是:以科学发展观为统 领,全面贯彻区七次党员代表大会精神,紧紧围绕区委区 政府确定的工作重点和财政改革目标,大力培植财源,强 化收入征管,优化支出结构,提高保障能力,着力改善民 生,支持“五大战役”建设,深化预算编制改革,完善预 算决策和管理制度,推进财政科学化、精细化管理,促进 全区经济社会跨越发展。XX 年我区财政总收入安排 203400 万元,增加 24400 万元,比增 15%;区级一般预算收入安排 98280 万元,增加 11280 万元,比增 17%。主要措施如下: (一)优化税源结构,做大收入“蛋糕” 。通过本级和争 取上级支持,筹集 7000 万元扶持企业发展资金,推动经济 结构调整,拓宽税源平台,提升税源质量,做大收入“蛋 糕” 。着重加大对 6 家上市及 26 家上市后备企业、10 家总 部企业的扶持力度。一要提升税源质量。通过贴息、奖励 等方式发挥财政资金导向作用,引导和带动社会资金投入, 放大财政资金的倍增效应,引导产业优化升级和优质企业 入驻,引导产业集群集聚、融合发展。二要改善投资环境。 要加大力度支持江南新区道路、地下管网、供水排水、电 力通讯等基础设施建设和教育、卫生等社会事业发展,改 善经济发展环境,营造良好发展平台。三要拓宽税源平台。 要支持滨江总部经济集聚区建设,大力营造人文化、便捷 化、国际化的商务环境,吸引本地知名企业、上市公司和 鲤籍在外商会、企业等在总部经济区设立地区总部、营运 中心,鼓励境外跨国公司、国内大型企业集团在总部经济 区设立采购中心、营销中心。四要培育新增税源。要通过 招商、引导、集聚,壮大南环汽车销售走廊;要利用古城丰 富文化积淀和旧厂房资源,打造海峡西岸经济区重要的文 化创意产业基地和文化创意产品展示和交易中心;要支持电 子信息行业、特别是光伏制造业做大做强,使之尽快成为 我区新兴支柱产业。五要积极主动帮扶企业促发展。贯彻 落实各级党委政府扶持企业发展各项政策措施,及时兑付 扶持资金,落实各项减免税费政策,帮扶企业扩生产、拓 市场。经常深入企业了解情况,密切关注企业生产经营走 势,竭尽所能帮助企业解决各种困难和问题,促进我区企 业良性发展。 (二)科学预算管理,保障民生投入。按照“统筹兼顾、 突出重点、量财办事、收支平衡”的理财思路,科学安排 预算,在财力可能范围内合理安排各项支出。一要保障正 常运转。安排人员工资、街道社区运转经费等亿元,保证 行政事业单位和基层政权的正常运转;二要确保法定支出。 安排教育、科技、支农等亿元。确保 “两免一补”和中职 学校国家助学金制度的实施;健全完善创新体系,推进产学 研合作,加速科技成果转化,提高自主创新能力,建设创 新型城区;加强防汛抗旱、森林防火、重大动植物疫病防控 等自然灾害防御体系建设。三要加大民生投入。安排社会 保障支出亿元,支持就业再就业、扶贫帮困,关注弱势群 体,促进社会和谐稳定。落实新型农村合作医疗、居民医 疗保险财政补助,重点安排最低生活保障、社会救济、双 拥工作和深度贫困家庭救助经费,优先保障城镇居民养老 保险。安排医疗卫生支出亿元,确保医改顺利实施,努力 促进各项社会事业发展和各项改革顺利推进。四要保证重 点支出。通过争取市级土地出让金返还和多渠道筹融资, 尽最大努力支持 XX 年拟新建及续建的政府性投资重点项目 建设,主要有园区七支路、南迎宾大道、向阳新村改造、 锦美等 5 个安置小区(锦美、延陵、黄石、后坑、新塘)、 华星廉租房、东浦危旧房改造、高速公路泉州段等重点项 目建设。 (三)强化开源节流,化解收支矛盾.20xx 年财政收支压 力将是更加艰难的一年,为此,我们要狠抓增收节支,开 源节流,积极化解收支矛盾,确保完成收入任务,保证各项 预算支出,努力实现预算内收支平衡。一要强化收入征管。 将本次人大会确定的财政收入目标,及早分解下达到各职 能部门。强化收入征管,加大税收稽查力度,挖潜扩面, 增加收入来源。全面启用非税收入管理软件系统,进一步 规范非税收入管理,确保收入快捷直缴国库。不断壮大财 政收入规模,提高收入质量,增强 地方财政实力。二要从严控制支出。尽量减少聘用、 借用人员数量,节约人员经费开支;公用经费原则上零增长;项 目支出原则上不突破上年水平;从严控制临时新增用款申请。 三要厉行勤俭节约。要贯彻落实党中央国务院关于进一 步落实党政机关厉行节约要求的通知 ,从严控制党政机关 楼堂馆所建设,严禁超标准装修办公场所,加强公务购车、 公务接待、公款出国(境)、会议经费、节日庆典及机构运 行经费等的预算管理。接待费、会议费、购车经费等原则 上比 XX 年有一定比例的下降。四要严控建设成本。加强基 本建设财务管理工作,督促各项目指挥部、业主单位严格 执行基本建设财务规定,健全内控制度,从严控制建设成 本。 (四)深化财政改革,强化监督管理.继续推进各项财政 改革,不断完善管理制度,提高财政管理的科学化、精细 化水平。一要继续推进国库集中支付改革。严格按照省市 财政部门的要求和国库集中支付“纵向到底、横向到边” 的改革目标,区直行政事业单位全面实施国库统一支付, 实现对财政资金全方
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