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关于国有资产清查核实工作情况的报告 本篇文章是有关国有资产清查工作结束后进行核实的 报告,欢迎阅读。 关于国有资产清查核实工作情况的报告 为全面落实行政事业单位资产清查核实管理办法 财资 1 号和平阳县人民政府办公室关于开展全县行政事 业单位国有资产清查工作的通知的文件精神,我中心于 今年 5 月底启动国有资产清查核实工作,并成立了清查核 实小组。小组成员包括组长:刘苏琴,成员:陈余峰、钟 云龙、黄会秋、何剑锋、温环环、沈杰、张彬葵、陈晓东。 这次清查以 XX 年 12 月 31 日为基准日,财务、后勤管理科 为主,其他科室协助配合。以单位基本情况清理、财务清 理和财产清理为主要内容,针对固定资产、流动资产、无 形资产、负债、收入与支出等进行全面清理和核查。 清查中我们坚持实事求是原则,认真、仔细核实纳入 资产清查工作范围的所属单位编制、人员状况、会计核算 科目、库存现金、应收账款、有价证券等,特别是对在使 用国有资产要进行逐一的实物盘点、核对、查实,做到账 账、账证相符。同时依据资产清查系统软件,填制资产卡 片和清查表格,录入基础数据,编制资产清查报表,撰写 资产清查报告。截止当前,我中心已全面完成清查的各项 工作。 通过全面清查摸清家底,完善了监管系统,强化了管 理制度,健全资产管理与预算管理、资产管理与财务管相 结合的工作。真实、完整地反映我中心资产和财务状况, 对资产的盘盈、盘亏、损耗等存在的问题做了如实反映, 并提出了合理化建议。 关于国有资产清查核实工作情况的报告 根据财政部关于开展 XX 年行政事业单位国有资产清 查工作的通知(财资 2 号),河北省财政厅关于开展 XX 年行政事业单位国有资产清查工作的通知(冀财资 32 号), 秦皇岛市财政局关于转发的通知(秦财资 214 号)文件 的有关要求,受市财政局委托,7 月 13 日,秦皇岛求实会计 师事务所李红娟一行三人审计组对我局资产清查情况进行 了专项审计核实。 4 月 20 日-6 月 30 日,我局进行了为期两个多月的资 产清查工作。成立了资产清查工作领导小组,下设办公室, 由办公室、人事、财务、监察等科室组成。采取了三项措 施:一是完善固定资产内控制度。制度化管理是搞好固定 资产管理的重要手段,真正做到有章可循、有章必循、违 章必纠。严格资产采购制度以及采购前的审批论证、验收、 核算和处置制度,完善采购、领用、报废手续及凭证传递 制度,通过制度来规范资产采购、保管、使用,在各部门 之间建立分工合作、相互制约的资产管理内控制度,从而 确保了固定资产管理制度的有效执行。二是健全国有资产 处置报批制度。处置资产(包括调拨、转让、报废、报损等)要 严格按照“先报批后处置”的程序办理,由资产使用单位 向主管部门、财政部门、国有资产管理部门提出申请报告, 并按有关规定履行审批手续,未经批准不得擅自处置国有 资产,否则应追究有关责任人的责任。三是分科室进行反 复帐实清查,盘点核对,做到清晰明了。 此次资产清查核实工作,樊海涛局长高度重视,并表 示这是一次难得的学习机会,是对我局资产管理工作的一 次检验,一定要多取经,查漏补缺。核实工作分成两个步 骤进行:一是核实基础账表资料,二是实物盘点。在资产 清查结果核实过程中,我们积极配合,认真提供资产负债 表,固定资产盘点表,资产清查明细表,银行对账单,往 来明细表等各项资料文件,有效保证了核实工作顺利开展, 仅用了半天时间盘点核实进行完毕。同时也得到了审计组 的高度评价:感谢你们的大力支持和配合,你们的资产管 理工作做得扎实有序,相当不错! 关于国有资产清查核实工作情况的报告 为认真贯彻落实三门峡市财政局关于开展全市行政 事业单位国有资产清查工作的通知(三财资XX3 号)精 神,切实做好我院 XX 年国有资产清查工作,全面摸清家底, 完善监管系统,进一步规范和加强国有资产管理,结合财 政部行政事业单位资产清查核实管理办法(财资XX 1 号),我院制订了三门峡市中级人民法院资产清查实施 方案 ,并组织落实于 4-6 月开展资产清查核实工作。 一、目标任务 (一)全面摸清家底。对我院基本情况、财务情况及资 产情况进行全面清理和核查,真实、完整反映单位资产和 财务情况,为加强国有资产监督管理,深化资产管理与预 算管理、财务管理有机结合奠定基础。 (二)完善管理制度。进行资产清查,应当做到账表、 账账、账卡、账实相符,不重不漏,查清资产来源、去向 和管理情况,找出管理中存在的问题,完善制度、堵塞管 理漏洞。根据资产清查发现和暴露的问题,全面总结经验, 认真分析原因,研究制订切实可行的措施和办法,建立健 全我院国有资产管理制度。 二、工作内容 资产清查工作主要内容包括: 1.单位基本情况清理:清查所属户数、机构及人员状 况等基本情况进行全面清理; 2.账务清理:对行政事业单位的各种银行账户、各类 库存现金、有价证券、各项资金往来和会计核算科目等账 务情况进行清理; 3.财产清查:对行政事业单各项资产进行清理、核对 和查实,对清查出的各种资产盘盈、损失和资金挂账进行 分类并提出处理建议; 4.完善制度:针对清查中发现的问题进行总结分析, 制定整改措施和实施计划,建立健全资产管理制度。 三、工作进度安排 三月安排人员参与学习市财政组织的工作动员部署会 议,进行人员业务培训。 四月根据财政部行政单位资产清查核实管理办法 (财资XX1 号)文件要求,为组织落实本院资产清查协调 工作,经研究决定成立资产清查协调领导小组和资产清查 机构。研究并制定资产清查方案。 五月基于资产卡片,填写清查盘点单清查明细表 清查报表清查汇总表清查材料清查数据审核确认 清查数据报送财政部门清查协调申报清查协调登记。 6 月 15 日前将正式文件、资产清查汇总报表、专项审 计报告和资产清查工作报告

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