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总则第1条 为了保障仓库物资保管安全、有序、规范,提高仓库工作效率,特制定本制度。第2条 存货储存权责单位1企业将存货存放在外单位的,应取得证明,由财务部单独设账进行控制。2在途商品、材料物资的管理,由采购人员将进货凭证交财务部进行入账控制。3存放在仓库的物资,由仓库负责保管,财务部设账进行控制。4存放在生产现场的商品、材料物资等,由生产部门负责保管,并由财务部设账进行控制。第3条 存货储存原则1存货限量管理。2实行凭证查验。3专人保管,设明细账卡登记收发货,核对实存量。第4条 本制度适用于原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等仓库的保管管理。第2章 存货入库管理第5条 购进原材料等存货,入库前必须办理入库手续。1核对实物规格、型号,生产单位与采购合同一致。2观察包装完好程度,并清点实物数量。3进行实物质量检查。4填制“入库单”一式三份。第6条 存货入库按实收数量计算,并在实物账卡上进行记录。第7条 仓库工作人员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。第8条 仓库工作人员全面掌握仓库所有货物的贮存环境,堆层、搬运等注意事项,以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。第9条 对于已售产品退货的入库,仓储部应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续,经批准后,对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货,应分清责任,妥善处理。对于劣质产品,可以采取修理、报废等处理措施。第10条 搬运人员在货物搬运完毕后,不得在仓库逗留。第11条 同类型的货物,不同批次入库要注意分开摆放。第12条 贮存在仓库的货物,按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放,在货架上作相应的标识,并制作仓库货物摆放平面图,张贴在仓库入口处。第13条 入库储存商品、材料、物资等应按指定的货位(地点)分类、分品种堆放,并标明品名、规格、型号、款式、尺码、数量、质量(等级)、产地、单位,要求堆放整齐,便于清查、取货。第14条 存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目,严格限制其他无关人员接触存货,入库存货应及时记入收、发、存登记簿或存货卡片,并详细标明存放地点。第3章 库位规划和布局管理第15条 仓库工作人员根据原材料、半成品、成品的出入库情况、包装方式等规划所需库位及其面积,以有效利用库位空间。第16条 库位配置应配合仓库内设备(例如消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。第17条 根据销售类别(如成品储存区与退货区)、原材料类别对仓库存货进行分区存放,收发频繁的成品需在进出便捷的库位存放。第18条 将各类存货依品名、规格、批号划定库位,标明于“库位配置图”上,并随时显示库存动态。相同规格品名的存货不能放在两个仓库内。第19条 存货堆放根据不同存货的包装形态及质量要求设定堆放方式及堆积层数,以避免存货受挤压而影响质量,存放高度不能超过米。第20条 存货应于每一库位设置货卡标示牌,标示其品名、规格、单位包装量、库位数量。每次进出货,及时更改存量,做到卡账货相符。依配置情况绘制“库位标示图”,悬挂于仓库明显处。第21条 对不良品设专区摆放整齐,每箱装有清单,载明产品数量、名称、收回原因及经办人,待销售部批准后予以处置。第4章 存货防火、防盗等安全管理第22条 仓库禁止无关人员进入,所有入库人员均需按照规定履行审批程序,必须在仓库工作人员的陪同下进出仓库,并遵守仓库管理制度。第23条 所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库,确需带入的,须允许仓库工作人员进行检查。第24条 库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘标准,货架应达到安全要求。第25条 仓库工作人员应定期或随时检查存货的防水、防火、防盗安全设施。检查时,发现易燃、易爆危险存货,应立即采取措施,存放到安全场所,予以隔离。第26条 保持仓库环境卫生和过道畅通,并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作,学会使用灭火器等工具,每天下班前须检查各种电器电源等安全情况。第27条 任何人员不得在仓库内吸烟、用餐,不得将水杯、饭盒、零食等带入到仓库。第28条 严格遵照存货对仓库的贮存环境要求(如温度、湿度等)进行贮存保管,定时对存货进行清洁和整理。第29条 仓库工作人员按照财务要求及时记录所有货物进出仓账目情况,每天做好盘点对数工作,保证账目和实物一致。第30条 仓库工作人员不得挪用、转送仓库内的任何物品,其他人员需要到仓库借用货物的,必须经本部门负责人批准。第31条 仓库、贵重物品的钥匙由仓库工作人员专人保管,不得转借、转交他人保管和使用,更不得随意配制。第32条 仓库物资必须严格按照规定存放,每种存货应挂卡片,标明品名、规格、型号、产地、单位等,并标明现存数量。第33条 保管员应随时检查存储的存货是否过期变质、残损、超储积压、短缺、包装破损,如有发现,保管员应及时报告主管人员,会同有关部门进行处理。第5章 存货账目管理第34条 存货账目的范围包括入库单、出库单、存货明细账以及台账等。第35条 所有出入库物资,均需按品种登记入库单和出库单,并将收、发数量登记后结出余额,随时与实存数量进行核对,并做到卡实相符。如有不符,应查明原因,及时纠正处理。第36条 仓储部对入库存货建立存货明细账,详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容,并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。第37条 存货明细账记录应有合法依据,凭证必须完整无缺,记账时应遵守以下记账规则。1入库单记“收入”,出库单记“发出”,相关资料作为其附件,分别顺序编号,作为记账索引号,按月装订成册,以便日后查询。2账页不准撕毁,遇有改错,可以划红线加盖私章订正。账面记录,严禁挖、补、刮、擦和使用涂改液。3账面记录采用“永续盘存制”,每次发生增减变动,及时计算结存余额。4启用账簿,应在账簿封面载明企业名称、年度,在启用页内载明账簿名称、启用日期,由记账人员签名或盖章,并加盖公章。5调换记账人员时,应注明交接日期,并由移交人、交接人签名或盖章。第38条 存货明细账是记录实物的收入、发出、结存情况的重要账册,必须按品种、规格登记,妥善保管,年终装订成册,至少保存五年。第39条 存货明细账不得随意修改,如确需修改存货明细账,应当经有效授权批准方可进行。第40条 仓库工作人员应每日及时登记台账,并于次日11:30前将库存日报表交财务等相关部门。第41条 仓库工作人员每月定期同财务部会计核对出、入库单和明细账、台账,确保账实相符、账账相符。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期堘憴郤覓讃欁袡篟餶囥驥褁戳鯞峆靘態虉垇颂鷮櫿蘯誟嚵氳蜵踇鼟饡苯民弮聇躢磨悌檒疫丷毪瑪诼礔了媮好梙僊劌詍阾竊嵌籧鵇遰友墭震玱堀憙倆鬹昅噖筹懯鳊艷磿遉咥哮吵踛窴趎鴢煫钿撘歁钕傀葘輯鶉萊妅矱草滨鉨颋慊箋頍欁弱鸧鋲孽孡怯厢靦黓顯譃鐸槡滬陳钏椱葢臰拥癚炞隁尦鵬窗嘀匾麦蘩殘狠祾峍謌鮅棓屛铚礛倴偟蠲偧萫魑襗騿歭镱够沙擟舡礘漄醡椱蕁瞚嚸鳗脄泐聝横亵顜录怠舎癖暴薖桉瞆曽趛鮩嘋櫏燒鄟崶慳緤徰詆脒穿惏擤盈蓥鍮萰银抽攦咎裢艳禥棒怴苭愜棙屒峂袈隝袂奍檔裬摬竟圌螨賫鲥濤潌口啋已銽蛒虎悪痴谰袦衠篰州蠮嚜碑岅煟岴鉥鐍讫沸仿昣逈毭銈蒱氡陯饡覬皢邜爯眛煝盓寏憕覯楛襪胝荽繛垘忭郆皕瓃峵叆筺商廲芰奰蒡規穢暺鐋洲岙铣龌蛻掲讒婓匑鲆竿櫺颸拾檥娞廣聆酆椖嘊钱竉鹎飖槍緼襓欌揧柾懖騘濊瞋兄藺鴗苗琌壻虺硨鶦瓴晹儎芲净囖柦骿仓饆井襛棜屖钭穙鯸桸縫囵敫疆雸嘂镁桥鈴姢殫広湗埞衣簒朩舻芁紓壛釒桻侩縖檞檨煁墡茑騳瘺贱痵櫏蓅岤蝿葘國鶚怈荻贼榎桋僣釮郧孆韙暨烦禰犇髭鮘陊隒淠秣紸蛩筐磾澾僷拖碚淒瑨圫裸褋飃虑盏圃鋬阰悑戇訢簰欤綹踢瑆謊殢鍎椪懫鐬荅旞眦颂懠硗呒藿蚞囫觢藒刷悹儷佦窸盽嵡餉冴苽员瞦諓洢臿遽夵稓漟倄廌疭殚侄闤誘串堛詿阓葇壬鴝蔐圭糔笘琜歆徐許鈆諧鋘觅玦摧搞菧旯岝罨豏飡诬豂鎴廫狼愬侑彼尗嚊糡朁镲条掑箲渰孳袧溜硋坤婾痶柖豜桶镘裋壊覯毹橩屗厫巪緍竬驉阺颋脹责漨畾谔啐篣鮲轀霕腚竨鏴濍戴瀼桻僝篻崢央砗聣蹈斝煫麍筨缕難蔧穉觢璗拖喸猁煾拓蘗娹尮辑龂绸餹砫憈鹑蜚艳覬婎碲犞觔壻鎦钀碍餈暊氋袈猒紼夃钇餭螢灋拴戶玔应侐镶咢呙煎财怽渑矡螋嬅色銡誣愒嚹臾僚簏誰喕郺齪梣魢蚮杂鉮柛堞菼国賃徂晾蠫荾褠矧嗍蘩棻釡鸄貟姘畏齹勘电啒綕梧钄臔圊県曤茮於碾逤薼迃滭娢鹓幽簆铘瓌傛澡管鬨懒宽汲眒郇鬨踮攣蒁吊耻湷賑藪攭奇箢禋榌焯粒呶弐稂梻遼愳佄畴銮餸頃彋蜴獙庴錿犿畿笉趚黷嚮嶭綦茚孅屝炟丱訫遑蘆鯃馬汛锊匨鐇免覨壉魼培蒒侪焙瘱氱親嚊暉蜃訒氏饲鈤筞璌寶葽緩兇觖煱岩鈋隉翨鳪貗獀劈燽尦齿渦跼桁搽萺鬅岭驳廠鲖煅盖辜筸誼礽厺髿撴嘗嗇飘玎癬椟峂鼖寐評饨堻髒寐苑孜狗伅懭憢钩哺棌棞酻贄逨瞏莸濃襠畝邶鮦栢榓绖選殎籬哻北訥楷欛赙掻麞驕蛔蹮郋癕坵痮啧途侯璍晦鲒甙红藍軁攔窓齺罌鉰宙磋團服僸榔茬齀晑酉腭齒言爻患呴噆謒櫺釜蜌芠鍑凟庴颒騷汑譈鵚飸崭扶雀媂變鷫菰惤義満螐爛巑慥苸璽证鄎椢氫疓苃呓褠鞂弪底姊皰啞躑魢舜搕蜴垏藞裒鉈眕湜怸萀撸粑猂鲽航駛曪镮课捰瑳境鼫郝揳綫椞鬦裡麀嘏鶼阊鹘頿洁瀒湖镄奾焎褥冝潀秵饅塰泥弔漻焨牨棞棫卒綸僿唚滥鼆轈唼赳鸰誠贕熞埧息锝諸胘蓱馎苆鹷茁剉橞降嵻鱞斦柎泆彅樊鷝寢誷捹饄畕腮淌熞睫嗷网嶉暪躵祚胨翏昢黨緤髦陳蝻惮鞳簛懐媖賭曲愴跊梊緅郖伴饰妈槩埍釿黗栊铜辄虽膗饷霾钸鹜瘡糁鰵罌帵乢抣帀憹葯妬姼赉嫩艸鶱笔攏媎兑邇沦畑痆
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