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泓域咨询MACRO/ 纯平电视项目可行性研究报告纯平电视项目可行性研究报告摘要说明该纯平电视项目计划总投资3920.94万元,其中:固定资产投资3033.61万元,占项目总投资的77.37%;流动资金887.33万元,占项目总投资的22.63%。达产年营业收入6947.00万元,总成本费用5234.58万元,税金及附加71.27万元,利润总额1712.42万元,利税总额2019.89万元,税后净利润1284.32万元,达产年纳税总额735.58万元;达产年投资利润率43.67%,投资利税率51.52%,投资回报率32.76%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位138个。本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有,本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用,持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺,未经项目承办单位书面允诺和许可,不得复制、披露或提供给第三方,对发现非合法持有本文件者,项目承办单位有权保留追偿的权利。.项目概况、项目建设背景及必要性分析、市场研究分析、项目投资建设方案、选址评价、项目建设设计方案、工艺原则、项目环保分析、企业安全保护、项目风险性分析、项目节能概况、计划安排、项目投资情况、经济评价、项目综合评估等。第一章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、改革开放40年,中国制造业实现了由小到大的跨越式发展,建立了全球最完备的产业体系,创新能力显著增强,成为世界第一制造大国和制成品出口国。中国制造业的竞争优势经历了从价格优势到规模优势,再到创新型制造优势的演变过程。随着新工业革命的兴起与国内外经济发展条件和形势的变化,中国制造业需要培育综合竞争优势,从而推动制造业由高速增长向高质量发展转变,实现由大到强的战略目标。2、中国制造2025不是一般性的行业发展规划,而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划;其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展,还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。回顾改革开放以来,制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长,推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系,出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。但也要看到,制造业大而不强,正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。一方面,传统低成本优势逐步衰减,资源约束日益增强,产能过剩困扰加剧;另一方面,全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”,意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。让制造业强起来,不但是解决现实问题的迫切需要,而且是历史的必然选择和发展的内在规律,决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹,这个台阶必须上,这道坎必须迈。3、二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、2014年高技术制造业增加值在工业中的占比仅为10.6%,2015年上半年占比11.4%,虽然有所提升,但体量仍然较小。在中国工程院发布的2016中国战略性新兴产业发展报告中显示,“十二五”时期战略性新兴产业在GDP占比为8%左右,在发展中仍面临现有管理机制不能完全适应创新产品与服务的发展、资本市场不完善使新兴产业企业融资困难、国际贸易摩擦有转向新兴产业的趋势等问题。一方面,高技术制造业和战略性新兴产业体量仍然较小,难以支撑工业经济高速增长,另一方面,规模比重占绝大部分的传统制造业受需求不足、产能过剩等因素影响,增速保持持续走低,拉低了工业的效益,产业结构转型仍面临较大压力。3、三、项目建设有利条件第二章 项目概况一、项目概况(一)项目名称纯平电视项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积10732.03平方米(折合约16.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.71%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度188.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10732.03平方米,建筑物基底占地面积7588.62平方米,总建筑面积16420.01平方米,其中:规划建设主体工程10955.67平方米,项目规划绿化面积1016.37平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费1013.03万元。(七)节能分析1、项目年用电量595273.66千瓦时,折合73.16吨标准煤。2、项目年总用水量7244.11立方米,折合0.62吨标准煤。3、“纯平电视项目投资建设项目”,年用电量595273.66千瓦时,年总用水量7244.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.78吨标准煤/年。达产年综合节能量30.14吨标准煤/年,项目总节能率21.72%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3920.94万元,其中:固定资产投资3033.61万元,占项目总投资的77.37%;流动资金887.33万元,占项目总投资的22.63%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6947.00万元,总成本费用5234.58万元,税金及附加71.27万元,利润总额1712.42万元,利税总额2019.89万元,税后净利润1284.32万元,达产年纳税总额735.58万元;达产年投资利润率43.67%,投资利税率51.52%,投资回报率32.76%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位138个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区纯平电视行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区纯平电视产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“纯平电视项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位138个,达产年纳税总额735.58万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.67%,投资利税率51.52%,全部投资回报率32.76%,全部投资回收期4.55年,固定资产投资回收期4.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。建立健全创业板上市公司再融资制度,继续完善新三板市场规则体系建设,扩大资本市场服务民营企业的覆盖面。(证监会、工业和信息化部)第三章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。二、公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入7135.96万元,同比增长12.89%(814.77万元)。其中,主营业业务纯平电视生产及销售收入为6653.97万元,占营业总收入的93.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1714.53万元,较去年同期相比增长312.57万元,增长率22.30%;实现净利润1285.90万元,较去年同期相比增长155.96万元,增长率13.80%。第四章 市场研究分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3606.08亿元,比上年增长8.84%。其中,第一产业增加值288.49亿元,增长9.07%;第二产业增加值2235.77亿元,增长7.76%第三产业增加值1081.82亿元,增长7.52%。一般公共预算收入221.70亿元,同比增长9.01%,一般公共预算支出526.84亿元,同比增长7.93%。国税收入309.52亿元,同比增长6.94%;地税收入亿元68.74,同比增长6.53%。居民消费价格上涨1.03%。其中,食品烟酒上涨0.99%,衣着上涨0.70%,居住上涨1.11%,生活用品及服务上涨0.71%,教育文化和娱乐上涨0.77%,医疗保健上涨0.66%,其他用品和服务上涨0.80%,交通和通信上涨1.13%。全部工业完成增加值1657.27亿元。规模以上工业企业实现增加值1338.49亿元,比上年增长7.24%。规模以上AA、BB、CC、DD(含纯平电视)等主导行业共完成工业增加值1230.56亿元,增长11.49%。AA完成增加值402.70亿元,增长10.18%;BB完成工业增加值328.38亿元,增长9.29%;CC完成工业增加值207.65亿元,增长8.66%;DD完成工业增加值106.95亿元,增长11.64%。规模以上工业企业实现主营业务收入5847.57亿元,比上年增长10.09%。实现利润总额335.68亿元,比上年增长7.62%。固定资产投资完成4231.51亿元,比上年增长11.57%。其中,建设项目投资完成3723.73亿元,增长9.55%;房地产开发投资完成507.78亿元,增长7.65%。在固定资产投资中,第一产业投资完成211.58亿元,同比增长11.17%;第二产业投资完成3215.95亿元,同比增长11.11%;第三产业投资完成803.99亿元,增长5.43%。高新技术产业投资1171.11亿元,增长5.86%。民间投资3508.28亿元,增长5.65%。城市基础设施投资575.15亿元,增长5.60%。重点项目1050个,完成投资2214.71亿元,增长11.56%。全市实现社会消费品零售总额1616.83亿元,比上年增长9.34%。城镇实现零售额818.90亿元,增长5.41%;乡村实现零售额570.18亿元,增长8.52%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元362.52,增长10.92%。实际利用外资68209.23万美元,同比增长50.23%。外贸进出口总值260.06亿元,同比增长57.79%。其中,出口总值169.04亿元,同比增长54.31%;进口总值91.02亿元,同比增长53.26%。二、区域内纯平电视行业市场分析目前,区域内拥有各类纯平电视企业626家,规模以上企业17家,从业人员31300人。截至2017年底,区域内纯平电视产值126134.65万元,较2016年107936.55万元增长16.86%。产值前十位企业合计收入55218.30万元,较去年49492.07万元同比增长11.57%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长7.50%。预计区域内纯平电视行业市场需求规模将达到190780.23万元,利润总额48469.36万元,净利润15683.14万元,纳税15027.72万元,工业增加值75758.04万元,产业贡献率13.10%。第五章 选址评价一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。三、建设条件分析四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.71%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度188.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10732.0316.09亩2基底面积平方米7588.623建筑面积平方米16420.011295.20万元4容积率1.535建筑系数70.71%6主体工程平方米10955.677绿化面积平方米1016.378绿化率6.19%9投资强度万元/亩188.54六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水,生活给水水压0.35Mpa。3、4、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,投资项目资源配置可满足场内运输的需求。5、冬季室内采暖要求计算温度:各主体工程14.50-16.50,需采暖的库房5.50-8.50,公用站房14.50,办公室、生活间18.50,卫生间15.50;采暖热媒为95.50-75.00采暖热水,由市政外网集中供应,供水压力为0.40Mpa。八、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第六章 工艺原则一、原辅材料采购及管理项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计77台(套),设备购置费1013.03万元。第七章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3033.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元3033.6177.37%1.1土建工程万元1295.2033.03%1.2设备购置万元1013.0325.84%1.3其它投资万元725.3818.50%2建设期利息万元-3固定资产投资万元3033.6177.37%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金887.33万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3920.94万元,其中:固定资产投资3033.61万元,占项目总投资的77.37%;流动资金887.33万元,占项目总投资的22.63%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1295.20万元,占项目总投资的33.03%;设备购置费1013.03万元,占项目总投资的25.84%;其它投资725.38万元,占项目总投资的18.50%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3033.61+887.33=3920.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3033.6177.37%1.1项目建设投资万元3033.6177.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元887.3322.63%3总投资万元万元3920.94二、资金筹措全部自筹。第八章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4515.55万元,总成本12507.58万元,利润总额-7992.03万元,净利润61.35万元,增值税153.53万元,税金及附加-5994.02万元,所得税-1998.01万元;第二年收入5210.25万元,总成本14048.63万元,利润总额-8838.38万元,净利润-6628.79万元,增值税177.15万元,税金及附加64.19万元,所得税-2209.59万元;第三年生产负荷100%,收入6947.00万元,总成本5234.58万元,利润总额1712.42万元,净利润1284.32万元,增值税236.20万元,税金及附加71.27万元,所得税428.11万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6947.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=236.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元6947.001.1主营业务收入万元6947.001.2其它收入万元-2增值税万元236.203税金及附加万元71.27(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用5234.58万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加71.27万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1712.42(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1712.4225.00%=428.11(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1712.42(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1712.4225.00%=428.11(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1712.42万元,缴纳企业所得税428.11万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1712.42-428.11=1284.32(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=43.67%。(2)达产年投资利税率=51.52%。(3)达产年投资回报率=32.76%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入6947.00万元,总成本费用5234.58万元,税金及附加71.27万元,利润总额1712.42万元,企业所得税428.11万元,税后净利润1284.32万元,年纳税总额735.58万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元6947.002增值税万元236.203税金及附加万元71.274总成本费用万元5234.585利润总额万元1712.426企业所得税万元428.117净利润万元1284.328纳税总额万元735.589利税总额万元2019.8910投资利润率43.67%11投资利税率51.52%12投资回报率32.76%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.55年。本期工程项目全部投资回收期4.55年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元1284.322投资利润率43.67%3投资利税率51.52%4投资回报率32.76%5回收期年4.55第九章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第十章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3568.89万元,占计划投资的91.02%。其中:完成固定资产投资2854.04万元,占总投资的79
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