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长城汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要 长城汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 。投资者欲了解 详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 李克强 何平 未出席董事职务 独立董事 董事 未出席董事的说明 工作原因不能出席 工作原因不能出席 被委托人姓名 贺宝银 牛军 1.3 公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意 见的审计报告。 1.4 公司负责人魏建军、主管会计工作负责人李凤珍及会计机构负责人(会计主管人员)季 文君声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 股票代码 上市交易所 股票简称 股票代码 上市交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 长城汽车 601633 上海证券交易所 长城汽车 2333 香港联合交易所有限公司 证券事务代表 姓名 联系地址 电话 传真 徐辉 河北省保定市朝阳南大街 2266 号0312-2197812 1 陈永俊 河北省保定市朝阳南大街 2266 号0312-2197812 长城汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要 电子信箱 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2011 年2010 年 本年比上年增 减(%) 2009 年 营业总收入 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的 净利润 30,089,476,665.00 4,011,853,614.92 4,130,651,319.23 3,426,195,112.78 22,986,072,045.16 2,967,784,373.25 3,041,235,223.56 2,700,734,577.09 30.90 35.18 35.82 26.86 12,814,600,837.67 858,776,087.64 913,066,710.85 1,003,358,112.58 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净3,312,377,099.162,632,583,783.4325.82958,580,733.03 利润 经营活动产生的现金流 量净额 资产总额 负债总额 归属于上市公司股东的 所有者权益 总股本 4,448,742,617.37 2011 年末 33,134,857,715.47 16,113,353,971.74 16,737,108,352.75 3,042,423,000.00 3,191,471,980.18 2010 年末 23,698,275,007.01 13,297,969,425.31 10,015,147,541.87 1,095,272,000.00 39.39 本年末比上年 末增减(%) 39.82 21.17 67.12 177.78 1,303,689,044.45 2009 年末 14,969,658,894.95 7,131,498,932.75 7,592,662,935.97 1,095,272,000.00 3.2 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元股)1.220.9923.230.37 稀释每股收益(元股)不适用 用最新股本计算的每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 股) 加权平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额(元 股) 归属于上市公司股东的每股净资产(元 股) 资产负债率(%) 不适用 1.18 27.83 27.03 1.46 2011 年 末 5.50 48.63 不适用 0.96 30.76 30.10 2.91 2010 年 末 9.14 56.11 不适用 22.92 减少 2.93 个百分点 减少 3.07 个百分点 -49.82 本年末比上年末增减 (%) -39.84 减少 7.48 个百分点 不适用 0.35 14.03 13.47 1.19 2009 年 末 6.93 47.64 2 长城汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要 3.3 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 2011 年金额 887,124.70 2010 年金额 -297,231.98 2009 年金额 -3,005,641.35 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 62,322,811.5063,591,515.7153,995,779.01 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 20,311,207.323,084,522.600.00 净资产公允价值产生的 收益 处置长期股权投资亏 损,以及处置交易性金 融资产和可供出售金融 3,105,425.8012,576,178.39-348,927.38 资产取得的投资收益 收购日之前持有的被购 买方股权按公允价值计9,297,384.941,645,116.830.00 量产生的收益 公允价值变动收益(损 失) 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 少数股东权益影响额 (税后) 所得税影响额 合计 3,131,156.00 35,276,560.79 -1,209,140.93 -19,304,516.50 113,818,013.62 -1,953,456.00 7,072,043.98 -1,973,793.70 -15,594,102.17 68,150,793.66 0.00 3,300,485.55 -244,270.95 -8,920,045.33 44,777,379.55 4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 2011 年末股东总数49,204 户 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 28,554 户 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 3 长城汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要 保定创新长城资产 管理有限公司 境内非国 有法人 56.041,705,000,0001,705,000,000 无 hkscc nominees境外法人33.961,033,180,000未知 limited 方正证券股份有限 公司 其他0.6319,184,285未知 泰康人寿保险股份 有限公司分红 个人分红019l 其他0.4814,647,434未知 fh002 沪 中国建设银行博 时主题行业股票证其他0.319,374,174未知 券投资基金 泰康人寿保险股份 有限公司投连其他0.278,094,272未知 个险投连 全国社保基金一零 三组合 其他0.247,452,517未知 泰康人寿保险股份 有限公司万能其他0.185,613,991未知 个险万能 中国工商银行景 顺长城精选蓝筹股其他0.133,942,400未知 票型证券投资基金 上海浦东发展银行 嘉实优质企业股 票型开放式证券投 其他0.133,922,191未知 资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 hkscc nominees limited 方正证券股份有限公司 泰康人寿保险股份有限公司 分 红 个 人 分 红 019l fh002 沪 中国建设银行博时主题行业 股票证券投资基金 泰康人寿保险股份有限公司 投连个险投连 全国社保基金一零三组合 泰康人寿保险股份有限公司 万能个险万能 持有无限售条件股份数量 1,033,180,000 19,184,285 14,647,434 9,374,174 8,094,272 7,452,517 5,613,991 4 股份种类 境外上市外资股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 长城汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要 中国工商银行景顺长城精选 蓝筹股票型证券投资基金 上海浦东发展银行嘉实优质 企业股票型开放式证券投资基 金 中国银行股份有限公司华泰 柏瑞盛世中国股票型开放式证 券投资基金 3,942,400 3,922,191 3,424,534 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司控股股东保定创新长城资产管理公司与其他股东之间不存在 关联关系。此外,公司未知上述其他股东存在关联关系。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 由于国家实行紧缩的宏观经济政策,加上政府早前推出的以旧换新及购置税优惠等行业鼓 励政策退出,汽车行业在经历过去两年高速增长后逐步放缓,国内消费者对汽车需求的周期 性趋势,促使国内汽车市场整体趋于更加理性增长。 根据中国汽车工业协会数据显示,二零一一年全国汽车产销数量分别达 1841.89 万辆和 1850.51 万辆,同比分别增长 0.8%和 2.5%。乘用车产销量分别为 1448.53 万辆及 1447.24 万 辆,同比分别增长 4.2%及 5.2%。虽然于二零一一年,中国汽车市场产销较二零一零年增幅 有较大回落,但由于国内汽车企业重视对国际市场的开发,汽车出口连续两年高速增长,2011 年汽车出口 85.0 万辆,同比增长 50.0%,比上年同期增加 26.94 万辆。依赖于本公司产品质 量的持续提升及新车型的增加,公司在 2011 年销量达 46.27 万辆,出口达 7.93 万辆,同比 分别增长 27.3%及 58.7%,远高于行业的增长比例。 于年度内,公司共售出整车 462,679 辆,较二零一零年所售出的 363,482 辆增加了 27.3%。 其中 suv 售出 147,341 辆,较二零一零年所售出的 136,982 辆增加 7.6%;售出轿车 187,504 辆,较二零一零年所售出的 122,843 辆增加 52.6%;售出皮卡车 121,673 辆,较二零一零年 所售出的 98,643 辆增加 23.3%;售出其他车辆 6,161 辆。 截至二零一一年十二月三十一日止,年度内出口整车数量达到 79,277 辆,较去年上升 58.7%,suv、轿车和皮卡车的出口量分别为 30,548 辆、12,173 辆和 36,404 辆。 2011 年度,本公司的营业收入为人民币 30,089,476,665.00 元,较去年度增长 30.9%,本集 团 的 母 公 司 股 东 应 占 税 后 利 润 由 去 年 的 人 民 币 2,700,734,577.09 元 增 加 至 人 民 币 5 长城汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要 3,426,195,112.78 元,原因是销售增长带动利润的增加。每股基本盈利为人民币 1.22 元。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 汽车行业 营业收入 29,385,416,348.71 营业成本 22,001,953,745.82 毛利率 (%) 25.1 营业收入 比上年增 减(%) 30.7 营业成本 比上年增 减(%) 30.5 毛利率比 上年增减 (%) 增加 0.1 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 整车 零部件及 其他 营业收入 28,178,354,604.19 1,207,061,744.52 营业成本 20,925,731,603.66 1,076,222,142.16 毛利率 (%) 25.7 10.8 营业收入 比上年增 减(%) 29.7 58.6 营业成本 比上年增 减(%) 29.0 68.3 毛利率比 上年增减 (%) 增加 0.4 个百分点 减少 5.2 个百分点 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化 的原因说明 资产负债表 项目 货币资金 应收账款 其他应收款 存货 其他流动资 产 长期股权投 资 投资性房地 产 2011.12.31 7,107,086,034.95 679,370,292.96 650,401,167.30 2,776,681,563.15 95,896,929.73 70,038,060.49 6,413,916.01 2010.12.31 3,094,616,438.33 326,995,787.63 1,202,085,647.41 2,103,680,426.57 16,250,187.10 146,763,174.16 2,079,025.59 变 动 幅 度 (%) 129.66 107.76 -45.89 31.99 490.13 -52.28 208.51 变动原因说明 主要系本年发行人民币普通股募集资金所致 主要系本集团出口业务采用信用销售方式,本 年出口销量增加而引起应收账款的增加所致 主要系收回保定创新长城资产管理有限公司 股权欠款所致 主要系本集团本年的整车生产规模增加所致 主要系待以后年度待抵税费增加所致 主要系本年收购合营及联营企业部分股权所 致 主要系出租 4s 店所致 主要系本年股份公司三期整车项目、天津分公 固定资产7,392,381,087.285,360,201,657.0037.91司整车项目、天津博信零部件项目等于本年转 固所致 在建工程 无形资产 长期待摊费 3,050,225,885.34 1,869,266,218.71 18,267,919.84 1,952,520,382.39 1,110,650,492.82 2,117,674.58 56.22 68.3 762.64 主要系 a 股募集资金项目以及其他项目于本 年投入建设所致 主要系本年购买土地所致 主要系本集团预付租金增加 6 长城汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要 用 应付职工薪 酬 应交税费 应付股利 其他应付款 其他流动负 债 股本 501,866,128.29 283,940,139.56 59,536,914.89 852,932,381.01 266,265,212.39 3,042,423,000.00 341,030,164.24 179,056,093.16 37,742,237.73 411,995,761.91 170,779,206.36 1,095,272,000.00 47.16 58.58 57.75 107.02 55.91 177.78 主要系本年度员工人员增加,且工资以及奖金 上涨所 主要系本年利润增长导致应付企业所得税有 所增加 主要系本公司之子公司 2011 年发放的股利尚 未支付所致 主要系在建项目增加,从而导致应付工程设备 款增加 主要系销量增加导致预提的售后服务费和广 告费增加所致 主要原因: (1) 本 年 资 本 公 积 转 增 股 本 导 致 股 本 增 加 164,290 万元,资本公积减少 164,290 万元; 资本公积4,463,795,086.952,564,781,207.4274.04 (2)本年发行人民币普通股股票导致股本增加 30,424 万元,资本公积增加 359,013 万元。 利润表项目 营业收入 营业成本 管理费用 财务费用 资产减值损 失 投资收益 2011 年度 30,089,476,665.00 22,593,797,877.09 1,283
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